ZARZĄDZENIE NR 5.1.36.219 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 czerwca 219 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 219 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 219 r. poz. 56), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 219 r. poz. 869) oraz 14 pkt. 4 i 5 uchwały budżetowej na 219 r., zarządza się, co następuje: 1. W uchwale Nr V/43/19 z dnia 29 stycznia 219 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 219 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 219 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 219 rok w wysokości 97 535 618 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 88 21 781 zł, - dochody majątkowe w kwocie 9 333 837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ;zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 219 rok w wysokości 97 549 965 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 88 216 128 zł, - dochody majątkowe w kwocie 9 333 837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ; 2) W 2 uchwały budżetowej na 219 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 219 rok w wysokości 13 25 53 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 81 648 824 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 21 376 229 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ;zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości 13 39 4 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 81 633 171 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 21 46 229 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ; 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 219 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia; 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 219 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 219r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia; 5) 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 219 r. otrzymuje brzmienie: Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18 212 73 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18 26 182 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. ;
6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 219 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz. Wójt Gminy Lubicz Marek Nicewicz Id: DED76A5F-C816-4BDD-A6CB-B5FBFEE8EFD. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 219 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 219 r. Dział 852 rozdz. 85219 Zwiększono o 1 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Dział 852 rozdz. 85228 Zwiększono o 14 247 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 219 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 219 r. Dział 6 rozdz. 616 Przesunięto plan 3 zł z zad. pn. budowa ul.przydatki w Grębocinie na zad..pn. przebudowa części ul.szkolnej w Grębocinie. Dział 75 rozdz. 7523 i 7575 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami 15 zł oraz zwiększono o 2 zł plan na organizację imprezy Lubickie Lato. Dział 751 rozdz. 75113 Przesunięto między paragrafami plan wydatków 8 354 zł w ramach zadań związanych z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dział 81 rozdz. 811, 811, 815 i 8152 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 7 883 zł w ramach zadań realizowanych przez SP Lubicz Górny oraz SPO Złotoria. 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 12584 zł w ramach projektu Nasza przyszłość naszym sukcesem. Dział 852 rozdz. 85219 Zwiększono o 1 zł plan na zadanie zlecone wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Dział 852 rozdz. 85228 Zwiększono o 14 247 zł plan na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zad.zlec.) Dział 9 rozdz. 915 Przesunięto między paragrafami plan wydatków 3 zł na oświetlenie dróg gminnych. Dział 921 rozdz. 9215 Przesunięto między paragrafami plan wydatków 6 57 zł w ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego. Dział 921 rozdz. 9219 Przesunięto między jednostkami plan 4 zł na inwentaryzację powykonawczą świetlicy w Mierzynku. Dział 926 rozdz. 9265 i 92695 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków 13 4 zł na urządzenie kąpieliska w Józefowie. Id: DED76A5F-C816-4BDD-A6CB-B5FBFEE8EFD. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5.1.36.219 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 219 r. DOCHODY Budżet na rok 219 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 219 R. 852 Pomoc społeczna 1 171 655 14 347 1 186 2 85219 Ośrodki pomocy społecznej 295 886 1 295 986 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 336 1 2 436 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 494 14 247 123 741 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 89 494 14 247 13 741 RAZEM DOCHODY 97 535 618 14 347 97 549 965
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Dochody bieżące 88 21 781 14 347 88 216 128 Dochody majątkowe 9 333 837 9 333 837 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 432 737 8 432 737 RAZEM DOCHODY 97 535 618 14 347 97 549 965
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 5.1.36.219 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 219 r. WYDATKI Budżet na rok 219 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 219 R. 6 Transport i łączność 13 469 81 3 3 13 469 81 616 Drogi publiczne gminne 8 485 13 3 3 8 485 13 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 878 8 3 3 3 878 8 75 Administracja publiczna 9 327 943 35 35 9 327 943 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 555 19 15 6 54 19 421 Zakup materiałów i wyposażenia 234 878 15 219 878 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 118 5 35 2 133 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 61 2 41 43 Zakup usług pozostałych 57 5 35 92 5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 8 92 8 354 8 354 8 92 ochrony prawa oraz sądownictwa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 76 291 8 354 8 354 76 291 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 54 646 5 158 49 488 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 98 6 98 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 553 1 24 1 757 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 412 17 17 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 34 2 83 7 474 43 Zakup usług pozostałych 425 366 59 81 Oświata i wychowanie 32 62 19 83 467 83 467 32 62 19 811 Szkoły podstawowe 15 654 97 14 967 12 584 15 657 353 417 Wynagrodzenia bezosobowe 72 94 2 383 75 323 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 9 517 6 255 3 262 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 36 599 6 584 43 183 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 6 431 Zakup usług pozostałych 3 851 1 723 2 128 4411 Podróże służbowe krajowe 7 728 2 893 4 835 4421 Podróże służbowe zagraniczne 6 82 1 713 4 369 811 Gimnazja 1 96 91 68 5 1 838 41 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 3 5 47 3 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 28 87 6 968 87 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 3 5 26 5 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 755 915 2 383 1 753 532 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 28 2 383 74 897 8152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc 187 14 68 5 255 64 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 41 5 11 41
41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 56 6 188 56 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 9 3 5 29 4 852 Pomoc społeczna 4 192 277 14 347 4 26 624 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 597 331 1 1 597 431 311 Świadczenia społeczne 2 3 1 2 4 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 159 14 247 374 46 43 Zakup usług pozostałych 12 598 14 247 134 845 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 792 215 3 3 8 792 215 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 48 5 3 3 1 48 5 43 Zakup usług pozostałych 4 3 37 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 169 5 3 199 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 451 13 6 97 6 97 2 451 13 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 495 558 6 57 6 57 495 558 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 31 4 11 91 417 Wynagrodzenia bezosobowe 43 5 3 17 4 33 421 Zakup materiałów i wyposażenia 56 375 1 55 375 422 Zakup środków żywności 81 275 2 79 275 43 Zakup usług pozostałych 247 457 6 57 254 27 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 342 272 4 4 1 342 272 43 Zakup usług pozostałych 44 4 4 44 926 Kultura fizyczna 616 442 13 4 13 4 616 442 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 28 11 269 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 34 25 11 14 do wynagrodzeń 92695 Pozostała działalność 232 192 13 4 2 4 243 192 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 3 3 3 3 3 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 412 5 1 5 5 1 5 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4 2 7 11 2 43 Zakup usług pozostałych 58 1 6 56 4 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 439 5 1 6 6 6 analiz i opinii RAZEM WYDATKI 13 25 53 194 538 18 191 13 39 4 Id: DED76A5F-C816-4BDD-A6CB-B5FBFEE8EFD. Podpisany Strona 2
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Wydatki bieżące 81 648 824 161 538 177 191 81 633 171 w tym: wydatki jednostek budżetowych, 53 765 135 143 854 143 449 53 765 54 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 976 638 86 37 7 253 3 992 422 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 22 788 497 57 817 73 196 22 773 118 dotacje na zadania bieżące 4 496 141 4 496 141 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 71 124 5 1 21 158 2 55 66 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 776 348 12 584 12 584 776 348 obsługa długu 2 54 76 2 54 76 Wydatki majątkowe 21 376 229 33 3 21 46 229 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 26 229 33 3 21 56 229 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 11 669 897 11 669 897 wniesnienie wkładów do spółek prawa handlowego 35 35 RAZEM WYDATKI 13 25 53 194 538 18 191 13 39 4
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5.1.36.219 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 219 r. WYDATKI Budżet na rok 219 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 219 R. 1 Rolnictwo i łowiectwo 6 397 5 6 397 5 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 397 5 6 397 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 357 5 1 357 5 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii 1 357 5 1 357 5 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 7 2 7 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz 2 7 2 7 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 3 2 3 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz 2 3 2 3 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 661 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 4 4 samorządu terytorialnego dot.dla Gminy Łysomice na realiz.zad.pn. "bud.kanaliz.sanit.do budynków Współnoty Mieszk.Gronowo" 4 4 6 Transport i łączność 6 523 54 3 3 6 523 54 613 Drogi publiczne wojewódzkie 1 59 247 1 59 247 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 591 6 591 6 budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS 591 6 591 6 Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 998 647 998 647 między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G. 998 647 998 647 614 Drogi publiczne powiatowe 52 371 52 371 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 52 371 52 371 zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy 174 35 174 35 dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny pomoc finans. dla Pow. Tor. na sfin. zad. pn. 'Przebudowa dr.pow.nr 23C Turzno-Gronowo 328 21 328 21 na dł. 4,26 km' 616 Drogi publiczne gminne 4 43 922 3 3 4 43 922 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 878 8 3 3 3 878 8 przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie 116 25 116 25 budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym 528 528 budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie 179 179 1 1 1 1
oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa 24 24 budowa ul.przydatki w Grębocinie 828 3 825 budowa ul. Nowej w Złotorii 518 518 budowa drogi Małgorzatowo Lub.D.(projekt bud.) 2 2 budowa kanalizacji deszczowej w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym proj. organizacji ruchu i korekta zjazdu z drogi kraj.nr 15 na drogę gminną Grębocin 227 55 227 55 158 158 1 1 przebud.części ul.szkolnej w Grębocinie 17 3 173 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83 122 83 122 budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii 83 122 83 122 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 34 34 budżetowych wykupy nieruchomości 34 34 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 661 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 165 165 samorządu terytorialnego dot. dla Gm. Obrowo na realiz. zad. inw. pn. 'Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory' 165 165 71 Działalność usługowa 15 15 7135 Cmentarze 15 15 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 15 15 budżetowych wykupy nieruchomości 15 15 75 Administracja publiczna 562 216 562 216 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 562 216 562 216 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 412 216 412 216 zintegrowany system informatyczny 15 15 wyk.klimatyzacji w budynkach UG 262 216 262 216 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 15 15 budżetowych zintegrowany system informatyczny 15 15 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 5 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 przebudowa remizy OSP w Zlotorii 5 5 758 Różne rozliczenia 454 841 454 841 75814 Różne rozliczenia finansowe 35 35 Wniesienie wkładów do spółek prawa 63 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 35 35 instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie 35 35 Wodociągi" 75818 Rezerwy ogólne i celowe 14 841 14 841 68 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 841 14 841 rezerwa ogólna na inwestycje 14 841 14 841 81 Oświata i wychowanie 4 643 128 4 643 128 Id: DED76A5F-C816-4BDD-A6CB-B5FBFEE8EFD. Podpisany Strona 2
811 Szkoły podstawowe 75 75 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 75 modernizacja kotłowni w SP w Gronowie 75 75 8195 Pozostała działalność 4 568 128 4 568 128 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 195 69 3 195 69 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym 3 195 69 3 195 69 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 372 519 1 372 519 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym 1 372 519 1 372 519 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 581 4 3 1 611 4 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 136 136 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 136 136 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców 136 136 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 1 1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 1 1 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 1 1 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 169 5 3 199 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 169 5 3 199 5 oświetlenie dróg gminnych 117 3 147 bud.oświetlenia Złotoria ul.różana od strony ul.liliowej (5 lamp) 52 5 52 5 926 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 213-232" 3 3 978 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 745 54 745 54 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 745 54 745 54 stabilizacja osuwiska nad rz. Drwęcą w Lub.D. (udział Gminy) 149 14 149 14 stabilizacja osuwiska nad rz. Drwęcą w Lub.D. (śr. z BP) 596 4 596 4 995 Pozostała działalność 4 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 4 termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym 4 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 39 1 39 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 39 1 39 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 19 Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.) 19 19 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa świetlicy w Młyńcu 5 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 52 budowa świetlicy w Młyńcu 52 52 926 Kultura fizyczna 2 2 9261 Obiekty sportowe 2 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 2 Id: DED76A5F-C816-4BDD-A6CB-B5FBFEE8EFD. Podpisany Strona 3
Grabowiec-wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Fun.Soł.) 2 2 RAZEM WYDATKI 21 376 229 33 3 21 46 229 Id: DED76A5F-C816-4BDD-A6CB-B5FBFEE8EFD. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 5.1.36.219 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 219 r. DOCHODY Budżet na rok 219 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 852 Pomoc społeczna 93 189 14 347 17 536 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 336 1 2 436 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 336 1 2 436 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 89 494 14 247 13 741 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 89 494 14 247 13 741 RAZEM DOCHODY 18 197 726 14 347 18 212 73
Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 5.1.36.219 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 219 r. WYDATKI Budżet na rok 219 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 8 92 8 354 8 354 8 92 ochrony prawa oraz sądownictwa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 76 291 8 354 8 354 76 291 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 54 646 5 158 49 488 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 98 6 98 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 553 1 24 1 757 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 412 17 17 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 34 2 83 7 474 43 Zakup usług pozostałych 425 366 59 852 Pomoc społeczna 93 189 14 347 17 536 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 336 1 2 436 311 Świadczenia społeczne 2 3 1 2 4 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 89 494 14 247 13 741 43 Zakup usług pozostałych 89 494 14 247 13 741 RAZEM WYDATKI 18 191 835 22 71 8 354 18 26 182