z dnia 20 kw ietnia 2018 r.
|
|
- Adrian Stefański
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Z A R Z Ą D Z E N I E N R S G B U R M I S T R Z A Z D Z I E S Z O W I C z dnia 20 kw ietnia 208 r. w s p r a w ie z a t w ie r d z e n ia s p r a w o z d a ń f in a n s o w y c h in s t y t u c j i k u l t u r y G m i n y Z d z i e s z o w ic e N a podstawie art.0 ust.l ustawy z d n ia 8 m arca 990 r. osam orządzie gm innym (Dz.U. z r. poz. 875 i 222; z 208 r. poz. 0) w związku z art. 5 ust ustawy z dnia 29 września 994 r. o rachunkowości (D z.u. z 208 r. poz. 95 i 98) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z d n ia 25 października 99 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (D z.u. z 207 r. poz. 862, 60, 57 i 76, z 208 r. poz. 52 i 597) zarządza się co następuje:. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe M iejsko-g m innego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach za rok 207, obejmujące: bilans na dzień r. oraz rachunek zysków i strat za okres od r. do r., stanow iące załączniki nr oraz nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe M iejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszow icach za rok 207, obejm ujące: bilans na dzień r. oraz rachunek zysków i strat za okres od r. do r., stanow iące załączniki nr oraz nr 4 do niniejszego zarządzenia.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: B A D B C 6B -C 2458FA 85E. Podpisany Strona
2 Zarządzenia nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym / R a c tó i P ra w n y F lźbieił!m ikiiów -P akurii
3 i t u t e s i ' ÿ S p A ; ' i r S T f h i Y j i - " ; ; ' " ^ ; " " " l ",, ' C ' Ł ui. PoVYYSnC OVy / N ip :7 A A V 7 " A r? o s p o r z ą d z o n y n a d z ie ń : B I L A N S grudnia 2}07 r... tóca,ff*wk/ /W ą do %a^at(mjuxl<x'f»{ 2?. 0050,54. ZOiQ x c W ą ^ i l o 5ł8-.,i- U R Z Ą D M IE JS K I w Z d z ie s z o w ic a c h S E K R E T A RIA I W P Ł Y N Ę Ł O N r w re j, jednostka obkdkenio ya: zł A K T Y W A S t a n n a P odpis----- S t a n - n a i, '.,! A, * , A A k t y w a t r w a le , ,6 5 A K a p it a ł ( f u n d u s z ) w ła s n y , ,0 4 r W a r t o ś c i n i e m a t e r ia l n e i p r a w n e Koszty zakończonych prac rozwojowych 7 Wartość firmy 4 Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne prawne 2 4,8 6 0,0 0 I K a p it a ł ( f u n d u s z ) p o d s t a w o w y 7 2 0, , 8 I I 2 4,8 6 III K a p it a ł ( f u n d u s z ) z a p a s o w y, w ty m : - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) K a p it a ł ( fu n d u s z ) z a k t u a liz a c j i w y c e n y, w ty m : z tytułu aktualizacji wartości godziwej R z e c z o w e a k t y w a t r w a le , ,6 5 IV Środki trwałe , ,6 5 b) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego graniu) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej P o z o s t a łe k a p i t a ły ( f u n d u s z e ) r e z e r w o w e, w ty m : - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne , ,2 2 V Z y s k (s t r a t a ) z la t u b i e g ły c h , ,8 c) urządzenia techniczne i maszyny 5 0 2, ,6 V I Z y s k (s t r a t a ) n e t t o 8 6 0, ,8 5 d) środki transportu 9 7 7, ,9 2 V I I O d p is y z z y s k u n e t t o w c ią g u r o k u o b r o t o w e g o ( w ie lk o ś ć u j e m n a ) e) inne środki trwale 2 4 6, ,8 8 B Z o b o w ią z a n ia i r e z e r w y n a z o b o w ią z a n ia , ,5 4 2 Środki trwałe w budowie I R e z e r w y n a z o b o w ią z a n ia 6 0,5 6 0,0 0 Zaliczki na środki trwałe w budowie I I I N a le ż n o ś c i d łu g o t e r m in o w e 0,0 0 0,0 0 2 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Od jednostek powiązanych - długoterminowa 2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - krótkoterminowa 0,0 0 0,0 0 Od pozostałych jednostek Pozostałe rezerwy 6 0,5 6 0,0 0 I V I n w e s t y c j e d ł u g o t e r m in o w e 0,0 0 0,0 0 - długoterminowe Nieruchomości - krótkoterminowe 6 0,5 6 2 Wartości niematerialne i prawne I I Z o b o w ią z a n ia d łu g o t e r m in o w e 0,0 0 0,0 0 Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale udziały lub akcje Wobec pozostałych jednostek 0,0 0 0,0 0.inne papiery wartościowe kredyty i pożyczki - udzielone pożyczki b).inne długoterminowe aktywa finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe Drukowane programem BILANS Gofin 207 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN -
4 b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale d) zobowiązania wekslowe - udziały lub akcje e) inne - inne papiery wartościowe ITT Z o b o w ią z a n ia k r ó t k o t e r m in o w e , ,6 - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe Zobowiązania wobec jednostek powiązanych o okresie wymagalności: c) w pozostałych jednostkach - do 2 miesięcy - udziały lub akcje - powyżej 2 miesięcy - inne papiery wartościowe b) inne - udzielone pożyczki 2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - inne długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe - do 2 miesięcy o okresie wymagalności: V D łu g o t e r m in o w e r o z lic z e n ia m i ę d z y o k r e s o w e Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - powyżej 2 miesięcy b) inne 2 Inne rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania wobec pozostałych jednostek , ,70 B A k t y w a o b r o t o w e 7 87, ,9 kredyty i pożyczki T Z a p a s y 9 42, ,40 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Materiały 5 04, ,40 c) inne zobowiązania finansowe 2 Półprodukty i produkty w toku d) o okresie wymagalności: 6 489, ,66 Produkty gotowe - do 2 miesięcy 6 489, ,66 4 Towaiy -pow yżej 2 miesięcy 5 Zaliczki na dostawy i usługi 4 98,00 000,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi II N a le ż n o ś c i k r ó t k o t e r m in o w e 8 886, ,94 f) zobowiązańia wekslowe Należności od jednostek powiązanych g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 29 5, ,04 o okresie spłaty: b) z tytułu wynagrodzeń - d o 2 miesięcy i) inne 0,6 -pow yżej 2 miesięcy 4 Fundusze specjalne 2 456,5 48,9 b) inne IV R o z lic z e n ia m i ę d z y o k r e s o w e , ,9 2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale o okresie spłaty: Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe , ,9 - do 2 miesięcy - długoterminowe , ,97 -pow yżej 2 miesięcy - krótkoterminowe , ,96 b) inne Należności od pozostałych jednostek o okresie spłaty: 8 886, , , ,4 - do 2 miesięcy 2 75, ,4 -pow yżej 2 miesięcy Drukowane programem BILANS Gofin 207 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN -
5 b ) z ty tu łu p o d a t k ó w, d o ta c ji, c e ł, u b e z p ie c z e ń s p o łe c z n y c h 'i z d r o w o t n y c h o r a z in n y c h t y t u łó w p u b lic z n o p r a w n y c h 6 0 6, ,0 4 c) in n e 2 0 5,0 0,7 6 d ) d o c h o d z o n e n a d r o d z e s ą d o w e j III In w e s ty c je k r ó tk o te r m in o w e ,7 9 K r ó tk o te r m in o w e a k ty w a f in a n s o w e 8 5 9, ,7 9 w j e d n o s t k a c h p o w ią z a n y c h 0,0 0 0,0 0 - u d z ia ły lu b a k c je - im ię p a p ie r y w a r to ś c io w e - u d z ie lo n e p o ż y c z k i - in n e k r ó tk o te r m in o w e a k ty w a f in a n s o w e b ) w p o z o s t a ły c h j e d n o s t k a c h 0,0 0 0,0 0 - u d z ia ły lu b a k c je - in n e p a p ie r y w a r to ś c io w e - u d z ie lo n e p o ż y c z k i - in n e k r ó tk o te r m in o w e a k ty w a f in a n s o w e c) ś r o d k i p ie n ię ż n e i in n e a k ty w a p ie n ię ż n e - śr o d k i p ie n ię ż n e w k a s ie i n a r a c h u n k a c h - in n e ś r o d k i p ie n ię ż n e - in n e a k ty w a p ie n ię ż n e 8 5 9, , , ,7 9 2 I n n e in w e s t y c j e k r ó tk o te r m in o w e IV c K r ó tk o tc r m in o w c r o z h c /e n ia m ię d z y o k r e s o w e N i k / i u w pi i l\ n i k ip il il (fu n d u sz) p o d s ta w o w y, D l d / i.i h (.ik c jc ) w k isili ï.j -t;., -,,. - ', p.... Na.. I.i..,', if... Ui), if;.- y i i, ) «i ) r.. >.* / \ _ v --'z & i CsŁ6W»A KSIĘGOWA M onilcp feo.s/t. o s2 M. o ). (D ata i p o d p is oso b y, której p o w ie k o :o prow adzenie ksiąg rachunkow ych )...n g r.ę f^ a tę ^ ^ a in r (D ata i p o d p is kierow niforjóm ipstki, a je ż e li jednostką kieruje organ w ieloosok ow yfw szystkich członków tego organu) Drukowane programem BILANS Gofln 207 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN -
6 OVOiiyUVV rvi:". : fciiuiy %:::i;vt! :"àic-,::;) \ F-u-v.:; ui. Pg w v v îu v v v ;.,i / O ' (pieczęć Jod.nôsxi) N ;F:7SS-î?-S6 SV.i ŹOX,<XfK*d^ X ûto ôo&lçcztfol&utie Ovf S. m o. î iu dluca. XO (on'ew 'o, xoi8*. R A C H U N E K Z Y S K Ó W I S TR A T sporządzony za okres 0 stycznia 207.r- do grudnia 207 r. (w a r ia n t p o r ó w n a w c z y ) jednostka obliczeniowa: zł D a lie z a r o k ', s W y s z c z e g ó ln ie n ie A P r z y c h o d y n e tt o z e s p r z e d a ż y i z r ó w n a n e z n im i, w ty m : '20, od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów 09 49, ,46 ' II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemn - 9,5 425,64 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów V Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą , ,96 B K o s z t y d z ia ła ln o ś c i o p e r a c y j n e j , I Amortyzacja 24 4, ,69 II Zużycie materiałów i energii , ,8 III Usługi obce , ,4 IV Podatki i opłaty, w tym: , ,94 - podatek akcyzowy V Wynagrodzenia , ,6 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: , ,26 - emerytalne 02 04, ,85 VII Pozostałe koszty rodzajowe , ,20 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów W iersz c i Z y s k ( s t r a t a ) z e s p r z e d a ż y (Ą - B f f D P o z o s t a łe p r z y c h o d y o p e r a c y j n e ,56 I Zysk z tytułu rozchodu nieflnansowych aktywów trwałych II Dotacje III Aktualizacja wartości aktywów nieflnansowych IV Inne przychody operacyjne , ,56 E P o z o s t a łe k o s z ty o p e r a c y j n e 264,4 5,7 Strata z tytułu rozchodu nieflnansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów nieflnansowych III Inne koszty operacyjne 264,4 5,7 F Z y s k ( s t r a ta ) z d z ia ła ln o ś c i o p e r a c y jn e j (C + ) - E ) 4 24,0 ' 80j420,94 G P r z y c h o d y f in a n s o w e 497,85 ' 56,48 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale II Odsetki, w tym: 497,85 56,48 - od jednostek powiązanych III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: -w jednostkach powiązanych IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych V Inne H K o s z ty fin a n s o w e 0, Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych IT I Aktualizacja wartości aktywów finansowych IV Inne 4,57 if'-ii i Z y s k ( s t r a t a ) b r u t to (F + G - H), - ' i 4 7,80 W KBHKSSBM J P o d a te k d o c h o d o w y 85,00 268,00 K P o z o s t a łe o b o w ią z k o w e z m n ie j s z e n ia z y s k u ( z w ię k s z e n ia s tr a t y ) " PL : Z y sk (stra ta ) n e tto (I - J - K ) 860, S m m A.M o n i, (Data i podpis osoby, której rachunkowych) ct.ó y /!j/il K S IÇ 6 Ô W A., o sko sz. po wierzono prowadzenie ksiąg D Y R E K J - O ^ F f K-gr (Data i podpis kierow nika je c to o ś tk k ^je ź e li jednostką kieruje organ wieloosobowjwwśzystkich członków tego organu) ukowane programem BILANS Gofin 207 Wydawnictwa Podatkowego G0FN *
7 %0JXLfitynJtk, <W eu> ZMcuiflkiMjàx. o v / Sff-.P(?6b,!FI2>.!Ux % stuia, âo l(m d^cty lois'f. M IEJSKA I GM INNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. BO LESŁAW A CHROBREGO 8 R I T. A N S 47-0 ZDZIESZOWICE N IP R E G O N sporządzony na dzień: Stan na Stan na Aktywa początek roku koniec roku Pasywa początek roku koniec roku A. Aktywa trwale ,8 08, A. Kapitał (fundusz) własny , ,98 I. Wartości niematerialne i prawne ,8 2 48,. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0 2. Wartość firmy 04. Inne wartości niematerialne i prawne ,8 2 48, 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 06 II. Rzeczowe aktywa trwale ,00 600,00. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,87 Należne wpłaty na kapitał podstawowy II. 78 {wielkość ujemn III. Udziały {akcje) własne (wielkość ujemn 79 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 80. Środki trwałe ,00 600,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 8 grunty (w tym prawo użytkowania ' wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej ' i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny i i 000,00 d) środki transportu VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 82 VII. Zysk (strat z lat ubiegłych 8-279,70 VIII. Zysk (strat netto , ,8 e) inne środki trwałe 600,00 Odpisy z zysku netto w ciągu roku 2. Środki trwałe w budowie 4 IX. obrachunkowego (wielkość ujemn 85. Zaliczki na środki trwałe w budowie 5 B. Zobowiązania rezerwy na zobowiązania , ,0 III. Należności długoterminowe 6. Od jednostek powiązanych 7 2. Od pozostałych jednostek 8 IV. Inwestycje długoterminowe 9. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne 2 ł. Rezerwy na zobowiązania 87 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku. 88 dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobni 89 - długoterminowe 90. Długoterminowe aktywa finansowe 22 - krótkoterminowe 9 w jednostkach powiązanych 2 - udziały łub akcje 24 inne papiery wartościowe 26. Pozostałe rezerwy 92 - długoterminowe 9 - udzielone pożyczki 26 - krótkoterminowe 94 - inne długoterminowe aktywa finansowe 27 b) w pozostałych jednostkach 28 - udziały lub akcje 29 II. Zobowiązania długoterminowe 95. Wobec jednostek powiązanych 96 - inne papiery wartościowe 0 2. Wobec pozostałych jednostek 97 - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 2 kredyty i pożyczki Inne inwestyqe długoterminowe b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowy«99 V. Długoterminowe rozliczenia mlędzyokresow 4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 5 c) inne zobowiązania finansowe 00 d) inne 0 2. inne rozliczenia międzyokresowe 6 I Z dzieszo w ice m ie js c o w o ś ć, d a ta G Ł Ó W N Y K S IĘ G O W Y ^ u ),T L a y B łyszcz Patrycja d a ta i O Y R H [< 7' o n Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej i^ a c io łe k A nn a
8 M IEJSKA I GM INNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. BO LESŁA W A CH RO BREG O ZDZIESZOWICE N IP REGON B I L A N S sporządzony na dzień: Stan na Stan na Aktywa początek roku koniec roku Pasywa początek roku koniec roku B. A k ty w a o b r o to w e ,04 656,77. Z a p a s y 8 859,90 4,50. Materiały 9 859,90 4,50 2. Półprodukty i produkty w toku 40. Produkty gotowe 4 4. Towary 42 S. Zaliczki na dostawy 4 II. N ależn o ści krótkoterm ino w e 44 54,00 III. Z o b o w ią z a n ia k r ó tk o te r m in o w e , ,0. Wobec jednostek powiązanych 0 o okresie wymagalność 04 -do 2 miesięcy 05 - powyżej 2 miesięcy 06. Należności od jednostek powiązanych 45 b) inne 07 o okresie spłaty: 46 -do 2 miesięcy Wobec pozostałych jednostek ,70 465,0 powyżej 2 miesięcy 48 kredyty i pożyczki 09 b) Inne Należności od pozostałych jednostek 50 54,00 o okresie spłaty: 5 do 2 miesięcy 52 powyżej 2 miesięcy 5 b, z tytułu podatków, dotacji, cet, ubezpieczeń D' spole. i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne 55 54,00 d) dochodzone na drodze sądowej 56 III. Inw estycje krótkoterm ino w e , ,85. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,85 w jednostkach powiązanych b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowyc 0 c) inne zobowiązania finansowe d) o okresie wymagalnośi 2 278,88 80,0 - do 2 miesięcy 278,88 80,0 - powyżej 2 miesięcy 4 e) zaliczki otrzymane na dostawy 5 0 zobowiązania wekslowe 6 - udziały lub akcie 60 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 9) - Inne papiery wartościowe 6 i innych świadczeń ,82 850,00 - udzielone pożyczki 62 h) z tytułu wynagrodzeń 8 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 6 b) w pozostałych jednostkach 64 i) inne 9 - udziały lub akcie 65. Fundusze specjalne 20 - inne papiery wartościowe 66 - udzielone pożyczki 67 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 68 c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,85 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,85 - inne środki pieniężne 7 - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 7 IV. R o zliczen ia m iędzyokresow e 2. Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe 2 - długoterminowe 24 - krótkoterminowe 25 IV. K rótkoterm in ow e ro zliczen ia m iędzyokresov ,5 4 72,42 A k ty w a r a z e m , , 0 8 P a s y w a r a z e m , , 0 8 Zdzieszo w ice m ie jscow o ść, d ata G Ł Ó W N Y K S IĘ G O W Y B łyszcz Patrycja data i podpis ksiąg D Y R E K T O R Miejskiej i Gminnej Biblioteki P ublicznej w Zdzies^w ^a^affiofek Anna d a ta i p o d p is A j^ w m k a jw rio s u n mor inż / ima Macimek strona 2/2
9 M IEJSKA I GM INNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 47M z f EsioCwHicEBR GO 8 R A C H U N E K Z Y S K Ó W I S T R A T NIP REGON sporządzony za okres od do (wariant porównawczy) olo SS-.oC^OS^i,^oiS z, duda, o ksddtmta, dots' jednostka obliczeniowa: zł D a n e z a ro k W ie r s z W y s z c z e g ó ln ie n ie p o p r z e d n i b ie ż ą c y t 2 A. P r z y c h o d y n e t t o z e s p r z e d a ż y i z r ó w n a n e z n i m i, w t y m : , , 9 0 o d je d n o s t e k p o w ią z a n y c h 0 2. P r z y c h o d y n e tto z e s p r z e d a ż y p r o d u k tó w 0 II. Z m ia n a s t a n u p r o d u k tó w ( z w ię k s z e n ie +, z m n ie j s z e n ie - ) 0 4 III. K o s z t y w y t w o r z e n ia p r o d u k t ó w n a w ła s n e p o t r z e b y je d n o s t k i 0 5 I V. P r z y c h o d y n e tto z e s p r z e d a ż y to w a r ó w i m a t e r ia łó w , , 9 0 B. K o s z t y d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j , , 0 6. A m o r t y z a c ja , , 8 0 II. Z u ż y c i e m a t e r ia łó w i e n e r g ii , , 9 I I I. U s łu g i o b c e , , IV. P o d a t k i i o p ła t y, w ty m : p o d a t e k a k c y z o w y 2 V. W y n a g r o d z e n ia , , 7 V I. U b e z p ie c z e n i a s p o łe c z n e i in n e ś w ia d c z e n ia, w ty m , , 7 e m e r y t a ln e , 6 8 6, 9 9 V I I. P o z o s t a łe k o s z t y r o d z a jo w e , 4 8 0, 6 4 V I I I. W a r t o ś ć s p r z e d a n y c h t o w a r ó w i m a t e r ia łó w 7 C. Z y s k ( s t r a t a ) z e s p r z e d a ż y ( A - B ) , , 6 D. P o z o s t a ł e p r z y c h o d y o p e r a c y j n e , , 9 7. Z y s k z ty tu łu r o z c h o d u n ie fin a n s o w y c h a k t y w ó w tr w a ły c h 2 0 II. D o t a c je , , 0 0 III. A k t u a liz a c ja w a r to ś c i a k t y w ó w n ie fin a n s o w y c h 2 2 I V. In n e p r z y c h o d y o p e r a c y jn e 2 9, , 9 7 E. P o z o s t a ł e k o s z t y o p e r a c y j n e 2 4. S t r a t a z ty tu łu r o z c h o d u n ie fin a n s o w y c h a k t y w ó w tr w a ły c h 2 5 II. A k t u a liz a c ja w a r t o ś c i a k t y w ó w n ie fin a n s o w y c h 2 6 III. In n e k o s z t y o p e r a c y jn e 2 7 F. Z y s k ( s t r a t a ) z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j ( C + D - E ) , ,8 G. P r z y c h o d y f i n a n s o w e 2 9. D y w id e n d y i u d z ia ły w z y s k a c h, w ty m : 0 o d je d n o s t e k p o w ią z a n y c h, w ty m w k t ó r y c h je d n o s t k a p o s ia d a z a a n g a ż o w a n ie w k a p it a le 2 o d je d n o s t e k p o z o s ta ły c h, w ty m w k t ó r y c h je d n o s t k a p o s ia d a z a a n g a ż o w a n ie w k a p it a le 4 II. O d s e t k i, w ty m : 5 o d j e d n o s t e k p o w ią z a n y c h 6 III. Z y s k z ty tu łu r o z c h o d u a k t y w ó w fin a n s o w y c h, w ty m 7 w j e d n o s t k a c h p o w ią z a n y c h 8 I V. A k t u a liz a c ja w a r t o ś c i a k t y w ó w f in a n s o w y c h 9 V. V. l n n e 4 0 H. K o s z t y f i n a n s o w e 4. O d s e t k i, w ty m : 4 2 d la je d n o s t e k p o w ią z a n y c h 4 II. S t r a t a z ty tu łu r o z c h o d u a k t y w ó w fin a n s o w y c h, w ty m : 4 4 w je d n o s t k a c h p o w ią z a n y c h 4 5 III. A k t u a liz a c ja w a r t o ś c i a k t y w ó w fin a n s o w y c h 4 6 IV. In n e 4 7. Z y s k ( s t r a t a ) b r u t t o ( F + G - H ) , ,8 J. P o d a t e k d o c h o d o w y 4 9 K. P o z o s t a ł e o b o w i ą z k o w e z m n i e j s z e n i a z y s k u ( z w i ę k s z e n i a s t r a t y ) 5 0 L. Z y s k ( s t r a t a ) n e t t o ( - J - K ) , ,8 Sporządzono dnia G Ł Ó W N Y K S IĘ G O W Y Błyszcz P atrycja ^...s M,KUij... P a t r y q ja B ł y s z c z (Im ię, n a z w is k o i p o d p is o soby, k tó re j p o w ie rzono pro w a d ze n ie ksią g ra c h u n k o w y c h na p o d s ta w ie a rt.5 2 u st.2 u sta w y o ra chunkow o ści) M aciołek Anna (Im ię, nazw isko i p o d p is kie ro w n ika je d n o s tk i, a je ż e li je d n o s tk ą kie ru je oi w szystk ich c z ło n k ó w te g o o rg a n u n a podsta w ie a rt.5 2 u s t.2 (^ t ^ y y (j j\ REKTOR i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach > Maciołek
BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie
1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i
BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.
BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
AKTYWA PASYWA
II. Bilans AKTYWA 2016.12.31 2015.12.31 PASYWA 2016.12.31 2015.12.31 A. Aktywa trwałe 255 019 508,54 230 672 369,51 A. Kapitał (fundusz) własny 254 560 440,63 230 029 691,47 I. Wartości niematerialne i
Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)
... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał
Załącznik nr 6. Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki
Załącznik nr 6 Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki W związku z łączeniem Miejska Arena Kultury i Sportu sp.
Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki
Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki W związku z łączeniem Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą
Formularz dla pełnej księgowości
Formularz dla pełnej księgowości 1. Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy 2. Adres firmy 3. NIP REGON. A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V) I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4) 1. Koszty zakończonych
PRZED KOREKTĄ BILANS na dzień 31 marca 2019
PRZED KOREKTĄ BILANS na dzień 31 marca 2019 Aktywa 31.03.2018 A AKTYWA TRWAŁE 258 344 830,97 245 782 867,45 I Wartości niematerialne i prawne 29 239 516,51 27 459 805,93 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
, ,49 1. Środki trwałe
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-31.12.2016 A.
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...
AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne
Karkonoski Sejmok Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra os. Robotnicze NIP
Karkonoski Sejmok Osób Niepełnosprawnych 58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze NIP 611-24-47442 A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.
III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości
Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:
Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne
STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,31
Bilans sporządzony na dzień: 31.12017 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12017 stan na dzień 31.12016 A. AKTYWA TRWAŁE 5 269 276,59 5 496 232,31 I. Wartości niematerialne i prawne 3 365,63
Bilans na dzień
Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy
BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty
SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU
SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU Bilans Aktywa 30.06.2017r. 30.06.2016r. A AKTYWA TRWAŁE 3 957 020,56 4 058 700,56 I Wartości niematerialne i prawne 28 729,27 14
BILANS Spółdzielni Mieszkaniowej LW Przyszłość w Krośniewicach na dzień r.
BILANS Spółdzielni Mieszkaniowej LW Przyszłość w Krośniewicach na dzień 31.12.2018r. Lp. AKTYWA Stan na 31.12.2017. Stan na 31.12.2018. 1 2 3 5 5 A. AKTYWA TRWAŁE 13 454 965,68 13 783 840,88 I. Wartości
Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,
Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne
WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015
WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o. - 2013-2015 ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015 A. Aktywa trwałe 4 642 231 000,00 I. Wartości niematerialne i prawne 2 241 951 000,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017
Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
(Skonsolidowany) Bilans
(Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny
1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.
Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość
Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy
BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.
9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne
BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11
Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00
AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00
Załącznik nr 4 do Planu Podziału
Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki
I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie
Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna
Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto
WARSZAWA Marzec 2012
WSTĘPNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. ZA ROK OBROTOWY 2011 ROZPOCZĘTY DNIA 1 STYCZNIA 2011 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU WARSZAWA Marzec
BILANS na dzień r. Kwota Kwota Kwota Kwota PASYWA
Stowarzyszenie "Dziedzictwo Św. Jana Sarkandra" 43-400 Cieszyn Plac Dominikański 2 AKTYWA BILANS na dzień 31.12.2016r. Kwota Kwota Kwota Kwota 31.12.2015r. 31.12.2016r. PASYWA 31.12.2015r. 31.12.2016r.
c. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) , ,13
V> 1 1 I IM iwf.sż H ) \ i I K, i m. f i r n ] ' l i r n r u n i I n -I. św. lorrrsy nil?>/!/:«:«.,!k.i,uy 9! ')
WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY
Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS
Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00
Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,
Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014
Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00
Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość
Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa
Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00
Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości
Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne
SCHEMAT BILANSU AKTYWA
Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne
2. 0,00 0, ,00 0,00 III.
AKTYWA 31.12.2018 31.12.2017 A. AKTYWA TRWAŁE 7 420 005,79 7 423 277,42 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne
2. 0,00 0, ,00 0,00 III.
AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 7 422 794,12 9 099 376,50 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne
II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3
A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
II. BILANS. Stan aktywów na: Wyszczególnienie aktywów
A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2015 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2015 31.12.2015 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
Stan na dzień. - prawo użytkowania gruntu , ,82 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadodrze" B I L A N S Aleja Wolności 19 na dzień 31.12.2015 r. 67-200 Głogów AKTYWA Stan na dzień Stan na dzień PASYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2014 r.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.XII.2011 r. Zbiorczy Wiersz Wyszczególnienie Kwota za rok (zł.gr) A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY I ZRÓWNANIE Z NIMI bieżący ubiegły 12 248 602,96 11 858 890,17
EFFICENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rok obrotowy: Warszawa Data wydruku: ul. Migdałowa 4 NIP:
Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WAPRO Fakir, wersja 8.40.4 EFFICENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rok obrotowy: 2019 02-796 Warszawa Data wydruku: 22-05-2019 ul. Migdałowa
Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku
Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016
UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.
UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2017 r. AKTYWA 31.12.2017
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)
AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43
AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" 04-359 Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS 0000143268 NIP 1132165520 REGON 016072062 BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r Wyszczególnienie Stan w zł na
Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)
... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)
BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)
UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005
DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r.
DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/3 31-150 Kraków Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2018 r. ... (pieczątka jednostki) Lp. Wyszczególnienie - AKTYWA 2017 31.03.2018 A. AKTYWA
Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)
... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" 04-359 Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS 0000143268 NIP 1132165520 REGON 016072062 BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r Wyszczególnienie Stan w zł na
Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)
Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu
BILANS NA DZIEŃ r
AKTYWA PASYWA 0 1 2 3 0 1 2 3 A. AKTYWA TRWAŁE 128 120 222,66 128 200 594,44 35 779 884,83 A. FUNDUSZ WŁASNY 128 884 927,12 129 020 209,15 36 599 499,54 I. Wartości niematerialne i prawne 12 709,26 20
V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem
Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010
BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek
Sprawozdanie finansowe
Biuro Biegłych Rewidentów "AKCEPT" s.c. Henryka i Witold Dembscy Nagłówek sprawozdania finanso.. Sprawozdanie finansowe Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2018-01-01 Data końcowa
3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA
3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych
RAPORT ROCZNY 2017 GPEC. #dobrzeżegpec
RAPORT ROCZNY 2017 GPEC #dobrzeżegpec GPEC WSZYSTKIE DANE LICZBOWE PRZEDSTAWIONO W TYSIĄCACH ZŁOTYCH AKTYWA 31.12.2017 31.12.2016 AKTYWA TRWAŁE 667 087,5 576 215,9 WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Koncesje,
INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne
Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku
Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990
BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy
ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych
INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP
61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy
BILANS A'IITYWA. Stan na , , , , , ,30. Nota.
BILANS A'IITYWA A. AKTYWA TRWAŁE Wyszczególnienie I. Wartości niematerialne i prawne 1. Inne wartości niematerialne i prawne li. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty b) budynki, lokale i obiekty
UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.
UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2
BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS
FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ- MŁODZI RAZEM" 09-533 GRZYBÓW 1/2 0000216768 BILANS sporządzony na dzień: 2016-12-31 AKTYWA Stan na 2016-01-01 2016-12-31 A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" 04-359 Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS 0000143268 NIP 1132165520 REGON 016072062 BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r Wyszczególnienie Stan w zł na
Skonsolidowany bilans
Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości
Skonsolidowany bilans
Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2018 Skonsolidowany bilans 0.09.2018 0.06.2018 1.12.2017 0.09.2017 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 96 540 97 186 98 098 94 724 I. Wartości
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy
Warszawa, 26 kwietnia 2017 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Rok 2016 Rok 2015 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24 752 847,04 24 390 871,25 od jednostek
Dane finansowe do kredytu
Dane finansowe do kredytu z Planu Finansowego na rok 2012: 1. Zestawienie Inwestycji 2. Rachunek zysków i strat 3. Rachunek przepływów pieniężnych 4. Bilans Prognoza na lata 2012-2016 1. Rachunek zysków
MSIG 103/2014 (4482) poz
MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot
Sprawozdanie finansowe jednostki innej w złotych
Numer KRS 0000458789 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Data sporządzenia sprawozdania 2019-02-13 Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2018-01-01 Data końcowa okresu, za który
Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie
SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
1 2 nazwa firmy VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna forma prawna Spółka Akcyjna adres siedziby ul. Słowackiego 35, 80-257 Gdańsk numer telefonu 58 3443773 numer faksu 58 7463358 adres poczty elektronicznej
Skonsolidowany bilans
grupy kapitałowej efekt SA za 2018 Skonsolidowany bilans 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2017 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 97 704 98 098 96 406. Wartości niematerialne i prawne 647 648 647 1. Koszty zakończonych
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.
Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2018 roku. PSr Stan na
Bilans 30.06. 31.12.2017 30.06.2017 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 62 490 62 845 58 843. Wartości niematerialne i prawne 3 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. nne wartości niematerialne
Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /
Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres
Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017
Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac
BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.
BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac