Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł /

Podobne dokumenty
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł /

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na:

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na:

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz.

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na:

Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2010 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł /

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł /

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/

Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

Razem zadania własne , , , ,00

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł /

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00

UCHWAŁA NR IV/30/2011 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011rok

Urząd Miejski w Radomiu

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok

Kraków, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/587/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 28 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł /

Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2013 rok - zmiany /dochody własne/

Uchwała Nr XXXIII/395/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2012 rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz.

UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia r.

UCHWAŁA NR XV/106/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

UCHWAŁA NR NR XL /349 /2010 RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu sandomierskiego na 2010 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/IX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 kwietnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok

Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

UCHWAŁA NR XXVII/213/18 RADY GMINY PŁASKA. z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2018 r.

UCHWAŁA NR III/14/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

ZARZĄDZENIE NR 446/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 18 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014.

Uchwała Nr V/8/2015 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2018 rok

UCHWAŁA Nr V RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

600 Transport i łączność , , , ,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XXII/168/2008 RADY POWIATU W KOZIENICACH. z dnia 30 paŝdziernika 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Uchwała Nr XLVII/258/14 Rady Miasta Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Uchwała Nr XVIII/200/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 334/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r.

4300 Zakup usług pozostałych , ,00

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XI/110/07 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

Uchwała Nr XXXIII/399/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2016r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r.

Lublin, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XVIII/127/17 RADY GMINY HAŃSK. z dnia 17 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SIEMIATYCZE. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2008 rok

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ ,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 0,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Opis do planu inwestycji na 2010 r.

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Kraków, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/280/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 8 września 2016 roku

Transkrypt:

- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 343/XLVIII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 sierpnia 2009 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 758 75801 2920 210.000 801 243.330 2920p 200.000 80101 16.960 2920g 10.000 4210 7.760 801 33.330 4240 5.500 80101 0750 6.960 6060 3.700 80110 0750 10.500 80110 10.500 80195 15.870 4170 3.500 0830 4.970 4240 7.000 2030 3.518 80120 65.000 2130 3.418 4210 15.000 6330 1.982 4240 50.000 6430 1.982 80130 135.000 852 85201 2400 49.813 2540 45.000 854 85410 194.200 4210 70.000 0750 6.000 4240 20.000 0830 187.067 80195 15.870 0920 1.133 4210 4.841 4300 7.065 6060 3.964 852 85201 49.813 4170 2.500 4210 27.313 4300 20.000 854 85410 194.200 4210 91.743 4220 19.125 4260 67.000 4270 10.000 4300 6.332 Ogółem 487.343 Ogółem 487.343 Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2009 r. ogółem zwiększa się o kwotę 487.343 złotych.

1. Zwiększa się dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, rozdz.80110 Gimnazja publiczne z tytułu ponadplanowych dochodów wykonanych przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 przekazanych w 0750 dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 10.500 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w PG Nr 1 o kwotę 10.500 zł z tego w: 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.500 złotych 4240 zakup pomocy naukowych o kwotę 7.000 złotych 2. Zwiększa się dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, rozdz.80101 Szkoły podstawowe z tytułu ponadplanowych dochodów wykonanych przez Szkołę Podstawową Nr 10 przekazanych w 0750 dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 6.960 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Sz. Podst. Nr 10 o kwotę 6.960 zł z tego w: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.260 złotych z przeznaczeniem na zakup maszyny do mielenia mięsa. 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.700 złotych z przeznaczeniem na zakup szatkownicy do warzyw. 3. Zwiększa się dochody w dziale 854 w rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne z tytułu ponadplanowych dochodów przekazanych w 0830 wpływy z usług o kwotę 60.868 złotych przez Bursę Szkolną nr 1 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.854, rozdz.85410 dla Bursy Szkolnej Nr 1 o kwotę 60.868 złote z tego w : 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 31.743 zł z przeznaczeniem na zakup doposażenie pokoi mieszkalnych i 4220- zakup środków żywności o kwotę 19.125 zł z przeznaczeniem na wyżywienie. 4270- zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont pokoi. 4. Zwiększa się dochody w dziale 854 w rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne z tytułu dochodów planowanych do uzyskania przez oddział Bursy Szkolnej Nr 3 przy ul. Polnej 16 o kwotę 133.332 złotych z tego: w 0750 dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 6.000 złotych w 0830 wpływy z usług o kwotę 126.199 złotych w 0920 pozostałe odsetki o kwotę 1.133 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.854, rozdz.85410 dla Bursy Szkolnej Nr 3 o kwotę 133.332 złote z tego w : 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60.000 złotych 4260- zakup energii o kwotę 67.000 złotych 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 6.332 złotych. 5. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr II BB.3011-171/09 z dnia 03 sierpnia 2009r zwiększono dochody na 2009r z tytułu zwiększenia dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80195 pozostała działalność o kwotę 10.900 złotych z tego na : realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 o kwotę 3.518 zł realizację bieżących zadań własnych powiatu 2130 o kwotę 3.418 zł realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330 o kwotę 1.982 zł realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 6430 o kwotę 1.982 złotych. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2009 w części 83, poz.11, przeznaczone są na dofinansowanie zakupu i instalacji w

szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu- zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. Strona wydatkowa budżetu zwiększy się w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80195 pozostała działalność o kwotę 10.900 złotych z tego: w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 5.500 złotych z tego: 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.518 złotych 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.982 złote w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży o kwotę 5.400 złotych z tego: 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.418 złotych 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.982 złote 6.Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST5/4822/8p/BKU/09 z dn. 21.08.2009r. oraz Nr ST5/4822/8g/BKU/09 z dn. 21.08.2009r. zwiększam dochody o kwotę 210.000 złotych z tytułu: - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/ 2920-200 000zł; - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. gminna/ 2920 10.000 zł. Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 2920 o kwotę 210.000 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz. 801 o kwotę 210.000 złotych w : 1. Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 10.000 złotych w rozdz.80101 z tego: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500 zł 4240 zakup pomocy naukowych o kwotę 5.500 zł 2. III Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 65.000 złotych w rozdz.80120 z tego: a. 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł b. 4240 zakup pomocy naukowych o kwotę 50.000 zł 3. Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących o kwotę 60.000 złotych w rozdz.80130 z tego: a. 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000 zł b. 4240 zakup pomocy naukowych o kwotę 20.000 zł 4. Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych o kwotę 30.000 złotych w rozdz.80130 z tego: a. 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000 zł 5. Policealne Studium Kosmetyczne o kwotę 45.000 złotych w rozdz.80130 z tego: a. 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 45.000 zł

7.Zwiększa się plan dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w dz.801- Oświata i wychowanie, rozdz.80195 Pozostała działalność 0830 wpływy z usług o kwotę 4.970 zł z tytułu organizacji egzaminów na zlecenie OKE. Strona wydatkowa budżetu ulegnie zwiększeniu w dziale 801, 80195 o kwotę 4.970 zł z tego: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.841 zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 129 zł. 8. Zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę 49.813 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz..85201 Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze w 2400 wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Zwiększone dochody przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w dziale 852, rozdz. 85201 w kwocie 49.813 zł z tego na: 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.500 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 27.313 zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 343/XLVIII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 sierpnia 2009 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2009 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 750 75020 2320 1.109.426 750 75023 4500 2.631 758 75818 612.033 801 233.873 4810 oświatowa 514.286 80101 65.000 4810 27.747 4210 44.150 ogólna 4810 Fund.struk. 70.000 6060 20.850 801 21.753 80104 4270 32.120 80101 4300 11.981 80120 6050 70.000 80120 9.772 80130 4270 45.000 4210 4.962 80195 21.753 4300 4.810 4300 15.896 852 85201 244.064 6060 5.857 3020 400 852 85201 244.064 3110 4.797 3020 400 4010 131.709 3110 4.797 4110 30.652 4010 131.709 4120 4.878 4110 30.652 4170 168 4120 4.878 4210 18.202 4170 168 4220 22.835 4210 18.202 4240 2.000 4220 22.835 4260 3.298 4240 2.000 4280 1.063 4260 3.298 4300 14.027 4280 1.063 4350 170 4300 14.027 4360 375 4350 170 4370 3.356 4360 375 4410 546 4370 3.356 4430 800 4410 546 4440 3.360 4430 800

4700 590 4440 3.360 4740 150 4700 590 4750 688 4740 150 854 85410 4270 40.000 4750 688 853 85333 2320 1.134.542 854 85410 412.166 3020 2.000 4010 208.992 4110 34.996 4120 5.465 4220 86.312 4300 18.668 4350 300 4370 2.000 4440 9.633 4700 500 4740 300 4750 3.000 6050 40.000 Ogółem 2.027.276 Ogółem 2.027.276 Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2009r na kwotę 2.027.276 złotych. 1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa celowa dla oświaty o kwotę 514.286 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla : Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w dziale 801, rozdz.80130 szkoły zawodowe o kwotę 45.000 złotych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych 4270 remont łącznika pomiędzy szkołą a internatem. Szkoły Podstawowej Nr 5 w dziale 801, rozdz.80101 szkoły podstawowe o kwotę 65.000 złotych z przeznaczeniem na zakupy związane z wyposażeniem kuchni z tego: - 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 44.150 zł - 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.850 zł Przedszkola Publicznego Nr 5 w dziale 801, rozdz.80104 Przedszkola o kwotę 32.120 złotych z przeznaczeniem na remont 2 sal oraz łazienki 4270 zakup usług remontowych. Bursy Szkolnej Nr 3 w dziale 854, rozdz.85410 internaty i bursy szkolne o kwotę 372.166 złotych w związku z utworzeniem od 1.08.09 oddziału bursy przy ul. Polnej 16 z tego na:

- 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 208.992 zł - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 34.996 zł - 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.465 zł - 4220 zakup środków żywności o kwotę 86.312 zł - 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 18.668 zł. - 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 300 zł - 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telek.telef.stacj. o kwotę 2.000 zł. - 4440 odpisy na ZFŚS o kwotę 9.633 zł - 4700 szkolenia pracowników o kwotę 500 zł - 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. o kwotę 300 zł - 4750 zakup akcesoriów komp,w tym programów i licencji o kwotę 3.000 zł 2.Dokonuję się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy z działu 750 Administracja publiczna, rozdz.75020 2320 w kwocie 1.109.426 zł do działu 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85333 Powiatowe Urzędy Pracy 2320 w kwocie 1.109.426 zł. 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa ogólna o kwotę 25.116 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Łomży na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w dziale 853, rozdz.85333 Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 25.116 złotych. 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa na zadania zgłaszane do funduszy strukturalnych 70.000 złotych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji technicznej remontu elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży przy ul.bernatowicza. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.801 Oświata i wychowanie, rozdz.80120 Licea ogólnokształcące 6050 o kwotę 70.000 zł. 5. Dokonuję się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej Nr 7 na dofinansowanie programu Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. (udział własny). Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 szkoły podstawowe 4300 o kwotę 11.981 złotych a zwiększa w rozdz.80195 pozostała działalność o kwotę 11.981 złotych z tego: 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.107 złotych 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.874 złote 6. Dokonuję się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w II Liceum Ogólnokształcącym na dofinansowanie programu Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. (udział własny) Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80120 licea ogólnokształcące o kwotę 9.772 złotych z tego: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.962 złote 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.810 złotych a zwiększa w rozdz.80195 pozostała działalność o kwotę 9.772 złote z tego: 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7.789 złotych 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.983 złote 7. Dokonuję się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w Bursie Szkolnej

Nr 3 w dziale 854, rozdz.85410 z 4270 zakup usług remontowych w kwocie 40.000 zł na 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zainstalowanie monitoringu przy obiekcie oraz systemu LSA w budynku przy ul.polnej 16. 8. Dokonuję przeniesienia planowanych wydatków zadań własnych pomiędzy Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych a Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo- Wychowawczą w Łomży w związku z likwidacją ZPOW a utworzeniem WPOW. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852, rozdz.85201 o kwotę 244.064 zł w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych następujących paragrafach: - 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 400 zł - 3110 świadczenia społeczne o kwotę 4.797 zł - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 131.709 zł - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30.652 zł - 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.878 zł - 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 168 zł - 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.202 zł - 4220 zakup środków żywności o kwotę 22.835 zł - 4240 zakup pomocy naukowych o kwotę 2.000 zł - 4260- zakup energii o kwotę 3.298 zł - 4280- zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.063 zł - 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 14.027 zł - 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 170 zł - 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.telef.komór. o kwotę 375 zł - 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telek.telef.stacj. o kwotę 3.356 zł - 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 546 zł - 4430 różne opłaty i składki o kwotę 800 zł - 4440 odpisy na ZFŚS o kwotę 3.360 zł - 4700 szkolenia pracowników o kwotę 590 zł - 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. o kwotę 150 zł - 4750 zakup akcesoriów komp,w tym programów i licencji o kwotę 688 zł a zwiększa w tym samym dziale, rozdziale i paragrafach w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży. 9. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa ogólna o kwotę 2.631 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 750 administracja publiczna, rozdz.75023 urzędy gmin ( miast na prawach powiatu) 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.631 zł w celu opłacenia podatku od środków transportowych ( autobusy zakupione z udziałem środków ZPORR). Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 343/XLVIII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26.08.2009r Plan rzeczowo finansowy inwestycji miejskich na 2009r. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2009r. Plan po zmianach Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 20 069 446 20 069 446 60004 Lokalny transport zbiorowy 4.561.000 4.561.000 Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-ii etap 6059 4.500.000 4.500.000 Zakup agregatu prądotwórczego 6210 61.000 61.000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 7.392 148 7392 148 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsydskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów (od ul.piłsudskiego do granic miasta) i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego). Budowa ul.szosa Zambrowska Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska 6050 600.000 600.000 6059 3.271.000 3.271.000 6050 837.112 837.112 6050 2 684 036 2 684 036 60016 Drogi publiczne gminne 8.116.298 8.116.298 Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE dokumentacja techniczna połączenia ul. Krzywej z Ogrodnika 6050 275.600 275.600 Modernizacja ul. Długiej 6050 800.000 800.000 Modernizacja ul.staffa (kontynuacja z 2007r.) 6050 550.000 550.000 Budowa ul. Kazańskiej 6050 1.610.000 1.610.000 Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, ul. Prostej, ul. Radosnej, ul. Piaskowej, ul. Towarowej 6050 1.040.000 1.040.000 Budowa ul.wallenroda i Pana Tadeusza I etap 6050 2.400.000 2.400.000 Budowa ul.polnej i Stasica opracowanie dokumentacji 6050 50.000 50.000 Budowa ul.łąkowej 6050 1.366.298 1.366.298 Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozumienia pomiędzy gminami (dokumentacja projektowa) 6300 24.400 24.400 630 Turystyka 31 819 784 31 819 784 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 600.000 600.000 Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów) 6050 600.000 600.000 63095 Pozostała działalność 31 219 784 31 219 784 Modernizacja stadionu miejskiego - etap II 6068 7 017 038 7 017 038 Modernizacja stadionu miejskiego-etap II 6059 6 881 612 6 881 612

Modernizacja stadionu miejskiego-etap II 6050 100.000 100.000 Budowa miejskiej pływalni w Łomży w tym: 17.221.134 17.221.134 dotacja rozwojowa środki UE 6058 5.705.743 5.705.743 wkład krajowy 6059 11.349.572 11.349.572 wydatki niekwalifikowalne 6050 165.819 165.819 700 Gospodarka mieszkaniowa 820.000 820.000 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 820.000 820.000 Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM 6210 600.000 600.000 Modernizacja bazy MPGKiM przy ul.poznańskiej 6210 220.000 220.000 750 Administracja publiczna 515.000 515.000 75018 Urzędy marszałkowskie 100.000 100.000 Zakup ureteroskopów z oprzyrządowaniem dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 6630 100.000 100.000 75022 Rady gmin ( miast na prawach powiatu) 65.000 65.000 Zakup urządzeń do obsługi sesji rady miejskiej i przeprowadzenia głosowania. 6060 65.000 65.000 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 350.000 350.000 Zakupy inwestycyjne wyposażenie urzędu 6060 200.000 200.000 Wirtualna Łomża- infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach 6050 150.000 150.000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.215.000 1.215.000 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.115.000 1.115.000 Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP ( z budż.pań. 805.000 /w tym 700.000 ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,55.000 skokochron, 50.000 ponton z silnikiem zaburtowym/ +200.000 Miasto samoch. +10.000 Starostwo Łomża- samochód ) Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KMPSP Modernizacja ześlizgów w budynku strażnicy KMPSP 6060 1.015.000 1.015.000 6050 46.320 46.320 6050 53.680 53.680 75495 Pozostała działalność 100.000 100.000 Monitoring miasta 6050 100.000 100.000 801 Oświata i wychowanie 4.814 177 4.918.548 104.371 80101 Szkoły podstawowe 2.916 220 2.940 770 24.550 Budowa szkoczni w dal i wzwyż na boisku przy SP9 6050 46 000 46 000 Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży - w tym Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i 9 6050 2.870.220 2.870.220 Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 10 szatkownica do warzyw 6060 3.700 3.700 Zakupy inwestycyjne na potrzeby kuchni Sz.Podst.Nr 5 6060 20.850 20.850

80104 Przedszkola Publiczne 663.457 663.457 Przedszkole Publiczne Nr 1 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 2 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 4 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 5 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 8 6050 61.557 61.557 Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewalidacyjno- Wychowawczego 6050 100.000 100.000 Przedszkole Publiczne Nr 9 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 10 6050 48.000 48.000 Przedszkole Publiczne Nr 14 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 15 6050 49.000 49.000 SOSPP i N EDUKATOR przebudowa dachu 6230 110.900 110.900 80110 Gimnazja publiczne 250.000 250.000 Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych 6050 250.000 250.000 80120 Licea ogólnokształcące 300.000 370.000 70.000 Modernizacja i remont auli LO Nr 1 6050 300.000 300.000 Opracowanie dokumentacji technicznej remontu elewacji budynku zabytkowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących 6050 0 70.000 70.000 80130 Szkoły zawodowe 484.500 484.500 Budowa boiska sportowego dla ZSE i O Nr 6 6050 418.000 418.000 Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST i O Nr.4 6050 30.000 30.000 Zakup centrali telefonicznej 6060 6.500 6.500 Opracowanie PT boiska sportowego dla ZSM i O Nr.5 6050 30.000 30.000 80195 Pozostała działalność 200.000 209.821 9.821 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację 6050 200.000 200.000 obiektów ZCKPi U Monitoring wizyjny Szkoła Podstawiwa Nr 7 6060 5.856 5.856 Monitoring wizyjny II LO 6060 3.965 3.965 852 Pomoc społeczna 989.250 989.250 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 957.530 957.530 Roboty modernizacyjne w budynku na Rybakach na potrzeby ZPOW 6050 957.530 957.530 85202 Domy Pomocy Społecznej 31.720 31.720 Zakup pralnico-wirówki 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 85410 Internaty i Bursy Szkolne Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1 Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2 Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 3 6050 31.720 31.720 864.174 904.174 40.000 864.174 904.174 40.000 6050 100.000 100.000 6050 100.000 100.000 6050 100.000 100.000

Zakupy inwestycyjne Bursy Szkolnej Nr 3 Budowa boiska przy bursie szkolnej ( ul.polna) Monitoring oraz system LSA w Bursie Szkolnej Nr 3 6060 14.174 14.174 6050 550.000 550.000 6050 40.000 40.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.903.621 5.903.621 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 190.000 40.000 przebudowa wodociągu na terenie Ogrodu Działkowego im.jakuba Wagi. 6050 40.000 40.000 90002 Gospodarka odpadami 5.613.621 5.613.621 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin w tym: 6050 0 0 dotacja rozwojowa środki UE 6058 2.664.224 2.664.224 środki własne 6059 2.949.397 2.949.397 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100.000 100.000 Budowa punktów oświetleniowych 90095 Pozostała działalność Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym 6050 100.000 100.000 150.000 150.000 6050 150.000 150.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.156.110 3.156.110 92106 Teatry 80.000 80.000 Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 80.000 80.000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 251.726 251.726 Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap Zakup instrumentów dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej 6050 231.726 231.726 6060 20.000 20.000 92113 Centra Kultury i sztuki 500.000 500.000 Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury 6050 500.000 500.000 92118 Muzea 2.124.384 2.124.384 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży 1.904.384 1.904.384 dotacja rozwojowa środki UE 6058 1.166.304 1.166.304 środki własne 6059 738.080 738.080 Zakup samochodu dla Muzeum Północno-Mazowieckiego 6060 120.000 120.000 Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 100.000 100.000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200.000 200.000

Remont budynku zabytkowego przy ul.krzywe Koło (po Muzeum) 6050 50.000 50.000 Budowa Grodziska Łomżyńskiego 6050 150.000 150.000 926 Kultura fizyczna i sport 7.914.824 7.914.824 92601 Obiekty sportowe 1.328.000 1.328.000 Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży. 6050 1.328.000 1.328.000 92695 Pozostała działalność 6.586.824 6.586.824 Modernizacja stadionu miejskiego-etap II 6050 0 0 Remont budynku hotelowego przy stadionie 6050 110.000 110.000 Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży 6050 5.036.900 5.036.900 6050 1.199.900 1.199.900 6050 240.024 240.024 R a z e m 78 081 386 78 225 757 144.371 Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała