INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.

Podobne dokumenty
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY PIESZYCE PLAN I WYKONANIE ZA 2008 ROK w/y ŹRÓDEŁ. Wykonanie 2008r ,00 110,9 fizycznych

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

WYDATKI BUDŻETOWE 2007

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69%

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010


WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

zagranicznych w danym roku , ,00

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

Wydatki budżetu na 2011 rok

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK

INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC STACJA ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Wydatki razem ,31

Wydatki na zadania gminne

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

Sprawozdanie roczne z wykonania

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

Wydatki na zadania gminne

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

z tego: Wydatki na programy finansowane z

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

Wydatki na zadania gminne

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

Plan wydatków budżetu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

01008 Melioracje wodne

ZARZĄDZENIE VII/508/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA 23 kwietnia 2018 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

75212 Pozostałe wydatki obronne ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00%

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Opoczno za I kwartał 2013 roku

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:


Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

Transkrypt:

INFORMACJA Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), WÓJT GMINY WIĄZOWNA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI : I. INFORMACJĘ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĄZOWNA ZA 2007r. 1. DOCHODY Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie 25.442.024 zł zrealizowano w wysokości 27.038.575,81 zł (106 ) Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według najważniejszych działów i rozdziałów: Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Dochody 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 165 938,00 173 118,39 104 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 154 156,00 161 337,42 105 01095 Pozostała działalność 11 782,00 11 780,97 100 020 LEŚNICTWO 641,00 639,98 100 02095 Pozostała działalność 641,00 639,98 100 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 422 836,00 423 107,70 100 40002 Dostarczanie wody 422 836,00 423 107,70 100 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 185,01 60016 Drogi publiczne gminne 2 185,01 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 333 315,00 358 511,61 108 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 331 295,00 355 848,50 107 70095 Pozostała działalność 2 020,00 2 663,11 132 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 93 179,00 100 402,84 108 75011 Urzędy wojwódzkie 87 909,00 89 318,18 102 75023 Urzędy gmin 5 000,00 10 630,16 213 75095 Pozostała działalność 270,00 454,50 168 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 16 651,00 16 536,17 99 1 500,00 1 389,49 93 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 151,00 15 146,68 100 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10 749,00 10 747,28 100 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 449,00 10 447,28 100 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 100

Plan dochodów Dochody 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 14 729 090,00 16 273 738,95 110 45 600,00 57 980,28 127 3 036 731,00 3 730 031,22 123 5 474 637,00 5 788 654,13 106 241 139,00 244 889,19 102 5 928 340,00 6 446 078,93 109 2 643,00 6 105,20 231 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 382 543,00 6 397 101,49 100 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 943 533,00 5 943 533,00 100 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 307 503,00 307 503,00 100 75814 Różne rozliczenia finansowe 131 507,00 143 171,09 109 75815 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 2 894,40-801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 696 779,00 687 680,45 99 80101 Szkoły podstawowe 209 830,00 200 848,66 96 80104 Przedszkola 434 055,00 434 944,92 100 80110 Gimnazja 31 419,00 30 438,26 97 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6 247,00 6 220,61 100 80195 Pozostała działalność 15 228,00 15 228,00 100 852 POMOC SPOŁECZNA 2 326 701,00 2 309 387,22 99 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 941 094,00 1 927 225,17 99 6 900,00 6 609,06 96 96 670,00 93 387,39 97 85219 Ośrodki pomocy społecznej 92 037,00 92 300,93 100 85295 Pozostała działalność 190 000,00 189 864,67 100 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 39 329,00 39 226,85 100 85415 Pomoc materialna dla uczniów 39 329,00 39 226,85 100 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 212 873,00 234 390,07 110 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 197 103,00 199 641,66 101

Plan dochodów Dochody 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 6 170,00 20 511,69 332 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 600,00 9 236,72 201 90095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 11 400,00 11 801,80 104 92695 Pozostała działalność 11 400,00 11 801,80 104 RAZEM 25 442 024,00 27 038 575,81 106 W ogólnej kwocie dochodów wykonanych w : - dochody własne wyniosły 18 064 651,12 zł (67 ogółu wykonania) - subwencje wyniosły 6 251 036,00 zł (23 ogółu wykonania) - dotacje wyniosły 2 722 888,69 zł (10 ogółu wykonania) 2. PRZYCHODY z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 940 900 zł zostały 89 tj. 1 719 500,00 zł. 3. WYDATKI Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie 25 255 548,00 zł wykonano w wysokości 24 011 034,57 zł (95 ), w tym: - wydatki bieżące plan 21 403 212,00 zł wykonanie 20 685 304,83 zł (97 ) - wydatki majątkowe plan 3 852 336,00 zł wykonanie 3 325 729,74 zł (86 ) Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według najważniejszych działów i rozdziałów: Dział Rozdz. Treść Plan wydatków Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 877 261,00 681 045,47 78 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 860 146,00 664 199,98 77 01030 Izby rolnicze 5 333,00 5 064,52 95 01095 Pozostała działalność 11 782,00 11 780,97 100 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 172 754,00 172 459,14 100 40002 Dostarczanie wody 172 754,00 172 459,14 100 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 901 125,00 1 621 283,33 85 60004 Lokalny transport zbiorowy 368 000,00 338 300,74 92 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 210 000,00 89 979,43 43 60014 Drogi publiczne powiatowe 330 640,00 280 340,75 85 60016 Drogi publiczne gminne 992 485,00 912 662,41 92 630 TURYSTYKA 36 500,00 29 359,45 80 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 36 500,00 29 359,45 80 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 195 288,00 108 995,03 56 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 129 000,00 62 621,39 49

Plan wydatków Wydatki 70095 Pozostała działalność 66 288,00 46 373,64 70 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 229 345,00 99 153,38 43 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 204 345,00 76 583,38 37 71095 Pozostała działalność 25 000,00 22 570,00 90 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 392 498,00 4 261 803,44 97 75011 Urzędy wojewódzkie 85 616,00 85 616,00 100 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 204 207,00 184 653,94 90 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 012 550,00 3 905 719,13 97 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 47 800,00 45 534,13 95 75095 Pozostała działalność 42 325,00 40 280,24 95 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 16 651,00 16 536,17 99 1 500,00 1 389,49 93 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 151,00 15 146,68 100 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 144 031,00 131 644,66 91 75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 10 000,00 100 75412 Ochotnicze straże pożarne 124 731,00 112 344,66 90 75414 Obrona cywilna 9 300,00 9 300,00 100 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 176 294,00 154 271,27 88 176 294,00 154 271,27 88 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 303 300,00 268 959,07 89 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 303 300,00 268 959,07 89 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 223 404,00 10 075 357,19 98 80101 Szkoły podstawowe 4 525 841,00 4 488 935,57 99 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 52 133,00 51 535,16 99 80104 Przedszkola 2 289 936,00 2 222 664,38 97 80110 Gimnazja 2 664 531,00 2 637 930,14 99 80113 Dowożenie uczniów do szkół 326 500,00 314 317,23 96 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 259 920,00 259 255,82 100 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 080,00 37 256,16 98 80195 Pozostała działalność 66 463,00 63 462,73 95 851 OCHRONA ZDROWIA 163 839,00 160 696,18 98 85153 Zwalczanie narkomanii 15 500,00 15 500,00 100 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 148 339,00 145 196,18 98

Plan wydatków Wydatki 852 POMOC SPOŁECZNA 2 828 560,00 2 796 628,76 99 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 940 000,00 1 926 131,68 99 6 900,00 6 609,06 96 129 670,00 126 234,48 97 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 1 999,40 67 85219 Ośrodki pomocy społecznej 281 421,00 279 000,97 99 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 387,00 4 201,57 96 85295 Pozostała działalność 463 182,00 452 451,60 98 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 228 832,00 205 693,66 90 85401 Świetlice szkolne 121 458,00 120 605,91 99 85415 Pomoc materialna dla uczniów 106 529,00 84 635,05 79 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 845,00 452,70 54 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 446 957,00 2 339 119,59 96 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 232 788,00 178 365,33 77 90002 Gospodarka odpadami 30 000,00 28 686,69 96 90003 Oczyszczanie miast i wsi 32 250,00 26 275,99 81 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 651,00 4 347,94 77 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 261 000,00 257 997,20 99 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 963 840,00 939 613,49 97 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 840 310,00 831 669,29 99 90095 Pozostała działalność 81 118,00 72 163,66 89 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 818 776,00 795 495,46 97 92109 Domy i ośrodki kultury. Świetlice i kluby 570 716,00 547 551,92 96 92116 Biblioteki 191 000,00 191 000,00 100 92195 Pozostała działalność 57 060,00 56 943,54 100 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 100 133,00 92 533,32 92 92601 Obiekty sportowe 10 350,00 10 273,14 99 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 71 400,00 67 415,43 94 92695 Pozostała działalność 18 383,00 14 844,75 81 OGÓŁEM 25 255 548,00 24 011 034,57 95 4. ROZCHODY na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w kwocie 2 700 000,00 zł a wykonano na poziomie 2 700 000,00 zł tj.100. II. INFORMACJĘ O ZABOWIĄZANIACH WYMAGALNYCH Na koniec Gmina Wiązowna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

III. INFORMACJĘ O DOTACJACH OTRZYMANYCH Z INNYCH J.S.T. ORAZ INFORMACJĘ O DOTACJACH UDZIELONYCH INNYM J.S.T. W ROKU 2007. a) dotacje otrzymane przez Gminę Wiązowna z innych jednostek samorządu terytorialnego: - Urząd Marszałkowski kwota 69.907,28 zł b) dotacje przekazane z budżetu Gminy Wiązowna innym jednostkom samorządu terytorialnego: - Urząd Miasta St. Warszawy 524 756,02 zł - Urząd Miasta Otwock 19.793,76 zł - Urząd Miasta Halinów 6 318,92 zł - Urząd Miasta Józefów 2 724,35 zł - Starostwo Powiatowe Otwock 50.340,75 zł IV. INFORMACJĘ O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH W roku Gmina Wiązowna nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom. V. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2007 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 zł WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA - zgodnie z art. 14 pkt. 2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Lp. Nazwisko i imię osoby fizyczne Rodzaj ulgi Kwota [zł] Przyczyna umorzenia 1. Kołak Alicja i Tadeusz umorzenie 997,00 trudna sytuacja finansowa 2. Jaśkiewicz Elżbieta umorzenie 1 554,00 trudna sytuacja finansowa 3. Kulisz Agnieszka umorzenie 787,00 trudna sytuacja finansowa 4. Sierpiński Tomasz Rozłożenie na raty 1 017,50 trudna sytuacja finansowa 5. Mioduszewski Andrzej Rozłożenie na raty 26 357,00 trudna sytuacja finansowa 6. Czołnik Maria Rozłożenie na raty 8 750,00 trudna sytuacja finansowa 7. Ciesielska Mariola Rozłożenie na raty 2 942,10 trudna sytuacja finansowa 8. Kloch Mieczysław Rozłożenie na raty 11 774,00 trudna sytuacja finansowa 9. Kulisz Agnieszka Rozłożenie na raty 14 469,00 trudna sytuacja finansowa 10. Góras Janusz ulga ustawowa 21 423,59 Wydatki na budowę i modernizację budynków inwentarskich 11. Bogucki Sławomir ulga ustawowa 7 068,46 Wydatki na budowę i modernizację budynków inwentarskich Lp. Nazwisko i imię osoby prawne Rodzaj ulgi Kwota [zł] Przyczyna umorzenia 1. Maz. Centrum Neur.i Rehab. Dzieci i Młodz. w Zagórzu 2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gliniance Zmiana terminu płatności z 15-go na koniec każdego miesiąca Odroczenie terminu płatności 30 453,00 trudna sytuacja finansowa. 6 568,00 trudna sytuacja finansowa VI. W Gmina Wiązowna nie udzieliła pomocy publicznej osobom fizycznym i prawnym.