WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2006

Podobne dokumenty
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU


PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK

BUDŻET GMINY ŁĄCKO NA 2018 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2019 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

PROJEKT BUDŻETU WRAZ Z PROJEKTEM WPF MIASTA ZGIERZA NA LATA Styczeń 2015 r.

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015

BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Wrzesień 2014 r.

Budżet Gminy Krzeszów. rok 2018

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2017 roku

UCHWAŁA NR XIX / 107 / 08 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 17 czerwca 2008 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2016 rok

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Dla roku Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r. 2 Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/323/18 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZGIERZA W 2014 R. czerwiec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2015 rok. Sesja Rady Powiatu 19 maja 2016 r.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

UCHWAŁA NR XV/130/16 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.

INFORMACJA. z wykonania budżetu Gminy Czersk za I półrocze 2015 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

Projekt budżetu. Województwa Małopolskiego. na rok Jacek Krupa Marszałek

Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU

FINANSE SAMORZĄDU MIASTA KOWALA PREZENTACJA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ BUDŻETU MIASTA NA ROK

UCHWAŁA NR L/362/2018 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 28 marca 2018 roku

TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2011

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę zł

Tabela 1. Prognozowany wskaźnik PKB. PKB, dynamika realna. Lata

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

UCHWAŁA NR XVI/141/16 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie : zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 646 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok

Szczecin - miasto na prawach powiatu

UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Projekt budżetu miasta Szczecin, 16 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/11 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2011 rok

UCHWAŁA NR XVII/161/16 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.

UCHWAŁA NR VIII/74/15 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXIII/231/13 RADY GMINY SOŚNO. z dnia 30 grudnia 2013 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

UCHWAŁA NR XXVI/379/04 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok.

UCHWAŁA NR VIII / 97/2011 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

Zabrze - miasto na prawach powiatu

UCHWAŁA NR XXXVII/366/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 16 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR IX/58/2011 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 29 września 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/76/2019 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Program Rozwój infrastruktury kultury

Kielce - miasto na prawach powiatu

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

UCHWAŁA NR XXVI/163/13 RADY GMINY RACZKI. z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

O BJAŚNIENIA wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata

Poznań - miasto na prawach powiatu

Projekt budżetu. Województwa Małopolskiego. na rok Jacek Krupa Marszałek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

UZASADNIENIE. do uchwały Nr... Rady Gminy Sieroszewice z dnia... w sprawie budżetu na 2012 rok

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Transkrypt:

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2006

DOCHODY

DOCHODY NA 2006 ROK DOCHODY OGÓŁEM 410 mln STRUKTURA w tym: Dochody własnew 218 218 mln 1. CIT 162 mln 2. PIT 38 mln 3. Z majątku 12 mln 4. Pozostałe 6 mln Doch. zewnętrzne 91 mln 1. Dotacje celowe 31 mln 2. Pomoc finansowa 13 mln 3. Refundacja z UE 47 mln Subwencja ogólna 102 mln 1. oświatowa 28 mln 2. wyrównawcza wnawcza 33 mln 3. regionalna 41 mln 53,1 % 22,2 % 24,8 %

STRUKTURA DOCHODÓW SUBWENCJA OGÓLNA 24,8 % 410 MLN DOCHODY ZEWNĘTRZNE 22,2 % DOCHODY WŁASNE 53,1 %

DOCHODY - porównanie w mln zł 250 211,7 200 150 217,8 2005 2006 101,7 100 58,5 60,5 50 18,5 30,4 0 0 DOCHODY WŁASNE DOTACJE SUBWENCJA REFUNDACJA OGÓLNA Z UE

UDZIAŁY Y WE WPŁYWACH Z PODATKÓW DOCHODOWYCH porównanie planu uchwalonego na 2005 i planu na 2006 OD OSÓB B FIZYCZNYCH 40 33,0 mln zł 37,8 mln zł WZROST O 14,6% W STOSUNKU DO PLANU UCHWALONEGO NA 2005 ROK 30 20 10 0 2005 2006

UDZIAŁY Y WE WPŁYWACH Z PODATKÓW DOCHODOWYCH OD OSÓB B PRAWNYCH porównanie planu uchwalonego na 2005 i planu na 2006 200 154,0 mln zł 162,0 mln zł WZROST O 5,2% W STOSUNKU DO PLANU UCHWALONEGO NA 2005 ROK 150 100 50 0 2005 2006

DOCHODY Z MAJĄTKU 11,9 mln W projekcie budżetu na 2006 r. na dochody z majątku składaj adają się: GŁÓWNIE: wpływy ze sprzedaży y mienia oraz najmu i dzierżawy składnik adników w majątkowych, oraz wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie u i użytkowanie u wieczyste nieruchomości. ci.

DOCHODY Z MAJĄTKU porównanie planu uchwalonego na 2005 i planu na 2006 25 20 15 21,236 mln 10 5 0 11,915 mln 2005 2006 SPADEK O 43,9% W PORÓWNANIU Z PLANEM UCHWALONYM NA 2005 ROK.

WYDATKI

WYDATKI NA 2006 ROK WYDATKI OGÓŁEM 522 mln w tym: Wydatki bieżą żące 339 mln Wydatki majątkowe 183 mln w tym: 1. ze środków w własnychw 123 mln 65 % 35 %

Wydatki majątkowe 2002-2006 2006 wg źródeł finansowania 140 120 100 80 2002 2003 2004 2005 2006 60 40 20 0 ŚRODKI WŁASNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE PREFINANSOWANIE Z BGK Porównanie planu wydatków na 2006 rok z wykonaniem lat ubiegłych

WYDATKI MAJĄTKOWE 236% PORÓWNANIE PLANU NA 2005 Z PLANEM NA 2006 100 100,6 80 60 188% 40 155% 158% 20 30,0 33,7 10% 1160% 454% 0 4,9 12,4 11,7 6,2 16,0 8,4 9,2 0,5 6,3 1,4 4,6 DROGI KOLEJE WOJEWÓDZKIE OCHRONA ZDROWIA ROLNICTWO KULTURA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ POZOSTAŁE

STRUKTURA WYDATKÓW Miliony 600 500 400 300 522,2 339,4 2005 2006 200 301,5 238,5 100 0 63,1 182,9 WYD. OGÓŁEM WYD.BIEŻĄCE WYD. MAJĄTKOWE

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY W projekcie budżetu na 2006 r. zaplanowano przychody w kwocie 157 000 000 zł: 82 mln POŻYCZKI z BGK na prefinansowanie projektów w Unijnych w tym: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury infrastruktury 33,3 MLN Rozwój j zasobów w ludzkich 48,7 MLN 75mln WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA Z PRZYCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZOSTANIE SFINANSOWANY DEFICYT BUDŻETU W WYSOKOŚCI 111,9 MLN ZŁ

ROZCHODY W projekcie budżetu na 2006 r. zaplanowano rozchody związane zane ze spłat atą : 40,3 mln zł Kwota 40,3 dotyczy pożyczek zaciągnietych na prefinansowanie projektów w unijnych czterech rat kredytu długoterminowego z 2002 roku w wysokości 14 mln zł kredyt długoterminowy z 2003 roku w wysokości 5,5 mln zł.

PRIORYTETY przyjęte przez ZARZĄD D do realizacji w 2006 roku

ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI CI INWESTYCYJNEJ REGIONU PRZEZ PODWYŻSZANIE JAKOŚCI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ

WYDATKI INFRASTRUKTURALNE 156 mln zł DROGI WOJEWÓDZKIE 100,6 mln zł WZROST W PORÓWNANIU DO PLANU NA 2005 ROK 235,7% KOLEJE OCHRONA ZDROWIA 12,4 mln zł 33,8 mln zł 159,0% 187,5% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9,2 mln zł 9,9%

ZWIĘKSZANIE KONKURENCYJNOŚCI CI REGIONU POPRZEZ BUDOWANIE PRZYJAZNEGO OTOCZENIA DLA INWESTORÓW

Poprawa dostępno pności do kapitału PRZEZ DOKAPITALIZOWANIE: Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.

Zwiększenie znaczenia i roli Agencji Rozwoju Pomorza S.A. POPRZEZ: Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Pomorza S.A SPODZIEWANE EFEKTY: ARP funkcjonuje jako główny operator obsługujący sektor MŚP rozwój Centrum Obsługi Inwestora Projekt Sieci Instytucji Otoczenia Biznesu 2006-2007

Poprawa dostępności do technologii i wiedzy specjalistycznej POPRZEZ: Dokapitalizowanie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. SPODZIEWANE EFEKTY: Podwyższenie przez Samorząd Województwa kapitału zakładowego spółki umożliwi powstanie: Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPN-T)

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej w turystyce POPRZEZ: ROZWÓJ PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ OZNAKOWANIE DROGOWE MIEJSC O ZNACZNYCH WALORACH TURYSTYCZNYCH PROMOCJĘ TURYSTYCZNĄ REGIONU

LOKALNA AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW

POMORSKI PROGRAM ODNOWY WSI FINANSOWANY WYŁĄCZNIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA rewitalizacja obszarów wiejskich rozwój infrastruktury pobudzanie działalności edukacyjnej i gospodarczej

Program Operacyjny Samorządu Województwa Pomorskiego pn.: Ochrona dziedzictwa kulturowego województwa pomorskiego 2006-2009 ŁĄCZNIE W LATACH 2006-2009 WRAZ Z DOFINANSOWANIEM Z MECHANIZMU NORWESKIEGO

OPIEKA ZDROWOTNA NAD MIESZKAŃCAMI POMORZA

INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE ONKOLOGII REALIZACJA ZADANIA POD NAZWĄ: Rozbudowa Ośrodka Onkologii (bunkry do terapii) w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni

PROGRAMY PREWENCJI Pomorski Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego i Chorób Nowotworowych Nadbałtycki Program Prewencji PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY: WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU ŁĄCZNIE W LATACH 2006-2010 WRAZ Z DOFINANSOWANIEM Z MECHANIZMU NORWESKIEGO

DZIĘKUJ KUJĘ ZA UWAGĘ