Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Kolbuszowa na 2012 rok.

Podobne dokumenty
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXVI/163/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 grudnia 2004 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

UCHWAŁA NR XXII/05/2017 RADY GMINY PRZEROŚL. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r.

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

Dochody budżetowe na 2017 rok

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / Z dnia 30 grudnia 2004 roku. Rada Gminy w Kołaczycach

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2015 ROKU

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Projekt budżetu na rok 2016

Objaśnienie do budżetu. na 2014 rok. I. Wstęp. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na.

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu gminy Smętowo Graniczne na 2014 rok.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2010 r. według źródeł ich powstawania. Strona 1 z 7

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r.

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia...

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

Plan dochodów na 2018 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

BUDŻET GMINY RABA WYŻNA NA 2005 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400, Transport i łączność 3 000,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 142, Infrastruktura wodociągowa

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

Transkrypt:

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Kolbuszowa na 2012 rok. Opracowanie projektu budżetu ustawodawca pozostawił do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Procedowanie nad przygotowaniem projektu budżetu określiła Rada Miejska Uchwałą Nr LVIII/626/10 z dnia 24 września 2010 roku. W określonym w uchwale terminie, wszystkie jednostki organizacyjne złożyły plany finansowo-rzeczowe do budżetu na 2012 rok. Minister Finansów pismem z dnia 7 października 2011 roku poinformował gminy o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tych informacji, kwota subwencji ogólnej dla gminy Kolbuszowa na 2012 rok wyniesie 25 994 777 zł i będzie wyższa od kwoty z roku 2011 o 909 144 zł. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych według Ministerstwa Finansów mają wynieść 9 066 307 zł, plan ten jest wyższy od założonego na 2011 rok o 1 491 089 zł. Od kilku lat kwoty te są przeszacowane i gmina nie uzyskuje wpływów w zaplanowanej wysokości. W projekcie budżetu wykorzystano dane przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego w treści pisma z dnia 21 października 2011 roku w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa. Podobnie jak w latach ubiegłych, wysokość dotacji nie pokrywa kosztów realizowanych zadań i na gminę spadnie ciężar pokrycia brakującej kwoty. Kwota dotacji na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej ma wynieść 8 721 440 zł, zaś dochody, związane z realizacją tych zadań zaplanowano na 50 500 zł. Dotację na realizację przez gminę zadań własnych oraz zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 665 600 zł. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu pismem z dnia 30 września 2011 roku poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2012 rok. Na ten cel zaplanowano 4 270 zł. Planowane na 2012 rok dochody mają wynieść 69 181 126 zł, tj. o 9 967 609 zł. więcej niż plan na 2011 rok. Różnica ta, to między innymi fakt włączenia do budżetu środków z dotacji, realizowanych z udziałem środków zewnętrznych oraz wzrost stawek podatkowych. W ramach poprawy zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kolbuszowa, planowane dofinansowanie ma wynieść 1 825 061 zł. Dotacja na poprawę dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa oraz rozładowanie natężenia ruchu w mieście Kolbuszowa poprzez budowę wewnętrznej sieci gminnych dróg objazdowych oraz modernizację drogi Zarębki ma wynieść 634 890 zł. Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę składników majątkowych mają się zamknąć kwotą około 200 000 zł, natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie około 800 000 zł. Z najmu i dzierżawy, 1

sprzedaży składników majątkowych oraz czynszów mieszkalnych planuje się uzyskać około 180 000 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych, zakłada się uzyskanie ok. 35 000 zł z tytułu wpłat na promocję. Bez zmian w stosunku do lat ubiegłych zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Zakładane w latach ubiegłych wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar nie były wykonywane, stąd w planie na 2012 rok zmniejszono kwotę wpływów z tego źródła dochodów. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanej w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 25 000 zł. Uchwałą z dnia 28 października 2011 roku Rada Miejska uchwaliła stawki podatkowe na 2012 rok. Mając na uwadze przyjęty kilku procentowy wzrost stawek oraz wykonanie dochodów z okresów wcześniejszych zaplanowano wpływy: z podatku od nieruchomości w kwocie 8 750 000 zł, z podatku rolnego w kwocie 650 000 zł, z podatku leśnego w kwocie 41 600 zł oraz od środków transportowych szacunkowo założono wpływy w kwocie 560 000 zł. Zaplanowano również wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 430 000 zł. Podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie roku 2011. Zmniejszono natomiast planowane wpływy z opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej, z uwagi na niższe niż zaplanowano wykonanie w roku 2011. O 50 000 zł zwiększono planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wielkości oszacowanej przez Ministra Finansów, zmniejszono natomiast planowane dochody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na niski poziom wykonania w roku 2011. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 100 000 zł, gdyż planowana kwota na rok 2011 nie zostanie osiągnięta. O ponad 200 000 zł. mniej zaplanowano wpływów z tytułu opłaty stałej w przedszkolach, uiszczanej przez rodziców. Jest to konsekwencja uchwały, ustalającej nowe zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych. Do dochodów przyjęto pełne kwoty, określone przez Wojewodę Podkarpackiego na dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W kwocie mniejszej o 70 000 zł zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych, mając na uwadze wykonanie planu roku 2011 oraz wniosek MGOPS. Na podobnym poziomie jak w roku 2011 przyjęto kwotę planowanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W kwocie 3 000 zł wyższej niż w roku 2011 założono dochody z opłaty produktowej. Do budżetu po stronie dochodów przyjęto również planowaną dotację na rewitalizację miasta w kwocie 3 080 934zł, oraz na kanalizację Kolbuszowa Dolna i Świerczów w kwocie 182 311 zł, zgodnie z treścią umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim. Założono również wpływy z rozliczeń inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych: budowa chodnika w miejscowości Kolbuszowa Dolna i Werynia oraz rozbudowa Domu Ludowego i budowa placu utwardzonego na spotkania integracyjne mieszkańców miejscowości Widełka w kwocie 500 000 zł, 2

uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Sokołowskiej w Kolbuszowej w kwocie 1 743 985 zł, uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Św. Brata Alberta i Topolowej w Kolbuszowej w kwocie 1 257 983 zł, utwardzenie placu na spotkania integracyjne mieszkańców w miejscowości Kolbuszowa Górna w kwocie 61 053 zł. Powiat kolbuszowski przekazał informację, że na dofinansowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej planuje przeznaczyć 50 000 zł, stąd po stronie dochodów taką kwotę zapisano w budżecie. Z tytułu wpłat wnoszonych przez osoby korzystające z krytej pływalni planuje się dochody w kwocie 700 000 zł, tj. na poziomie roku 2011. Ogółem dochody roku 2012 mają osiągnąć kwotę 69 181 126 zł. W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację ustawowo przypisanych gminie zadań własnych, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano tylko wydatki bieżące, między innymi na utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz wpłaty na rzecz Izb Rolniczych. Podobnie w dziale Leśnictwo, gdzie wydatki dotyczyć będą pielęgnacji lasów gminnych oraz wydatków związanych z zimowym dokarmianiem zwierzyny. W dziale 400 zaplanowano budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kłapówka oraz wymianę magistrali wodociągowej w Zarębkach. Na remonty dróg gminnych zaplanowano ok. 500 000 zł, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się budowę drogi Kolbuszowa Górna za rzeka oraz przygotowanie dokumentacji na drogę gminną w Widełce. Wydatki związane z utwardzeniem placów postojowych na terenie gminy Kolbuszowa zaplanowano w kwocie 100 000 zł. Planuje się również zakup wiat przystankowych i usytuowanie ich w miejscach oczekiwania młodzieży i mieszkańców gminy na autobus. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano środki na zapłatę podatku od nieruchomości oraz na wykup gruntów. W dziale tym zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Zapisano wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń i budynków użyteczności publicznej, będących własnością gminy. W budżecie zabezpieczone zostały środki na opracowania geodezyjne i kartograficzne. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym. W dziale Administracja publiczna zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego uwzględniając 3% wzrost płac w 2012 roku. Ten sam wskaźnik zaplanowano dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy z wyjątkiem nauczycieli, gdzie obowiązują przepisy karty nauczyciela. W rozdziale 75023 zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, które dotychczas pokazywane były w rozdziale 75647. W ramach wydatków inwestycyjnych w administracji zaplanowano środki na finansowanie projektu PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej oraz środki na wymianę oprogramowania i sieci komputerowej w Urzędzie. Zaplanowano również środki na udział własny w projekcie Międzynarodowa promocja gospodarcza. 3

Wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP zaplanowano w wielkościach zbliżonych do roku 2011, zabezpieczono natomiast środki na remont dachu na remizie OSP w Widełce. W ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono środki na monitoring miejsc publicznych w mieście. Na koszty obsługi zadłużenia, tj. na prowizje oraz odsetki od kredytów i pożyczek zabezpieczono w budżecie 1 841 352 zł. W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 100 000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 118 029 zł. Największą pozycję po stronie wydatków stanowią wydatki na oświatę. Środki z subwencji oświatowej nie pokrywają potrzeb stąd z budżetu gminy, podobnie jak w latach poprzednich, zabezpieczono brakującą kwotę. Zaplanowane w placówkach oświatowych środki na wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby funkcjonowania tych jednostek. W ramach wydatków inwestycyjnych w szkołach zaplanowano środki na rozbudowę Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami na potrzeby Przedszkola Publicznego w Weryni w kwocie 100 000 zł oraz środki na rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej w kwocie 120 000 zł. Tradycyjnie w ramach rozdziału 80195 zabezpieczono środki na nagrody za udział w konkursach o charakterze ponad szkolnym oraz plener malarski, w którym uczestniczy uzdolniona młodzież. W ramach wydatków na ochronę zdrowia zabezpieczono środki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz bieżące wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki zaplanowane w dziale Pomoc Społeczna mają zabezpieczyć potrzeby osób i rodzin w zakresie świadczeń dla najbardziej potrzebujących. Środki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano na poziomie roku 2011. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na dokończenie modernizacji budynku biurowego MGOPS. Na rok 2012 zaplanowano kontynuację wakacyjnego odpoczynku dzieci i młodzieży w obiekcie byłej Szkoły Podstawowej w Hucie Przedborskiej w formie biwaków. Na realizację programu usuwania azbestu, w budżecie zaplanowano środki na realizację kolejnych wniosków w tym zakresie. Z uwagi na trwające prace nad programem wdrożenia pomocy dla mieszkańców budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków zabezpieczono środki na uruchomienie programu w trakcie roku. Środki na oświetlenie dróg i ulic zaplanowano na poziemno roku 2011, zwiększono natomiast planowane wydatki na dobudowę oświetlenia. Dotacje przedmiotowe, liczone wg kosztów jednostkowych dla Zakładów budżetowych pozostały na poziomie roku 2011. Podobnie jak w latach ubiegłych, w budżecie zostały wyodrębnione środki do dyspozycji sołectw, bowiem Rada podjęła uchwałę o niewyodrębnianiu środków w ramach funduszu sołeckiego. Uznano, że stosowana dotychczas praktyka w tym zakresie sprawdza się i nie ma potrzeby wprowadzania zmian. W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpieczono środki na budowę chodników, remont infrastruktury komunalnej oraz kontynuację rewitalizacji miasta. Uwzględniono wydatki na zadania współfinansowane środkami z zewnątrz: uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Św. Brata Alberta i Topolowej oraz przy ulicy Sokołowskiej w Kolbuszowej. Ogółem wydatki inwestycyjne w tym dziale osiągną kwotę ponad 5 000 000 zł. 4

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustalono w kwotach nieznacznie wyższych niż na rok 2011. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się rozpoczęcie modernizacji Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej. Przewidziano również dotację celową na Renowację Kaplicy Grobowej Tyszkiewiczów, na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej. W dziale Kultura Fizyczna i Sport zabezpieczono środki na funkcjonowanie krytej pływalni a w ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęcie budowy boiska sportowego w Kupnie oraz modernizację boisk sportowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, większość zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane będzie przez Fundację na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu. Kluby sportowe maja możliwość uzyskania dotacji na podstawie Uchwały Nr XII/149/11 z dnia 30.09.2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Z budżetu gminy planuje się dofinansować końcowe wydatki związane z uruchomieniem miasteczka ruchu drogowego oraz placu zabaw dla dzieci. Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 69 886 186 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 55 711 572 zł, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 14 174 614 zł. Budżet wykazuje deficyt w kwocie w kwocie 705 060 zł. Ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 4 413 535 zł, w tym kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie : 3 708 475zł. Rozchody budżetu ustalono na kwotę 3 708 475 zł na spłatę: rat kredytów na kwotę 3 081 000 zł oraz rat pożyczek na kwotę 627 475 zł. 5