UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY BIESIEKIERZ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2015

Podobne dokumenty
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/80/16 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2016

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 29 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 329 UCHWAŁA NR XV/112/2015 RADY GMINY JAKTORÓW. z dnia 28 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa na rok 2016

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.

Wydatki razem ,31

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Wydatki na zadania gminne

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

UCHWAŁA NR XXI/161/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Dochody. budżetu Miasta Sławno w 2013 r.

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z tego: Wydatki na programy finansowane z

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 3371

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Opoczno za I kwartał 2013 roku

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

UCHWAŁA NR XLI/412/2018 RADY GMINY STAWIGUDA. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2016r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014.

UCHWAŁA NR XX/110/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,06 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

ZARZĄDZENIE NR 25/12

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

Plan wydatków budżetu Gminy

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 142, Infrastruktura wodociągowa

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

Plan wydatków na 2018 rok

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

Transkrypt:

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY BIESIEKIERZ w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 25.976.087,- zł z tego : - dochody bieżące 24.201,237,- zł, - dochody majątkowe 1.774.850,- zł, wg załącznika nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 25.241.087,- zł z tego : - wydatki bieżące 23.337.087,- zł - wydatki majątkowe - 1.904.000,- zł wg załącznika nr 2. 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 735.000,- zł, która zostanie przeznaczona na spłatę: - kredytu w kwocie 735.000,- zł 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu: - rozchody 735.000,- zł, wg załącznika nr 3. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 85.000,- zł. 2) celową w wysokości 65.000,- zł z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000,- zł 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wg załącznika nr 4. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wg załącznika nr 5. 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 81.000,- zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości 71.000,- zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w wysokości 10.000,-zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie - 585.000,- zł, wg załącznika nr 6. 9. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.625.000,-zł, wg załącznika nr 7. 10. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie 1.264.900,- zł, wg załącznika nr 8. 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na : a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.500.000,- zł ( w rachunku bankowym ), b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 735.000,- zł.

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.000.000,- zł. 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w 11 do wysokości kwot w nich określonych. 13. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) dokonywania zmian w planie wydatków : a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w rok następnym, 4) udzielania zaliczek na wydatki bieżące pracownikom Urzędu Gminy i w jednostkach podległych, 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Marek Płaza Id: JIGKV-HQPWD-JLUPL-HAIZP-BZCFH. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr III/12/14 Dochody budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2015 Dział 1 Rozdział Nazwa podziałki Klasyfikacji budżetowej Plan ogółem w tym: dochody bieżące dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 372.500,- 5.000,- 367.500,- 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 367.500,- - 367.500,- 01095 Pozostała działalność 5.000,- 5.000,- - 600 Transport i łączność 620.700,- 21.050,- 599.650,- 60016 Drogi publiczne gminne 620.700,-- 21.050,- 599.650,- 700 Gospodarka mieszkaniowa 861.200,- 261.200,- 600.000,- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 861.200,- 261.200,- 600.000,- 710 Działalność usługowa 11.000,- 11.000,- - 71035 Cmentarze 11.000,- 11.000,- - 750 Administracja publiczna 24.150,- 24.150,- - 75011 Urzędy wojewódzkie 17.150,- 17.150,- - 75023 Urzędy gmin 7.000,- 7000,- - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.040,- 1.040,- - 75101 Urzędy naczelnych organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.040,- 1.040,- - 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 420.000,- 420.000,- - 75416 Straż gminna 420.000,- 420.000,- - 756 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.055.539,- 15.055.539,- 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20.020,- 20.020,- - 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.353.200,- 5.353.200,- -

2 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 3.949.689,- 3.949.689,- - fizycznych 75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 295.000,- 295.000,- - 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.437.630,- 5.437.630,- - 758 Różne rozliczenia 5.330.758,- 5.330.758,- - 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 4.464.915,- 4.464.915,- - 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 865.843,- 865.843,- - 801 Oświata i wychowanie 277.790,- 277.790,- - 80101 Szkoły podstawowe 1.290,- 1.290,- - 80104 Przedszkola 240.050,- 240.050,- - 80110 Gimnazja 400,- 400,- - 80113 Dowożenie uczniów do szkół 36.050,- 36.050,- - 852 Pomoc społeczna 2.256.200,- 2.256.200,- - 85202 Domy pomocy społecznej 3.600,- 3.600,- - 85203 Ośrodki wsparcia 234.050,- 234.050,- - 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.513.050,- 1.513.050,- - 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 13.000,- 13.000,- - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 123.000,- 123.000,- - 85216 Zasiłki stałe 96.000,- 96.000,- - 85219 Ośrodki pomocy społecznej 98.200,- 98.200,- - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27.100,- 27.100,- - 85295 Pozostała działalność 148.200,- 148.200,- - 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód 531.010,- 531.010,- - 90002 Gospodarka odpadami 509.960,- 509.960,- - 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 21.050,- 21.050,- - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 214.200,- 6.500,- 207.700,- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 214.200,- 6.500,- 207.700,- R a z e m : 25.976.087,- 24.201.237,- 1.774.850,- Biesiekierz, dnia 30.12.2014 r. Id: JIGKV-HQPWD-JLUPL-HAIZP-BZCFH. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr III/12/14 Dział 1 Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Wydatki budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2015 Plan ogółem ( 5+ 11 ) Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tego : wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 516.000,- 26.000,- - - - - - 490.000,- 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi 490.000,- - - - - - - 490.000,- 01030 Izby rolnicze 21.000,- 21.000,- - - - - - - 01095 Pozostała działalność 5.000,- 5.000,- - - - - - - 600 Transport i łączność 1.238.700,- 226.700,- - 226.700,- - - - 1.012.000 60016 Drogi publiczne gminne 1.238.700,- 226.700,- - 226.700,- - - - 1.012.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 264.000,- 264.000,- - 264.000,- - - - - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 264.000,- 264.000,- - 264.000,- - - - - 710 Działalność usługowa 86.960,- 66.960,- - - - - - 20.000,- 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 44.060,- 44.060,- - - - - - - 71035 Cmentarze 42.900,- 22.900, - - - - - 20.000,- 750 Administracja publiczna 2.642.980,- 2.642.980,- 1.741.400,- 751.580,- - 150.000,- - - 75011 Urzędy wojewódzkie 206.380,- 206.380,- 182.100,- 24.280,- - - - - 75022 Rady gmin 158.000,- 158.000,- - 8.000,- - 150.000,- - - 75023 Urzędy gmin 2.054.800,- 2.054.800,- 1.559.300,- 495.500,- - - - - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16.000,- 16.000,- - 16.000,- - - - - 75095 Pozostała działalność 207.800,- 207.800,- - 207.800,- - - - -

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1.040,- 1.040,- - 1.040,- - - - - ochrony prawa i sadownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1.040,- 1.040,- - 1.040,- - - - - ochrony prawa i sadownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 501.700,- 501.700,- 219.500,- 269.700,- - 12.500,- - - 75412 Ochotnicze straże pożarne 134.000,- 134.000,- - 121.500,- - 12.500,- - - 75414 Obrona cywilna 1.000,- 1.000,- - 1.000,- - - - - 75416 Straż gminna 366.700,- 366.700,- 219.500,- 147.200,- - - - 757 Obsługa długu publicznego 290.000,- 290.000,- - - - - 290.000-75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 290.000,- 290.000,- - - - - 290.000 - samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 150.000,- 150.000,- - - - - - - 75818 Rezerwy ogólne 85.000,- 85.000,- - - - - - - 75818 Rezerwy celowe 65.000,- 50.000,- - - - - - - 801 Oświata i wychowanie 9.763.512,- 9.763.512,- 6.508.840,- 1.828.642 1.154.900 271.130,- - - 80101 Szkoły podstawowe -Biesiekierz - 1.916.300,- 1.916.300,- 1.481.000,- 365.300,- - 70.000,- - - 80101 Szkoły podstawowe -Stare Bielice 1.571.520,- 1.571.520,- 1.268.880,- 244.040,- - 58.600,- - - 80101 Szkoły podstawowe -Świemino - 1.401.550,- 1.401.550,- 1.090.130,- 267.420,- - 44.000,- - - Oddziały przedszkolne w 80103 szkołach podstawowych 79.900,- 79.900,- 69.100,- 6.400,- - 4.400,- - - - Biesiekierz - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 85.560,- 85.560,- 73.840,- 7.190,- - 4.530,- - - - Stare Bielice - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Świemino - 83.530,- 83.530,- 71.340,- 8.490,- - 3.700,- - - Niepubliczne Przedszkola 80104 - dotacje - dopłaty dla innych gmin- 1.117.500,- 1.117.500,- - 70.000,- 1.047.500 - - - 2 Id: JIGKV-HQPWD-JLUPL-HAIZP-BZCFH. Podpisany Strona 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 80104 Gminne Przedszkole 620.950,- 620.950,- 400.650,- 207.500,- - 12.800,- - - 80106 Inne formy wych. przedszkolnego 112.400,- 112.400,- - 5.000,- 107.400,- - - - 80110 Gimnazja 2.015.800,- 2.015.800,- 1.629.800,- 315.500,- - 70.500,- - - 80113 Dowożenie uczniów od szkół 723.150,- 723.150,- 424.100,- 296.450,- - 2.600,- - - 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34.852,- 34.852,- - 34.852,- - - - - 80195 Pozostała działalność 500,- 500,- - 500,- - - - - 851 Ochrona zdrowia 81.000,- 81.000,- - 81.000,- - - - - 85153 Zwalczanie narkomani 10.000,- 10.000,- - 10.000,- - - - - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71.000,- 71.000,- - 71.000,- - - - 852 Pomoc społeczna 3.569.750,- 3.569.750,- 837.980,- 538.000,- 5.000,- 2.188.770,- - - 85202 Domy pomocy społecznej 300.000,- 300.000,- - 300.000,- - - - - 85203 Ośrodki wsparcia 234.000,- 234.000,- 167.100,- 66.900,- - - - - 85204 Rodziny zastępcze 25.000,- 25.000,- - 25.000,- - - - - 85206 Wspieranie rodziny 62.250,- 62.250,- 54.050,- 8.200,- - - - - 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1.551.500,- 1.551.500,- 75.130,- 18.500,- - 1.457.870,- - - rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 13.000,- 13.000,- - - - 13.000,- - - z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 285.000,- 285.000,- - 2.000,- - 283.000,- - - społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 50.000,- 50.000,- - 100,- - 49.900,- - - 85216 Zasiłki stałe 96.000,- 96.000,- - - - 96.000,- - - 85219 Ośrodki pomocy społecznej 629.000,- 629.000,- 541.700,- 87.300,- - - - - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 26.000,- 26.000,- - 26.000,- - - - - opiekuńcze 85295 Pozostała działalność - opieki społecznej - prace społecznie użyteczne 298.000,- 298.000,- - 4.000,- 5.000,- 289.000,- - - 3 Id: JIGKV-HQPWD-JLUPL-HAIZP-BZCFH. Podpisany Strona 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.563.250,- 4.281.250,- 860.700,- 3.412.550,- - 8.000,- 282.000,- 90002 Gospodarka odpadami 1.756.250,- 1.676.250,- 860.700,- 807.550,- - 8.000,- - 80.000,- 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 525.000,- 490.000,- - 490.000,- - - - 35.000,- 90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 5.000,- 5.000,- - 5.000,- - - - - kar za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 2.277.000,- 2.110.000,- - 2.110.000,- - - - 167.000,- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.413.695,- 1.353.695,- 218.840,- 549.855,- 585.000,- - - 60.000,- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 495.840,- 435.840,- 218.840,- 217.000,- - - - 60.000,- 92116 Biblioteki 585.000,- 585.000,- - - 585.000,- - - - 92195 Pozostała działalność: - kulturalna w gminie - 332.855,- 332.855,- - 332.855,- - - - - 926 Kultura fizyczna i sport 158.500,- 118.500,- - 13.500,- 105.000,- - - 40.000,- 92601 Obiekty sportowe 40.000,- - - - - - - 40.000,- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 105.000,- 105.000,- - - 105.000,- - - - 92695 Pozostała działalność 13.500,- 13.500,- - 13.500,- - - - - Ogółem 25.241.087,- 23.337.087,- 10.387.260,- 7.936.567,- 1.849.900 2.630.400,- 290.000,- 1.904.000,- Biesiekierz, dnia 30.12.2014 r. 4 Id: JIGKV-HQPWD-JLUPL-HAIZP-BZCFH. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/12/14 Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 roku Lp. Treść Klasyfikacja K w o t a Przychody ogółem: - 1. Kredyty 952-2. Pożyczki 952-3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 903 - pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951-5. Prywatyzacja majątku jst 944-6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957-7. Papiery wartościowe( obligacje ) 931-8. Inne źródła (wolne środki ) 955 - Rozchody ogółem: 735.000,- 1. Spłaty kredytów w tym: 992 735.000,- BS w Białogardzie 2. Spłaty pożyczek 992 - Spłaty pożyczek otrzymanych na 3. finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 963 - budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991-5. Lokaty 994-6. Wykup papierów wartościowych - 982 ( obligacji ) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 - Biesiekierz, dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej Nr III/12/14 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku z tego : w tym: wydatki jednostek budżetowych świadczenia Nazwa podziałki Dotacje wydatków Dział Rozdział Wydatki wydatki na rzecz osób Wydatki klasyfikacji budżetowej ogółem ogółem wynagrodzenia bieżące fizycznych majątkowe ( 6+10) związane z składki od nich realizacją zadań społeczne naliczone statutowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 Urzędy wojewódzkie 17.100,- 17.100,- 17.100,- 17.100,- - - - 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1.040,- 1.040,- 1.040,- - 1.040,- - - ochrony prawa 852 85203 Ośrodki wsparcia 234.000,- 234.000,- 234.000,- 167.100,- 66.900,- - - 852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1.503.000,- 1.503.000,- 1.503.000,- 45.130,- - 1.460.870,- - emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 3.000,- 3.000,- 3.000,- - - 3.000,- - społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26.000,- 26.000,- 26.000,- - - 26.000,- - Razem: Biesiekierz, dnia 30.12.2014 r. 1.784.140,- 1.784.140,- 1.784.140,- 229.330,- 67.940,- 1.489.870,- -

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej Nr III/12/14 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Dotacje ogółem Wydatków ogółem ( 6+10) z tego : wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia wydatki związane z i składki od nich realizacją zadań naliczone statutowych świadczenia społeczne Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 10.000,- 10.000,- 10.000,- - - 10.000,- - rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 123.000,- 123.000,- 123.000,- - - 123.000,- - ubezpieczenie społeczne 852 85216 Zasiłki stałe 96.000,- 96.000,- 96.000,- - - 96.000,- - 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 98.000,- 98.000,- 98.000,- 87.400,- 10.600,- - - 852 85295 Pozostała działalność 102.000,- 102.000,- 102.000,- - - 102.000,- - Razem: 429.000,- 429.000,- 429.000,- 87.400,- 10.600,- 331.000,- - Biesiekierz, dnia 30.12.2014 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr III/12/14 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy na rok 2015 klasyfikacja Lp. Nazwa instytucji dział rozdział 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz w Biesiekierzu Kwota dotacji 585.000,- - - - - - ogółem 585.000,- Biesiekierz, dnia 30.12.2014 r.

dofinansowanie Łączy koszty zadania inwestycyjnego Załącznik Nr 7 uchwały budżetowej Nr III/12/14 Zadania inwestycyjne w roku 2015 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2015 źródło finansowania środki własne jst pochodzące z innych źródeł Wykonanie zadania w roku 2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 010 01010 - budowa wodociągu w m. Stare Bielice od działki Nr 48 (w kierunku p. Suka ) PROW 220.000,- 220.000,- 55.000,- 165.000,- - -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Bielicach od drogi powiatowej do dz. Nr 240 PROW 270.000,- 270.000,- 67.500,- 202.500,- - budowa drogi powiatowej Starostwo 2. 600 60016 od m. Nowe Bielice - Laski Koszalińskie Powiatowe w 500.000,- 500.000,- - 500.000,- - Koszalinie - - budowa drogi powiatowej od drogi krajowej nr 60016-500.000,- 500.000,- 500.000,- - - m. przez m. Kraśnik Kosz.- Warnino- Świemino - budowa oświetlenie ulicznego- projekt techn. > Stare Bielice dz. Nr 89/17, 60/13 85/2 3. 90015 oraz osiedle ANNA > Nowe Bielice działka nr 46/35 > Biesiekierz droga 314/5 oraz kolonia Biesiekierz od nr 64e do 71-35.000,- 35.000,- 35.000,- - - 92109 - budowa świetlicy wiejskiej w m. Kotłowo 20.000,- 20.000,- 20.000,- - - 4. 921 92109 - budowa świetlicy wiejskiej w m. Parsowo - 20.000,- 20.000,- 20.000,- - - - budowa świetlicy wiejskiej i OSP w m. 92109-20.000,- 20.000,- 20.000,- - - Stare Bielice - koncepcja zagospodarowania i projekt 92601 techniczny boiska sportowego i terenu - 20.000, 20.000,- 20.000,- - - 5. 926 rekreacyjnego w Biesiekierzu - koncepcja zagospodarowania i projekt 92601 techniczny boiska sportowego i terenu - 20.000,- 20.000,- 20.000,- - - rekreacyjnego w Świeminie O g ó ł e m x 1.625.000,- 1.625.000,- 757.500,- 867.500,- - Biesiekierz, dnia 30.12.2014 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr III/12/14. D o t a c j e udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie naliczone do sektora finansów publicznych udzielone na rok 2015 Lp. klasyfikacja dział rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 801 80104 2540 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole w Starych Bielicach 644.600,- HAPPY DAYS SZCZĘŚLIWE DNI 801 80104 2540 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Anglojęzyczne w Starych Bielicach 402.900,- ELF 2 2. 801 80106 2540 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Punkt Przedszkolny w Świeminie 107.400,- SMERFIKI 3. 852 85295 2810 Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 5.000,- 4. 926 92605 2820 Dotacje dla klubów sportowych 105.000,- ogółem 1.264.900,- Biesiekierz, dnia 30.12.2014