Załącznik nr 2 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2018 WYDATKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2018 WYDATKI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr AO z dnia WYDATKI Budżet na rok 2018 AO Administracja Oświaty w Kluczborku ,73 0, , , ,04 0, , , Przedszkola ,00 0, , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin ,00 0, , , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , ,00 MZ Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych , , , , , , , ,00 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 0, ,00 Wydatki bieżące MZOK 5 000, ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , ,00 Wydatki bieżące MZOK ,00 0, , ,00

2 OP Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , , , , ,70 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , ,00 Zadania własne dofinansowane ,00 0, , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 zadanie własne ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 zadanie własne , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 zadanie własne , ,00 0, , ,46 58,00 58, ,46 Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,42 58,00 58, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38 0,00 58, ,38 Świadczenia rodzinne-zadania zlecone ,00 0,00 58, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 58,00 0,00 258,00 Świadczenia rodzinne-zadania zlecone 200,00 58,00 0,00 258,00 OSIR Ośrodek Sportu i Rekreacji , , , , , , , ,00 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,00

3 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 wynagrodzeń 8 050,00 0,00 150, ,00 Zajęcia pozalekcyjne sportowe 8 050,00 0,00 150, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 Zajęcia pozalekcyjne sportowe ,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , ,00 Zajęcia pozalekcyjne sportowe ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 Zajęcia pozalekcyjne sportowe , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 Zajęcia pozalekcyjne sportowe , ,00 0, , ,00 330,00 330, ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność ,00 330,00 330, , Wynagrodzenia bezosobowe 8 600,00 0,00 330, ,00 Imprezy Masowe 8 600,00 0,00 330, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 330,00 0, ,00 Imprezy Masowe 4 000,00 330,00 0, , , , , ,00 Kultura fizyczna Obiekty sportowe , , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , ,00 Hala Widowiskowo-Sportowa 5 400,00 0, , ,00 Kryta Pływalnia 7 600,00 0, , ,00 Kampus Stobrawa ,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, ,00 Kryta Pływalnia , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 Kryta Pływalnia , ,00 0, ,00

4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Modernizacja systemu dozowania na Krytej Pływalni ,00 0, , ,00 PP1 Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku , , , , , , , , Przedszkola , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 340, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0,00 340, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Zakup środków żywności ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Zakup usług remontowych ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , ,00 PP2 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku , , , , , , , , Przedszkola , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 400,00 300,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 4 400,00 300,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00

5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 670,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 670,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Zakup energii ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 820, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0,00 820, ,00 PP5 Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku , , , , , , , , Przedszkola , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , ,00

6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 4 000,00 0, , , Zakup energii ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 330, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0,00 330, ,00 PP7 Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku , , , , , , , , Przedszkola , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0, ,00 950,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 2 500,00 0, ,00 950, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 3 000,00 0, , , Zakup energii ,00 0, , ,00

7 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , ,00 PP8 Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych , , , , , , , , Przedszkola , , , ,00 PPBOG A 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 600, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0,00 600, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Zakup środków żywności , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 700,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 700,00 0, ,00 Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach , , , , , , , , Przedszkola , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00

8 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 300, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0,00 300, , Zakup środków żywności ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 990,00 0, ,00 990,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 1 990,00 0, ,00 990,00 PSM Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku , ,00 840, , , ,00 840, , Szkoły artystyczne , ,00 840, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 840, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0,00 840, ,00 SDS Środowiskowy Dom Samopomocy , , , , , , , ,50 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 Zadania zlecone ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , ,00 Zadania zlecone ,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 700,00 0, ,00 Zadania zlecone ,00 700,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,50 Zadania zlecone , ,00 0, ,50

9 4260 Zakup energii , ,00 0, ,00 Zadania zlecone , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 Zadania zlecone , ,00 0, ,00 SP1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku , , , , , , , , Szkoły podstawowe , ,00 450, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 450, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0,00 450, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 0,00 260, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 1 700,00 0,00 260, ,00 SP2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku , , , , , , , , Szkoły podstawowe , ,00 830, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00

10 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 830, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0,00 830, , Gimnazja , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 810, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0,00 810, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , ,00 690, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 670,00 0,00 690,00 980,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 1 670,00 0,00 690,00 980,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 70,00 430,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 500,00 0,00 70,00 430,00 SP5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku , , , , , , , , Szkoły podstawowe , ,00 710, ,00

11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 710, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0,00 710, , Gimnazja ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , ,00 470, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 470, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0,00 470, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , ,00

12 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , ,00 SPBAK O Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie , ,00 460, , , ,00 460, , Szkoły podstawowe , ,00 390, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 390, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0,00 390, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0,00 70, ,00 SPBOG A 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 0,00 70, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 3 500,00 0,00 70, ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Gimnazja ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00

13 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,00 0, , ,00 SPKUJ A 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 3 500,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 450,00 0,00 220,00 230,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 450,00 0,00 220,00 230,00 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych , , , , , , , , Szkoły podstawowe , ,00 200, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 200, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0,00 200, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 5 600,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 5 600,00 0, , , Gimnazja ,00 0, , ,00

14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ,00 0, , ,00 szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 2 500,00 0, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc ,00 0, , ,00 SPKUN I 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 5 000,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 800,00 0,00 620,00 180,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 800,00 0,00 620,00 180,00 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie ,10 800, , ,10

15 ,10 0, , , Szkoły podstawowe ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 0,00 800, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 6 000,00 0,00 800, , ,00 800,00 800, ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne ,00 800,00 800, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 800,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 800,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 300, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0,00 300, , Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 0,00 500, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 3 000,00 0,00 500, ,00 WFN Wydział Finansowy ,35 100,00 100, , ,00 100,00 100, ,00 Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0,00 100, ,00

16 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 4560 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 9 000,00 0,00 100, ,00 nadmiernej wysokości Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków 9 000,00 0,00 100, , Wspieranie rodziny 0,00 100,00 0,00 100,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 4560 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 0,00 100,00 0,00 100,00 nadmiernej wysokości Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków 0,00 100,00 0,00 100,00 WSO Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych , , , , , , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, ,00 ekwiwalent dla strażaków OSP , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 Składka na ubezpieczenie społeczne ,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , ,00 Kierowcy OSP-umowy zlecenia ,00 0, , , Różne opłaty i składki ,00 100,00 0, ,00 Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP ,00 100,00 0, , Zarządzanie kryzysowe 6 500,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0, , ,00 Wydatki bieżące Zarządzania Kryzysowego, GZZK i magazynów przeciwpowodziowych 4 000,00 0, , , Zakup usług pozostałych 1 600,00 0,00 100, ,00 montaż DSP 100,00 0,00 100,00 0,00

17 WYDATKI wg grup paragrafów w tym: Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach dotacje ,35 0,00 0, ,35 w tym: Dotacje dla gminnych instytucji kultury ,00 0,00 0, ,00 Dotacje dla szkół niepublicznych ,00 0,00 0, ,00 Dotacje na relizację program ów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego ,00 0,00 0, ,00 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 Dotacje na ochronę zabytków ,00 0,00 0, ,00 Wydatki bieżące , , , ,27 w tym: wydatki jednostek budżetowych, , , , ,64 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , ,17 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , , ,47 dotacje ,35 0,00 0, ,35 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,28 0,00 0, ,28 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0,00 0, ,00 obsługa długu ,00 0,00 0, ,00 Wydatki majątkowe ,22 0, , ,22 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,22 0, , ,22 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ,31 0,00 0, ,31

18 Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0, , , ,00 RAZEM WYDATKI , ,49

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Załącznik nr 2 do zarządzenia nr AO.0050.33.2018 z dnia 2018-02-26 WYDATKI Budżet na rok 2018 PP7 Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku 2 179 100,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2018 WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2018 WYDATKI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr AO.0050.93.2018 z dnia 2018-05-30 WYDATKI Budżet na rok 2018 AO Administracja Oświaty w Kluczborku 5 669 060,00 2 721,01 0,00 5 671 781,01 801 2 919 051,00 2 721,01 0,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 WYDATKI

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 WYDATKI Załącznik nr 1 do zarządzenia nr AO.0050.97.2017 z dnia 2017-05-30 WYDATKI Budżet na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach KSM Komenda Straży Miejskiej 495 550,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2018 WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2018 WYDATKI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr BR.0050.233.2018 z dnia 2018-12-20 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach AO Administracja Oświaty w Kluczborku

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach FS SMAR DY D.

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach FS SMAR DY D. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr AO.0050.195.2017 z dnia 2017-11-08 WYDATKI Budżet na rok 2017 FS SMAR DY D. Smardy Dolne 15 441,17 5 220,00 5 220,00 15 441,17 900 11 500,00 5 220,00 5 220,00 11 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/148/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów

UCHWAŁA NR XVIII/148/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów UCHWAŁA NR XVIII/148/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok ,00 250,00 0,00 450,00 zadanie własne 200,00 250,00 0,00 450,00

Budżet na rok ,00 250,00 0,00 450,00 zadanie własne 200,00 250,00 0,00 450,00 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr AO.0050.162.2017 z dnia 2017-09-04 WYDATKI Budżet na rok 2017 OP Ośrodek Pomocy Społecznej 33 275 754,27 2 900,00 2 900,00 33 275 754,27 851 151 320,00 250,00 250,00 151

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Budżet na rok 2015 WYDATKI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr AO.0050.87.2015 z dnia 2015-05-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 13 937 677,72

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/283/16 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

UCHWAŁA NR XXXI/283/16 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków UCHWAŁA NR XXXI/283/16 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/126/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów

UCHWAŁA NR XVI/126/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów UCHWAŁA NR XVI/126/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 WYDATKI

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 WYDATKI Załącznik nr 1 do zarządzenia nr AO.0050.16.2017 z dnia 2017-01-23 WYDATKI Budżet na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach PG4 Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok 2019

Projekt budżetu na rok 2019 Projekt budżetu na rok 2019 Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne Borkowice Maciejów Nowa Bogacica 01010 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach , , , ,00

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach , , , ,00 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr AO.0050.105.2018 z dnia 2018-06-18 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach RGG Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 164 262,42 18 162,61 1 182 425,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 545

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/380/17 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków

UCHWAŁA NR XXXVIII/380/17 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków UCHWAŁA NR XXXVIII/380/17 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 315/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 674 994,75 4 158,00 679 152,75 01095 Pozostała działalność 94 894,06 4 158,00 99 052,06

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 9 317 306,87-450 462,30 8 866 844,57 75011 Urzędy wojewódzkie 261 918,05-5 288,00 256

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r. Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-11-2017r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2017- wydatków przed po 750 Administracja

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok 2016 WYDATKI

Projekt budżetu na rok 2016 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej z dnia.. Projekt budżetu na rok 2016 WYDATKI na 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 881,00 373 781,00 343 781,00 7 240,00 336 541,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 364/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 28 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 364/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 28 września 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.364.2015 Zarządzenie Nr 364/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/432/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/366/17 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

UCHWAŁA NR XXXVII/366/17 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków UCHWAŁA NR XXXVII/366/17 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 487/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.03.2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 436/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2017r.

Zarządzenie Nr 436/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2017r. Zarządzenie Nr 436/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 353/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 353/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 353/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018 UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 309/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 309/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 309/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 czerwca w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku Wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 37 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Zarządzenie Nr 192.201 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 1 grudnia 201r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 201 rok. Na podstawie art. 0,ust.2 pkt, ustawy z dnia marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 060 587,92 279 100,00 7 339 687,92 60016 Drogi publiczne gminne 5 049 847,12 279 100,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 23 809 098,19-370 000,00 23 439 098,19 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 870 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2018 r. Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 1 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017 UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo