II. Dochodv budietowe. OBJASNIENIA do budzetu Gminy Sniadowo na 201 I r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Dochodv budietowe. OBJASNIENIA do budzetu Gminy Sniadowo na 201 I r"

Transkrypt

1 OBJASNIENIA do budzetu Gminy Sniadowo na 201 I r Do opracowania budzetu na 2011rok przyj gto mipdzy innymi nastppuiqce zalozenia: - informacj p Ministra Finans6w o wielkodci subwencj i z podzialem na wyr6wnawcz4 rownowa24cq oraz oswiatow4 a takle wysokosci udzialu gminy we wplywach w podatku dochodowym od os6b frzycznych, - informacjp okeslon4 przez wojewodg Podlaskiego odnosnie wysokosci dotacji celowych na realizacje zadari administracji rzqdowej zleconych gminie oraz na zadania wlasne, - przewidywane wptywy do budzetu gminy dochod6w z ty1utu podatk6w i oplar lokalnych, - planowane dotacje celowe na dofinansowanie zadafr inwestycyjnych uj ptych do realizacji w bud2ecie, Dochody budzetu Gminy Sniadowo okeslone w projekcie budzetu gminy na rok 2011 zostaly oszacowane na og6lnq kwotg zl, w tym dochody majqtkowe (dotacje i irodki na inwestycje oraz dochody ze sprzeda2y maj4tku) w kwocie zl natomiast dochody bie2qce na kwotp zl. wydatki bud2etu gminy na 20ll rok oszacowano w kwocie zl, w Wm wydatki bielqce w kwocie ll 69197t zl, a maj4tkowe na kwotq zl. Srodki budzetu w kwocie zl zabezpiecza siena zmniejszenie zadlu2enia gminy, czyli na splatg rat kredyt6w i po2yczek. II. Dochodv budietowe Plan dochod6w bud2etowych na rok 2011 okreslono na kwotg zl ibgdzie o 15,32 Vo wyzszy od przewidylvanego wykonania dochod6w roku poprzedniego, gl6wnie z powodu wipkszych wptlrv6w z tytutu planowanych dotacji celowych na zadania inwestycyjne. Dochody maj4tkowe planowane na20l1 rok stanowiq 18,87 % og6fu dochod6w, czyli kwote zl i dotycze - kwota 796 gll zt planowana dotacja z budzetu pansfwa na wykonanie nawierzchni na drogach gminnych, tzw. Schetyn6wki, - kwota zl jako refundacja wydatk6w za inwestycjq zrealizowanqw 2010 roku pn. Odnowa centrum wsi - Rynek w Sniadowie" oraz na zadania inwestycyjne planowane do. realizacji w 2011 roku na odnowienie placu targowego przy ulicy Cmentarnej w Sniadowie, - kwota zl - dotacja z Unii Europejskiej z PROW na zagospodarowanie skwerku przy ulicy Cmentamej w Sniadowie i placu parkingowego przy GOK w Sniadowie.

2 - kwota zl - planowane dochody z [tulu sprzedairy nieruchomosci gminnych, - kwota zl planowane dotacje z budzetu Unii Europejskiej na zakup samochod6w stra'zackich do OSP Sniadow oraz Szczeoankowo. - kwota zl dotacja z OSP Sniadowo do za'kupu samochodu po2amiczego. - kwota zt dotacja z Unii Europejskiej z PROW na zagospodarowanie placu przy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stare Ratowo, - kwota zl dotacja z Unii Europejskiej z,prow na wykonanie placu zabaw oraz odnowienielewacji Biblioteki Publicznej Gminy Sniadowo. Dochody biez4ce zostaly okeslone na kwote zl i skladaj4 sie z : - subwencji - kwota tj. 50,35 T6 og6tu dochod6w, - dotacje na zadanra zlecone z zakrest administracji rzqdowej - kwota zt, tj. 9,87 % og6tu dochod6w, - dotacje na zadania wlasne - kwota zl, co stanowi 0,98 % planu dochod6w na20i1rok - dochody wlasne - kwota zl,rj.19,93 Yo og6lu dochod6w. Najbardziej wiod4c4pozycjqw planie dochod6w budzetowych sqsubwencje. Sqto: - subwencja wyr6wnawcza - kt6rej wielkosi na 2011 rok zostala okreslona na kwotq zl, - subwencja r6wnowa24ca * kwota zl - subwencja o6wiatowa - kw ota zl. Na 2011 rok w budzecie gminy planuje sig uzyska6 dochody z tytulu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rz4dowej w wysokosci Dotacje zoslanqprzeznaczone na: - zadaniadministracji rz4dowej , - zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacj i stalego rejestru wyborc6w w gminie zl, - zadania pomocy spolecznej - og6iem zl, a kwota ta dotyczy Swiadcze/r rodzinnych wraz z kosztami obslugi * zl oraz kwota I 000 zl - skladki na ubezpieczenie zdrowotne od os6b pobieraj4cych Swiadczenia rodzinne' Na zadania wlasne planowane Srodki dotacji w kwocie zt dotyczyi bqd4: - kwota zl na skladkg na ubezpieczenie zdrowotne os6b korzystaj4cych ze Swiadczefr pomocy spolecznej, - kwota zl nawyplate zasilk6w okesowych, - kwota A na wyplatg zasilk6w statych, - kwota zl na utrzymanie Ofrodka Pomocy Spolecznej. - kwota zl na realizacj programu,,pomoc pafstwa w zakresie dozywiania". z tyttlu dochod6w wlasnych realizowanych przez urz4d Gminy jak r6wnie2 przez urzqd Skarbowy do budzetu Gminy Sniadowo w 2011 roku powinna wplynqi kwota zl. Bqdzie ona sklada6 sip migdzy innymi z:

3 - udzialu gminy we wptywach w podatku dochodowym od os6b frzycznych - kwota planu ustalona przez Ministra Finans6w zl, - r;.dzial gminy w podatku dochodowym od os6b prawnych przekazywane przez UrzEdy Skarbowe zl, - podatku od nieruchomo6ci - wplywy z tego tytulu od os6b fizyczny ch oraz jednostek organizacyjnych planowane sqw kwocie I zl, - podatku rolnego - og6lem od os6b frzycznych i prawnych planuje sie uzyska6 kwotp zl, - podatku lednego - plan zl, - podatku od Srodk6w transportowych zl, - - podatku od spadk6w i darowizn , podatku od posiadania ps6w oraz z oplaty targowej zl, - - podatku od czynnosci cywilnoprawnych zl, oplaty skarbowej zl, - wptyw6w z oplat za zezwolenia na sprzeda2 alkoholu t, - wplat rodzic6w za 2ywrenie dzieci w przedszkolu zl, - podatek od dzialalnosci gospodarczej os6b fizycznych oplacany w formie karty podatkowej zl, - pozostale dochody - kwota zt (optaty, odsetki od nieterminowego regulowania naleznosci, odsetki od Srodk6w na rachunku bankowym, otrzymane darowizny w postaci pienigznej oraz r6ime dochody, w tym r6wniez Srodki Powiatowego Urzpdu Pracy na wynagrodzenia i skladki na ubezpieczenie spoleczne pracownik6w grupy rob6t publicznych i interwencyjnych, oplaty za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska, itp.), - dochody z mienia komunalnego - og6lem zl, w tym: a) zl - dzierzawa obwod6w lowieckich, b) zl - dochody z wieczystego uz)tkowania, c) zl - dochody z maj4tku gminy oraz maj 4tku plac6wek oswiatowych (najem i dzierzavra lokali i grunt6w). III. Wvdatki budietowe Na 2011 rok zaplanowano wydatki bud2etowe w og6lnej wysokosci zl i bqd4 one o 9,98 o/o wyzsze od przewidywanego wykonania w roku Na wydatki majqtkoweroku20ll planuje sipprzeznaczyc og6lem zl. Wydatkiinwestycyjne stanowiq 30,30 % og6lnego planu wydatk6w budzetowych. Szczeg6lowy wykaz wydatk6w maj4tkowych przyjplych do realizacji olrlrella Zalqcznik Nr 3 do projektu uchwaty. Wydatki biez4ce na rok 2011 zostaly skalkulowane na kwotp zl, co stanowi 69,70 % og6lu wydatk6w budzetu gminy Sniadowo na rok 2011, Planowane wykonanie wydatk6w bielqcych w poszczeg6lnych dzialach przedstawia sip nastgpuj 4co: Rolnictwo i lowiectwo - w tym dziale og6lem planuje sip przeznaczyi kwotg zl, w tym: - kwota zl jako coroczna oplata za umieszczenie vrzqdzen infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej, J)

4 - kwota zl jako 2 % odpis z wplyrv6w do budzetu gminy dochod6w z podatku rolnego platny na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej, - kwota ll 873 zl na zakupy nagr6d dla rolnik6w z terenu naszej gminy za osiqgniqcia w produkcji zwierzpcej oraz na oplate za odbi6r padtych zrrlok zwierzgcych oraz odpad6w ptasich. Kwotg zl zabezpiecza sip na odlawianie bezpafiskich ps6w. Leinictwo - na corocznq oplatp za wyl4czenie grunt6w lesnych z produkcji przeznacza sig klotg zl. Transport i lqcznoii - w tym dziale z planowanej kwoty zl planuje sip zakupii materialy wykorzystywane do biez4cego utrzymania dr6g oraz za wykonane uslugi zwiqzane z zimowym odsniezaniem dr6g oraz bie24cymi remontami wykonywanymi przez Zaklad Gospodarki Komunalnej. Turvstvka - w tym dziale zabezpiecza sig kwotp zl na wydatki zwiqzane z przyjazdem delegacji z zaprzyjalnionej bawarskiej Gminy Marlkofen. Gospodarka mieszkaniowa - wydatki tego dzialu zostaly skalkulowane na og6ln4 kwotq zl i sqzwiqzane z gospodarkq gruntami nieruchomo3ciami, a mianowicie sporzqdzenie wypis6w, wyrys6w, okazywanie granic, vrycenq nieruchomoici przeznaczonych do sprzedaly, ogloszenia o sprzeda?y itp.), zaplatp na konto Urzpdu Skarbowego podatku VAT od dochod6w z czynsz6w. Pozostala kwota I 500 zl dotyczy ewentualnego czynszu platneg od wydzierzawionych budynk6w pod lokale socjalne. Dzialalnoit uslugowa - na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego orcz na koszty zwiqzane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w 2011 roku planuje sip przeznaczy1 kwotg zl. Administrscia publiczna planowane wydatki administracji publicznej w 201I roku bqd4 o 1,64 % nizsze od przewidywanego wykonania roku 2010 i bgdq wynosii zl. Wydatki w poszczeg6lnych rozdzialach przedstawiaj4 siq nastqpuj 4co: 1) na zadani administracji rz4dowej zleconej gminie przypada kwota zl (100% dotacja z budzetu paristwa na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skladki na ubezpieczenie spoleczne oraz Fundusz Pracy), 2\ na utrzymanie Rady Gminy og6lem planuj e sip przeznaczyi kwotp , a przeznaczone one bpd4 na wyplatq zryczaltowanei diety dla Przewodniczqcego Rady, diety komisji pracuj4cych przy Radzie Gminy a takze diet radnych oraz sohys6w zaudzial w sesjach Rady Gminy, pozostale wydatki to zakupy, uslugi jak r6wnie? zaptata abonamentu za telefon kom6rkowy Przewodniczqcego Rady Gminy,?\ na wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem urzpdu planuje siq kwote t) zl. Wdr6d wydatk6w na wynagrodzenia i pochodne poszczeg6lne wydatki ksztaltujq sig nastepuj4co: 36

5 o wynagrodzenia osobowe pracownik6w (w tym r6wniez grupy rob6t publicznych i interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty dla pracownik6w grupy rob6t publicznych i interwencyjnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe) - kwota I zl, o dodatkowe wynagrodzenie roczne zar6wno dla pracownik6w administracji, obslugi jak r6wnie2 dla pracownik6w grupy rob6t publicznych i interwencyjnych, kt6rzy przepracowali w Urzgdzie Gminy powyzej 6 miesipcy w roku budzetowym 2010) - kwota zl, r kwota zl dla inkasenta za pob6r oplaty targowej, o kwota z1 skladki na ubezpieczenie spoleczne od wyplaconych wynagrodzef, (w wysokosci 15,10 %) r kwota zl - obowi4zkowa skladka na Fundusz Pracy w wysokosci 2,45 o/o od wyplaconych wynagrodzeri brutto, o kwota zt - skladka na PFRON, r kwota zl na wynagrodzenie dla pracownik6w zatrudnionych w UrzEdzie Gminy na podstawie um6w zlecenia oraz um6w o dzielo (informatyk, radca prawny itp.). Natomiast wsr6d wydatk6w pozostalych kwotg zlprzeznaczy sipna: o 1500 zl na ekwiwalenty za pranie odzie2y dla pracownik6w fizycznych oraz zwrot koszt6w za zakup okular6w korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych, r zl na zakupy material6w i wyposazenia (olej opalowy do kotlowni, druki, Srodki czystosci, materiaty do remontu pomieszczei, materialy papiernicze, tonery, tusze do kserokopiarek i drukarek o zl na zakup energii elektrycznej oraz wody, r zl na wykonanie przez pracownik6w kontrolnych badaf okresowych oraz badan wstppnych d1a pracownik6w nowozatrudnionych, z1 - na pozostale usfugi (pocztowe, monitoring, itp.), zl - na oplate za dostqp do korzystania i sieci intemet, uslugi telefoniczne stacioname oraz sieci kom6rkowei, o zl - delegacje dla pracownik6w wyjezdzajqcvch na szkolenia orazinne podr62e stu2bowe, o 5000 zl na ubezpieczenia mienia gminnego. o zl- odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych, r zl na szkolenia pracownik6w, 4) na oplatg corocznych skladek za przynalelnosi gminy do zwiqzk6w przeznaczy siq kwotp , 5) na promocjp gminy przeznaczy sig kwote zl (zorganizowanie festynu Dni Gminv Sniadowo). anow sqdownictwa - na aktualizacjp stalego rejestru wyborc6w w gminie ptzypada 942 zl, kt6ra zostanie przeznaczona na wynagrodzenie oraz pochodne dla pracownika kt6remu zlecono to zadanie. 37

6 Bezpieczefistwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa - og6lem w tym dziale na utrzymanie ochotniczych jednostek strazy pozamych oraz wiejskich remiz strazackich przeznacza sie kwote zl. Wydatki przedstawiajqsig nastppujqco: a) ekwiwalenty dla strazak6w za udzial w polarach i innych akcj ach ratowniczych - kwota zt, b)wynagrodzenia dla kierowc ow oraz obowi4zkowe skladki na ubezpieczenie spoleczne i Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, ryczah komendanta gminnego - kwota zl, c) pozostale wydatki - kwota ll4 339 zl, w tym zakupy paliwa do samochod6w i motopomp, ogrzewanie pomieszczefi, czgsci do bie24cych napraw sprzetu, energia wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeri, woda do akcji ratowniczych, badania stiazak6w, uslugi, delegicje, ubezpieczenie samochod6w oraz strazaklw, atakae f'ss Ota kierowc6w. Kwota zl zostanie przeznaczona pozostal4 dzialalnosi z zaksesu bezpieczetistwa publicznego. Dochodv od ostib prawnvch, od ostib fizvcznvch i od innvch iednostek nieposiadaiq.cvch osobowoici prawnei oraz wvdatki Zwiqzane Z ich poborem - w tym dziale kwotq zl przeznacza sip na wyplatq prowizji dla soltys6w za inkaso zobowi4zah pienieznych oraz zakup druk6w, prowizje dla komomika za egzekucjp zobowiqzafi pienip2nych, szkolenia pracownik6w, itp. obslusa dlusu publicznego - kwote zl przeznacza sie na splatq odsetek od kedyt6w i poly czek oraz na koszty zwiqzane z ich zaciqganiem. Rti ne rozliczenia - kwotg zl pozostawia siq jako rezerwg, kt6ra zostanie rozdysponowana w trakcie roku bud2etowego, w tym zl ptzeznacza sie na zarzqdzanie kryzysowe, natomiast pozostal4 kwotg na lezerwq og6lnq kt6ra zostanie w trakcie roku rozdysponowana na wydatki nie ujgte na etapie przyjecia budzetu bqd' tez na wydatki zaplanowane w niewystarczaj Ecej wysoko5ci. Oiwiata i wvchowanie - na 20Il rok wydatki bielqce tego dzialu bedq4,4 Vo wyzsze od przewidyrvanego wykonania roku 2010 i stanowi4 34,37 % og6fu wydatk6w budzetu gminy Sniadowo oraz 49,31 % wydatk6w biez4cych. Na etapie opracowania proj ektu budzetu przyj gto wzrost wydatk6w na wyplatg dodatk6w mieszkaniowych w zwi4zku ze wzlostem.tajnizsrego wynagrodzenia, kt6fe jest podstawq naliczeh tychze dodatk6w. Ponadto zibezpieczono Srodki na wyplatp nale2nych nagr6d jubileuszowych, jak r6wnie2 przyslugujqcych odpraw emerytalnych dla pracownik6w kwalifikuj4cych sig do przejdcia na emeryturq onz wyralalqcych chpi skorzystania z tego prawa. Wydatki bieiqce w poszczeg6lnych rozdzialach ksztahuj4 sig nastepuj4co: Sikoty porlstawowe - plan wydatk6w biez4cych tego rozdziatu zostal skalkulowany na kwotp zl, czyli na utrzymanie trzech szk6l podstawowych funkcjonuj4cych na terenie grniny, w tym na: 38

7 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeri i dodatkowego wynagrodzenia rocmego, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla pracownik6w o6wiaty (nauczyciele i pracownicy obstugi) kwota zl, 2) dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, ekwiwalenty BHP oraz FSS * tr, 3) zakup material6w, wyposazenia, artykul6w biurowych, Srodki czysto3ci, czasopism, oleju do ogrzewania budynk6w, artykul6w papiemiczych, zakup pomocy naukowych i ksi4zek zl, 4) zakup energii, wody, uslugi telefoniczne, internetowe, pocztowe, monitoring * zt, 5) delegacje i ubezpieczenia mienia, szkolenia pracownik6w zl, 6) badania lekarskie pracownik6w - kwota zl. Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych - na wydatki z ty'tulu wynagrodzeir i pochodnych pracownik6w zatrudnionych w szkolach podstawowych nauczajqcych dzieci w klasach zerowych, przeznaczy sip kwotq zl, natomiast na wydatki pozostale kwotq zt (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz ZFSS). Przedszkola - wydatki tego rozdzialu to kwota 3ll 329 zl, a dotycz4 utrzymania Gminnego Przedszkola w Sniadowie (wynagrodzenie pracownik6w stol6wki, sprzqtaczki oraz opiekun6w przedszkolak6w). Poszczeg6lne wydatki tego dzialu przedstawiaj 4 sip nastppuj 4co : 1 ) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zl, 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz FSS zt, 3) zakupy material6w, wyposazenia, opahr, Srodk6w czysto3ci, Srodk6w zyvno6ci zl, 4) uslugi, energia, woda, delegacje, badania lekarskie, uslugi telefoniczne to kwota zl. W ramach funkcjonowania przedszkola realizowane jest zadanie wlasne gminy pomocy potrzebuj 4cym z zahesu do2ywiania. Gimnazjum - na wydatki biezqce zwiqzane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Sniadowie og6lem planuje sip przeznaczy6 w budzecie roku 2011 kwotq zl. Szczeg6lowy plan wydatk6w tego rozdzialu ksztahtle sie nastepuj4co 1) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty BHP oraz FSS , 2) wynagrodzenia nauczycieli oraz obslugi wrv z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczfie, ubezpieczenie spoleczne oraz Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe) zl, 3) zakupy (materiaty, olej do ogrzewania pomieszczeh, pomoce naukowe, ksiqzki, artykuly biurowe, wyposazenie, Srodki czysto5ci, artykuty papiernicze oraz czasopisma) ],. 4) energia, woda, usfugi telefoniczne, badania lekarskie pracownik6w, pocztowe, internetowe - to kwota zl, 5) delegacje oraz ubezpieczenie mienia tr, 6) szkolenia pracownik6w - kwota 500 zl 39

8 Dowoienie ucznifw tlo szkdl - w tym dziale w loku zabezpiecza siq Srodki w kwocie zl za dowo2enie dzieci do szk6l (ustugi Swiadczone przez ZakJad Gospodarki Komunalnej) oraz zakrp bilet6w miesipcznych dla uczni6w. Dokszlalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - to kwota zl. Pozostala dzialalnoit - to Srodki w wysokodci 72 70I zl przeznaczone na nagrody dyrektor6w dla nauczycieli a takhe nagrody W6jta dla dyrektor6w i nauczycieli szk6l w kwocie zl oraz kwota zl na fundusz Swiadczeri socialnvch dla emervt6w i rencist6w bylych pracownik6w szk6l. Ochrona zdrowia - w ramach tego dzialu zaplanowano Srodki w wysoko5ci zl na przeciwdzialanie alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii. Wydatki tego dziaht realizowane bgd4 zgodnie z opracowanym w tym zakresie regulaminem profilaktyki przeciwalkoholowej, zwalczaniem narkomanir oraz przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie. Srodki wykorzystane zostanq na: l.udzielanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin patologicznych w postaci zakupu odzle2y i Zywno3ci otaz sfinansowanie kolonii i zimowisk, 2.prowadzenie szkoleri program6w edukacyjnych, 3. organizowanie imprez kulturalnych bezalkoholowych, 4.dofinansowanie dzialalnosci GOK-u oraz bibliotek w zakresie zakupu material6w, ksiq2ek udostqpnianych r6wnie2 dzieciom z rodzin zagro2onych alkoholizmem, 5.pokrycie koszt6w zwi1zanych z leczeniem os6b uzale2nionych w plac6wkach stacjonamych, 6. dofinansowanie klubu sportowego dzialaiqcego na terenie gminy, T.funkcjonowanie gminnej komisji ds. przeciwdzialanialkoholizmowi (zakup material6w oraz wynagrodzenia czlonk6w komisji). Pomoc spoleczna- wydatki tego dziafu to kwota I zl. Srodki przeznaczone sqnai 1) zaplate za pobyt podopiecznych w domach pomocy spolecznej - kwota zl, 2) wyplate Swiadczefi rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz koszty zwiqzane z ich obslug4 - kwota 52590'7 zl, 3) skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj4ce Swiadczenia z pomocy spolecznej oraz Swiadczenia rodzinne zl, 4) wyplatq zasilk6w okresowych oraz celowych kwota zl, 5) dodatki mieszkaniowe - kwota zl, 6) utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej to kwota zl, poktyta w 37,28% dotacj4 z budzetu paflstwa, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne pracownik6w zl, b) ekwiwalenty bhp, FSS zl, c) zakup material6w, energii, wody, usfugi pocztowe zl, 7) na pomoc spoleczn4 w zakresie doz1'wiania uczni6w przypada og6lem A' w tym kwota wlasnych Srodk6w w wysokosci zl, z dotacji (doposa:zenie stol6wki oraz do2ywianie 154'72) - zl oraz pozostala kwota z1 na wyptatp wynagrodzenia dla pracownik6w zatrudnionych w ramach prac spolecznie u?ytecznych. 40

9 Edukacvina opieka wvchowawcza - w tym dziale na ttrzymanie pracownik6w obsluguj4cych Swietlicq szkolnq przy Szkole Podstawowej w Sniadowie (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia i pochodne, FSS) przeznacza sie zl. Kwotg zl planuje sie jako Srodki wlasne na stypendia dla uczni6w. Gospodarka komunslna i ochrcna Srodowiska - wydatki biez4ce tego dziafu bqd4 dowczyly: 1) zaplaty za odbi6r odpad6w na wysypisko oruzkoszty likwidacji dzikich wysypisk w gminie - kwota zl, 2) oczyszczania terenu gminy zj (zakupy, uslugi, wynagrodzenie pracownika pracuj 4cego na umowq zlecenie), 3) oswietlenie ulic i dr6g (energia oraz konserwacja oswietlenia ulicznego) kwota zl, 4) utrzymanie mienia komunalnego, zaplata za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska oraz zaplata za wieczyste u2ytkowanie - kwota zl. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w tym dziale przewidziano og6lem na funkcjonowanie samorz4dowych instytucji kultury kwotp zl, w tym dotacj a na funkcjonowanie Grninnego Osrodka Kultury kwota orcz na Bibliotekq Publicznq gminy Sniadowo kwotg zt. Kultura fizvczna i soort - na wydatki na kulturp ftzycmq i sport w 2011 roku planuje sig przeztaczyt kwotg zl, w tym na utrzymanie boiska Orlik - kwota d (zatrudnienie trenera Srodowiskowego, zakup material6w do pielggnacji nawierzcbni, energia elektryczna i woda). KwotE zl planuje sie przekazat jako dotacjp po rozstrzygnietym konkursie na zadania zlecone z zakrcsg sportu. Pozostal4 Kwotq zl planuj e sie na zaplatp energii i wody wykorzystyr,vanej na boisku pilkarskim w Sniadowie przy ulicy Kolejowej oraz na zaktp nagr6d za udzial w konkursach sportowych. PRZEYJODNICZACY,,wa",L""r, 4l

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r.

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. A. Plan dochod6w og61em WYnosi 1. dochodywlasne stanowi~26,03% og6lnegoplanu i wynosz~: 2. projektowana subwencja og61nastanowi 45,15%

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i lowiectwo

Rolnictwo i lowiectwo Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo Wykonanie wydatk6w w stosunku do planu wynosi 98,3yo. Wydatki biezqce w kwocie 235.813 zl wydatkowano na zwrot czgsci podatku akcyzowego zawaxtego w cenie oleju napedowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY 2017-01-02 14:40:40 Razem: 010 01095 6280 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 700 70005 0470 0550 0760 0770 710 71035 750 75011 75023 Strona 1 z 5 122 313 000,00 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 010 01095 6280 020 02001 0840 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0760 0770 710 71035 750 75011 75023 Strona 1 z 5 103 200 000,00 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY 2015-01-28 12:57:55 Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 6300 710 71035 750 75011 75023 99 500 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 211 rok Dzial Rozdz Zródlo dochodów Planowane dochody (w w tym Ogólem biezace 6 Transport i lacznosc 2 1 1 1 64 Lokalny transport zbiorowy 1 1 1 1 Dotacje

Bardziej szczegółowo

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza DOCHODY BUDZETOWE Dochody budzetowe za 2011r. wykonano jak w zalaczniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów ksztaltuje sie nastepujaco: -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna DOCHODY 12.806.934 zł Dochody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 12.806.934 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY UM Nowy Targ Strona 1 po u Razem: 010 01095 020 02001 0840 600 60004 2310 6207 6209 60013 2330 60016 6207 60078 Strona 1 z 10 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok - DOCHODY Razem: 020 02001 600 60004 60013 2330 60016 6330 60095 6297 6300 630 63003 6298 700 70005 0470 0550 0760 0770 6298 710 71035 2020 750 75011 Strona 1 z 5 137 740 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 630 63003 700 70005 0470 0760 710 71035 750 75011 75023 751 119 300 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

DOCHODY- I POLROCZE 2012 r.

DOCHODY- I POLROCZE 2012 r. W6JT GMlNY LANCUT 37-100 l:..ancut ul. Mickiewicza 2 a, DOCHODY- I POLROCZE 2012 r. Zal~cznik Nr 1 do Infonnacji z wykonania budzetu Gminy Lailcut za I p6lrocze 2012 r. Lp. Dzial Nazwa dzialu 1. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów

Układ wykonawczy dochodów Strona 1 RAZEM ZESTAWIENIE 55 653 404,00 Wydział Finansowy 55 144 264,00 020 Leśnictwo 200,00 02001 Gospodarka leśna 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 200,00 600 Transport i łączność 105

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

\ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich 1.146,4421. 22,93 1.116.1421. 22,93 205.019,0021.

\ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich 1.146,4421. 22,93 1.116.1421. 22,93 205.019,0021. 5 \ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich Dzial 600 Transpofilqczno5i 5.000'0021' Rordzial 6001 b Drogi publiczne grninne $ 0690 wplywy z r6znych oplat 5.000,0021

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY LANCUT Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r ,72 66, , ,

WOJT GMINY LANCUT Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r ,72 66, , , WOJT GMINY LANCUT 37-100 Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a Zall\.cznik Nr 2 do Informacji z wykonania budzetu Gminy Lancut za I p6trocze 2011 r. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r. Lp Dzial, Nazwa dzialu, rozdzialu

Bardziej szczegółowo

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI 2010-11-15 10:10:46 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 133 199 768,00 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Leśnictwo 11 160,00 Gospodarka leśna 11

Bardziej szczegółowo

wait GMINY LANCUT Lancut ul. Mickiewicza 2 a

wait GMINY LANCUT Lancut ul. Mickiewicza 2 a : '_J wait GMINY LANCUT 37-100 Lancut ul. Mickiewicza 2 a, DOCHODY-JPOLROCZE 2011 r. Zalqcznik Nr 1 do Infonnacji z wykonania budzetu Gminy Lancut za I potrocze 2011 r. Lp. Dzial 1. 010 Nazwa dzialu Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r ,00-57, , , , ,36

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r ,00-57, , , , ,36 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/ z dnia 27 sierpnia r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 97 045,55 95 988,06 Pozostała działalność 97 045,55 95 988,06 Dochody z najmu

Bardziej szczegółowo

W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag

W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag UZASADNIENIE PRZYJETYCH WARTOSCI DOCHODÓW NA 2016 ROK Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 3.500,00 zl Rozdzial 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 500,00 zl 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok - DOCHODY UM Nowy Targ Strona 1 po u Razem: 010 01095 6610 020 02001 0870 600 60004 2310 60013 2330 60016 6207 6330 60078 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI 2011-11-15 14:04:54 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 na programy finansowane ze środków z art. 5 119 375 317,00 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Izby rolnicze 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI 2011-03-03 10:04:10 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 131 974 835,00 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Leśnictwo 11 160,00 Gospodarka leśna 11

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2014-11-14 14:01:03 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 630 63003 700 70005 710 71004 71035 750 Strona 1 z 7 100 400 000,00 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2015-01-28 12:49:43 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 630 63003 na programy finansowane ze środków z art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY 2018-11-15 11:29:42 Strona 1 Razem: 010 01095 6630 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0550 0760 0770 710 71035 153 700 000,00 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDZETU GMINY LANCUT NA 2014 ROK

WYDATKI BUDZETU GMINY LANCUT NA 2014 ROK WOJT GMJNY LANcur 37-100 Lancut ul. Mickiewicza 2 a Zal'lcznik Nr 2 do uzasadnienia do projektu budzetu na 2014 r. WYDATKI BUDZETU GMINY LANCUT NA 2014 ROK Dzial Nazwa dzialu, przewidywane Plan na 2014

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI 2016-01-07 11:47:08 Strona 1 Razem: 010 01030 01095 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 60095 630 63003 700 70005 100 200 000,00 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku. Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku. Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące Tabela Nr 2. II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące O10 Rolnictwo i łowiectwo 59 925,62 62 296,82 104,0

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2017 Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 163.984,47 163.984,47 163.984,47 100 Transport i łączność 600 - - - - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo