Sprawozdanie z realizacji zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002 2011 Stopień realizacji na koniec XII 2006 roku



Podobne dokumenty
Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego za 10 miesięcy 2007r. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/210/2002 z dnia r.

Uchwała nr XVI/129/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata

Uchwała Nr XV/ /16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2016.

UCHWAŁA NR III/28/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 roku

3!/ UCHWAŁA NR XXVII/159/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 roku

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

1. Uchwalić Plan Pracy Rady Powiatu w Siedlcach na 2016 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr 3731/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XIV/91/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015r.

UCHWAŁA NR XXIV/144/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

UCHWAŁA NR XXVI/164/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR 10/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE. z dnia 4 grudnia 2018 r.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ. I. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat niepełnosprawności i możliwych form pomocy.

UCHWAŁA NR XL/252/18 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

Plan pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2006 rok MIESIĄC TEMAT DEPARTAMENT KOMISJA*

Uchwała Nr 5832/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2015 rok. Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Poznań, marzec 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r.

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 28 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

C E L E S Z C Z E G Ó Ł O W E : P L A N O P E R A C Y J N Y S T R A T E G I I :

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XII/63/2015 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE z dnia 29 grudnia 2015 roku

Zakres Obszarów Strategicznych.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

Rozdział I Postanowienia ogólne

UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE z dnia 3 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Wydatki

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dochody

Informacja na temat realizacji postanowień uchwały w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście Płocku

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XLIII/341/13 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 marca 2013 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

UCHWAŁA NR 103/XIV/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Marszałek Województwa Marek Woźniak

Uchwała Nr 3596/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Lista programów operacyjnych harmonogram prac CEL STRATEGICZNY NR 1: Wzrost jakości życia mieszkańców gminy oraz wzmocnienie trendów osadniczych

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Priorytet 1: Rozwój i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu. Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Uchwała Nr 6071/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

I. POWIAT RACIBORSKI OTWARTY NA ROZWÓJ

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁ ECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU KOŚ CIAŃ SKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Uchwała Nr 95/XV/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Dochody

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wydatki budżetu na 2017 rok

Zamierzenia Zarządu Powiatu Łobeskiego na IV kadencję na lata Informacja z realizacji za rok 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK

UCHWAŁA NR XXXVI/400/2017 RADY GMINY LUZINO. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Transkrypt:

Sprawozdanie z realizacji zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002 2011 na koniec XII 2006 roku Nazwa celu operacyjnego / Opis 1. Poprawa pracy wychowawczej i oświatowej w szkołach 1.1 Powołanie zespołu koordynacyjnego dla opracowania programu, z udziałem przedstawicieli starostwa, miast i gmin, delegatury kuratorium oświaty. 1.2 Opracowanie ramowego programu dydaktycznowychowawczego dla szkół ponadpodstawowych. 1.3 Wdrożenie programu. 2. Poszerzenie zakresu działań prewencyjnych Termin realizacji Szacunkowe koszty I. ELIMINACJA SKUTKÓW BEZROBOCIA I/2002 Budżet Starosta Jarociński II/2002 3 000 Budżet Zespół koordynujący I-II/2003 Zgodnie z programem Budżet Zarząd Powiatu + Zespół koordynujący W programie zapisano, iż uznaje się za zasadne powołanie stanowiska doradcy zawodowego, np. w PUP, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej lub w szkołach. Wdrożenie nastąpiło poprzez szkolne programy wychowawcze. 1

2.1 Kontynuacja programu prewencji kryminalnej we współpracy z samorządami lokalnymi. Poszerzenie zakresu terytorialnego na obszar wszystkich gmin. 3. Stworzenie stałych form komunikacji (powiat-gminyorganizacje gospodarcze) 3.1 Kontynuacja działalności Forum Gospodarczego. 3.2 Zapewnienie stałego przepływu informacji oraz roboczego kontaktu między powiatem, gminami i organizacjami gospodarczymi Termin realizacji Zadanie stałe Szacunkowe koszty 5 000 rocznie z + partycypacja poszczególny ch gmin Budżet + budżety gmin II. SPRAWNY SYSTEM WYMIANY INFORMACJI Zadanie stałe 5 000 rocznie Zadanie stałe Ośrodka Wspierania Przedsiębiorc zości Budżet + środki zewn. + gminy Budżet Ośrodka Wspierania Przedsiębiorcz ości Starosta Jarociński + Komisja Powiatowa Bezpieczeństwa i Porządku + Policja Zarząd Powiatu + OWP Organizacja forum minimum 2 razy w roku. Początek realizacji po powołaniu OWP Realizacja w sposób ciągły przez KP Policji w Jarocinie zadań na terenie miasta Jarocin: Bezpieczne Miasto, Bezpieczny ogród i Wielkopolski Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości, na terenie Bezpieczna Wieś, Bezpieczna Szkoła, Jak zabezpieczyć dom przed kradzieżą i włamaniem, udział w programach organizowanych przez powiat Przemocy koniec i kropka. W tym roku odbyło się jedno Forum Gospodarcze (maj 2006). Oprócz tego odbyło się szkolenie, trzy spotkania w tym dwa dotyczące organizacji misji gospodarczej do Niemiec oraz udziału w ogólnopolskiej imprezie Dni Chleba. Bieżąca realizacja poprzez Wydział Edukacji i Promocji oraz Punkt Konsultacyjny 4. Koordynacja działań gmin i powiatów w poszczególnych sferach aktywności (koncentracja sił i środków) 4.1 Kontynuacja spotkań władz samorządowych z terenu. Przekazywanie bieżących informacji. Zadanie stałe Budżet Starosta Jarociński Spotkania z wójtami i burmistrzami odbywały się w miarę potrzeb. 2

Nazwa celu operacyjnego / Opis Termin Szacunkowe realizacji koszty 4.2 Organizacja spotkań Zadanie stałe Budżet koordynacyjnych Wydziału Promocji i Rozwoju III. WYSOKI POZIOM OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ 5. Rozbudowa szpitala o budynek zabiegowy (blok operacyjny, zespół izb przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy) 5.1 Opracowanie koncepcji, przeprowadzenie remontu i modernizacji. 6. Organizacja bazy przygotowującej osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy I II/2005 Opracowanie koncepcji I/2002 15 mln w roku 2002 środki z w kwocie 1 mln Budżet + środki zewnętrzne: budżet centralny + budżet województwa (kontrakt regionalny). Rada Powiatu Zarząd Powiatu Dyrektor ZZOZ Organizacja spotkań minimum 2 razy w roku 30% - budżet, 70% - środki zewnętrzne, Ewentualny udział komercyjnego inwestora zewnętrznego. Realizacja uwarunkowana pozyskaniem znaczących środków zewnętrznych. Wartość otrzymanej dotacji: 8 855 291,86zł. ze środków ZPORR, 1 180 705,58zł. ze środków państwa, 1 771 058,38zł. z. Przedsięwzięcie zostało zakończone. 3

6.1 Dokończenie budowy, wyposażenie i uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie Termin realizacji II/2003 Szacunkowe koszty 2 2,5 mln PFRON + środki zewn. (środki pomocowe) + udział gminy Żerków + pozostałe gminy Zarząd Stowarzyszenia Praca Integracja Samorządność Realizacja uwarunkowana pozyskaniem znaczących środków zewnętrznych. Zadanie zrealizowano. ZAZ działa w Żerkowie od 15.12.2005r. Świadczy usługi w zakresie poligrafii, prac porządkowych na terenach zielonych, ma wypożyczalnie sprzętu, pralnie i pracownie rękodzielnictwa artystycznego. 7. Dostosowanie obiektów publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych 7.1 Przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie obiektów użyteczności publicznej (budynki, przejścia dla pieszych etc.) 7.2 Powołanie zespołu ds. realizacji prac dostosowawczych, który ustali kolejność, szacowane koszty, hierarchię realizacji prac. II/2002 7.3 Realizacja programu I/2003 II/2011 I/2002 Zgodnie z szacunkiem kosztów Budżet Architektury i Budownictwa + gminy Budżet Starosta Jarociński + Wydział Budownictwa i Budżet + budżety gmin + PFRON + środki pomocowe Architektury Zarząd Powiatu + PCPR W skład zespołu wejdą także przedstawiciele gmin W omawianym okresie wykonano podjazd do budynku pałacowego Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, zamontowano windy dla osób niepełnosprawnych w 2 budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, likwiduje się bariery architektoniczne na drogach i chodnikach będących w przebudowie, nowe obiekty użyteczności publicznej do użytkowania są oddawane bez barier architektonicznych. 8. Osiągnięcie odpowiedniego standardu usług opieki społecznej zgodnego z wymogami prawa 4

Nazwa celu operacyjnego / Opis 8.1 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie Termin realizacji II/2006 Szacunkowe koszty Koszty modernizacji są niewspółmier nie wysokie i przekraczają możliwości budżetowe. Remont nieopłacalny. Budżet centralny lub inwestor prywatny Wojewoda + Zarząd Powiatu Możliwe rozwiązania: 1/ pozyskanie środków z centralnego 2/ sprzedaż (prywatyzacja) 3/ udział inwestora zewnętrznego Zaplanowane zadanie zostanie zakończone w bieżącym roku. DPS w Zakrzewie na przełomie roku 2005/2006 został dostosowany do obowiązującego standardu. Koszt inwestycji wyniósł około 1 500 tyś zł z tego powiat pozyskał z zewnątrz 700 tyś złotych. Osiągnięto wszystkie elementy zapisane w strategii z dostosowaniem miejsc dla 110 osób. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2006 r. PS.II-11.9013-11/06 DPS w Zakrzewie uzyskał zezwolenie na stałe funkcjonowanie oraz wpis do Rejestru Domów Pomocy Społecznej pod pozycją numer 64. 8.2 Modernizacja Domu Dziecka w Górze 8.3 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy 9. Stworzenie Zespołu Wsparcia Rodziny (udział PCPR, Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu, policji) II/2003 I/2004 II/2003 50 000 Dotacja Wojewody Zarząd Powiatu - - Zarząd Powiatu Ze względu na ponadlokalny charakter placówki planowane jest jej przekazanie samorządowi wojewódzkiemu 5

9.1 Powołanie ZWR w ramach funkcjonującego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Termin realizacji II/2002 Szacunkowe koszty budżetów organizacji delegujących Programy celowe + budżety PCPR, OPS, sądu, policji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zespół Wsparcia Rodziny będzie składał się z fachowców delegowanych przez poszczególne organizacje Zadanie realizowane w zależności od potrzeb. W omawianym okresie Zespół nie zebrał się. 10. Wsparcie rozwoju usług rolniczych i innych na terenach wiejskich 10.1 Organizacja szkoleń umożliwiających uzyskanie kwalifikacji w usługach poszukiwanych na terenach wiejskich 11. Pomoc w zakresie wykorzystania zdolności produkcyjnych gospodarstw rolnych IV. POLEPSZENIE SYTUACJI W ROLNICTWIE Zadanie stałe W zależności od ilości i tematyki około 30 000 rocznie Powiatowy Urząd Pracy + Fundusz Pracy + SAPARD + fundusze strukturalne po 2006 Powiatowy Urząd Pracy 2 szkolenia rocznie w każdej z gmin PUP organizuje szkolenia dla osób bezrobotnych. Są to szkolenia umożliwiające uzyskanie nowych lub podwyższenie już posiadanych kwalifikacji oraz zwiększenia aktywności zawodowej. 6

11.1 Zapewnienie dostępu do informacji o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych na inwestycje i rozwój w sektorze rolniczym Termin realizacji Od I/2003 Zadanie stałe Szacunkowe koszty OWP Ośrodek Wspierania Przedsiębiorcz ości Zarząd Stowarzyszenia Realizacja po powołaniu OWP To zadanie realizuje Biuro ARiMR w Jarocinie. Oprócz tego Referat Ochrony Środowiska oraz Wydział Edukacji i Promocji organizują spotkania informacyjne dla zainteresowanych z sektora rolniczego. Podczas Powiatowego Zjazdu Sołtysów (maj 2006) poruszono m.in. sprawy dopłat bezpośrednich dla rolników, programów pomocowych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowego Programu Operacyjnego, rolniczych ubezpieczeń społecznych oraz aktualnej problematyki rolniczej. Oprócz tego ROŚ na bieżąco informuje instytucje z sektora rolnictwa oraz producentów rolnych z terenu gmin naszego o wszelkich przedsięwzięciach szkoleniowych dotyczących dodatkowych źródeł dochodu. Przekazywaniu tego typu informacji służą także posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego Rady Powiatu w Jarocinie. 11.2 Prowadzenie działań na rzecz promocji rolnictwa, w szczególności grup producenckich. Udział w targach, wystawach, organizacja szkoleń i seminariów, wydawanie materiałów promocyjnych. 12. Wspieranie tworzenia i działalności grup producenckich 12.1 Organizacja szkoleń na temat Unii Europejskiej oraz problematyki integracyjnej w zakresie rolnictwa Zadanie stałe 10 000 rocznie II/2005 Budżet - Wydziału Promocji i Rozwoju + środki własne uczestników 4 000 rocznie Budżet Wydziału Promocji i Rozwoju + WOŚRiL + Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa + WOŚRiL Organizacja 4 szkoleń rocznie Realizacja ograniczona. Grupy producenckie same organizują swoje prezentacje na targach i wystawach rolniczych. Jednak szeroko promujemy działalność gospodarstw agroturystycznych: materiały promocyjne na targach: Na styku kultur w Łodzi (marzec 2006), XVI Wielkopolskiej Giełdzie Turystycznej w Poznaniu (maj 2006) Zjazd Sołtysów. 7

12.2 Organizacja spotkań z przedstawicielami giełd, Agencji Rynku Rolnego. Wsparcie i lobbying oraz zapewnienie informacji dla rolników 13. Działania na rzecz powiększania gospodarstw rolnych 13.1 Przejmowanie gruntów z zasobów AWRSP oraz sprzedaż gruntów z zasobów komunalnych i powiatowych 13.2 Organizacja spotkań z przedstawicielami AWRSP 15. Stworzenie programu rozwoju turystyki 15.1 Przeprowadzenie inwentaryzacji i analizy stanu obiektów turystycznych Termin Szacunkowe realizacji koszty Zadanie stałe II/2007 Zadanie stałe V. DYNAMICZNY ROZWÓJ TURYSTYKI I/2002 Budżet + WOŚRiL Budżet Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Budżet Rada Powiatu Zarząd Powiatu Budżet Zarząd Powiatu Powiatowe: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Organizacja 1 spotkania rocznie - Zjazd Sołtysów. Nie zrealizowano. Powiat nie prowadzi obrotu gruntami rolnymi i komunalnymi. Nie zrealizowano. 8

Nazwa celu operacyjnego / Opis 15.2 Powołanie zespołu ds. opracowania programu 15.3 Opracowanie kompleksowego programu 15.4 Wydanie przewodnika turystycznego o powiecie 15.5 Wydanie opracowania albumowego o historii festiwali rockowych w Jarocinie 16. Stworzenie systemu wsparcia dla rozwoju turystyki 16.1 Organizacja szkoleń dla gospodarstw agroturystycznych, udział w targach turystycznych. Termin realizacji II/2002 Szacunkowe koszty I/2003 II/2003 40 000 budżet + środki zewn. II/2002 10 000 Budżet + środki zewn. Zadanie stałe od II/2002 W zależności od pozyskanych środków Budżet Zespół programowy W skład zespołu wejdą przedstawiciele: Rady Powiatu, Wydziału Promocji i Rozwoju, Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz organizacji turystycznych. Budżet Zespół programowy Nie zrealizowano. Włączyliśmy się do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Wielkopolskiego, która ma powstać jeszcze w tym roku. Środki zewnętrzne (pomocowe), współpraca z Polską Agencją Rozwoju Turystyki + zespół programowy Powiatowe Wydział + zespół programowy Powiatowe + Ośrodek Doradztwa Rolniczego + Drektor Zespołu Parków Krajobrazowych 50% - budżet + sponsorzy, reklamy, samorząd województwa, środki pomocowe udział sponsorów Nie zrealizowano. Zadanie to było jednym z wielu zgłoszonych do konkursu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jednak żaden podmiot nie złożył oferty na realizację tego przedsięwzięcia. Nie zrealizowano. Opracowanie sporządza inny podmiot. W tym roku zorganizowano szkolenie dla agroturystów, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, pod tytułem: Przepisy formalno-prawne dotyczące sprawozdania podatkowego (marzec 2006). 9

16.2 Dofinansowanie imprez turystycznych o charakterze regionalnym 17. Podjęcie współpracy z jednostkami zarządzającymi obiektami turystycznymi 17.1 Organizacja spotkań z zarządcami obiektów turystycznych Termin Szacunkowe realizacji koszty Zadanie stałe 20 000 rocznie Zadanie stałe Budżet Zarząd Powiatu Oświaty, Kultury i Sportu Komisja Edukacji (...) Budżet Powiatowe: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Środki przeznaczone na kulturę w systemie grantów Organizacja 1 spotkania rocznie Pieniądze na sport i turystykę rozdzielane są w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie zrealizowano. spotkanie z przedstawicielami biur turystycznych. 18. Pomoc w pozyskaniu środków na rozwój turystyki 18.1 Zapewnienie dostępu do informacji o szkoleniach, programach i źródłach inwestycji turystycznych 18.2 Świadczenie usług w zakresie sporządzania aplikacji do programów pomocowych 19. Rozbudowa infrastruktury turystycznej 19.1 Stworzenie kompleksowej bazy danych o obiektach i imprezach turystycznych Zadanie stałe od I/2003 Zadanie stałe od I/2003 II/2002 OWP OWP Budżet Ośrodka Wspierania Przedsiębiorcz ości Budżet Ośrodka Wspierania Przedsiębiorcz ości Budżet Powiatu Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Zarząd Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia Powiatowe: WOKiS w miarę zgłaszanych potrzeb Do tej pory nie wystąpiła taka potrzeba. 10

19.2 Koordynacja działań gmin w zakresie budowy ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych 20. Stworzenie programu promocji walorów turystycznokrajobrazowych 20.1 Wsparcie organizacyjne w zakresie zagospodarowania Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego 20.2 Pomoc i wsparcie dla gminy Żerków w poszukiwaniu i pozyskaniu inwestora (obiekty turystyczne) Termin Szacunkowe realizacji koszty Zadanie stałe II/2003 II/2005 i OWP Budżet Powiatu Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Powitowe: WOKiS Budżet Rada Powiatu Budżet Wydział Promocji i Rozwoju + budżet OWP Zarząd Powiatu + Zarząd Stowarzyszenia Opracowanie po stworzeniu programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego W 2006 roku nie podjęto żadnych działań. W tym zakresie utrzymywana jest bieżąca współpraca ze służbami parku, w szczególności w ramach prowadzonych procedur administracyjnych, na rzecz zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrody na terenie parku. Bieżąca realizacja. 21. Wsparcie dla tworzenia atrakcyjnych terenów inwestycyjnych 21.1 Stworzenie kompleksowej bazy danych na temat terenów inwestycyjnych na obszarze wszystkich gmin 21.2 Włączenie ofert inwestycyjnych gmin do oferty i systemu promocji VI. WZROST ILOŚCI INWESTORÓW II/2002 Zadanie stałe Budżet Budżet. Oferty inwestycyjne zostały przesłane do większości wydziałów ekonomiczno handlowych placówek dyplomatycznych, które znajdują w naszym kraju, a także regionalnych izb przemysłowo handlowych. 11

22. Poprawa współpracy organizacji gospodarczych z samorządem 22.1 Organizacja spotkań przedstawicieli organizacji gospodarczych z władzami Starostwa Powiatowego oraz Gmin 22.2 Organizacja szkoleń dla przedsiębiorców Termin realizacji Szacunkowe koszty Zadanie stałe Zadanie stałe - 2000 zł rocznie Budżet + PUP Budżet 4 spotkania rocznie. Tematyka: 1/ Zasady bieżących procedur prawnych 2/ Informacja o przedsięwzięciach lokalnych Porozumienie z Euro Info Centrum w Kaliszu Realizacja częściowa. Szkolenie na temat zabezpieczenia w finansowaniu działalności o dostępie do poręczeń i kredytów wspólnie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, w ramach Forum Gospodarczego Powiatu Jarocińskiego odbyły się prelekcje dotyczące: rynków eksportowych, windykacji należności i możliwości pozyskiwania środków z UE. 23. Stworzenie systemu instrumentów wsparcia i aktywizacji sektora MŚP 23.1 Współpraca w zakresie stworzenia punktów informacyjnych dla przedsiębiorstw 23.2 Wsparcie w zakresie realizacji wspólnych projektów (organizacje gospodarcze, przedsiębiorstwa, OWP) II/2002- II/2003 Zadanie stałe od II/2002 budżetów OWP i organizacji gospodarczyc h Budżet OWP i organizacji gospodarczych Budżet Powiatu Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości + organizacje gospodarcze Do tej pory nie utworzono innych punktów informacyjnych dla przedsiębiorców. Od czerwca działa na terenie Punkt Konsultacyjny, który świadczy usługi informacyjne dla MŚP. Powstało wydawnictwo wspólnie z Jarocińskim Forum Gospodarczym Katalog Produktów i Firm Powiatu Jarocińskiego. 12

Nazwa celu operacyjnego / Opis Termin Szacunkowe realizacji koszty 24. Działania na rzecz powstania systemu wspierania przedsięwzięć gospodarczych 24.1 Współpraca w zakresie II/2003 powołania Lokalnego Funduszu II/2004 budżetów Pożyczkowego i Gwarancyjnego organizacji dla MŚP 25. Powstanie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów 25.1 Powołanie OWP I/2002 150 000 zł rocznie Budżety OWP i organizacji gospodarczych Budżet (50%) + budżety gmin + wsparcie Marszałka (50%) Powiat + gminy + OWP + organizacje gospodarcze Założyciele Stowarzyszenia W fazie wstępnej zespół 3 osobowy Obowiązuje porozumienie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Wielkopolskim Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego. Nie powołano CWP, jednak działa Punkt Konsultacyjny. Powiat zagwarantował na terenie starostwa pomieszczenia, a jego działalność prowadzona jest przez GARG, a finansowana z Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci Krajowego Systemu Usług (KSU). Pracownicy punktu udzielają porad z zakresu prawa i marketingu, finansów, podatków oraz danych o programach pomocowych finansowanych z państwa, funduszy strukturalnych i innych obecnych na rynku a także na temat zasad ubiegania się o dotacje. 25.2 Określenie zakresu działań i stworzenie planu pracy na pierwsze dwa lata działalności OWP 26. Zwiększenie poziomu wykorzystania programów pomocowych przez sektor MŚP I/2002 Budżet OWP Zarząd OWP PK działa w oparciu o wytyczne z PARP-u. 13

26.1 Powołanie pełnomocnika Starosty ds. projektów pomocowych i rozwoju 27. Budowa obwodnic miejscowości na kierunku dróg nr 11 i 12 27.1 Działania o charakterze lobbingowym w celu umieszczenia inwestycji w najbliższych planach wojewódzkich lub centralnych 28. Odnawianie nawierzchni dróg powiatowych Termin Szacunkowe realizacji koszty I/2002 Budżet Starosta Jarociński VII. SPRAWNA I WYDOLNA SIEĆ KOMUNIKACYJNA Zadanie stałe Budżet Promocji + Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa + Powiatowa Komenda Policji + Powiatowy Zarząd Dróg Pełnomocnik: 1/ sporządzanie aplikacji projektowych 2/ obsługa w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych 3/ współpraca z MŚP Grupy docelowe: 1/ parlamentarzyści 2/ władze lokalne i centralne 3/media centralne Działa referat ds. inwestycji i rozwoju. Na podstawie uchwały Rady Powiatu samorząd powiatowy przystąpił do stowarzyszenia Droga S11, którego inicjatorem był Wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski. Celem jego działania jest lobbing na rzecz budowy drogi S11 o parametrach drogi ekspresowej. Powiat w tym stowarzyszeniu reprezentuje Starosta Jarociński, który w omawianym okresie uczestniczył w spotkaniu członków założycieli stowarzyszenia w Koszalinie. Oprócz tego włączyliśmy się w propagowanie akcji podpisów pod petycją w sprawie S11 wysłaną do Premiera RP. 14

28.1 Współpraca z gminami w zakresie modernizacji ciągów pieszych przy drogach krajowych Termin Szacunkowe realizacji koszty Zadanie stałe budżetów Budżet + budżety gminne Starosta Jarociński + Powiatowy Zarząd Dróg Podpisano porozumienia: - z Gminą Jaraczewo - na budowę chodników przekazano 100 tys. - z Gminą Żerków - na budowę chodników - przekazano 110 tys. zł, - z Gminą Kotlin - na budowę chodników przekazano 50 tys. - z Gminą Jarocin wybudowano chodnik na ul. Folwarcznej 28.2 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na drodze nr 12 (ul. Moniuszki, ul. Kościuszki) II/2003 28.3 Modernizacja powierzchni dróg Zadanie stałe 850 000 zł rocznie 29. Przystosowanie rozkładów komunikacji do potrzeb mieszkańców 200 000 zł Budżet + budżet Miasta Zarząd Miasta + Zarząd Powiatu Budżet Zarząd Powiatu Zarząd Dróg Powiatowych Finansowanie po 50% ze strony i miasta Wykonano powierzchniowe utrwalenie dróg na długości 24,2 km za kwotę 487 146 zł brutto oraz odnowę masą na długości 3,8 km za kwotę 1 100 263 zł brutto. 15

29.1 Współudział w uzgadnianiu z dysponentami planów rozkładów jazdy komunikacji masowej Termin Szacunkowe realizacji koszty Zadanie stałe Budżet Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, Komunikacji i Dróg Spotkania z dysponentami 2 razy w roku W Wydziale Komunikacji rozpatrzono 15 wniosk wraz z nimi i propozycje rozkładów jazdy autobu które wpłynęły do Marszałka Wojewód Wielkopolskiego. Regularny przewóz osób tylko na te Powiatu Jarocińskiego wykonuje i stosowne zezwo Starosty Jarocińskiego posiada jedynie Przedsiębior Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kaliszu tym okresie wystąpiło o zmianę rozkładów jazdy obsługiwanych przez siebie liniach. Przed dokona zmian zezwoleń, wystąpiono do właściwego - z uwa trasę- wójta gminy o opinie do przedłożonych projek zwrócono się również o stosowną opinię do organ konsumentów. W odniesieniu do kolejowych przewozów osobow przedstawiciel starostwa na spotkaniu z PKP w kwi br. przedstawił oczekiwania mieszkańców w rozkładu jazdy PKP (godziny odjazdów/powrotów Jarocin korespondujące z pracą i nauką w Jaro przywrócenie całorocznej możliwości podróży na Śl Pomorze ). Podjęto również stosowne działania wprowadzeniu z dniem 10 grudnia 2006r. zmia rozkładzie jazdy. Dla poszerzenia oferty rozkładu jazdy na linii Jar Leszno i dla zapobieżenia likwidacji jazd poci osobowych na tej linii, Rada Powiatu, uchwałą XL/2 z 23 marca 2006r w sprawie udzielenia po Województwu Wielkopolskiemu, postanowiła ud pomocy finansowej w kwocie 4.200 zł w formie do celowej. 6 listopada 2006 roku podpisana zo podpisana umowa pomiędzy powiatem jarociński Województwem Wielkopolskim w sprawie udzie województwu pomocy finansowej w kwocie 4.200 formie dotacji celowej z przeznaczeniem dofinansowanie wydłużenia czasu pracy posterunk Gostyniu celem umożliwienia przeprowadzenia pocią 33128 relacji Leszno Jarocin. 16

30. Obniżenie zagrożenia hałasem i emisja spalin na drodze nr 11 30.1 Kontynuacja badań poziomu hałasu przy drogach powiatowych 30.2 Stworzenie mapy akustycznej 30.3 Stworzenie Powiatowego Programu Ograniczania Hałasu 31. Stworzenie systemu utylizacji odpadów Termin realizacji Szacunkowe koszty Zadanie stałe 5000 zł (co dwa lata) II/2003 II/ 2009 II/2003 II/2009 10 000 zł 20 000 zł Budżet Zarząd Powiatu + Zarząd Dróg Powiatowych + Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska Budżet Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa + ZDP + PFOŚ 10 000 zł Budżet Zarząd Powiatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa + Wydział Komunikacji i Dróg VIII. STAŁY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY Uwarunkowanie zewnętrzne realizacji zadań z tej grupy stanowi ustalenie standardów hałasu przez władze województwa Wykonanie niezwłocznie po ustaleniu standardów jw. Zlecono badania Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska, Delegaturze w Kaliszu wykonanie badań poziomu hałasu w wybranych punktach przy drogach powiatowych za 5 370,84 zł. Wyniki badań otrzymano w listopadzie. Zadanie w trakcie realizacji Program powstanie dopiero po powstaniu mapy. 17

Nazwa celu operacyjnego / Opis Termin Szacunkowe realizacji koszty 31.1 Powołanie zespołu ds. opracowania programu II/2002 budżetów Powiatowego i Gminnych Funduszy Ochrony Budżety PFOŚ + GFOŚ Zarząd Powiatu Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z przepisami oraz planami gospodarki odpadami są to kompetencje gmin. programu gospodarowania odpadami opracowano założenia projektowe dotyczące budowy Centrum Gospodarowania Odpadami w Witaszyczkach Środowiska 31.2 Opracowanie programu II/2003 10 000 Budżet Program na 4 lata Zadania w trakcie realizacji 31.3 Wdrożenie programu I/2004 Zad. stałe Budżety adresatów Zarząd Powiatu Nie zrealizowano 32. Objęcie terenu siecią kanalizacyjną i innymi systemami zagospodarowania ścieków 32.1 Wsparcie gmin w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje (SAPARD) 33. Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną 33.1 Zebranie informacji i opracowanie założeń programowych budowy zbiorników retencyjnych I II/2006 Zadanie stałe Środki adresatów wskazań oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska Budżet + PFOŚ Zarząd Powiatu + Pełnomocnik ds. projektów pomocowych i rozwoju II/2002 5 000 zł Budżet Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pomoc w zakresie sporządzania aplikacji projektowych Planowane lokalizacje: 1/Jaraczewo 2/Wilcza 3/Góra 4/Bachorzew 5/Brzóstków Zgodnie z kompetencjami realizowane przez gminy w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 18

Nazwa celu operacyjnego / Opis Termin Szacunkowe realizacji koszty 33.2 Spotkania z gminami I/2003 33.3 Prowadzenie działań lobbingowych na rzecz budowy zbiornika I/2003 Zadanie stałe Budżet Starosta Jarociński Budżet Uzyskanie informacji o partycypacji gmin w zakresie wykupu i przygotowania terenów Grupy docelowe: Samorząd Województwa + Wielkopolski Zarząd Melioracji Stopień zaawansowania przygotowań i realizacji dot. budowy zbiorników retencyjnych, omówiono w maju br. na posiedzeniu wyjazdowym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego Rady Powiatu w Jarocinie oraz w czerwcu br. na Sesji Rady Powiatu w Jarocinie. 34. Konserwacja wałów przeciwpowodziowych 34.1 Prowadzenie działań lobbingowych w celu pilnego umieszczenia w planach inwestycyjnych właściciela urządzeń 35. Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska 35.1 Opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska 35.2 Przyjęcie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska 35.3 Ścisła realizacja programów zakładających dostosowanie stanu środowiska do standardów Zadanie stałe Budżet Zarząd Powiatu Grupy docelowe: 1/ Wielkopolski zarząd Melioracji 2/ Media 3/ Władze II/2002 10 000 zł 20 000 zł Budżet Starosta I/2003 Rada Powiatu Zadanie stałe budżetów adresatów Budżety adresatów wytycznych Starosta + Inspektoraty Ochrony Środowiska podjętych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu działań, przy wsparciu lokalnych samorządów, w okresie sprawozdawczym prowadzone są prace inwestycyjne polegające na przebudowie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty na długości 8,2 km oraz przystąpiono do prac projektowych przedsięwzięcia dot. przebudowy wału lewostronnego rz. Prosny, gm. Żerków. Zadanie stałe w trakcie realizacji. 19

Nazwa celu operacyjnego / Opis 36. Edukacyjne przedsięwzięcia proekologiczne dla młodzieży 37. Budowa hali sportowowidowiskowej 37.1 Opracowanie wstępnej koncepcji i założeń finansowych Termin Szacunkowe realizacji koszty Zadanie stałe 20.000 zł 25.000 zł Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska I/2003 30 000 zł Budżet Powiatu + budżet Miasta i gminy Jarocin 37.2 Realizacja inwestycji Do II/2011 10 mln zł Budżet + budżet Miasta i Gminy Jarocin + środki zewnętrzne (PFRON, Totalizator Sportowy) Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa + Wydział Promocji i Rozwoju Zarząd Powiatu + Zarząd Miasta Inwestor zgodnie z ustaleniem Budowa lub adaptacja. Hala 5 000 m 2 Realizacja przedsięwzięć na rzecz proekologicznych działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży, w 2006 roku obejmowała w szczególności przeprowadzenie powiatowego konkursu Śmieciom STOP. Nakłady na ww. inicjatywę, w kwocie ok. 3.000 zł, zostały sfinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie zrealizowano 20