SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005



Podobne dokumenty
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

b) Informacje o komórce audytu wewnętrznego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANONIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2006

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

PLAN AUDYTU NA ROK 2009

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2007

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego. I. Przepisy ogólne

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 czerwca 2006 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2018 ROK

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2007

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2010

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

K A R T A. Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

URZĄD MIEJSKI w SŁUPSKU Biuro Audyfa Wewnętrznego

URZĄD MIASTA KRAKOWA Kraków, marzec 2005 nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r.

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU

Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Bocheńskiego z dnia 2 lutego 2009 roku

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2004

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ZA ROK 2004

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2011

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Urząd Gminy Kłodzko Kłodzko, ul. Okrzei 8a. Plan audytu wewnętrznego na rok 2017

w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Wrocławskim

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 27 września 2016 r.

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Starostwo Powiatowe we Włocławku

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r.

Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

URZĄD MIASTA KATOWICE ul. Młyńska 4, Katowice. Adres poczty elektronicznej 032/

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

UCHWAŁA NR 158/XII/2011

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18

Karta Audytu Wewnętrznego

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie nr 38/04 z dnia 31 marca 2004 r. Wójta Gminy Kobierzyce. w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Kobierzyce.

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Transkrypt:

Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Podstawowe informacje. a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych. Zidentyfikowane przez audytora obszary ryzyka w zakresie działania jednostki (główne) /Opracowano na etapie sporządzania planu audytu na /. Liczba osób zatrudnionych w jednostce a) liczba osób faktycznie 2. zatrudnionych b) liczba przyznanych etatów wg planu etatów Liczba jednostek podległych i nadzorowanych: 3. w tym liczba jednostek objętych audytem wewnętrznym: Liczba jednostek podległych i nadzorowanych, które w roku 4. sprawozdawczym przekroczyły kwotę 35 mln zł przychodów lub wydatków ze środków publicznych. 5. Kwota przychodów środków publicznych w w mln zł ogółem: w tym środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp: - Inwestycje. - Pozyskiwanie i wykorzystanie środków z UE. - Zamówienia publiczne. - Organizacja oraz prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości. - Przygotowanie i zmiany uchwały budżetowej. - Gospodarka mieniem oraz majątkiem. - Podatki i opłaty. a). Liczba osób zatrudnionych w UMK (stan na dzień 312.) - 890 b). Plan etatów na 878,19 238 4 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 2. Miejski Zarząd Ulic i Mostów. 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 4. Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych. Środki publiczne 185,4 mln zł w tym: - dochody ogółem 976,4 mln zł - przychody ogółem 209,0 mln zł Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - 14,7 mln zł Strona 1 z 8

6. Kwota wydatków środków publicznych w w mln zł ogółem: w tym środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp: Wydatki publiczne 936,9 mln zł Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 14,5 mln zł b) Informacje o komórce audytu wewnętrznego. 2. 3. Nazwa komórki audytu wewnętrznego Adres pocztowy/numer telefonu/adres e-mail kierownika/koordynatora komórki audytu wewnętrznego Liczba etatów przyznanych komórce audytu wewnętrznego Samodzielne stanowisko - Audytor Wewnętrzny Elżbieta Solska Kuchciak Audytor Wewnętrzny Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice tel./fax. 032/ 25 93 794 e-mail: aw@um.katowice.pl Audytor Wewnętrzny /1 etat/ inne osoby /1 etat / 4. 5. Liczba osób faktycznie zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego Nazwa stanowiska/wymiar czasu pracy/zatrudnienie na czas nieokreślony (lub określony jaki)/ zdany egzamin na audytora wewnętrznego poszczególnych pracowników komórki audytu wewnętrznego (stan na 312.) Audytor Wewnętrzny - 1 osoba L.p. Nazwa stanowiska Audytor Wewnętrzny Wymiar czasu pracy pełny Zatrudnienie na czas nieokreślony lub określony (jaki?) nieokreślony Zdany egzamin na audytora wewnętrznego 6. Czy audytor wewnętrzny (kierownik komórki audytu wewnętrznego) podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki (dyrektorowi generalnemu)? 7. Czy komórka audytu wewnętrznego posiada Strona 2 z 8

Nazwa dokumentów : Zarządzenie wewnętrzne nr 124/2003 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 lipca 2003r. w sprawie utworzenia w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice samodzielnego stanowiska Audytora Wewnętrznego. Zarządzenie wewnętrzne nr 205/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie zasad działania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Katowice. Zarządzenie wewnętrzne nr 206/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego oraz Procedury Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Katowice. 8. 9. 10. 1 12. Czy istnieją pisemne procedury audytu wewnętrznego? Czy dokonywana była zewnętrzna ocena pracy komórki audytu wewnętrznego? Czy dokonano udokumentowanej samooceny pracy komórki audytu wewnętrznego? Czy opracowano wieloletni/strategiczny plan audytu wewnętrznego? Czy prace komórki audytu wewnętrznego są wspomagane przez odpowiednie systemy informatyczne (jakie)? Nazwa dokumentu: Zarządzenie wewnętrzne nr 206/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego oraz Procedury Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Katowice. Nie W rocznym planie audytu na zostały ujęte zadania na lata 2006 2008, jednakże zostaną one poddane weryfikacji w trakcie przygotowywania planu na 2006r. Nie 2. Zakres tematyczny i organizacja zadań audytowych. Strona 3 z 8

Lp. Temat zadania audytowego Przestrzeganie Rodzaj audytu Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp? Termin przeprowadzenia zadania audytowego planowany styczeń zrealizowany styczeń Obszar ryzyka Wykorzystane zasoby ludzkie (liczba osobodni) Przestrzeganie ustawowego Uzyskane opinie rzeczoznawców 40 osobodni brak ustawowego kwiecień kwiecień nadzoru nadzoru finansowego finansowego nad podległymi D Nie nad podległymi jednostkami jednostkami organizacyjnymi organizacyjny mi 2. Realizacja projektów UE F / D maj wrzesień maj wrzesień Pozyskanie i wykorzystanie środków UE 40 osobodni brak 3. Inwentaryzacja składników majątku S Nie październik grudzień brak Inwentaryzacja składników majątku 40 osobodni brak Objaśnienia symboli: F- audyt finansowy, S audyt systemu, D audyt działalności. 3. Zrealizowane zadania audytowe. W zrealizowano 3 obszerne zadania audytowe tj. a). 2 zadania audytowe zgodnie z Planem audytu wewnętrznego na : Przestrzeganie ustawowego nadzoru finansowego nad podległymi jednostkami organizacyjnymi. Realizacja projektów UE (pozyskanie i wykorzystanie środków UE). b). 1 zadanie zgodnie z wnioskiem o zmianę harmonogramu do Planu audytu wewnętrznego na : Nadzór nad gospodarowaniem mieniem w SP ZOZ prowadzony przez Wydział Zdrowia. Strona 4 z 8

Ze względu na prowadzony proces restrukturyzacyjny w SP ZOZ zaszła konieczność oceny działań nadzorczych prowadzonych przez Wydział Zdrowia. W związku z powyższym zadanie audytowe pn. Inwentaryzacja składników majątku zaplanowane na IV kwartał zostało zmienione na zadanie pn. Nadzór nad gospodarowaniem mieniem w SP ZOZ prowadzony przez Wydział Zdrowia. L.p Temat zadania audytowego Rodzaj audytu Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp? Liczba uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu z audytu ( 20 ust. 2 pkt 12 rozp.) Liczba dodatkowych wyjaśnień i umotywowanych zastrzeżeń złożonych audytorowi ( 21 ust. 3 rozp.) uwzględnione w całości uwzględnione w części odrzucone Liczba podjętych dodatkowych czynności wyjaśniających ( 21ust. 4 rozp.) Przestrzeganie ustawowego nadzoru finansowego nad podległymi jednostkami organizacyjny mi D Nie 18-1 - 1 2. Realizacja projektów UE F / D 19 - - 1-3. Nadzór nad gospodarowan iem mieniem w SP ZOZ prowadzony przez Wydział Zdrowia S Nie 12-1 1 1 4. Czynności sprawdzające. Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń zadania audytowego nr 1 i 2 zostały zaplanowane, jako odrębne zadanie audytowe w 2006r. 5. Ocena efektów zrealizowanych zadań audytowych. Ocena efektów zrealizowanych zadań audytowych zaplanowana została na 2006r. Strona 5 z 8

6. Niezrealizowane zadania audytowe. Lp. Temat zadania audytowego Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp? Przyczyna niezrealizowania zadania Nałożenie się terminu przeprowadzenia Inwentaryzacja składników Nie niniejszego zadania z czynnościami inwentaryzacyjnymi rozpoczętymi w tym majątku okresie przez Wydział Księgowo- Rachunkowy na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002r. z póź. zm.). 2. Prowadzenie procesu restrukturyzacyjnego w SP ZOZ oraz konieczność przeprowadzenia oceny działań nadzorczych prowadzonych przez Wydział Zdrowia. 7. Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego. Zasoby ludzkie L.p. Zadania (liczba dni) Uwagi Plan Wykonanie Przeprowadzenie zadań audytowych 120 138 Zwiększenie czasu zaplanowanego w na przeprowadzanie zadań audytowych spowodowane było realizacją zadania poza planem nt. Nadzoru nad gospodarowaniem mieniem w SP ZOZ prowadzonego przez Wydział Zdrowia. 2. Opracowanie technik przeprowadzania zadań 16 24 jw. audytowych Przeprowadzenie czynności 10 0 Audyty sprawdzające zostały Strona 6 z 8

3. sprawdzających zaplanowane w I kwartale 2006r. 4. Współpraca z innymi służbami kontrolnymi 7 12 5. Czynności organizacyjne, w 30 30 tym plan i sprawozdawczość 6. Szkolenia i rozwój zawodowy 15 12 7. Urlopy 26 26 Z uwagi na prowadzenie czynności audytowe dot. min. procesu restrukturyzacyjnego sp zoz zaistniała konieczność współpracy ze służbami kontrolnymi Urzędu, Likwidatorem Szpitala im. Śniadeckiego oraz Dyrektorem SP ZLA. Obsada jednoosobowa oraz związany z tym natłok pracy wpłynęło na brak możliwości uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych szkoleniach. 8. Inne działania / w tym zwolnienia lekarskie 30 12 Mniejsze wykonanie spowodowane jest niewielką ilością zwolnień lekarskich oraz zaliczeniem wielu czynności do kategorii organizacja. 8. Zadania dodatkowe nie ujęte w planie audytu. Lp. Temat zadania Rodzaj audytu Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp? Wykorzystane zasoby (liczba osobodni) Uwagi Nadzór nad gospodarowaniem mieniem w SP ZOZ prowadzony przez Wydział Zdrowia S Nie 58 Strona 7 z 8

9. Inne uwagi. Informacja o przypadkach niepodjęcia przez kierownika jednostki, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego, działań mających na celu usunięcie uchybień art. 56 ust. 3 uofp. Inne ewentualne zauważone trudności, wnioski zmierzające do usprawnienia pracy audytora wewnętrznego. Brak uwag. (-) AUDYTOR WEWNĘTRZNY mgr Elżbieta Solska - Kuchciak nr zaś. 524/2004 16.03.2006r. (-) Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok Strona 8 z 8