PLAN AUDYTU NA ROK 2015



Podobne dokumenty
PLAN AUDYTU NA ROK 2014

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

PLAN AUDYTU NA ROK 2018

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2013

2017 r. STOPA BEZROBOCIA r. STOPA BEZROBOCIA

ODCZYT STANU WODY NA RZECE DRWĘCY mierzone dla posterunku Nowe Miasto Lubawskie

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy Styczeń

Uchwała nr 63/2016. Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z dnia 6 września 2016 r.

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

Wolumen - część II Budynki Urzędu Gminy Kulesze Kościelne i Ochotniczej Straży Pożarnej Grodzkie Nowe w grupie taryfowej G

IV SEKTOR - HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA 2015 ROK

ROK 2004 Sprawozdanie o rynku pracy Styczeń

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

Pojazdy zarejestrowane w Polsce w 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wymiar czasu pracy w kwartałach 2018r. pełny etat

Karta audytu wewnętrznego

KW Kępno r.

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2002 r. Oferty pracy

METODY I PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2003 r. Oferty pracy

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ZARZĄDZENIE NR 146/BAW/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 marca 2012 r.

Wymiar czasu pracy w kwartałach 2018r. pełny etat

Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok PLAN AUDYTU NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR IX/103/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wymiar czasu pracy w kwartałach 2018r. pełny etat

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

GRUPA 1. Adres: Plac Kościuszki 13, Tomaszów Mazowiecki

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK

Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mbanku S.A. w 2014 r.

Kod odpadu. D-5/R-12 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w. 5,280 Mg , i

Uchwała nr 10/2015. Zarząd Związku Uchwala:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora z dn r. AW CZĘŚĆ OGÓLNA

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

K A R T A. Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku

KW Kępno r.

Samoocena w systemie kontroli zarządczej z perspektywy audytora wewnętrznego

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie z zadania zapewniającego

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/257/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 22 grudnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2004

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

UCHWAŁA NR CXXVIII/30/2014 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH. z dnia 4 listopada 2014 r.

KALENDARZ NOTOWANIA INSTRUMENTÓW TERMINOWYCH BASE I WYKONANIA UMÓW DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA 2008r. Realizowane przez biuro zadania o charakterze organizacyjnym obejmowały:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Ul. Jagiellońska Warszawa

Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej dokonana przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Lublin, dnia 29 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XL/229/13 RADY POWIATU W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 30 października 2013 r.

SPRAWOZDANIE. z przeprowadzenia oceny zewnętrznej prowadzenia audytu wewnętrznego przez komórkę audytu wewnętrznego. Urzędzie Miejskim w Będzinie

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI. grudzień 2016 grudzień 2017

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2015

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

Kod odpadu. Zmieszane odpady opakowaniowe ,080 Mg R ,060 Mg R-12. 0,022 Mg wymienione w

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dn r. DO

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

UCHWAŁA NR IV/15/2011 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 16 lutego 2011 roku

Starostwo Powiatowe w Kartuzach (jednostka nadrzędna jednostka zatrudniająca audytora wewnętrznego)

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

Regulamin audytu wewnętrznego

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r.

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Karta Audytu Wewnętrznego

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

Terminy odbioru odpadów GMINA KOŹMIN WLKP. 2015r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ J. ANGIELSKI I SEMESTR rok akademicki 2015/2016 zimowy

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

Transkrypt:

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego AW/AS/913/02/2014 ul. Barbary 21a 40-053 KATOWICE NIP 954-22-46-280 PLAN AUDYTU NA ROK 2015 Plan audytu obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją zadań audytu wewnętrznego oraz ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP w Katowicach. Zadania będą obejmować poszczególne Wydziały Związku, zgodnie z obowiązująca strukturą organizacyjną. Badanie ma na celu racjonalne zapewnienie, że Związek realizuje na każdym obszarze swoje zadania zgodnie z postanowieniami Statutu oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Równocześnie badana będzie sprawność funkcjonowania struktur Związku w celu osiągnięcia zasad ładu organizacyjnego. 1. WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA Analizę ryzyka przeprowadzono metodą pośrednią. Oceniono szereg zagrożeń (czynników) związanych z hipotetycznym ryzykiem niewykonania zadań w ramach poszczególnych obszarów (Wydziałów). Ocenę wykonano metodą profesjonalnego osądu. Wzięto też pod uwagę (przy odpowiednim wagowaniu) priorytety Kierownictwa Związku oraz zadania realizowane w latach ubiegłych. Wyniki analizy ryzyka (prawdopodobieństwo wystąpienia potencjalnych zagrożeń wyrażono w procentach) przedstawia poniższa Tabela: 1

Lp. Nazwa Wydziału 1 Wydział Sprzedaży 85,9% 2 Wydział Zamówień Publicznych 84,4% 3 Wydział Kontroli Biletów 78,9% 4 Wydział Windykacji 75,0% 5 Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych 75,0% 6 Wydział Śląskiej Karty Usług Publicznych 73,4% 7 Wydział Analiz Ekonomicznych i Strategii 70,3% 8 Wydział Informatyki 65,6% 9 Wydział Księgowości 64,9% 10 Wydział Finansowo-Budżetowy 62,5% 11 Wydział Planowania Systemu komunikacyjnego 61,8% 12 Wydział Organizacji Przewozów 60,2% 13 Wydział Prasowy 58,6% Wydział Zarządzania Jakością Usług 14 Przewozowych 50,8% Ocena końcowa Wydziały o najwyższym potencjalnym ryzyku (wyrażonym w procentach) będą przedmiotem badania w roku 2015. Ilość badanych obszarów może być określona na podstawie przeprowadzonej analizy zasobów osobowych. 2. WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY ZASOBÓW OSOBOWYCH W zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP w Katowicach, zgodnie z Uchwałą Zarządu, funkcjonuje Samodzielne Stanowisko Audytora Wewnętrznego i Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej. W tabeli poniżej przedstawiono wyniki analizy zasobów osobowych audytu wewnętrznego (w osobodniach): Lp. Rodzaj czynności Ilość osobodni 1. Wykonywanie zadań: 191 w tym: a. Zadania zapewniające 136 b. Czynności doradcze 35 c. Czynności sprawdzające 20 2. Szkolenie i rozwój zawodowy 15 3. Czynności organizacyjne 10 4. Urlop 26 5. Rezerwa czasowa 10 Razem: Łączna ilość dni roboczych w 2014 r. 252 2

Ilość osobodni na poszczególne czynności określono w sposób szacunkowy. Dokładne wykorzystanie dni roboczych zostanie wykazane w Sprawozdaniu z wykonania Planu za 2015 r. 3. LISTA WYDZIAŁÓW BADANYCH (ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE) W 2015 r. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka (zagrożeń) oraz wyniki analizy zasobów osobowych w roku 2014, jak również ustalenia wieloletniego cyklu audytu wewnętrznego, będą badane (zarówno w zakresie audytu wewnętrznego jak i w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej) następujące Wydziały: Lp. Nazwa Wydziału Poziom ryzyka 1. Wydział Sprzedaży 85,9% 2. Wydział Zamówień Publicznych 84,4% 3. Wydział Kontroli Biletów 78,9% 4. Wydział Windykacji 75,0% 5. Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych 75,0% 4. WYKAZ ZADAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH W ROKU 2015 Mając na uwadze wyniki analiz jak powyżej przedstawia się do realizacji w roku 2015 następujące zadania zapewniające ( w osobodniach) Lp. Nazwa Wydziału Ilość osobodni Miesiąc realizacji (2015 r.) 1. Wydział Zamówień Publicznych 25 Styczeń, Luty 2. Wydział Sprzedaży 35 Marzec, Kwiecień, Maj 3. Wydział Kontroli Biletów 20 Czerwiec, Lipiec 4. Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych 36 Sierpień, Wrzesień, Październik 5. Wydział Windykacji 20 Listopad, Grudzień 3

Powyższe zadania mają na celu uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wymienione Wydziały realizują zadania Związku w swoim zakresie oraz, że w tych Wydziałach funkcjonują prawidłowo mechanizmy kontroli zarządczej. 5. CZYNNOŚCI DORADCZE ORAZ SPRAWDZAJĄCE W 2015 r. Czynności doradcze w roku 2015 będą miały głownie związek z oceną i doradzaniem w zakresie sprawnego funkcjonowania kontroli zarządczej, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. Szczególny nacisk zostanie położony na pomoc w opracowywaniu zasad analizy ryzyka, która może być pomocna w optymalizacji wykonywania zadań przez wybrane Wydziały. Przewiduje się także w doradzanie w obszarze samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w poszczególnych Wydziałach. Na te czynności przewidziano 35 dni. Czynności sprawdzające mają na celu zbadanie, czy wykonywane są ewentualne zalecenia po badaniu danego obszaru. W tym zakresie mieści się również nadzór nad wykonywaniem ewentualnych zaleceń kontroli zewnętrznych. Czynności te będą koncentrowały się na sprawdzaniu i pomocy w tworzeniu mechanizmów samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zalecaniu niezbędnych usprawnień w tym zakresie. Na te czynności przewidziano 20 dni. 6. CYKL AUDYTU Pod pojęciem cyklu audytu mieszczą się zadania audytowe, których realizacja będzie wykonywana w latach późniejszych. Cykl ten obejmuje pozostałe obszary (Wydziały) Związku, tak aby zbadać całość w przedziale czasowym 3 lat. Zamierzenia na lata następne obrazuje poniższa tabela: Lp. Nazwa Wydziału Rok badania 1. Wydział Śląskiej Karty Usług Publicznych 2016 2. Wydział Analiz Ekonomicznych i Strategii 2016 3. Wydział Informatyki 2016 4. Wydział Księgowości 2016 5. Wydział Finansowo-Budżetowy 2017 6. Wydział Planowania Systemu Komunikacyjnego 2017 7. Wydział Organizacji Przewozów 2017 8. Wydział Prasowy 2017 9. Wydział Zarządzania Jakością Usług Przewozowych 2017 4

Na tym plan zakończono. 11.12.2014 r. (-) Maurycy Graca...... (data) (podpis audytora wewnętrznego) 11.12.2014 r. Przewodniczący Zarządu (-) Roman Urbańczyk...... (data) (podpis Dyrektora Biura KZK GOP) 5