URZĄD MIEJSKI w SŁUPSKU Biuro Audyiu Wewnętrznego

Podobne dokumenty
PLAN AUDYTU NA ROK 2013

URZĄD MIEJSKI w SŁUPSKU Biuro Audyfa Wewnętrznego

R A P O R T O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O MIASTA SŁUPSK za okres od r. do r.

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Zarządzenie Nr 992 /OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 950/OU/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 210/OU/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 kwietnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

Zarządzenie Nr 118/OU/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 769 /ZKO/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 sierpnia 2019 r.

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

Zarządzenie Nr 703/OU/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 września 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2017

Źródło finanso Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie wania 0,00 751

Zarządzenie Nr 1250 /OU/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 grudnia 2018 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA SŁUPSKA ORAZ POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY. Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Miasta Słupska Uwagi

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dn r Słupsk OU-RZU.III

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji.

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Marcie Makuch Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2018 ROK

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Prezydent Miasta Gliwice

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok PLAN AUDYTU NA 2012 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2010

Plan audytu wewnętrznego na rok 2015.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018. STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 16 marca 2018 r.

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie , , Transport i łączność ,00

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

Zarządzenie nr 717/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 września 2016 r.

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Karta Audytu Wewnętrznego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r.

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

ZARZĄDZENIE Nr 95/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2009

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 146/BAW/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 marca 2012 r.

K A R T A. Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2011 rok

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

UCHWAŁA Nr 1333/2016 ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU z dnia 6 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

Uchwała Nr XXII/284/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r.

Urząd Gminy Kłodzko Kłodzko, ul. Okrzei 8a. Plan audytu wewnętrznego na rok 2017

Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r.

Transkrypt:

URZĄD MIEJSKI w SŁUPSKU Biuro Audyiu Wewnętrznego SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 203 I. Jednostka sektora finansów publicznych: Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk oraz podległe jednostki wg Załącznika Nr. II. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego. Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Adres poczty elektronicznej Wymiar czasu pracy Kwalifikacje zawodowe Udział w szkoleniach Joanna Kulikowska- Lemieszek Audytor wewnętrzny j.kulikowska@um.slupsk.pl / etat Egzamin MF dzień (UODDIP) 2 Agszka Klimek- Lewińska Kierownik BAW a.kl imek@um. slupsk.pl / etat Certyfikat CFE dzień (UODDIP) 2 (Konferencja dot. kontroli zarządczej W-wa)

TTI._Przeprowadzone zaplanowane zadania audytowe w roku sprawozdawczym. Lp. Temat zaa Typ obszaru działalności Rodzaj zadania audytowego Termin przeprowadzenia zadania Plan Wykon a Czas przeprowadzę nego zadania Plan Wyko na Liczba audytorów Plan Wyko na Powoła rzeczo znawcy Zidentyfikowane ryzyka i słabości systemu kontroli zarządczej Organizacja sieci placówek edukacyjnych. podstawowa zapewniające I I-II 30 42 - ograniczona dyspozycyjność czasowa pracowników WOKiS do sprawowania właściwego nadzoru nad podległymi jednostkami, ze względu na dobory kadrowe w stosunku do obciążenia pracą, - słabości w nadzorze WOKiS nad weryfikacją dokumentów placówki publicznej starającej się o wpis do rejestru, - brak formalnych zapisów o nadzorze nad działalnością szkół w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych wprowadzonych do bazy SIO, 2 Organizowa i przeprowadza przetargów i rokowań na zbycie ruchomości. podstawowa zapewniające I I-II 45 5 - brak opracowanego planu wykorzystania zasobu ruchomości, co jest zgodne z przepisami ustawy o gospodarce ruchomościami i zapisami Regulaminu wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, - brak jednolitych zasad gromadzenia dokumentacji w aktach sprawy w zakresie potwierdzania dat ukazania się ogłoszenia o przetargach w prasie, - brak dokumentacji potwierdzającej przeprowadza w wydziale analizy zapotrzebowania na zakup gruntów przez potencjalnych nabywców,

Windykacja należności do budżetu miasta. podstawowa zapewniające II-III II-III 60 98 - zawężona funkcjonalność systemu KSAT/2000, - aktualne zapisy w Polityce Rachunkowości dot. windykacji należności, - opóźnia w wystawianiu upomń i tytułów wykonawczych przez podległe jednostki i Referat Dochodów, - systematyczne dostarcza dokumentów do Referatu Egzekucji przez podległe jednostki, - brak opracowanych formalnych zasad prowadzenia egzekucji administracyjnej w Referacie Egzekucji, - zaległości i uchybienia w pracy poborców, - dobory kadrowe w referacie egzekucji, - właściwie sprawowany nadzór w Referacie Egzekucji, Prawidłowość działania zespołu doradczego Prezydenta Miasta Słupska w sprawach socjalnobytowych pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku. wspomagająca doradcze poza planem II 9 2 - doprecyzowane zapisy w Regulami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części dotyczącej zapomóg w zakresie np.: - definicji dochodu, - kryteriów przyznawania zapomogi, - wniosków o zapomogę, - brak bieżącego dokumentowania zmian w składzie zespołu doradczego - brak formalnych zasad działania zespołu doradczego np. w formie regulaminu - brak oświadczeń członków zespołu doradczego o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie rozpatrywania wniosków,

Realizacja zarządzenia nr2/ok/202 Prezydenta Miasta Słupska z a 03. 04.20 2 r. W sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. wspomagająca doradcze poza planem listopad 20- styczeń 202 r. poza planem 5 - wszystkie jednostki zapoznały podległych pracowników z obowiązującym kodeksem etyki, - wszystkie jednostki ustanowiły odrębne pisemne zasady naboru na wolne stanowiska urzęcze, - brak uszczegółowienia w zapisach zarządzenia terminu przeprowadzania identyfikacji ryzyka na dany rok, - wszystkie jednostki ustaliły punktowa saklę oceny ryzyka, - wszystkie jednostki wprowadziły zapisy w wewnętrznych zasadach funkcjonowania kontroli zarządczej dotyczące sposobu funkcjonowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, - wszystkie jednostki wprowadziły w wewnętrznych zasadach funkcjonowania kontroli zarządczej zapisów o dokonywaniu samooceny i sporządzaniu oświadczenia o sta kontroli zarządczej, 6 Gospodarowa gruntami - zasady zbywania, oddawania w użytkowa wieczyste, dzierżawę, trwały zarząd. podstawowa sprawdzające 0 9 W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających z wykonania zaleceń wydanych podczas audytu przeprowadzonego w 20 r. pod nazwą Gospodarowa gruntami", ustalono, iż zostały zrealizowane główne zalecenia, do których należały: - zmiana zasad udzielania i wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, - zastosowa innej stopy procentowej w stosunku do opłaty za przekształce prawa użytkowania wieczystego rozłożonej na raty, - ureal stawek opłat z tytułu dzierżawy ruchomości.

IV. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe w roku sprawozdawczym. Lp. Temat zadania audytowego Rodzaj zadania audytowego Opracowa procedur postępowania z zagrożeniami w postaci dzikich zwierząt. Prawidłowość rozliczania pracowników Referatu Egzekucji z przydzielonych służb i wyliczania wynagrodzenia prowizyjnego za przeprowadzone czynności egzekucyjne. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom świadczeń oraz gospodarowa miem w Słupskim Ośrodku Kultury. Planowany termin przeprowadź enia zadania Przyczyna zrealizowania zadania audytowego doradcze 202 r Na wniosek kierownika BAW zostały zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Słupska J czynności doradcze. Z uwagi na obszerność tematu, realizacja czynności kontynuowana jest.' w roku 204. poza planem 203 r. Na wniosek Pani Dyrektor Wydziału Finansowego został zatwierdzony przez Pana Prezydenta Miasta Słupska audyt poza planem. Z uwagi na szeroki i szczegółowy zakres czynności do wykonania w trakcie audytu, zada jest kontynuowane w 204 r. zapewniające 203 r. Z uwagi na realizację zadania audytowego na wniosek Pani Dyrektor Wydziału Finansowego (poza planem), audyt w Słupskim Ośrodku Kultury został rozpoczęty zgod z planem na 203 r. i kontynuowany będzie w 204 r. V. Realizacja zaleceń z zadań audytowych przeprowadzonych w 203 r. W wyniku przeprowadzonych w roku 203 zadań zapewniających, Prezydent Miasta Słupska zatwierdził do realizacji 9 zaleceń, z czego 6 zostało zrealizowanych do końca 203 roku, pozostałe są w trakcie realizacji.

VLaMi!!: ^^ Plan audytu na rok 203, za zgodą doradczego Prezydenta" pracowników Referatu Z uwagi na rozszerze li na obszerność WEWNGAZNUGO ~,,. ~ «n.ui«^uiic wzui-ł r. 8 meznacznemu wydłużeniu d zaplanowanego.,.ia.ania zespolu Prawidt w ośa rozliczla (data i podpis Kierownika BAW) 6

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU BiUTO AlldytU Wewnętrznego Załącznik Nr l do Sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 203 Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miejskiemu w Słupsku stan na 23.0.204 r.. Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska 2. Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość" 3. Centrum Kształcenia Praktycznego 4. Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza" 5. Dzienny Dom Pomocy Społecznej 6. Izba Wytrzeźwień 7. Miejska Biblioteka Publiczna 8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzi 9. Młodzieżowe Centrum Kultury 0. Młodzieżowy Dom Kultury. Nowy Teatr im. Witkacego 2. Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" 3. Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica" 4. Poraa Psychologiczno - Pedagogiczna 5. Powiatowy Zespół ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 6. przedszkola miejskiegosamodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej 7. Słupski Ośrodek Kultury 8. Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji 9. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 20. szkoły - gimnazjum 2. szkoły - liceum 22. szkoły podstawowe 23. Srodkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego 24. Środowiskowy Dom Samopomocy 25. Zarząd Infrastruktury Miejskiej 26. zespoły szkół 27. Zespół Żłobków Miejskich KIEROWNIK BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO