N % budżet miasta Katowice na 2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N % budżet miasta Katowice na 2016"

Transkrypt

1 W N E % S budżet miasta Katowice na 2016 rok W PIGUŁCE

2 Szanowni Mieszkańcy Przedstawiam Państwu skróconą, syntetyczną informację o budżecie miasta Katowice na 2016 rok, zachęcając do zapoznania się z tym najważniejszym finansowym dokumentem Miasta. Budżet miasta to plan finansowy zawierający po jednej stronie wszystkie realne do uzyskania (dotacje, subwencje, podatki, opłaty i inne wpływy należne miastu), z drugiej zaś cele i zadania na jakie środki te zostaną przeznaczone. To bardzo ważne, aby Mieszkańcy zdawali sobie sprawę z jakich źródeł Miasto pozyskuje środki oraz ile publicznych pieniędzy przeznaczonych zostanie na poszczególne działania. Uważam, że warto wiedzieć jakie będą ponoszone na edukację dzieci i młodzieży, na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, na transport publiczny, na pomoc i politykę społeczną dla potrzebujących, na profilaktykę ochrony zdrowia, na gospodarowanie zasobem komunalnym i mieszkaniowym, a także na działalność kulturalną i sportową. Planuje się, że w roku 2016 wpływy do budżetu miasta wyniosą 1,7 miliarda zł, a łączne 1,8 miliarda zł, z czego ponad 21% przeznaczonych zostanie na zadania inwestycyjne. Co istotne część tych zadań została wskazana przez Was Mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Budżet Katowic na 2016 rok jest prorozwojowy będzie sprzyjać harmonijnemu rozwojowi Miasta, a priorytetem w najbliższych latach będzie zwiększanie potencjału Miasta poprzez optymalne wykorzystanie środków unijnych w ramach nowej perspektywy. Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełnym dokumentem Budżetu Miasta Katowice na 2016 rok, który jest dostępny na stronie internetowej w zakładce Finanse i majątek miasta lub w siedzibie Urzędu Miasta w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4 (Biuro Rady Miasta). Zapraszam do lektury budżetu w pigułce. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

3 Budżet Miasta Katowice na 2016 rok = zł 1 693,93 mln zł bieżące 1 491,20 mln zł w tym m.in.: powierzchnia Miasta 165 km 2 liczba mieszkańców wg GUS osoby stan na ,35 mln zł udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT mln zł z podatków i opłat bieżące 1 491,20 mln zł 300,6 mln zł subwencja ogólna 165,44 mln zł jednostek budżetowych 76,62 mln zł dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia ,42 mln zł nadwyżka operacyjna majątkowe 202,73 mln zł przychody 135,26 mln zł majątkowe 202,73 mln zł w tym m.in.: 169,63 mln zł dotacje i środki otrzymane na inwestycje z budżetu UE 26,93 mln zł 0,9 mln zł ze sprzedaży majątku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

4 1 809,82 mln zł bieżące 1 422,78 mln zł w tym m.in.: 544,39 mln zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane bieżące 1 422,78 mln zł 481,12 mln zł pozostałe związane z realizacją zadań statutowych 98,08 mln zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 144,09 mln zł dotacje na zadania bieżące 31,66 mln zł wpłata do budżetu państwa Janosik majątkowe 387,04 mln zł 115,89 zł deficyt budżetowy 19,36 mln zł rozchody 43,96 mln zł remonty majątkowe 387,04 mln zł w tym m.in.: 13,77 mln zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 19,87 mln zł obsługa długu miasta dług publiczny 658,19 mln zł 207,78 mln zł na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej 176,26 mln zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 mln zł zakup i objęcie akcji

5 Struktura budżetu miasta Katowice na 2016 rok edukacja, oświata i opieka wychowawcza transport i usługi 65,6 mln zł oświata i wychowanie bieżące 39,07 mln zł majątkowe 26,53 mln zł 493,49 mln zł oświata i wychowanie bieżące 449,25 mln zł majątkowe 44,24 mln zł 109,29 mln zł transport i łączność bieżące 0,35 mln zł majątkowe 108,94 mln zł 333,96 mln zł transport i łączność bieżące 126,37 mln zł majątkowe 207,58 mln zł 2,14 mln zł edukacyjna opieka wychowawcza bieżące 2,13 mln zł majątkowe < 0,01 mln zł 46,93 mln zł edukacyjna opieka wychowawcza bieżące 46,58 mln zł majątkowe 0,34 mln zł 5,59 mln zł działalność usługowa bieżące 5,59 mln zł 14,41 mln zł działalność usługowa bieżące 12,46 mln zł majątkowe 1,94 mln zł 5,37 mln zł szkolnictwo wyższe bieżące 0,1 mln zł majątkowe 5,27 mln zł 0,15 mln zł handel bieżące 0,15 mln zł <0,01 mln zł handel kultura i sport = bieżące majątkowe administracja publiczna 0,63 mln zł kultura i ochrona dziedzictwa bieżące 0,09 mln zł majątkowe 0,54 mln zł 59,44 mln zł kultura i ochrona dziedzictwa bieżące 53,7 mln zł majątkowe 5,74 mln zł 15,48 mln zł administracja publiczna bieżące 13,35 mln zł majątkowe 2,12 mln zł 128,82 mln zł administracja publiczna bieżące 117,99 mln zł majątkowe 10,83 mln zł 6,37 mln zł kultura fizyczna bieżące 6,37 mln zł 42,54 mln zł kultura fizyczna bieżące 34,08 mln zł majątkowe 8,45 mln zł 0,05 mln zł urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieżące 0,05 mln zł 0,05 mln zł urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieżące 0,05 mln zł 0,45 mln zł turystyka bieżące 0,45 mln zł 0,03 mln zł obrona narodowa bieżące 0,03 mln zł 0,03 mln zł obrona narodowa bieżące 0,03 mln zł

6 gospodarka komunalna, ochrona środowiska i gospodarka mieszkaniowa pomoc społeczna, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia = bieżące majątkowe 178,79 mln zł gospodarka mieszkaniowa bieżące 146,51 mln zł majątkowe 32,27 mln zł 161,39 mln zł gospodarka mieszkaniowa bieżące 135,24 mln zł majątkowe 26,15 mln zł 70,98 mln zł pomoc społeczna bieżące 70,93 mln zł majątkowe 0,49 mln zł 168,62 mln zł pomoc społeczna bieżące 168,41 mln zł majątkowe 0,21 mln zł 78,52 mln zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska bieżące 56,93 mln zł majątkowe 21,59 mln zł 163,22 mln zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska bieżące 111,16 mln zł majątkowe 52,06 mln zł 19,64 mln zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa bieżące 17,01 mln zł majątkowe 2,63 mln zł 35,86 mln zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa bieżące 26,5 mln zł majątkowe 9,36 mln zł < 0,01 mln zł rolnictwo i łowiectwo bieżące < 0,01 mln zł 0,03 mln zł obiekty chronionej przyrody bieżące 0,03 mln zł 0,02 mln zł górnictwo i kopalnictwo bieżące 0,02 mln zł < 0,01 mln zł rolnictwo i łowiectwo bieżące < 0,01 mln zł 13,56 mln zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej bieżące 5,51 mln zł majątkowe 8,05 mln zł 38,12 mln zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej bieżące 26,13 mln zł majątkowe 11,99 mln zł < 0,01 mln zł rybołówstwo i rybactwo bieżące < 0,01 mln zł < 0,01 mln zł leśnictwo bieżące < 0,01 mln zł 6,59 mln zł ochrona zdrowia bieżące 6,59 mln zł 17,28 mln zł ochrona zdrowia bieżące 16,43 mln zł majątkowe 0,85 mln zł obsługa długu publicznego i różne rozliczenia od osób prawnych i fizycznych bieżące = ,67 mln zł różne rozliczenia bieżące 303,67 mln zł 66,15 mln zł różne rozliczenia bieżące 64,15 mln zł majątkowe 2 mln zł 33,64 mln zł obsługa długu publicznego bieżące 33,64 mln zł 816,84 mln zł od osób prawnych i od osób fizycznych w tym podatki, opłaty, udziały w PIT i CIT bieżące 816,84 mln zł

7 Dochody budżetu miasta Katowice na 2016 rok = ,50 mln zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 213,50 mln zł podatek od nieruchomości 46 mln zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30,01 mln zł podatki i opłaty pozostałe 463,85 mln zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 521,35 mln zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) 348,94 mln zł z podatków i opłat 27,88 mln zł podatek od czynności cywilnoprawnych 11,35 mln zł podatek od środków transportowych 10,40 mln zł opłata za zajęcie pasa drogowego 9,80 mln zł opłata eksploatacyjna 284,99 mln zł część oświatowa 15,61 mln zł część rekompensująca 1 491,20 mln zł bieżące 300,60 mln zł subwencja ogólna 113,51 mln zł kzgm 165,44 mln zł jednostek budżetowych 51,93 mln zł pozostałych jednostek 1 693,93 mln zł 76,62 mln zł dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia 43,58 mln zł pozostałe bieżące (własne) 24,11 mln zł dotacje z budżetu państwa na zadania własne i z porozumienia 10,56 mln zł ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych 12,38 mln zł dotacja na przedszkola 10,72 mln zł dotacja na pomoc społeczną 22,50 mln zł z majątku 11,04 mln zł pozostałe 10,04 mln zł udział w dochodach zadań zleconych 202,73 mln zł majątkowe 1 mln zł dotacje pozostałe 174,90 mln zł dotacje majątkowe 27,83 mln zł sprzedaż majątku i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 169,63 mln zł dotacje unijne 3,90 mln zł dotacje z budżetu państwa 1,37 mln zł dotacje pozostałe

8 Wydatki budżetu miasta Katowice na 2016 rok = ,83 mln zł dofinansowanie komunikacji miejskiej (wpłata do KZK GOP) 43,97 mln zł zakup usług remontowych 32,45 mln zł rezerwy budżetowe 31,66 mln zł wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe 1 422,78 mln zł bieżące 589,20 mln zł zakup usług, materiłów, żywności, pomocy naukowych, opłaty, za media, składki, czynsze, odszkodowania i inne 544,39 mln zł wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych oraz składki na ZUS i na Fundusz Pracy 144,09 mln zł dotacje na zadania bieżące 98,08 mln zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 mln zł dotacje dla szkół niepublicznych 50,41 mln zł dotacje dla instytucji kultury 18,31 mln zł dotacje dla organizacji pozarządowych (ngo) 89,06 mln zł zasiłki i świadczenia na bieżące potrzeby osób i rodzin wypłacane przez MOPS 13,77 mln zł wypłaty z tytułu poręczeń 13,38 mln zł i gwarancji na programy współfinansowane środkami UE 19,87 mln zł na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) 73,15 mln zł budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych 3,19 mln zł stypendia i pomoc materialna dla uczniów 54,47 mln zł budowa drogi krajowej DK ,82 mln zł 6,49 mln zł programy z zakresu pomocy i 387,04 mln zł majątkowe 6,28 mln zł programy realizowane przez szkoły i placówki oświatowe 207,78 mln zł wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane środkami UE 65,02 mln zł zadania jednoroczne 114,24 mln zł pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne 21,06 mln zł termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej 17,07 mln zł zadania objęte budżetem obywatelskim 2 mln zł rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne 10,05 mln zł przebudowa strefy śródmiejskiej 7,80 mln zł budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach

9 REMONTY = zł 44,9 mln zł suma wydatków na remonty 37,3 mln zł remonty ogólnomiejskie 0,6 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 4,9 mln zł Transport i łączność 6,2 mln zł Gospodarka komunalna Pozostałe: 0,5 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,5 mln zł Kultura fizyczna 0,3 mln zł Pomoc społeczna 0,2 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 0,1 mln zł Adminstracja publiczna 0,03 mln zł Działalność usługowa < 0,01 mln zł Ochrona zdrowia 24,1 mln zł Gospodarka mieszkaniowa Koszutka 0,68 mln zł 0,26 mln zł Oświata i wychowanie 0,18 mln zł Kultura fizyczna 0,10 mln zł Pomoc społeczna 0,07 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 0,04 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,02 mln zł Działalność usługowa < 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Dąb 0,33 mln zł 0,16 mln zł Oświata i wychowanie 0,12 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,04 mln zł Kultura fizyczna 0,02 mln zł Transport i łączność Os. Tysiąclecia 0,3 mln zł 0,29 mln zł Oświata i wychowanie 0,01 mln zł Pozostałe zadania w zakresie Os. Witosa 0,25 mln zł 0,25 mln zł Oświata i wychowanie < 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Załęże 0,27 mln zł 0,15 mln zł Oświata i wychowanie 0,12 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,05 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza 0,04 mln zł Ochrona zdrowia 0,01 mln zł Pozostałe zadania w zakresie Załęska Hałda Brynów 0,38 mln zł 0,25 mln zł Pomoc społeczna 0,14 mln zł Oświata i wychowanie LigotaPanewniki 0,37 mln zł 0,32 mln zł Oświata i wychowanie 0,03 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,01 mln zł Pozostałe zadania w zakresie < 0,01 mln zł Pomoc społeczna < 0,01 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Brynów Os.Zgrzebnioka 0,06 mln zł 0,03 mln zł Pomoc społeczna 0,02 mln zł Oświata i wychowanie Wełnowiec Józefowiec 0,50 mln zł 0,29 mln zł Oświata i wychowanie 0,10 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 0,07 mln zł Kultura fizyczna 0,04 mln zł Transport i łączność Dąbrówka Mała 0,13 mln zł 0,12 mln zł Oświata i wychowanie 0,02 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Bogucice 0,12 mln zł 0,11 mln zł Oświata i wychowanie < 0,01 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa SzopieniceBurowiec 0,25 mln zł 0,17 mln zł Oświata i wychowanie 0,07 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,02 mln zł Pozostałe zadania w zakresie Zawodzie 0,61 mln zł 0,50 mln zł Oświata i wychowanie 0,09 mln zł Gospodarka komunalna 0,02 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa Śródmieście 2 mln zł 0,64 mln zł Oświata i wychowanie 0,59 mln zł Administracja publiczna 0,40 mln zł Pomoc społeczna 0,23 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,08 mln zł Ochrona zdrowia 0,04 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza 0,01 mln zł Pozostałe zadania w zakresie < 0,01 mln zł Działalność usługowa < 0,01 mln zł Gospodarka mieszkaniowa JanówNikiszowiec 0,23 mln zł 0,19 mln zł Oświata i wychowanie 0,04 mln zł Kultura fizyczna < 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Os. Paderewskiego Muchowiec 0,26 mln zł 0,14 mln zł Oświata i wychowanie 0,05 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza 0,03 mln zł Administracja publiczna 0,03 mln zł Pozostałe zadania w zakresie Giszowiec 0,20 mln zł 0,12 mln zł Oświata i wychowanie 0,07 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza < 0,01 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. Murcki 0,08 mln zł 0,08 mln zł Oświata i wychowanie PiotrowiceOchojec 0,45 mln zł 0,30 mln zł Oświata i wychowanie 0,14 mln zł Pomoc społeczna < 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Kostuchna 0,12 mln zł 0,06 mln zł Oświata i wychowanie 0,06 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa Podlesie 0,03 mln zł 0,01 mln zł Oświata i wychowanie 0,01 mln zł Transport i łączność < 0,01 mln zł Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolnictwo wyższe Administracja publiczna Transport i łączność Działalność usługowa Handel Kultura i ochrona dziedzictwa Kultura fizyczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka mieszkaniowa Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Górnictwo i kopalnictwo Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie

10 planowane majątkowe = zł 387,04 mln zł planowane majątkowe 9,36 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 10,83 mln zł Administracja publiczna 11,99 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 26,15 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 44,24 mln zł Oświata i wychowanie 52,06 mln zł Gospodarka komunalna Koszutka 11,41 mln zł 4,85 mln zł Oświata i wychowanie 1,99 mln zł Transport i łączność 1,59 mln zł Działalność usługowa 1,29 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 0,86 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,79 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,03 mln zł Gospodarka komunalna < 0,01 mln zł Pomoc społeczna Dąb 3,08 mln zł 2,31 mln zł Kultura fizyczna 0,72 mln zł Oświata i wychowanie 0,03 mln zł Transport i łączność 0,02 mln zł Zakupy inwestycyjne Os. Tysiąclecia 2,15 mln zł 1,30 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 0,27 mln zł Oświata i wychowanie 0,27 mln zł Transport i łączność 0,11 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,10 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,07 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,03 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Os. Witosa 7,06 mln zł 2,81 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 2,58 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,60 mln zł Transport i łączność 0,57 mln zł Kultura fizyczna 0,44 mln zł Oświata i wychowanie 0,06 mln zł Zakupy inwestycyjne Załęże 2,19 mln zł 1,68 mln zł Transport i łączność 0,35 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,09 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,05 mln zł Oświata i wychowanie 0,03 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza < 0,01 mln zł Pomoc społeczna Załęska Hałda Brynów 4,85 mln zł 3,95 mln zł Oświata i wychowanie 0,47 mln zł Transport i łączność 0,38 mln zł Gospodarka komunalna 0,06 mln zł Zakupy inwestycyjne LigotaPanewniki 11,63 mln zł 5,86 mln zł Transport i łączność 2,85 mln zł Gospodarka komunalna 1,02 mln zł Szkolnictwo wyższe 0,78 mln zł Kultura fizyczna 0,42 mln zł Oświata i wychowanie 0,36 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,20 mln zł Działalność usługowa 0,10 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,04 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa < 0,01 mln zł Pomoc społeczna Brynów Os. Zgrzebnioka 27,60 mln zł 24,96 mln zł Transport i łączność 1,20 mln zł Gospodarka komunalna 0,75 mln zł Oświata i wychowanie 0,67 mln zł Kultura fizyczna 0,03 mln zł Zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolnictwo wyższe Administracja publiczna Transport i łączność Działalność usługowa Handel Kultura i ochrona dziedzictwa Kultura fizyczna Pozostałe: 8,45 mln zł Kultura fizyczna 5,74 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 5,27 mln zł Szkolnictwo wyższe 2 mln zł rozliczenia rożne 1,94 mln zł Działalność usługowa 0,85 mln zł Ochrona zdrowia 0,34 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza 0,21 mln zł Pomoc społeczna 207,58 mln zł Transport i łączność Wełnowiec Józefowiec 1,26 mln zł 0,82 mln zł Transport i łączność 0,28 mln zł Oświata i wychowanie 0,97 mln zł Gospodarka komunalna 0,06 mln zł Zakupy inwestycyjne Zarzecze 2,73 mln zł 2,34 mln zł Gospodarka komunalna 0,19 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,19 mln zł Transport i łączność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka mieszkaniowa Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Górnictwo i kopalnictwo Podlesie 3,90 mln zł 2,49 mln zł Gospodarka komunalna 0,50 mln zł Transport i łączność 0,43 mln zł Kultura fizyczna 0,26 mln zł Oświata i wychowanie 0,22 mln zł Zakupy inwestycyjne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie Dąbrówka Mała 3,69 mln zł 1,37 mln zł Oświata i wychowanie 0,93 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,53 mln zł Kultura fizyczna 0,50 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 0,26 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,09 mln zł Gospodarka mieszkaniowa < 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Bogucice 15,47 mln zł 5,96 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,08 mln zł Transport i łączność 3,50 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 1,22 mln zł Oświata i wychowanie 0,63 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,05 mln zł Administracja publiczna 0,03 mln zł Zakupy inwestycyjne SzopieniceBurowiec 26,89 mln zł 10,30 mln zł Transport i łączność 7,07 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 5,49 mln zł Oświata i wychowanie 2,13 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,10 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,67 mln zł Kultura fizyczna 0,13 mln zł Administracja publiczna 0,01 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa Zawodzie 24,87 mln zł 20,88 mln zł Transport i łączność 1,31 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 1,16 mln zł Oświata i wychowanie 1 mln zł Szkolnictwo wyższe 0,24 mln zł Gospodarka komunalna 0,12 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,11 mln zł Kultura fizyczna 0,05 mln zł Zakupy inwestycyjne Śródmieście 47,05 mln zł 22,22 mln zł Transport i łączność 5,36 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 5,31 mln zł Oświata i wychowanie 4,37 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 3,25 mln zł Szkolnictwo wyższe 2,38 mln zł Zakupy inwestycyjne 1,90 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,43 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,40 mln zł Kultura fizyczna 0,23 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza 0,10 mln zł Administracja publiczna 0,95 mln zł Gospodarka komunalna > 0,01 mln zł Pomoc społeczna JanówNikiszowiec 2,59 mln zł 1,93 mln zł Oświata i wychowanie 0,41 mln zł Gospodarka komunalna 0,17 mln zł Transport i łączność 0,06 mln zł Kultura fizyczna 0,02 mln zł Zakupy inwestycyjne Os. Paderewskiego Muchowiec 20,64 mln zł 10,10 mln zł Transport i łączność 5,88 mln zł Oświata i wychowanie 1,63 mln zł Gospodarka komunalna 0,96 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 0,79 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,06 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,58 mln zł Administracja publiczna 0,35 mln zł Ochrona zdrowia 0,15 mln zł Działalność usługowa 0,15 mln zł Kultura fizyczna < 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Giszowiec 13,66 mln zł 9,15 mln zł Transport i łączność 4,06 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,35 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 0,07 mln zł Oświata i wychowanie 0,03 mln zł Zakupy inwestycyjne Murcki 3,70 mln zł 2,56 mln zł Transport i łączność 1,13 mln zł Oświata i wychowanie < 0,01 mln zł Zakupy inwestycyjne PiotrowiceOchojec 78,70 mln zł 74,67 mln zł Transport i łączność 3,35 mln zł Oświata i wychowanie 0,45 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 0,17 mln zł Kultura fizyczna 0,05 mln zł Zadania inwestycyjne < 0,01 mln zł Pomoc społeczna Kostuchna 13,01 mln zł 8,20 mln zł Transport i łączność 3,65 mln zł Oświata i wychowanie 0,60 mln zł Kultura fizyczna 0,55 mln zł Gospodarka komunalna 0,01 mln zł Zakupy inwestycyjne

11 Koszt zatrudnienia w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury = = 100 etatów edukacja oświata i opieka wychowawcza nauczyciele 254,83 mln zł administracja i obsługa 84,12 mln zł 338,95 mln zł środki na wynagrodzenia w tym m.in: 36 szkół podstawowych 76,54 mln zł nauczyciele 62,87 mln zł administracja i obsługa 13,70 mln zł 86 przedszkoli (w ty oddziały przedszkolne) 57,72 mln zł nauczyciele 39,23 mln zł administracja i obsługa 18,49 mln zł 26 gimnazjów 43,99 mln zł nauczyciele 36,33 mln zł administracja i obsługa 7,65 mln zł 15 liceów ogólnokształcących 29,25 mln zł nauczyciele 23,90 mln zł administracja i obsługa 5,35 mln zł 16 szkół zawodowych 38,51 mln zł nauczyciele 29,62 mln zł administracja i obsługa 8,89 mln zł 25 placówek specjalnych 45,11 mln zł nauczyciele 40,70 mln zł administracja i obsługa 4,41 mln zł placówki wychowania pozaszkolnego 10,60 mln zł nauczyciele 6,66 mln zł administracja i obsługa 3,94 mln zł świetlice 9,77 mln zł nauczyciele 9,77 mln zł 6 237,80 całkowita liczba etatów liczba etatów 1 384,75 nauczyciele 1005,21 administracja i obsługa 379, ,28 nauczyciele 683,26 administracja i obsługa 522,02 783,90 nauczyciele 571,42 administracja i obsługa 212,48 491,67 nauczyciele 356,74 administracja i obsługa 134,93 629,24 nauczyciele 405,74 administracja i obsługa 223,50 695,23 nauczyciele 568,85 administracja i obsługa 126,38 223,20 nauczyciele 121,69 administracja i obsługa 101,51 177,63 nauczyciele 177,63 zł 0 średnia płaca zł nauczyciele zł administracja i obsługa zł zł nauczyciele zł administracja i obsługa zł zł nauczyciele zł administracja i obsługa zł zł nauczyciele zł administracja i obsługa zł zł nauczyciele zł administracja i obsługa zł zł nauczyciele zł administracja i obsługa zł zł nauczyciele zł administracja i obsługa zł zł nauczyciele zł stołówki szkolne i przedszkolne 14,14 mln zł administracja i obsługa 14,14 mln zł zespół obsługi jednostek oświatowych 6,21 mln zł administracja i obsługa 6,21 mln zł 407,54 administracja i obsługa 407,54 108,25 administracja i obsługa 108, zł administracja i obsługa zł zł administracja i obsługa zł Transport i komunikacja miejska, działalność usługowa 22,56 mln zł środki na wynagrodzenia w tym m.in: 416,55 całkowita liczba etatów miejski zarząd ulic i mostów 14,55 mln zł liczba etatów 272 zł 0 średnia płaca zł

12 Gospodarka komunalna 33,18 mln zł środki na wynagrodzenia w tym m.in: komunalny zakład gospodarki mieszkaniowej 21,10 mln zł 579 całkowita liczba etatów liczba etatów 340 średnia płaca 0 zł zł zakład zieleni miejskiej 9,87 mln zł zł Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne 70,25 mln zł środki na wynagrodzenia w tym m.in: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 23,81 mln zł Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 13,19 mln zł 1379,94 całkowita liczba etatów liczba etatów 440, zł 0 średnia płaca zł zł Żłobek miejski 8,36 mln zł zł 3 placówki opiekuńczowychowawcze 6,89 mln zł 121, zł Straż Miejska 6,61 mln zł zł 2 domy pomocy społecznej 5,63 mln zł zł Kultura i sport 35,74 mln zł środki na wynagrodzenia w tym m.in: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 8,64 mln zł 744,45 całkowita liczba etatów liczba etatów 206,20 średnia płaca 0 zł zł Miejska biblioteka publiczna 7,26 mln zł 184, zł Administracja publiczna urząd miasta 76,35 mln zł środki na wynagrodzenia 1211,08 całkowita liczba etatów średnia płaca 0 zł zł

13 Dotacje z budżetu miasta planowane na 2016 rok = ,37 mln zł dotacje z budżetu miasta 144,19 mln zł dotacje bieżące 67,27 mln zł dotacje na zadania oświatowe 66 mln zł dla 247 niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych < 0,1 mln zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 51,92 mln zł dotacje na zadania z zakresu kultury 5,27 mln zł na dofinansowanie zadań katowickich uczelni publicznych 9,91 mln zł Miejska Biblioteka Publiczna 13,41 mln zł Katowice Miasto Ogrodów 14,12 mln zł dotacje na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, w tym dla ponad 80 NGO 4,20 mln zł Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia 6,85 mln zł dotacje na zadania z zakresu sportu dla ok. 55 klubów sportowych i ok. 40 uczniowskich klubów sportowych 3,03 mln zł na zadania z zakresu ochrony zdrowia 0,72 mln zł dotacja na utrzymanie cmentarzy komunalnych 0,05 mln zł na zadania administracji publicznej 0,13 mln zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 0,1 mln zł na dofinansowanie zadań publicznych szkół wyższych 5,19 mln zł na dofinansowanie zadań z zakresu kultury 4,16 mln zł Muzeum Historii Katowic 0,24 mln zł Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 3,92 mln zł Centrum Kultury Katowice 50,45 mln zł dla 15 instytucji kultury 3,10 mln zł Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum 1,78 mln zł Miejski Dom Kultury Południe 1,71 mln zł Miejski Dom Kultury Szopienice Giszowiec 1,50 mln zł Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia 1,48 mln zł Miejski Dom Kultury Koszutka 1,47 mln zł Miejski Dom Kultury BoguciceZawodzie 1,40 mln zł Galeria Sztuki Współczesnej BWA 1,25 mln zł Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia 0,91 mln zł Miejski Dom Kultury Ligota 3,28 mln zł na opiekę nad dziećmi pozostającymi w pieczy zastępczej 2,18 mln zł na opiekę nad dziećmi w 15 żłobkach niepublicznych 1,73 mln zł na opiekę nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej 1,10 mln zł dofinansowanie 5 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 3,50 mln zł pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Śląskiego 1,78 mln zł dla 15 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 0,80 mln zł dla uczniowskich klubów sportowych prowadzących środowiskowe programy profilaktyczne 17,17 mln zł dotacje majątkowe 4,50 mln zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej 1 mln zł na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego 0,85 mln zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia 0,35 mln zł na dofinansowanie zadań z zakresu grobownictwa

14 Edukacja oświata i opieka wychowawcza liczba uczniów 67,74 mln zł bieżące 41,21 mln zł majątkowe 26,53 mln zł 284,99 mln zł planowana na 2016 rok część oświatowa subwencji ogólnej ( budżetu na finansowanie zadań oświaty) 545,79 mln zł bieżące 495,93 mln zł majątkowe 49,86 mln zł liczba nauczycieli (etaty) zatrudnionych w jednostkach miejskich 177 liczba miejskich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych 247 liczba dotowanych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto 10,38 mln zł funkcjonowanie świetlic szkolnych 13,28 mln zł rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży w ramach funkcjonowania 3 placówek wychowania pozaszkolnego (Pałac Młodzieży, Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy) 26,06 mln zł funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 49,08 mln zł realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych 8,60 mln zł funkcjonowanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych (prowadzącego obsługę finansowoksięgową dla 125 jednostek) i ubezpieczenie majątku placówek oświatowych 6,45 mln zł funkcjonowanie 6 poradni psychologicznopedagogicznych, w tym specjalistycznej 5,37 mln zł dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6 katowickich uczelni wyższych 143,76 mln zł realizacja zadań przez 36 szkół podstawowych i 26 szkół gimnazjalnych 3,19 mln zł pomoc materialna dla uczniów najuboższych oraz stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2,88 mln zł zapewnienie bezpłatnego przewozu umożliwiającego uczniom realizację obowiązku szkolnego 2,24 mln zł zakwaterowanie uczniów w internacie i utrzymanie schroniska młodzieżowego 49,87 mln zł finansowanie 25 szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży 81,50 mln zł finansowanie 31 szkół ponadgimnazjalnych (w tym 15 liceów ogólnokształcących i 16 szkół zawodowych) 2,01 mln zł podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 67,27 mln zł udzielenie dotacji dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 70,72 mln zł funkcjonowanie 86 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 1,70 mln zł zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie wyjazdów śródrocznych oraz opieki nauczycieli i opiekunów podczas ferii 1,41 mln zł dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodzieży

15 Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i gospodarka mieszkaniowa 110 ha powierzchnia lasów nie stanowiących własności skarbu państwa powierzchnia zieleńców i trawników (w m 2 ) 257,31 mln zł bieżące 203,45 mln zł majątkowe 53,86 mln zł 324,67 mln zł bieżące 246,46 mln zł majątkowe 78,21 mln zł 64 liczba miejskich placów zabaw ilość punktów świetlnych (oświetlenie placów, ulic, dróg bez iluminacji) 11,29 mln zł przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 7,03 mln zł prowadzenie postępowań i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych 4,61 mln zł zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej 4,50 mln zł dofinansowanie mieszkańcom zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne 12,56 mln zł modernizacja i przebudowa przestrzeni publicznej, w tym budowa stref aktywnego wypoczynku 3,74 mln zł utrzymanie cieków wodnych, wpustów kanalizacyjnych i deszczowych oraz studni rewizyjnych i innych urządzeń komunalnych 15,46 mln zł oświetlenie ulic, placów i dróg 1,81 mln zł edukacja ekologiczna, ochrona zwierząt i obiektów przyrody, badania i analizy z zakresu ochrony środowiska 18,16 mln zł utrzymanie zieleni miejskiej 103,72 mln zł administrowanie, eksploatacja i zarządzanie nieruchomościami gminy 1,73 mln zł zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 1,40 mln zł utrzymanie schroniska dla zwierząt 18,97 mln zł oczyszczanie miasta, w tym letnie i zimowe utrzymanie ulic i dróg 51,7 mln zł system gospodarownia odpadami komunalnymi 0,03 mln zł rozliczenia z izbą rolniczą, nadzór nad gospodarką leśną, monitorowanie oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię 19,04 mln zł modernizacja i budowa oświetlenia, montaż oświetlenia hybrydowego i opraw typu LED 22,76 mln zł remonty mieszkań komunalnych gminy, zaliczki do wspólnot mieszkaniowych, remonty budynków 26,15 mln zł modernizacja budynków komunalnych, budowa budynków mieszkalnych

16 Pomoc i polityka społeczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia 110,77 mln zł bieżące 100,04 mln zł majątkowe 10,73 mln zł 259,88 mln zł bieżące 237,47 mln zł majątkowe 22,41 mln zł średnioroczna liczba osób/dzieci/uczniów objęta ubezpieczeniem zdrowotnym 789 liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym: 184 prowadzonych przez Miasto 605 zleconych 604 liczba dzieci przebywająca w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta oraz na terenie innych powiatów 198 liczba Miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta w tym: 152 prowadzonych przez Miasto 46 zleconych 259 liczba miejsc w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta, w tym: 194 prowadzonych przez Miasto 65 zleconych 165 liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta 521 liczba mieszkańców Katowic skierowana do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów liczba dzieci korzystająca z dożywiania w żłobkach, przedszkolach, szkołach liczba miejsc w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta, w tym: 649 w Żłobku Miejskim 505 w żłobkach niepublicznych liczba dzieci korzystająca z usług ośrodków rehabilitacyjnoedukacyjnowychowawczych 11,45 mln zł zwalczanie uzależnień, w tym funkcjonowanie izby wytrzeżwień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, profilaktyka, promocja i ochrona zdrowia 5,61 mln zł aktywizacja i standaryzacja usług rynku pracy, w tym funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, roboty publiczne i prace społecznie użyteczne 4,02 mln zł wsparcie osób niepełnosprawnych, w tym dopłata do warsztatów terapii zajęciowej, zakup usług w ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży 45,98 mln zł wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 14,79 mln zł opieka nad dzieckiem do lat 3, w tym funkcjonowanie Żłobka Miejskiego i dopłata do dzieci w placówkach niepublicznych 7,50 mln zł wspieranie rodziny i opieka nad dzieckiem, dożywianie w żłobkach, przedszkolach, szkołach i środowiskowych domach samopomocy 0,47 mln zł pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i 15,87 mln zł ochrona porządku publicznego, w tym funkcjonowanie Straży Miejskiej, pomoc w modernizacji obiektu Policji, przeciwdziałanie skutkom zdarzeń kryzysowych 16,81 mln zł modernizacja obiektów pomocy społecznej i polityki społecznej zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej 38,16 mln zł opieka nad osobami starszymi, w tym domach pomocy społecznej oraz nad bezdomnymi i osobami zaburzonymi psychicznie i ich rodzinami 19,99 mln zł działania z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej, w tym funkcjonowanie Straży Pożarnej i ochotniczych straży (OSP), wyposażnie w sprzęt i modernizacja obiektów 20,02 mln zł koszty obsługi oraz rozliczenie zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i 22,32 mln zł na dzieci objęte pieczą zastępczą, w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczowychowawczych 36,89 mln zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki z pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych

17 Kultura i sport 15 liczba dotowanych instytucji kultury liczba osób korzystających z obiektów sportowych 25 liczba obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR liczba uczestników imprez i projektów kulturalnych 7,01 mln zł bieżące 6,46 mln zł majątkowe 0,54 mln zł 102,43 mln zł bieżące 88,23 mln zł majątkowe 14,20 mln zł 351 ilość miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta ,80 mln zł współorganizacja imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym 3,50 mln zł rewitalizacja zabytkowych budynków w Strefie Kultury pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Śląskiego 2,57 mln zł wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz wybitnych twórców i animatorów kultury 0,73 mln zł ochrona zabytków oraz tworzenie i remont miejsc pamięci narodowej N W E 4,44 mln zł współfinansowanie działalności państwowej instytucji kultury Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia oraz samorządowej instytucji kultury Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 0,45 mln zł S upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa materiały informacyjne, imprezy turystyczne 6,89 mln zł rozwój sportu oraz wsparcie działalności stowarzyszeń / klubów sportowych szkolenie dzieci i młodzieży 10,65 mln zł inwestycje i zakupy inwestycyjne miejskich instytucji kultury oraz inwestycje w kompleksach sportowych 23,39 mln zł działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z 25 obiektami sportowymi 46,01 mln zł działalność kulturalna 13 miejskich instytucji kultury, w tym realizacja dużych imprez kulturalnych, w tym: 2,20 mln zł OFF Festival 1,10 mln zł Ogólnopolski Festival Sztuki Reżyserskiej Interpretacje 0,81 mln zł Festival Tauron Nowa Muzyka 0,80 mln zł Rawa Blues Festival

18 Administracja publiczna 1 211,08 liczba zatrudnionych w Urzędzie Miasta Katowice (w etatach) 15,56 mln zł bieżące 13,44 mln zł majątkowe 2,12 mln zł 128,90 mln zł bieżące 118,07 mln zł majątkowe 10,83 mln zł 28 liczba radnych 18 liczba rad jednostek pomocniczych 288 liczba radnych Rad Jednostek Pomocniczych 0,76 mln zł przynależność Miasta do organizacji i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych 10,83 mln zł inwestycje w infrastrukturę administracyjną, budowa archiwum, informatyzacja Urzędu 0,55 mln zł nagrody dla mieszkańców dla 650 par z okazji 50cio, 70 par z okazji 60cio i 6 par z okazji 65lecia małżeństwa oraz dla 31 osób z okazji 100 rocznicy urodzin 0,10 mln zł wypłata świadczeń pieniężnych: rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe oraz za doręczenie kart powołania w trybie akcji kurierskiej, opracowanie planów akcji kurierskiej, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, szkolenia obronne 0,05 mln zł prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 15,62 mln zł promocja Miasta w kraju i poza granicami, usługi doradcze, publikacje, wydawnictwa, produkcja filmów informacyjnych w tym: 9,00 mln zł promocja turystyki biznesowej 3,00 mln zł promocja poprzez organizację dużych imprez sportowych 99,45 mln zł zadania administracyjne realizowane przez Urząd Miasta Katowice w tym 73,80 mln zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

19 Transport i usługi 319 zł/rok dofinansowanie kosztów komunikacji zbiorowej na 1 mieszkańca 318,1 km długość dróg gminnych długość dróg publicznych w granicach miasta: 1,8 zł dofinansowanie utrzymania 1 m 2 cmentarzy komunalnych 198,6 km powiatowych 170 szt. liczba sygnalizacji świetlnych 2,5 km wojewódzkich 115,03 mln zł bieżące 6,09 mln zł majątkowe 108,94 mln zł 348,36 mln zł bieżące 138,84 mln zł majątkowe 209,53 mln zł zł miesięczny koszt utrzymania szaletu 32,6 km krajowych? 2,10 mln zł planowanie przestrzenne 1,22 mln zł geodezja i kartografia! 1,19 mln zł likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, modelowanie i prognozowanie ruchu, zarządzanie rozwojem miasta 0,89 mln zł realizacja zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 7,05 mln zł funkcjonowanie między centrum kongresowego 0,75 mln zł dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych i remonty miejsc pamięci narodowej MZUiM 30,58 mln zł utrzymanie miejskiej infrastruktury drogowomostowej 94,83 mln zł wpłata na KZK GOP dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego 209,43mln zł realizacja zadań inwestycyjnych, w tym z zakresu przebudowy dróg i budowy infrastruktury drogowej, w tym: 73,15 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych 54,47 rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 0,32 mln zł utrzymanie szaletów miejskich

20 Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia 658,19 mln zł zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień r. 1,40% udział planowanych wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących 303,67 mln zł bieżące 303,67 mln zł 99,79 mln zł bieżące 97,79 mln zł majątkowe 2 mln zł 36,86% udział zadłużenia miasta w planowanych dochodach budżetu ogółem 1,87% udział obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa w dochodach budżetu ogółem 13,77 mln zł zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji % 19,87 mln zł zapłata odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek 0,04 mln zł opłaty za usługi bankowe, w tym przelewy zagraniczne 34,45 mln zł rezerwy budżetowe w tym: 13,76 mln zł rezerwy celowe na odprawy emerytalne i rentowe, nagrody dla pedagogów, wynagrodzenia dla nauczycieli, odprawy dla zwalnianych pracowników 9,50 mln zł rezerwa ogólna 4,75 mln zł rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych 2,15 rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i zadania budżetu obywatelskiego 2,00 rezerwa celowa na usuwanie awarii i remonty nieprzewidziane w placówkach oświatowych 2,00 rezerwa celowa na program poprawy bezpieczeństwa 0,30 mln zł rezerwa celowa na wdrażanie centralnego rozliczenia podatku VAT 31,66 mln zł wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej tzw. Janosikowe

21 Budżet obywatelski 3 mln zł zadania ogólnomiejskie Śródmieście os. 1,29 mln zł 0,40 mln zł Rewitalizacja przestrzeni pomiędzy ul. Francuską i Rybnicką oraz przy ul. Francuskiej ,34 mln zł Renowacja wokół osi Pl. Hlonda ul. Barbary 0,31 mln zł Przyjazna i bezpieczna ul. Rochowiaka 0,17 mln zł Usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków i innych obiektów 0,04 mln zł Modernizacja biblioteki szkolnej wraz z internetowym Centrum Informacji Multimedialnej 0,02 mln zł Biblioteka, książka, informacja czas na zmiany 0,01 mln zł Zakup książek dla MBP Filii nr 4 0,01 mln zł Przebudowa podwórka Jordana Curie Skłodowskiej Poniatowskiego Os. Paderewskiego Muchowiec os. 0,65 mln zł 0,60 mln zł Rewitalizacja skweru pomiędzy budynkiem mieszkalnym ul. Graniczna 49 49a 49b a Centrum Medycznym Graniczna 0,02 mln zł Zakup oraz montaż koszy na psie odchody na Osiedlu Paderewskiego 0,03 mln zł Montaż miejsc siedzących na Placu Żołnierza Polskiego na Osiedlu Paderewskiego Koszutka os. 0,63 mln zł 0,60 mln zł Koszutka Przyjazna Mieszkańcom remonty ogólnodostępnej przestrzeni publicznej Etap II 0,01 mln zł Zakup nowych książek i audiobooków dla MBP Filii nr 11 0,02 mln zł Kulturalna Koszutka Bogucice os. 0,81 mln zł 0,47 mln zł Budowa obiektów sportoworekreacyjnych przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 4 0,19 mln zł Modernizacja układu miejsc postojowych na ul. Wajdy 0,09 mln zł Budowa chodnika traktu komunikacji pieszej od ul. Lubuskiej do przystanku autobusowego przy Al. Roździeńskiego 0,04 mln zł Oświetlenie świąteczne na ul. Markiefki wykonane na czas Świąt Bożego Narodzenia 0,02 mln zł Zakup nowości książkowych, audiobooków i czasopism dla MBP Filii nr 16 0,01 mln zł Zakup nowych książek i audiobooków dla MBP Filii nr 33 Załęże os. 0,66 mln zł 0,50 mln zł Budowa miejsc postojowych, remont zniszczonych chodników i nasadzenia zieleni w rejonie ulic Janasa, Gminna, Ondraszka 0,16 mln zł Remont chodnika przy budynku Gliwicka 208 i Wiśniowa 7a wraz z dojściem do posesji Os. Witosa os. 0,68 mln zł 0,45 mln zł Extremalny Plac Zabaw 0,12 mln zł Plac sportów miejskich 0,08 mln zł Ścieżka Zdrowia dla dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ruchowych 0,03 mln zł Zakup wyposażenia w celu stworzenia kącika dla dzieci w MBP Filii nr 12 Os. Tysiąclecia os. 0,79 mln zł 0,27 mln zł Remont i zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy budynku ul. Tysiąclecia 4 0,16 mln zł Osiedlowa Strefa Tenisowa 0,11 mln zł Zielony zakątek 0,08 mln zł Monografia książkowoalbumowa pt. Od osady Bederowiec i Wioski Bedersdorf do osiedla im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Katowicach 0,07 mln zł Rowerem przez 1000lecie 0,04 mln zł Kawiarenka internetowa dla dzieci, młodzieży i rodziców Osiedla Tysiąclecia w Młodzieżowym Domu Kultury 0,03 mln zł Zakup wyposażenia służącego do organizowania wystaw w MBP Filii nr 14 0,03 mln zł Zakup nowości książkowych i audiobooków dla MBP Filii nr 14 0,02 mln zł Zakup książek oraz audiobooków do zbiorów MBP Filii nr 25 Dąb os. 0,46 mln zł 0,40 mln zł Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i monitoringiem 0,03 mln zł Zakup nowych książek i audiobooków dla MBP Filii nr 17 0,02 mln zł Przebudowa chodnika wzdłuż budynku 0,01 mln zł Naprawa piłkochwytu i bramek na boisku szkolnym. Montaż nowego piłkochwytu po przeciwległej stronie boiska. Wełnowiec Józefowiec os. 0,81 mln zł 0,26 mln zł Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Bytkowskiej w Katowicach 0,20 mln zł Modernizacja schodów na skarpie pomiędzy ul. Bytomską 8a i Józefowską 118a 0,11 mln zł Wykonanie remontów chodników przy budynku Mikusińskiego 16, 16a c, Nowowiejskiego 4, 4a e, 4f j, Mikusińskiego ,10 mln zł Dog Park JózefowiecWełnowiec.Dzielnica przyjazna psom 0,07 mln zł Doposażenie sali informatycznej SP nr 17 w specjalistyczny sprzęt multimedialny i komputerowy 0,04 mln zł Przebudowa chodnika wzdłuż budynku 0,03 mln zł Doposażenie hali sportowej MOSiR na ul. Józefowskiej 40 w matę do gimnastyki artystycznej 0,01 mln zł Doposażenie MBP Filii nr 6 Załęska Hałda Brynów os. 0,83 mln zł 0,32 mln zł Dostosowanie chodnika wzdłuż ul. Ligockiej dla potrzeb rowerzystów 0,28 mln zł Utworzenie pasa zieleni, który będzie zaczynał się i kończył skwerkiem wypoczynkowym 0,12 mln zł Budowa chodnika przy ul. Grzyśki oraz schodów z placu zabaw przy ul. Adwentowicza do doliny rzeki Kłodnicy 0,06 mln zł ul. Rolna enklawa zieleni 0,03 mln zł Wymiana nawierzchni chodnika przy posesji ul. Gołby 4 4b 0,03 mln zł Zakup sprzętu multimedialnego oraz nowości wydawniczych dla MBP Filii nr 32 Brynów Os. Zgrzebnioka os. 0,53 mln zł 0,20 mln zł Kreatywna Strefa Gier i Zabaw oraz Miasteczko Ruchu Drogowego 0,18 mln zł Strefa street workout i siłownia plenerowa 0,09 mln zł Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 92 0,05 mln zł Ogrodzenie strefy sportoworekracyjnoedukacyjnej przy SP nr 65 0,01 mln zł Brynowska Biblioteka bliżej mieszkańców LigotaPanewniki os. 1,36 mln zł 0,45 mln zł Fontanna na Placu Miast Partnerskich w Ligocie 0,37 mln zł Remont oświetlenia dróg i chodników osiedla mieszkaniowego oraz część chodników SM Sadyba 0,3 mln zł Remont drogi wokół skweru Świdnicka Kołobrzeska Zielonogórska 0,11 mln zł Budowa siłowni plenerowej Fit Park w Panewnikach 0,08 mln zł Wybrukowanie ścieżek od budynku ul. Gdańska 16 do mostu na Ślepiotce oraz od budynku Zadole 44 do tunelu pod koleją wraz z łącznikiem do budynku Zadole 44a. 0,05 mln zł Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska ul. Wczasowa 0,15 mln zł Zakup zestawów komputerowych do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 0,22 mln zł Usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków i z innych obiektów. 0,28 mln zł Uzupełnienie wyposażenia dziennych domów opieki 0,74 mln zł Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej przy Gimnazjum nr 9 0,08 mln zł Podniesienie funkcjonalności ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Roździeńskiego /ul. Chorzowskiej Zawodzie os. 0,7 mln zł 0,52 mln zł Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 0,11 mln zł Miejsce czynnej rekreacji. Siłownia plenerowa Fitnes nad Rawą 0,03 mln zł Zakup nowości książkowych, sprzętu komputerowego dla MBP Filii nr 24 0,03 mln zł Zagospodarowanie terenu zielonego w granicach działki należącej do SM Gwiazda 0,01 mln zł Zakup nowości książkowych dla MBP Filii 31 Dąbrówka Mała os. 0,49 mln zł 0,21 mln zł Zagospodarowanie ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 38 0,20 mln zł Ranczo Dąbrówka 0,06 mln zł Siłownia z kinem pod chmurką lokalizacja Zielony Zakątek 0,02 mln zł Zakup książek i audiobooków dla MBP Filii nr 20 Szopienice Burowiec os. 0,83 mln zł 0,63 mln zł Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic 0,08 mln zł Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szopienicach 0,08 mln zł Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa 0,02 mln zł Zakup nowych książek dla MBP Filii nr 19 0,02 mln zł Zakup książek i audiobooków dla MBP Filii nr 36 0,01 mln zł Muzyczne marzenia dzieci JanówNikiszowiec os. 0,67 mln zł 0,48 mln zł Modernizacja boiska SP nr 53 0,17 mln zł Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Ośrodku Wypoczynkowym Boliny 0,02 mln zł Zakup audiobooków i nowości książkowych dla MBP Filii nr 21 Giszowiec os. 0,88 mln zł 0,35 mln zł Monitoring osiedla Adama 0,26 mln zł Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Barbórki i Wojciecha 0,21 mln zł Aleja spacerowa ze ścieżką rowerową przy Przedszkolu Żłobku w kierunku Gimnazjum nr 16 0,03 mln zł Zakup nowych książek i audiobooków dla MBP Filii nr 15 0,02 mln zł Naprawa i unowocześnienie podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23A 0,02 mln zł Ławki Giszowca PiotrowiceOchojec os. 1,1 mln zł 0,47 mln zł Komfort parkowania i estetyka dla mieszkańców Osiedla Odrodzenia 0,43 mln zł Stworzenie ogólnodostępnej ścieżki zdrowia i remont boiska szkolnego na Osiedlu Odrodzenia 0,09 mln zł Poprawa infrastruktury sportowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 27 0,07 mln zł Budowa rodzinnej strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu 0,02 mln zł Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) dla MBP Filii nr 9 0,02 mln zł Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska szkolnego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2 < 0,01 mln zł Nasza mała enklawa na osiedlu Żurawia Zarzecze os. 0,3 mln zł 0,19 mln zł Zmiana nawierzchni boiska z asfaltowego na nawierzchnię poliuretanową, wymiana siatek i pomalowanie bramek 0,09 mln zł Budowa chodnika w pasie drogi ul. Gen. GrotaRoweckiego 0,02 mln zł Dzieci i młodzież z Zarzecza Poznajmy się! Kostuchna os. 0,58 mln zł 0,30 mln zł Przebudowa drogi i parkingu przy budynku wielorodzinnym przy ul. T. B. Żeleńskiego 103 0,12 mln zł Wykonanie oświetlenia (postawienie latarni) na ulicy Bażantów 0,06 mln zł Doposażenie klas lekcyjnych IIII w meble i sprzęt multimedialny 0,05 mln zł Muzyczny Festyn na Wakacje Kostuchna ,04 mln zł Zakup nowości książkowych + wymiana wykładziny podłogowej 0,01 mln zł Sfinansowanie działań na rzecz edukacji regionalnej Śląsk jestem dumny Podlesie os. 0,32 mln zł 0,15 mln zł Ścieżka zdrowia dla dzieci przy placu zabaw na ulicy Uniczowskiej 0,03 mln zł Klub Podróżnika Rajza przy MDK Południe Filia nr 4 w Podlesiu 0,01 mln zł Ułożenie chodnika przy ulicy Armii Krajowej 409, 411, 413 0,01 mln zł Zakup audiobooków dla MBP Filii Nr 28 < 0,01 mln zł Zakup konsoli XBOX ONE 500 GB+ SENSOR KINECT dla MBP filii nr 28 0,02 mln zł Zakup nowych książek dla MBP Filii nr 28 0,1 mln zł Multimedialna i nowoczesna biblioteka w szkole Murcki os. 0,49 mln zł 0,49 mln zł Remont ul. R. Mruczka na 250 m odcinku 0,02 mln zł Zakup nowości wydawniczych oraz audiobooków dla MBP Filii nr 35 1,52 mln zł Wodny Plac Zabaw w Dolinie Trzech Stawów

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok Dział Nazwa Rozdział Przewidywane wykonanie 2017 rok Plan na 2018 rok w tym: bieżące Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Wydatki pozostałych jednostek

Wydatki pozostałych jednostek Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59

Bardziej szczegółowo

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2011 r. Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan Finansowy na 2018 rok - Urząd Miasta Ciechanów

Plan Finansowy na 2018 rok - Urząd Miasta Ciechanów Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 208/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.12.2017 r. Wydatki Razem: WG 010 01030 2850 600 60004 60014 6300 60016 6010 700 70005 3030 4520 70095 710 71035 71095 6630

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Nazwa-Treść Plan Dz. Rozd. na 2016r 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 046,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 00 wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 136/ 2017 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok

Bardziej szczegółowo

N % budżet miasta Katowice na 2016

N % budżet miasta Katowice na 2016 W N E % S budżet miasta Katowice na 2016 rok W PIGUŁCE Szanowni Mieszkańcy Przedstawiam Państwu skróconą, syntetyczną informację o budżecie miasta Katowice na 2016 rok, zachęcając do zapoznania się z

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Plan wydatków budżetu na 2006 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 153/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /LI/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok

UCHWAŁA NR /LI/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Projekt z dnia 3 października 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR /LI/2018 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo