Objaśnienia do projektu budżetu gminy Pierzchnica na 2012 rok

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2012

Bydgoszcz, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXIII/231/13 RADY GMINY SOŚNO. z dnia 30 grudnia 2013 r.

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007

UZASADNIENIE do uchwały Nr XXX/262/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 grudnia 2009r.

UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

UCHWAŁA NR NR 10/III/2010 RADY GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 28 grudnia 2010 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2011

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia. roku. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

- PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia roku

PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Prusice na 2016 rok

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XXII/.../2017 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA

O BJAŚNIENIA wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata

UCHWAŁA NR V/.../2019 RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WOŁÓW na 2015 rok

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

BUDŻET GMINY CEDYNIA NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 249/2013 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

UCHWAŁA NR XXXV/221/2017 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 28 marca 2017 r.

Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

Budżet miasta Wąbrzeźno. na rok 2014

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

UCHWAŁA NR XXIX/.../2018 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

- PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../12 Rady Gminy Damnica z dnia roku

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok.

UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

N R XVI/185/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 2026

Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/140/2017 RADY GMINY CIECHOCIN. z dnia 30 marca 2017 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR II/.../2014 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

UCHWAŁA NR IV/21/11 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2011 rok

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK

Zarządzenie Nr 238/2013 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 16 października 2013 roku

UCHWAŁA NR XXV/7/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56, , , , , ,00 0,00

Budżet Gminy Krzeszów. rok 2018

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XXXII/193/2016 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Objaśnienie do budżetu. na 2014 rok. I. Wstęp. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Uchwała Nr XXXII/237/2006 Rady Gminy Haczów z dnia 10 marca 2006 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

Dochody budżetowe na 2017 rok

Transkrypt:

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Pierzchnica na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2012 opracowano w oparciu o aktualną ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) oraz obowiązującą klasyfikację budżetową w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) wraz z podziałem dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co jest istotne przy obliczeniach nadwyżki operacyjnej. Projekt budżetu składa się z części tabelarycznej obejmującej dane liczbowe dotyczące budżetu na rok 2012 oraz z uzasadnienia. Wraz z projektem budżetu przekłada się materiał informacyjny w postaci zestawienia planowanych do realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z podaniem kwot przeznaczonych na ich realizację. Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2012 przyjęto założenia: - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012r. 1 500 zł (wzrost 8,23%) - PKB w ujęciu realnym wzrost o 4% - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 2,8% - informacja Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2012r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Pierzchnica na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pismo z dnia 19.10.2011 znak FN.I.3110.2.12.2011 - informacja znak DKC 3101/22/2011 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 12 października 2011 r. o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2012 rok 1

- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2012 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych pismo z dnia 7 października 2011r. znak ST3/4820/11/2011. - obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. - obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. - komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. - komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono: - wzrost dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w odniesieniu do przewidywanych wpływów w 2011 roku (w oparciu o informację Ministra Finansów) o kwotę 256 412 zł - podniesienie stawek podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego średnio o 7,6 % - podniesienie stawek podatku od środków transportu w stosunku do roku 2011 o 10,00 % - obniżenie ceny skupu żyta w celach wymiarowych podatku rolnego do kwoty 42,00 zł. - wzrost wykonania dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 429 913 zł w odniesieniu do planowanego wykonania sprzedaży mienia w roku 2011r. - zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2012 o kwotę 149 235 zł i dofinansowanie zadań oświatowych kwotą 860 793 zł z budżetu gminy. - dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego) jest o 146 508 zł niższe w stosunku do planu na rok 2011 rok. - ustalenie poziomu wydatków majątkowych w roku 2012 w kwocie 3 958 077 zł co stanowi 23,77 % wydatków ogółem - deficyt na poziomie 300 000 zł. - sfinansowanie deficytu kredytem w kwocie 300 000 zł. 2

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwała Nr XXIX/1/10 rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi oraz ustalenia szczegółowości planu dochodów i wydatków. Projekt budżetu Gminy na rok 2012 przedstawia się następująco: dochody budżetowe na kwotę 16 352 098 zł wydatki budżetowe na kwotę 16 652 098 zł deficyt budżetowy w kwocie 300 000 zł przychody w wysokości 2 703 250 zł rozchody w wysokości 2 403 250 zł DOCHODY BUDŻETOWE Prognozowane dochody Gminy na rok 2012 zostały ustalone na poziomie 16 352 098 zł Struktura dochodów kształtuje się następująco: 1. dochody bieżące w kwocie 12 849 981 zł, w tym: a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych opłat (dział 756) 2 826 702 zł b) subwencja ogólna (dział 758) 7 087 293 zł c) dotacje 2 827 486 zł d) pozostałe dochody 108 500 zł 2. dochody majątkowe w kwocie 3 502 117 w tym: a) dotacje 368 782 zł b) sprzedaż mienia 1 059 513 zł c) z innych źródeł 2 073 822 zł Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: subwencji, podatków lokalnych, opłat lokalnych, udziałów w podatkach budżetu państwa, dotacje na realizacje zadań bieżących oraz pozostałych dochodów gminy. W poszczególnych źródłach dochodów bieżących oraz pozostałych dochodów gminy. W poszczególnych źródłach dochodów bieżących (poza ustalonymi w informacjach) zaplanowano kilkuprocentowe wzrost wpływów. Wpływy z podatków i opłat stanowią tylko 22,00% dochodów bieżących. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 000 zł. przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Narkomanii. 3

Głównym źródłem dochodów bieżących są wpływy z subwencji, podatków lokalnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Oparcie dochodów w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (PIT podatek dochodowy od osób fizycznych) uzależnia sytuację finansową samorządu od koniunktury gospodarczej. W ostatnich latach notuje się spadek wpływów z tego tytułu w stosunku do założonego planu przez Ministra Finansów. Mniejsze niż planowano wpływy do budżetu gminy wynikają z centralnie ustalonej polityki podatkowej z powodu następujących zmian systemowych: - wprowadzenia ulgi z tytułu wychowania dzieci; - obniżanie stawki na ubezpieczenia rentowe po stronie pracownika i pracodawcy - zastosowanie niższych stawek podatkowych: 18% i 32%. Mimo zachowania katalogu zadań obowiązkowych realizowanych przez samorządy Państwo nie przewidziało rekompensaty ubytku w/w wpływów podatkowych. W stosunku do roku 2011 wzrost subwencji oświatowej wynosi tylko 3,70% tj. o kwotę 149 235 zł i subwencja oświatowa na rok 2012 wynosi 4 032 562 zł. Tak niski wzrost subwencji wynika z malejącej liczby uczniów w szkołach mimo wzrostu kwoty bazowej na ucznia. Na 2012 rok liczba klas nie zmienia się, a kadra nauczycielska podnosi swoje kwalifikacje co zobowiązuje organ prowadzący (gminę) do wypłat wyższych wynagrodzeń, w związku z czym subwencja ta nie zaspokaja potrzeb oświatowych w naszej gminie. Subwencja oświatowa stanowi 25,57 % dochodów ogólnych i 32,54 % dochodów bieżących. W subwencji ogólnej gminie na podstawie wskaźników gęstości zaludnienie, faktycznie zamieszkałych mieszkańców (zameldowanych na dzień 31.12.2010r.) oraz dochodów podatkowych została naliczona cześć wyrównawcza w kwocie 2 708 753 zł i równoważąca w kwocie 196 743 zł co stanowi 17,77 % dochodów ogólnych i 22,61 % dochodów bieżących. W dotacjach bieżących największy udział stanowią dotacje celowe na pomoc społeczną (świadczenia rodzinne i zasiłki) oraz pozostałe zadania związane z polityką społeczna w kwocie 2 346 024 zł co stanowi 18,26 % dochodów bieżących. W dochodach majątkowych zostały zaplanowane dotacje: 1) unijne do realizowanych inwestycji w zakresie: - budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzelczycach 1 433 781 zł - realizacji projektu e-świętokrzyskie 293 782 zł - budowa parkingu przy kościele i cmentarzu w Pierzchnicy 69 000 zł - budowa placów zabaw w Pierzchnicy 29 795 zł 4

- budowa placów zabaw na terenie Gminy Pierzchnica (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki) 62 329 zł - zmiana sposobu użytkowania sklepu na świetlicę w placem zabaw w Wierzbiu 169 115 zł - przebudowa świetlicy w Gumienicach (dach) 67 800 zł - przebudowa świetlicy w Strojnowie (dach) 40 000 zł - zagospodarowanie działki nr 169/4 w Skrzelczycach 45 233 zł - zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu 19 776 zł - wyposażenie świetlic wiejskich w msc. Gumienice i Wierzbie 11 993 zł. 2) ponadto zaplanowane zostały wpływy ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 1 059 513 zł, 3) wpłata Wspólnoty Gruntowej wsi Gumienice jako udział własny w dotacji dla Starostwa Powiatowego w kielcach do przebudowy chodnika 125 000 zł 4) dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do montażu windy w budynku SZOZ w Pierzchnicy 75 000 zł. Dochody majątkowe stanowią 22,42 % dochodów ogółem: WYDATKI BUDŻETOWE Na rok 2012 zaplanowano wydatki na kwotę 16 652 098 zł z tego: wydatki bieżące 12 694 021 zł wydatki majątkowe 3 958 077 zł Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżąca działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Dotyczą one przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych ciągle rosną. Wydatki te zostały zaplanowane w wysokości 12 694 021 zł co stanowi 76,23 % ogółu wydatków. W stosunku do planowanego wykonania tych wydatków w 2011 roku nie zakłada wzrostu wydatków bieżących na 2012 rok. Do wydatków bieżących zalicza się zaplanowane finansowanie następujących zadań: - utrzymanie dróg gminnych - administracja publiczna - obsługa długu publicznego - oświata i wychowanie 5

- pomoc społeczna - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani - zadania z polityki społecznej - utrzymanie świetlic szkolnych - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym oświetlenia) - kultura i dziedzictwo narodowe - kultura fizyczna i sport Wydatki na oświatę i pomoc społeczną stanowią 63,69% wydatków bieżących i 48,55% wydatków ogółem planowanych na 2012 rok. Na te dwa działy przypada kwota 8 084 304 zł i gmina dopłaci w 2012 roku ze środków własnych łącznie kwotę 1 556 483 zł. W 2012 roku powinna być zaplanowana dla nauczycieli od września podwyżka w wysokości 3,8%, jak również w koszty funkcjonowania należy uwzględnić podwyżkę z roku 2011 wynoszącą 7 %, ale wzrost subwencji oświatowej w wysokości 149 235 zł nie wystarczy na pokrycie tych wydatków. W stosunku do roku 2011 przyznane są niższe dotacje do zadań z pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę zwiększające się zapotrzebowanie społeczne w zakresie pomocy społecznej, jak również zwiększający się zakres zadań gmin w tym obszarze, należy brać pod uwagę coraz większy udział dochodów własnych w tych wydatkach. Od roku 2010 są realizowane oczekiwania mieszkańców związane z tworzeniem w poszczególnych sołectwach świetlic, palców zabaw i obiektów sportowych. W tym celu została zwiększona dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej, która zabezpieczy oczekiwania lokalnych społeczności w tym zakresie i zaplanowano dla niej dotację w wysokości 247 030 zł. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 3 958 077zł co stanowi 23,77% ogółu wydatków (w tym 3 140 316 zł to wydatki z udziałem środków zewnętrznych). Największe wydatki planuje się przeznaczyć na budowę kanalizacji. W 2012r. gmina przeznaczy na ten cel kwotę 2 400 000 zł ponadto planuje się budowę świetlicy, zagospodarowanie placów, budowę placów zabaw i boisk sportowych, budowę chodników i dróg. Wydatki zaplanowane w ramach Funduszu sołeckiego wynoszą 205 557 i zostały ujęte w odrębnym załączniku. Przychody budżetu będzie stanowił kredyt w wysokości 2 703 250 zł. Na rozchody budżetu w kwocie 2 403 250 zł składają się spłaty następujących kredytów: - kredyt w Banku Spółdzielczym w Chmielniku 600 000 zł 6

- kredyt w PKO BP Kielce 250 000 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Chmielniku 624 800 zł - kredyt w PKO BP Kielce 188 250 zł - kredyt w PKO BP Kielce 740 000 zł Planowany poziom zadłużenia na koniec roku 2012 wynosić będzie 9 553 250 zł co stanowić będzie 58,42 % dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia 60% dochodów ogółem. Na zadłużenie składać się będą: - kredyt w Banku Spółdzielczym w Chmielniku 1 250 000 zł - kredyt w PKO BP Kielce 3 100 000 zł - kredyt w PKO BP Kielce 2 500 000 zł - kredyt bankowy z 2012 2 703 250 Projekt budżetu na rok 2012 jest kolejnym budżetem o wysokim wskaźniku realizacji inwestycji. W zależności od kształtowania się koniunktury gospodarczej mimo zadłużenia możliwe będzie utrzymanie wysokich wydatków na inwestycje oraz utrzymanie wysokiego wskaźnika inwestycji w kolejnych latach budżetowych. Projekt budżetu na 2012r. jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: subwencja, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Analiza sytuacji finansowej gminy przedstawiona został w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przekładanej wraz z projektem budżetu na rok 2012. Wójt (-) Stanisław Strąk 7