UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/247/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIV/442/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/754/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/904/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 R.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok

UCHWAŁA NR XLIII/851/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

UCHWAŁA NR XIV/229/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIX/362/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok

UCHWAŁA NR XXIII/429/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok

postanawiam 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXII/589/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

postanawiam 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

UCHWAŁA NR 610/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR XXXV/643/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLII/824/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XXIX/550/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXII/403/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok

postanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,00

UCHWAŁA NR XII/181/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok

UCHWAŁA NR XL/774/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

Uchwała Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 23 marca 2018 roku.

UCHWAŁA NR XVIII/449/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok. Rada Miejska u c h w a l a

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

postanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

UCHWAŁA NR X/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.

Kraków, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/587/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 28 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/207/2014 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI. z dnia 25 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/310 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 2 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/568/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.

UCHWAŁA NR XXXV/644/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2018 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/423/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 1 września 2017 r.

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,87

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok

postanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

UCHWAŁA NR XL/240/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 rok.

Transkrypt:

Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 4) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 109.171.403,94 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 105.019.700,00 zł, b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.151.703,94 zł. 5) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 3 zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 1 z 22

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 5 692 681,91 5 364 484,11 328 197,80 700 Gospodarka mieszkaniowa 352 223,90 352 223,90 2) dochody majątkowe 352 223,90 352 223,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 352 223,90 352 223,90 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ") 352 223,90 352 223,90 750 Administracja publiczna 405 699,66 78 704,66 326 995,00 1) dochody bieżące 397 199,66 78 704,66 318 495,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 397 199,66 78 704,66 318 495,00 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "OWES subregionu południowego") 78 704,66 78 704,66 Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 2 z 22

Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2018") 318 495,00 318 495,00 2) dochody majątkowe 8 500,00 8 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 8 500,00 8 500,00 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2018") 8 500,00 8 500,00 852 Pomoc społeczna 805 719,09 805 719,09 1) dochody bieżące 805 719,09 805 719,09 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 805 712,78 805 712,78 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6,31 6,31 Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 3 z 22

Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Zintegrowana Animacja Społeczna") 477,60 477,60 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ") 1 758,06 1 758,06 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Razem możemy więcej") 3 000,00 3 000,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej") 800 477,12 800 477,12 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 64 028,96 64 028,96 1) dochody bieżące 64 028,96 64 028,96 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 64 028,96 64 028,96 z tego: Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 4 z 22

Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Twoja firma - Twój sukces") 64 028,96 64 028,96 855 Rodzina 1 202,80 1 202,80 1) dochody bieżące 1 202,80 1 202,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 202,80 1 202,80 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Dziecko - Rodzina - Przyszłość") 1 202,80 1 202,80 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 063 807,50 4 063 807,50 2) dochody majątkowe 4 063 807,50 4 063 807,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4 063 807,50 4 063 807,50 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich - Etap II i III") 4 063 807,50 4 063 807,50 Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 5 z 22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 9 844 385,85 7 190 035,84 2 654 350,01 600 Transport i łączność 890 000,00 890 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 890 000,00 890 000,00 2. Wydatki majątkowe 890 000,00 890 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 890 000,00 890 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 315 658,01 1 315 658,01 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 866 941,00 866 941,00 1. Wydatki bieżące 866 941,00 866 941,00 a) wydatki jednostek budżetowych 866 941,00 866 941,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 866 941,00 866 941,00 70095 Pozostała działalność 448 717,01 448 717,01 2. Wydatki majątkowe 448 717,01 448 717,01 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 448 717,01 448 717,01 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 448 717,01 448 717,01 750 Administracja publiczna 405 699,66 78 704,66 326 995,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 326 995,00 326 995,00 1. Wydatki bieżące 318 495,00 318 495,00 Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 6 z 22

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 318 495,00 318 495,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 283 815,00 283 815,00 2. Wydatki majątkowe 8 500,00 8 500,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 500,00 8 500,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 8 500,00 8 500,00 75095 Pozostała działalność 78 704,66 78 704,66 1. Wydatki bieżące 78 704,66 78 704,66 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 78 704,66 78 704,66 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 083,16 22 083,16 801 Oświata i wychowanie 1 567 645,61 170 290,60 1 397 355,01 80101 Szkoły podstawowe 169 808,04 169 808,04 1. Wydatki bieżące 169 808,04 169 808,04 a) wydatki jednostek budżetowych 1 971,88 1 971,88 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 971,88 1 971,88 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 167 836,16 167 836,16 Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 7 z 22

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 100,00 3 100,00 80110 Gimnazja 482,56 482,56 1. Wydatki bieżące 482,56 482,56 a) wydatki jednostek budżetowych 482,56 482,56 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 482,56 482,56 80115 Technika 1 189 018,68 1 189 018,68 1. Wydatki bieżące 1 189 018,68 1 189 018,68 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 189 018,68 1 189 018,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 083,48 80 083,48 80120 Licea ogólnokształcące 208 336,33 208 336,33 1. Wydatki bieżące 208 336,33 208 336,33 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 208 336,33 208 336,33 852 Pomoc społeczna 837 059,85 837 059,85 85203 Ośrodki wsparcia 3 309,49 3 309,49 1. Wydatki bieżące 3 309,49 3 309,49 a) wydatki jednostek budżetowych 3 303,18 3 303,18 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 303,18 3 303,18 b) dotacje na zadania bieżące 6,31 6,31 85295 Pozostała działalność 833 750,36 833 750,36 1. Wydatki bieżące 833 750,36 833 750,36 Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 8 z 22

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 853 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 833 750,36 833 750,36 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 332 329,04 332 329,04 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 64 028,96 64 028,96 85395 Pozostała działalność 64 028,96 64 028,96 1. Wydatki bieżące 64 028,96 64 028,96 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 64 028,96 64 028,96 855 Rodzina 13 982,61 13 982,61 900 85595 Pozostała działalność 13 982,61 13 982,61 1. Wydatki bieżące 13 982,61 13 982,61 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 13 982,61 13 982,61 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 067,58 3 067,58 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 544 532,99 4 544 532,99 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 206 996,49 206 996,49 2. Wydatki majątkowe 206 996,49 206 996,49 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 206 996,49 206 996,49 90095 Pozostała działalność 4 337 536,50 4 337 536,50 2. Wydatki majątkowe 4 337 536,50 4 337 536,50 Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 9 z 22

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 921 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 337 536,50 4 337 536,50 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 4 063 807,50 4 063 807,50 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 121 000,00 81 000,00 40 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 81 000,00 81 000,00 1. Wydatki bieżące 81 000,00 81 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 81 000,00 81 000,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 40 000,00 40 000,00 1. Wydatki bieżące 40 000,00 40 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 40 000,00 40 000,00 926 Kultura fizyczna 84 778,16 84 778,16 92601 Obiekty sportowe 71 324,00 71 324,00 2. Wydatki majątkowe 71 324,00 71 324,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 71 324,00 71 324,00 92601 Obiekty sportowe 13 454,16 13 454,16 2. Wydatki majątkowe 13 454,16 13 454,16 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 454,16 13 454,16 Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 10 z 22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 352.223,90 zł, otrzymaną a niewykorzystaną w 2017 r. na realizację projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 326.995,00 zł. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o środki w wysokości 78.704,66 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2017 r. na realizację projektu pn. OWES subregionu południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 805.719,09 zł, z tego: 1) o kwotę 6,31 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT naliczonego za grudzień 2017 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa. Środki przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 2) o kwotę 477,60 zł - środki z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2017 r. na realizację projektu pn. Zintegrowana animacja społeczna. Projekt realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 3) o kwotę 258,06 zł - środki z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2017 r. na realizację projektu pn. Efektywniejsze usługi opiekuńcze. Projekt realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 4) o kwotę 1.500,00 zł w związku z planowanym uzyskaniem dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych w ramach realizacji projektu pn. Efektywniejsze usługi opiekuńcze. 5) o kwotę 3.000,00 zł w związku z planowanym uzyskaniem dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych w ramach realizacji projektu pn. Razem możemy więcej. Projekt realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 6) o kwotę 800.477,12 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych ". Projekt realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 5. W związku z aneksem do umowy o dofinansowaniu projektu pn. Twoja firma Twój sukces w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 64.028,96 zł. Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 11 z 22

6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę 1.202,80 zł otrzymaną a niewykorzystaną w 2017 r. na realizację projektu pn. Dziecko - Rodzina Przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 7. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich - Etap II i III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.063.807,50 zł. 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.151.703,94 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność 890.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.komorowickiej - budowa chodnika /zadanie rozpoczęte w 2017 r. ale niezrealizowane w całości/. 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 963.434,11 zł a) środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z rozbudową ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz rozbudową ulicy Krompareckiej /866.941,00 zł/, b) niewykorzystane w 2017 roku środki na realizację projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych /96.493,11 zł/. 3) dział 801 Oświata i wychowanie 1.567.645,61 zł niewykorzystane w 2017 roku: a) środki na realizację projektów w ramach Programu Erasmus + /867.430,46 zł/, b) środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) /697.760,71 zł/, c) otrzymane a niewykorzystane środki wpłacone w m-cu grudniu 2017 r. przez Gminę Wilkowice, Gminę Wilamowice, Gminę Czechowice-Dziedzice, w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi nauki religii różnych wyznań dla dzieci uczęszczających do pozaszkolnych punktów katechetycznych mieszczących się na terenie Miasta Bielska-Białej /2.454,44 zł/. 4) dział 852 Pomoc społeczna 31.340,76 zł z tego: a) niewykorzystane w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa w 2017 roku środki w kwocie 3.303,18 zł, uzyskane m.in. ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, które przeznacza się na dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych dla uczestników Domu, b) niewykorzystane w 2017 roku środki na realizację projektu pn. Zintegrowana animacja społeczna /4.059,63 zł/, c) niewykorzystane w 2017 roku środki na realizację projektu pn. Efektywniejsze usługi opiekuńcze /23.977,95 zł/. 5) dział 855 Rodzina 12.779,81 zł niewykorzystane w 2017 roku środki na realizację projektu pn. Dziecko Rodzina -Przyszłość. 6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 480.725,49 zł z tego: a) środki /422.725,49 zł/ z Budżetu Obywatelskiego niewykorzystane w 2017 roku na realizację projektów: Osiedle Hałcnów: Park Rekreacyjny "Orchidea, Osiedle Mikuszowice Śląskie: Budowa centrum integracji mieszkańców dzielnicy, Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 12 z 22

Osiedle Polskich Skrzydeł: A nasz Park Lotniczy wciąż rośnie, Osiedle Beskidzkie: "Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, Osiedle Biała Północ: Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz siłownia zewnętrzna, Osiedle Lipnik: Plac zabaw dla dzieci i fitness pod chmurką - POD GAIKAMI, b) środki /58.000,00 zł/ na zadanie inwestycyjne pn. Pomnik upamiętniający wydarzenia na terenach Wołynia /zadanie rozpoczęte w 2017 r. ale niezrealizowane w całości/. 7) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 121.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury /81.000,00 zł/, dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA /40.000,00 zł/. 8) dział 926 Kultura fizyczna 84.778,16 zł z tego: a) na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.rychlińskiego 21 /niewykorzystane w 2017 r. środki w kwocie 71.324,00 zł., w związku z przesunięciem terminu rozliczenia zadania/, b) na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja OSR Victoria oraz na zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja przyszłościowa - zadania rozpoczęte w 2017 r. ale niezrealizowane w całości /13.454,16 zł/. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 4.151.703,94, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 13 z 22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2018 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 1 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących 801 80120 46 896,79 46 596,79 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 46 596,79 2 3 4 5 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego" Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. J. Tuwima 750 75095 198 319,09 180 703,98 142 289,29 16 739,80 21 674,89 0,00 17 615,11 0,00 852 85295 117 685,21 117 685,21 106 879,61 8 060,56 2 745,04 0,00 0,00 0,00 710 71095 3 137 918,20 3 135 718,20 2 665 360,47 0,00 470 357,73 0,00 2 200,00 0,00 801 80115 8 603,34 8 473,34 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 8 473,34 Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 14 z 22

Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg w zł i gr 600 60013 100 355 983,17 71 470 940,38 59 619 983,17 0,00 10 529 426,38 1 321 530,83 28 885 042,79 0,00 600 60015 14 180 195,34 13 980 957,68 11 844 667,34 0,00 2 136 290,34 0,00 199 237,66 0,00 8 9 10 11 12 13 Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 801 80115 17 017,62 16 797,62 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 16 797,62 600 60011 60 550 951,42 60 513 910,00 50 937 951,42 0,00 8 989 050,25 586 908,33 37 041,42 0,00 801 80115 222 971,43 222 621,43 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 222 621,43 801 80115 9 323,48 9 103,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 9 103,48 801 80120 63 486,50 63 186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 63 186,50 801 80130 2 561 040,57 2 171 495,34 1 849 802,62 0,00 97 351,27 224 341,45 389 545,23 0,00 801 80140 3 866 927,74 3 477 382,51 2 857 298,19 0,00 504 624,62 115 459,70 389 545,23 0,00 Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 15 z 22

Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 27 200,00 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 855 85595 435 423,02 Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 15 Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Środowiskowe Centrum Pomocy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 435 423,02 w zł i gr 2 961,30 278,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 678,80 910,95 34 810,26 0,00 0,00 0,00 8 562,42 805,87 0,00 0,00 0,00 0,00 317 748,95 29 905,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 91 780,00 91 780,00 68 659,60 6 462,09 16 658,31 0,00 0,00 0,00 291 125,00 291 125,00 256 942,21 24 182,79 10 000,00 0,00 0,00 0,00 16 17 18 Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku- Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 801 80104 5 167 300,77 4 672 678,31 3 116 517,03 0,00 547 513,60 1 008 647,68 494 622,46 0,00 801 80195 10 744 094,59 10 321 077,05 8 376 962,09 0,00 1 470 263,33 473 851,63 423 017,54 0,00 801 80115 312 041,14 311 891,14 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 311 891,14 Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 16 z 22

Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 19 20 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 801 80115 418 079,53 417 479,53 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 417 479,53 801 80115 29 758,64 29 358,64 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 29 358,64 21 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego 801 80101 77 368,51 77 268,51 72 856,48 4 412,03 0,00 0,00 100,00 0,00 22 23 24 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się przez całe życie" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego Bielska Szkoła Przemysłowa Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80101 90 967,65 90 567,65 85 396,24 5 171,41 0,00 0,00 400,00 0,00 801 80115 309 944,13 309 794,13 292 104,89 17 689,24 0,00 0,00 150,00 0,00 801 80115 25 284,48 24 884,48 23 463,57 1 420,91 0,00 0,00 400,00 0,00 25 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej 801 80120 100 035,18 99 635,18 93 946,01 5 689,17 0,00 0,00 400,00 0,00 26 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 801 80120 51 280,86 51 180,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 51 180,86 Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 17 z 22

Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 27 Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich 700 70095 3 860 569,18 3 860 569,18 2 794 688,96 328 786,93 164 393,47 572 699,82 0,00 0,00 28 Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 768 347,52 768 347,52 651 620,96 90 586,56 26 140,00 0,00 0,00 0,00 29 Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 1 179 253,90 1 179 253,90 1 034 814,81 121 742,92 22 696,17 0,00 0,00 0,00 30 Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA 921 92110 1 932 932,48 356 875,42 0,00 0,00 319 892,13 36 983,29 1 576 057,06 0,00 31 Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 860 728,07 860 728,07 731 618,87 68 858,25 60 250,95 0,00 0,00 0,00 32 Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej - Etap II i III" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 900 90095 4 760 807,50 4 277 692,11 3 636 038,30 427 769,20 213 884,61 0,00 483 115,39 0,00 33 Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego 750 75023 384 700,00 384 700,00 283 815,00 0,00 50 085,00 0,00 0,00 0,00 34 680,00 0,00 6 120,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 18 z 22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 1 111 629 218,91 II. Wydatki budżetu 1 220 800 622,85 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -109 171 403,94 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 109 171 403,94 1. Przychody ogółem, z tego: 142 151 703,94 A. kredyty 138 000 000,00 B. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 151 703,94 2. Rozchody ogółem, z tego: 32 980 300,00 A. spłata kredytów 31 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 480 300,00 Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 19 z 22

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku : 1) W pozycji 1 Program Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna. Projekt: Przedsiębiorczość w szkole średniej realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 14.529,79 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 2) W pozycji 2 Projekt: OWES subregionu południowego realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 70.420,04 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 8.284,62 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku. Ponadto zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 884,89 zł równocześnie o tę samą kwotę zmniejszając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową, w związku z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej zadania, 3) W pozycji 3 Projekt: Efektywniejsze usługi opiekuńcze realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 25.348,92 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 387,09 zł. Powyższe związane jest z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 4) W pozycji 5 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 8.273,34 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 5) W pozycji 8 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: Gotowanie kluczem do sukcesu realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 14.797,62 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 6) W pozycji 10 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 74.872,69 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 7) W pozycji 11 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: Motoryzacja bez granic realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 8.103,48 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 8) W pozycji 12 Program ERASMUS+ pt.: Better Teaching-Better Learning realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 42.990,50 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 9) W pozycji 14 - Projekt: Dziecko - Rodzina Przyszłość w części realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 617,28 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 58,10 zł. Ponadto w części realizowanej przez Środowiskowe Centrum Pomocy, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 9.742,34 zł oraz środki Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 20 z 22

z budżetu państwa o kwotę 916,91 zł. Również w części realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 2.414,90 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 227,29 zł, a także środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 3.020,00 zł. Z kolei w części realizowanej przez Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 5,29 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 0,50 zł. Powyższe zwiększenia związane są z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2017 roku, 10) W pozycji 15 Projekt pn.: Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w części realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 2.741,94 zł oraz z środki budżetu państwa o kwotę 258,06 zł w związku z planowanym uzyskaniem dochodów na projekcie. Ponadto w części realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 3.000,00 zł równocześnie o tę samą kwotę zwiększając środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane. Z kolei w części realizowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 7.000,00 zł równocześnie o tę samą kwotę zwiększając środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane. Powyższe przesunięcia związane są ze zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na przesunięcie środków, jako wydatki kwalifikowane na projekcie, 11) W pozycji 18 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 311.891,14 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 12) W pozycji 19 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Z bielskim Tuwimem do Europy realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 417.479,53 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 13) W pozycji 20 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Edukacja we współczesnym świecie realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 29.358,64 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 14) W pozycji 21 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 Integracyjną, wprowadza się środki z funduszy strukturalnych na kwotę 72.856,48 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 4.412,03 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 15) W pozycji 22 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Z góralskim przytupem poznajemy Europę realizowany przez Szkołę Podstawową nr 33 im. K. Makuszyńskiego, wprowadza się środki z funduszy strukturalnych na kwotę 85.396,24 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 5.171,41 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 16) W pozycji 23 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową, wprowadza się środki z funduszy strukturalnych na kwotę 292.104,89 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 17.689,24 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 17) W pozycji 24 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Nauczyciel też uczy się przez całe życie realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 13.623,12 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 824,99 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 18) W pozycji 25 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, wprowadza się środki z funduszy strukturalnych na kwotę 93.946,01 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 5.689,17 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 21 z 22

19) W pozycji 26 - Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: Call for tolerance realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 51.180,86 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 20) W pozycji 27 - Projekt: Miejskie Centrum Usług Społecznościowych realizowany przez Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 315.147,70 zł, środki z budżetu państwa o kwotę 37.076,20 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 18.538,10 zł jak również środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 77.955,01 zł. Powyższe zwiększenia związane są z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2017 roku (przedłużająca się procedura przetargowa na wykonawcę robót budowlanych), 21) W pozycji 28 - Projekt pn.: Twoja firma - Twój sukces! realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 57.228,04 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 6.800,92 zł w związku z zawarciem w dniu 10 stycznia 2018 roku aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, 22) W pozycji 29 - Projekt: Zintegrowana Animacja Społeczna realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 4.059,63 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 477,60 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 23) Dodanie pozycji 31 - Projekt: Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2018-2019. Łączna wartość dofinansowania wynosi 1.747.322,15 zł (w tym środki z funduszy strukturalnych w kwocie 1.597.014,87 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 150.307,28 zł). Celem projektu jest niwelowanie różnic międzypokoleniowych, zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób starszych i niepełnosprawnych, a także dzieci i młodzieży ze środowisk zdegradowanych, 24) Dodanie pozycji 32 - Projekt: Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich - Etap II i III realizowany będzie przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w latach 2018-2020. Łączna wartość dofinansowania wynosi 6.969.288,37 zł (w tym środki z funduszy strukturalnych w kwocie 6.235.679,08 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 733.609,29 zł), 25) Dodanie pozycji 33 - Projekt pn.: Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd realizowany będzie przez Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, a także Biuro Funduszy Europejskich. Łączna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 326.995,00 zł. Id: 386140C1-16D1-4941-A93C-12CADB43A383. Projekt Strona 22 z 22