Przewidywane wykonanie dochodów w 2020 roku oraz planowane dochody na 2021 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewidywane wykonanie dochodów w 2020 roku oraz planowane dochody na 2021 rok"

Transkrypt

1 Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok Przewidywane wykonanie dochodów w 2020 roku oraz planowane dochody na 2021 rok ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , ,33 100,00% 0,00 0,00 zwrot nadebranego odpisu 2% z podatku rolnego WIR ,00 0, ,33 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 sprzedaż działki 188/6, 188/7 w Chociczy łącznej pow.0,5116 ha, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 nie przyznana dotacja na etapie projektu , ,27 0,00 0, ,00 O , ,27 0, ,33 0,00 0, ,00 0,00 100, , , ,44 100,00% 4 836, ,00 dzierżawa obwodów łowieckich , , , , ,00 O , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 dochody nie są planowane na 2021r. W związku ,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 z umową użyczenia kotłowni osiedlowej do bloków nr 45,46,47 na rzecz Współnoty Mieszkaniowej z r ,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 100,00 zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień) , , , , , ,00 dodatkowo ,00 zł z tyt.zaległości w tym: , , ,56 100,00% , ,00 woda-od r. Do r.kwota 3,45 zł brutto od kwota wody nie znana 0,00 100,00% 0,00 ciepła woda-nie ma zaplowanych dochodów w związku z umową użyczenia z dniem r. kotłowni osiedlowej w Klęce Wspólnocie Mieszkaniowej , , ,84 100,00% , ,00 opłata przyłączeniowa pozostaje bez zmian tj. w kwocie 6,00 zł (brutto) , , , ,65 100,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0, ,00 zwroty pod.nalicz.vat z Urzędu Skarbowego , , , , ,00 Strona 1 z 10

2 ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 20,00 zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień) ,00 270,02 30,00 360,03 101,80% 366,51 370,00 energia elektryczna-wzrost o 1,8% ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 15, ,00 270,02 360,03 366,51 405, , , , , , ,24 100,00% 0,00 0, , ,24 0,00 0,00 0, , , ,50 100,00% 0, ,00 zwrot nadebranej dotacji na transport lokalny Gmina Jarocin , , ,50 0, , , , ,00 100,00% 0, ,00 Dofin.z FOGR budowy dróg dojazd.do gruntów rolnych , ,00 0,00 0,00 Dofin.z Funduszu Dróg Samorządowych , , ,00 0, , , ,74 0, , ,00 504,00 639,90 100,00% 639,90 640,00 trwały zarząd OPS Chromiec 135,90 zł, Boguszyn 504,00 zł , , , ,00 wieczyste użytkowanie gruntów (netto) za ha ,38 zł + użytk.wiecz.z 2020r ,50 zł ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 50,00 zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień) , , , ,69 187,33% , ,00 plus zaległości ,00 w tym: , , ,11 116,00% , ,00 czynsz mieszkalny ulega podwyższeniu w stosunku do z 2020r. o 103,33% tj.stawka podstaw.z kwoty 6,00 zł/1m2 ulega z dniem r. zwiększeniu na kwotę 6,20 zł/m , , ,00 dzierżawa gruntów rolnych 8 254, , ,00 czynsze dzierżawne ,00 0, , , ,00 0, ,00 100,00% 5 160, ,00 planowana sprzedaż na rzecz najemców budynku komunalnego Rynek 12 w Nowym Mieście nad Wartą , ,32 241, ,43 100,00% 2 900, , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 za wieże przekaźnikowe na bud.hydrofornii w Chwalęcinie ,00 0,00 0,00 zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Strona 2 z 10

3 , , ,00 100,00% 4 000, , , , , ,00 pismo Wojewody FB.I ,00 4,65 0,52 6,20 100,00% 6,20 10, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 70, ,00 0,00 0, ,00 100,00% 1 000, , ,00 0,00 0, ,00 100,00% 1 000,00 0, ,00 0,00 0,00 10,00 100,00% 10,00 10, ,00 48,39 5,38 64,52 100,00% 64,52 65, ,00 48, , , , , ,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 powszechnu spis rolny , ,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0, ,00 65,00 7,22 86,67 100,00% 86,67 89,00 CUW - oświata ,00 65,00 7,22 86,67 1,00 86,67 89, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0, , , , , ,40 100,00% , ,00 wpłaty za koszty postępowania sądowego , ,34 274, ,45 100,00% 3 292, ,00 wpłaty za koszty postępowania sądowego i komorniczego , , , , , , ,93 7, ,24 1, , , , , ,00 pismo KBW Konin DKN / , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 3 z 10

4 ,00 100,00 0, , , ,00 100,00% 0, , ,00 0, ,00 1,00 0,00 0, ,00 200,10 0,00 100,00% 0, ,00 200,10 0,00 0,00 1,00 0,00 0, , ,10 0,00 0, , , , ,03 100,00% , ,00 karta podatkowa ,00 4,13 0,46 5,51 100,00% 5,51 5, , , , , , , , , ,20 100,00% , ,00 stawki podatku nie ulegają zmianie w stosunku do 2020 r , , , ,33 100,09% , ,00 (stawka zwiększa się o 0,09% tj. z kwoty 58,46 zł/1 dt na kwotę 58,55 z/dt) , , , ,67 102,60% , ,00 stawka zwiększa się o 2,6%(z 42,7328 na 43,3048) , , , ,81 100,00% , ,00 stawki podatku nie ulegają zmianie w stosunku do 2020 r , , , ,80 100,00% , ,00 opłata od czynności cywilnoprawnych ,00 139,20 15,47 185,60 100,00% 185,60 186,00 zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień) , ,79 877, ,05 100,00% , ,00 w tym 1 000,00 zł z US , , , , , , , , ,11 100,00% , ,00 stawki podatku nie ulegają zmianie w stosunku do 2020 r , , , ,27 100,09% , ,00 (stawka zwiększa się o 0,09% tj. z kwoty 58,46 zł/1 dt na kwotę 58,55 z/dt) , ,44 869, ,59 102,60% , ,00 stawka zwiększa się o 2,6%(z 42,7328 na 43,3048) , , , ,24 100,00% , ,00 stawki podatku nie ulegają zmianie w stosunku do 2020 r , , , ,67 100,00% , ,00 podatek od spadków i darowzin ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 opłata targowa , , , ,65 100,00% , ,00 opłata od czynności cywilnoprawnych , ,20 193, ,60 100,00% 2 325, ,00 zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień) , , , ,64 100,00% , ,00 w tym 1 000,00 zł z US , , , , , , , , ,00 100,00% , ,00 opłata skarbowa , , ,47 100,00% , ,00 opłata eksploatacyjna , , ,35 100,00% , ,00 opł.za pozwolenia na alkohol , , , ,87 100,00% , ,00 zaj.pasa drogi , , ,04 100,00% 1 203, ,00 koncesja ,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 opłata produktowa wyrównanie za lata ubiegłe , , , , ,00 Strona 4 z 10

5 , , , ,12 100,00% , ,00 podatek VAT , , , , , , , ,00 100,00% , ,00 pismo Min.Fin.Nr ST , , , ,84 100,00% , ,00 podatek dochodowy od osób prawnych , , , , , , ,52 0, ,45 0, , , , , , ,00 pismo Min.Fin.Nr ST , , ,00 0, , , , , ,00 pismo Min.Fin.Nr ST , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 100,00% , ,00 odsetki od lokat terminowych , , ,55 0,00 0,00 dotacja z tyt.refund.wydatków z fund.sołeckiego , ,77 0, , , ,38 0,00 0,00 środki z Rzadowegi Funduszu Inwestycji Lokalnych , , , , , , , ,00 pismo Min.Fin.Nr ST , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 130, ,00 27,00 3,00 36,00 100,00% 36,00 108, , , , ,73 100,00% , ,00 czynsz i najem obiektów szkolnych , ,63 593, ,84 100,00% 7 116, , ,00 0,00 50,44 100,00% 50,44 0, ,00 0,27 0,03 0,36 100,00% 0,36 15, , ,74 852, , ,00 0,00 0,00 0, , ,18 276, ,24 100,00% 3 320, , ,00 0,00 0,00 0,00 nie przyznana dotacja na etapie projektu ,00 0,00 0,00 nie przyznana dotacja na etapie projektu , ,34 Dotacja na zakup komputerów do "Zdalnej nauki" , ,47 Dotacja na zakup komputerów do "Zdalnej nauki" ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ERAZMUS realizowany przez Zespół Szkół w Klęce , , , , ,00 Strona 5 z 10

6 , ,00 162, ,67 100,00% 1 946, , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0, ,00 Refundacja wydatków od innych gmin na dzieci uczęszczające z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą , ,00 0,00 nie przyznana dotacja na etapie projektu , , , , , , , ,00 opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , ,00 opłaty za korzystanie z wyżywienia w jedn.wych.przedszk , ,80 259, ,40 100,00% 3 110, , , ,00 208, , ,00 opłaty za co , , , ,28 100,00% , ,00 Refundacja wydatków od innych gmin na dzieci ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 nie przyznana dotacja na etapie projektu , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 najem obiektów szkolnych ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0, ,00 0,00 0,00 nie przyznana dotacja na etapie projektu ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% zmiana klasyfikacji na (CUW-oświata) ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 78, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 18, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0, , ,00 0, , , , ,00 100,00% ,00 nie przyznana dotacja na etapie projektu , , , , , ,00 Strona 6 z 10

7 , , ,20 100,00% 0,00 nie przyznana dotacja na etapie projektu , ,10 0, ,20 0,00 0, , , , ,48 0, , , ,00 0,00 0,00 nie przyznana dotacja na etapie projektu ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 umowa dot.opiekunów stażystów , , , ,00 pismo Wojewody FB.I ,00 249,84 27,76 333,12 100,00% 333,12 334,00 5% z przewidywanych dochodów za odpłatność w świetlicy ,00 0, , ,59 27, ,12 3,00 333, , ,00 0, ,00 zmiana klasyfikacji na , , , ,00 pismo Wojewody FB.I , , ,00 0, , , , , ,00 pismo Wojewody FB.I , , ,00 0, , ,00 0,00 106,00 0,00 nie przyznana dotacja na etapie projektu ,00 0,00 106,00 0,00 0, , , , ,00 pismo Wojewody FB.I , , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 umowa dot.opiekunów stażystów , , ,00 0,00 nie przyznana dotacja na etapie projektu , , , ,00 pismo Wojewody FB.I , ,18 0, ,00 1,00 0, , ,00 202,50 25,31 303,75 0,00 300,00 odpłatność za pobyt w miszkaniach chronionych ,00 202,50 303,75 0,00 300, , , , ,84 100,00% , ,00 opł.za świadcz.usług opiekuńczych , , , ,00 pismo Wojewody FB.I ,00 0,00 0,00 5% odpłatności z wpłat za usługi opiekuńcze (zlecone) , , , , ,00 Strona 7 z 10

8 , ,44 0,00 nie przyznana dotacja na etapie projektu , ,44 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 765, ,00 107,60% 9 877, ,00 prace społ.użyteczne , , , , , , ,44 27, ,71 4, , , , ,00 0,00 nie przyznana dotacja na etapie projektu , ,00 0,00 nie przyznana dotacja na etapie projektu , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 pismo Wojewody FB.I , , ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , , , ,00 pismo Wojewody FB.I , , , ,96 100,00% , ,00 40% fund.alim.,+50% zal.alim , , , ,96 1, , , , ,00 0,00 nie przyznana dotacja na etapie projektu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 nie przyznana dotacja na etapie projektu ,00 0,49 5, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0, , , ,00 pismo Wojewody FB.I , ,00 0,00 0, , , , , ,96 1, , ,00 Strona 8 z 10

9 ,00 8,80 0,98 11,73 100,00% 11,73 12,00 zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień) ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień) , , , ,20 100,00% , , ,10 zł (netto) x12 m-cy PWIK = ,20 zł , , , , , ,00 plus zaległości ,00 zł , , ,97 100,00% , ,00 opł.za ścieki od r.do r. kwota 5,45 zł (brutto), od r. kwota nie jest znana 0,00 0,00 0,00 100,00% 0, ,00 opł.za ścieki dowożone beczkowozem zotsła ustalona na kwotę 6,48 zł/m3 (brutto) tj. 6,00 zł /m3 (netto) , ,48 466, ,64 100,00% 5 592, , , , , ,44 4, , , , , , ,57 261,11% , ,00 opł.za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6399x28,00x12)+(1673x26,00x12)= ,00 zł ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 200, , ,44 672, ,59 100,00% 8 072, ,00 zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień) ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 zaległe opłaty za składowanie śmieci , ,52 290, ,03 100,00% 3 490, , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 wpłaty za oddawane odpady segregowane , , , , , , , , , ,60 107,00% , ,00 środki z PUP za roboty publiczne , , , ,33 107,00% , , , , , , , ,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 zwrot za korektę obciążenia schroniska dla zwierząt ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 817, ,40 100,00% 9 811, ,00 opłaty za korzystanie ze środowiska , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 środki z WFOŚiGW na azbest ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 36,00 za udzieloną informację o środowisku ,00 0,00 0,00 0,00 36, , , , ,96 4, , ,00 Strona 9 z 10

10 ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 16,00 zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień) , , , ,67 100,00% , , ,00 0, ,00 15,70 1,74 20,93 100,00% 20,93 20, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 zwrot nadebranej dotacji przez Bibliotekę ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 Razem: , , , ,73 10, , ,00 w tym: , ,34 0, , ,47 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,62 0, ,20 1,00 0, , , , , , ,77 0, , ,00 0, , , , ,55 1, , ,00 subwencja , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10

DOCHODY-I PÓŁROCZE 2015 r.

DOCHODY-I PÓŁROCZE 2015 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Łańcut za I półrocze 2015 r. DOCHODY-I PÓŁROCZE 2015 r. Lp. Dział Nazwa działu 1. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY -1 półrocze 2017 r.

DOCHODY -1 półrocze 2017 r. Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Łańcut za I półrocze 2017 r. DOCHODY -1 półrocze 2017 r. Lp. Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 191.706,05 191.825,24

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2016 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2016 ROKU Dział 020 Leśnictwo 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy za dzierżawę terenów łowieckich 2 500,00 2 500,00 630 Turystyka 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 700

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie do budżetu. na 2014 rok. I. Wstęp. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na.

Objaśnienie do budżetu. na 2014 rok. I. Wstęp. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014. I. Wstęp podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚ 197.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Symbol Nazwa Plan roku kol. 1 kol. 2 kol. 3

Symbol Nazwa Plan roku kol. 1 kol. 2 kol. 3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Dochody razem 41 347 318,31 Dochody bieżące razem 26 501 469,90 Dochody własne 16 976 764,00

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów gminy za 2016 r.

Realizacja dochodów gminy za 2016 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. Realizacja dochodów gminy za 2016 r. % realizacji Lp. Dział Nazwa działu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2006 WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2006 WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2006 WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA I. DOCHODY WŁASNE 232 203 230 293 240 051 276 716 300 16 523 751 126,3 33,2 1. Wpływy z podatków 138 872 000 142 076 000 142 076

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 197.240,00 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2017 Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 163.984,47 163.984,47 163.984,47 100 Transport i łączność 600 - - - - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

- os. fizyczne ,00 1,76 - os. prawne ,07 11,09

- os. fizyczne ,00 1,76 - os. prawne ,07 11,09 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA I. DOCHODY WŁASNE 36 24 50 297 726 500 283 586 500 4 40 000 94,8 30,90. Wpływy z podatków 45 84 000 44 770 000 44 770 000-99,28

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK Klasyfikacja Planowane Wykonanie na % budżetowa Treść dochody na 31.12.2012 r. 31.12.2012 roku Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 14.03.2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Budżet gminy Pruchnik na 2013 rok został uchwalony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2013 roku Wykonanie na 30.06.2013 r. Rozdz Dz.. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz. 6:5

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz. 6:5 Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2012 Wykonanie na 30.06.2012 r. Rozdz. 6:5 Dz. 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu gminy Smętowo Graniczne na 2014 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu gminy Smętowo Graniczne na 2014 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu gminy Smętowo Graniczne na 2014 rok. D O C H O D Y Planowane dochody gminy na 2014 rok wynoszą ogółem 16.221.421 zł, z tego dochody bieżące 15.542.331 zł, w

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela nr 1a do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 425/2017 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 09.08.2017r. i wykonanie dochodów budżetu miasta na 30.06.2017r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y Załącznik nr 1 (zł) Dz. Nazwa Kwota-Plan Wyszczególnienie 2002 r. 1 2 3 4 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 2.800,00 zł Dochody tego działu dotyczą dzierżaw terenów łowieckich. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKONA - NIE DOCHODY OGÓŁEM 24.762.871,84 24.479.119,94

PLAN WYKONA - NIE DOCHODY OGÓŁEM 24.762.871,84 24.479.119,94 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ZA 2013 ROK % ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN WYKONA - NIE DOCHODY OGÓŁEM 24.762.871,84 24.479.119,94 w tym : 98,86 Dochody bieżące 23.345.638,84 23.051.907,62 98,75 Dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2016 zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 262.076,64 262.076,64 262.076,64 100 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. 1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Dochody miasta ogółem wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD DO ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD DO ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12. 2014 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2014 rok planowano w kwocie 11.858.595,50 wykonano w kwocie 11.839.435,40 tj. 99,8% z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2017 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2017 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2017 ROK KRUSZYNA, 2018-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.2.11.2018 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2018 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2015 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2015 ROKU Dział 020 Leśnictwo 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy za dzierżawę terenów łowieckich 3 000,00 3 000,00 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III / 29 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2009 ROKU Klasyfikacja

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2009 ROKU Klasyfikacja DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2009 ROKU Klasyfikacja PLAN po Treść budżetowa zmianach WYKONANIE % Dz. Rozdz. w złotych w złotych 06:05 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 880,85

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie za 2003 r

Wykonanie za 2003 r Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia nr 19/2004 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 24.03.2004 dochodów budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2003 rok Lp Dział Wyszczególnienie 1 Plan na 2003 rok za 2003 r 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach na r

Plan po zmianach na r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2007 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 19 marca 2007 roku Wykonanie dochodów budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2006 rok. Lp Dział rozdział Wyszczególnienie Plan po

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Dział 020 LEŚNICTWO 2.800,00 zł Dochody tego działu dotyczą dzierżaw terenów łowieckich. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r. L.p. Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu Plan w zł Wykonanie w zł

Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r. L.p. Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu Plan w zł Wykonanie w zł Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2012 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 sierpnia 2012r. Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 30.06.2012 r. L.p. Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Dobroszyce na 2016 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wartość 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.000 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. 3 Budżet miasta Łodzi na 28 rok. Dochody miasta ogółem wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/54/8 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok. UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY Dział Rozdział Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095 700 70005 710 71035

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK. Treść

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK. Treść CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK Treść Planowane dochody na 31.12.2011 roku Wykonanie na

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2017 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2017 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/333/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 Dział Nazwa działu klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY budżetu Gminy Ropczyce na 2016 rok

DOCHODY budżetu Gminy Ropczyce na 2016 rok Tabela Nr 1 DOCHODY budżetu Gminy Ropczyce na 2016 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 181 10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXXV/240/2017 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 18 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA XXXV/240/2017 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 18 grudnia 2017 r. UCHWAŁA XXXV/240/2017 RADY GMINY OLSZANKA w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2013 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2013 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku Plan po zmianach na Wykonanie na 31.12.1012

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2019

Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2019 Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2019 Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2019 oszacowane zostały na kwotę 36.050.293 zł dochody bieżące stanowią kwotę 32.392.707 zł i 90% dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDśETU W 2010 ROKU

DOCHODY BUDśETU W 2010 ROKU DOCHODY BUDśETU W 2010 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/1184/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 stycznia 2010 r. 010 020 OGÓŁEM DOCHODY: 652 642 15 447 519 756,21 205 122 393,79 w tym: 1)

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2017 rok

Dochody budżetu na 2017 rok Dochody budżetu na 2017 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 197 240,00

Bardziej szczegółowo

Prognozowane dochody budżetu Gminy Krasiczyn na 2014 rok.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Krasiczyn na 2014 rok. Prognozowane dochody budżetu Gminy Krasiczyn na 2014 rok. 1. Leśnictwo 301 850 Planuje się dochody ze sprzedaży drewna z lasów będących w zarządzie samorządów wiejskich Dochody przyjmuje się zgodnie z

Bardziej szczegółowo

,12 zł. PLANOWANE DOCHODY NA ROK WYKONANIE tj ,66 zł ,31 % DOCHODY BIEŻĄCE

,12 zł. PLANOWANE DOCHODY NA ROK WYKONANIE tj ,66 zł ,31 % DOCHODY BIEŻĄCE 1 PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2016 WYKONANIE tj. - 71 084 779,12 zł. - 71 303 810,66 zł. - 100,31 % DOCHODY BIEŻĄCE WYKONANIE tj. DOCHODY MAJĄTKOWE WYKONANIE tj. - 68 186 422,84 zł. - 68 429 712,66 zł. -

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Dochody Gminy na 2018 rok

PROJEKT Dochody Gminy na 2018 rok PROJEKT Dochody Gminy na 2018 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 1 465 439,00 60016 Drogi publiczne gminne

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

Dochody wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2011.

Dochody wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2011. Zał. nr 1 do objaśnień Dochody wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2011. Dział Określenie działu i ważniejszych źródeł Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna , ,00 0,00 0, , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00

750 Administracja publiczna , ,00 0,00 0, , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28-01-2015 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - dochodów przed po 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Autopoprawka do projektu budżetu na 2017 rok

Autopoprawka do projektu budżetu na 2017 rok Autopoprawka do projektu budżetu na 2017 rok Autopoprawka Nr 1 Zmienia się brzmienie 1 jak niżej: (wzrost wysokości dochodów ogółem i dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł) 1. Ustala się dochody budżetu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu w 2019 r. w złotych

Dochody budżetu w 2019 r. w złotych Dochody budżetu w 2019 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01010 01095 400 40002 600 60095 700 70005 750 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 27 20 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ rok Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2017 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 970 091,32 2 547 161,18 85,76 01010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 stycznia 2016 r. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 4 874

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 marca 2016 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 31.12.2015 r. L.p Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu Plan

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 399 00 4 0690 Wpływy z różnych opłat 380 00 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00 TABELA NR 1 Dochody budżetu Gminy na 2014 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 124 08 124 08 60095 Pozostała działalność 124 08 2007 2009 105 468,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/78/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/78/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2016 rok Uchwała Nr XVIII/78/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2016 rok w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Rokietnica za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok. Nazwa Plan ogółem

Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok. Nazwa Plan ogółem Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok Załącznik Nr 1 w złotych Dział 1 010 Nazwa Plan ogółem 2 3 4 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 224 101,00 0470 Wpływy z opłat

Bardziej szczegółowo

Transport i łączność ,00

Transport i łączność ,00 Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 600 3 4 bieżące Transport i łączność 500 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 436 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia roku

Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia roku Dochody Budżetowe na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia 28.12.2017 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 01095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY budżetu Gminy Ropczyce na 2017 rok

DOCHODY budżetu Gminy Ropczyce na 2017 rok Tabela Nr 1 DOCHODY budżetu Gminy Ropczyce na 2017 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 30 00 60016 Drogi publiczne gminne 30 00 0490 Wpływy z innych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo