Rok Razem Zbiorczo wydatki bieżące wydatki majątkowe Zbiorczo przedsięwzięcia 1) programy, projekty lub zadania (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają ; (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) łączne nakłady finansowe 42 935 427,97 9 705 018,45 33 230 409,52 36 381 703,52 3 151 294,00 33 230 409,52 6 553 724,45 6 553 724,45 0,00 0,00 limit zobowiązań 42 925 640,69 9 695 231,17 33 230 409,52 36 381 703,52 3 151 294,00 33 230 409,52 6 543 937,17 6 543 937,17 0,00 0,00 2012 14 231 308,87 3 295 879,74 10 935 429,13 12 020 466,13 1 085 037,00 10 935 429,13 2 210 842,74 2 210 842,74 0,00 0,00 2013 6 605 685,91 2 852 581,91 3 753 104,00 5 131 249,00 1 378 145,00 3 753 104,00 1 474 436,91 1 474 436,91 0,00 0,00 2014 2 277 068,13 657 973,13 1 619 095,00 1 774 539,00 155 444,00 1 619 095,00 502 529,13 502 529,13 0,00 0,00 2015 2 153 643,13 534 548,13 1 619 095,00 1 739 539,00 120 444,00 1 619 095,00 414 104,13 414 104,13 0,00 0,00 2016 1 766 810,13 147 715,13 1 619 095,00 1 701 539,00 82 444,00 1 619 095,00 65 271,13 65 271,13 0,00 0,00 2017 1 766 810,13 147 715,13 1 619 095,00 1 701 539,00 82 444,00 1 619 095,00 65 271,13 65 271,13 0,00 0,00 2018 1 766 810,13 147 715,13 1 619 095,00 1 701 539,00 82 444,00 1 619 095,00 65 271,13 65 271,13 0,00 0,00 2019 1 766 810,13 147 715,13 1 619 095,00 1 701 539,00 82 444,00 1 619 095,00 65 271,13 65 271,13 0,00 0,00 2020 1 766 813,52 147 715,13 1 619 098,39 1 701 542,39 82 444,00 1 619 098,39 65 271,13 65 271,13 0,00 0,00 2021 59 249,36 59 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 59 249,36 59 249,36 0,00 0,00 2022 22 256,99 22 256,99 0,00 0,00 0,00 0,00 22 256,99 22 256,99 0,00 0,00 2023 3 329,94 3 329,94 0,00 0,00 0,00 0,00 3 329,94 3 329,94 0,00 0,00 Strona 1
Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe a 5 398 890,00 2 409 294,00 2 989 596,00 0,00 0,00 0,00 30 982 813,52 742 000,00 30 240 813,52 limit zobowiązań a 5 398 890,00 2 409 294,00 2 989 596,00 0,00 0,00 0,00 30 982 813,52 742 000,00 30 240 813,52 2012 a 1 564 857,00 1 002 593,00 562 264,00 0,00 0,00 0,00 10 455 609,13 82 444,00 10 373 165,13 2013 a 1 295 701,00 1 295 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 835 548,00 82 444,00 3 753 104,00 2014 a 73 000,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701 539,00 82 444,00 1 619 095,00 2015 a 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701 539,00 82 444,00 1 619 095,00 2016 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701 539,00 82 444,00 1 619 095,00 2017 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701 539,00 82 444,00 1 619 095,00 2018 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701 539,00 82 444,00 1 619 095,00 2019 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701 539,00 82 444,00 1 619 095,00 2020 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701 542,39 82 444,00 1 619 098,39 2021 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Rozdz. Jednostka powiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem 5 398 890,00 5 398 890,00 2 971 558,00 - wydatki bieżące 2 409 294,00 2 409 294,00 2 409 294,00 1.[b] Bliżej celu POKL7.2.1 - Bliżej celu 2011 2013 Powiatowy Urząd Pracy 1 270 666,00 1 270 666,00 1 270 666,00 2.[b] DOBRY START - Projekt "Dobry Start 2011 2013 Powiatowe Centrum pomocy Rzinie 780 266,00 780 266,00 780 266,00 3.[b] Lokalny Punkt Informacyjny - Lokalny Punkt Informacyjny 2011 2015 Starostwo Powiatowe 251 000,00 251 000,00 251 000,00 4.[b] Realizacja projektu 9.4 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2011 2012 5.[b] Wzrost potencjału kadrowego - Wzrost Potecjału Kadrowergo w ramach POKL Powiatowy Osrek Doskonalenia Nauczycieli 4 500,00 4 500,00 4 500,00 2011 2013 kluczborski 102 862,00 102 862,00 102 862,00 - wydatki majątkowe 2 989 596,00 2 989 596,00 562 264,00 1.[m] Wsparcie rozwoju gosparki w powiecie kluczborskim poprze utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Inkubator Przedsiębiorczości 2011 2012 kluczborski 2 989 596,00 2 989 596,00 562 264,00 Strona 3
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Rozdz. 2012 2013 2014 2015 Razem 1 564 857,00 1 295 701,00 73 000,00 38 000,00 - wydatki bieżące 1 002 593,00 1 295 701,00 73 000,00 38 000,00 1.[b] Bliżej celu POKL7.2.1 - Bliżej celu 2011 2013 447 531,00 823 135,00 2.[b] DOBRY START - Projekt "Dobry Start 2011 2013 387 229,00 393 037,00 3.[b] Lokalny Punkt Informacyjny - Lokalny Punkt Informacyjny 2011 2015 69 000,00 71 000,00 73 000,00 38 000,00 4.[b] Realizacja projektu 9.4 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2011 2012 4 500,00 5.[b] Wzrost potencjału kadrowego - Wzrost Potecjału Kadrowergo w ramach POKL 2011 2013 94 333,00 8 529,00 - wydatki majątkowe 562 264,00 0,00 0,00 0,00 1.[m] Wsparcie rozwoju gosparki w powiecie kluczborskim poprze utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Inkubator Przedsiębiorczości 2011 2012 562 264,00 Strona 4
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Rozdz. Jednostka powiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Strona 5
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Rozdz. Jednostka powiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem 30 982 813,52 30 982 813,52 26 201 933,52 - wydatki bieżące 742 000,00 742 000,00 741 996,00 1.[b] Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł nawialnych 2011 2020 Starostwo Powiatowe 742 000,00 742 000,00 741 996,00 - wydatki majątkowe 30 240 813,52 30 240 813,52 25 459 937,52 1.[m] 2.[m] Prezbuwa ciągu komunikacyjnego DP1332O na cinku w km 0+007-1+100i DP 133O na cinku 0+007-5+194 o długości 6,280 Przebuwa budynku przy ul.sienkiewicza - Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrek Rehabiltacji -Powiatowy Zespół ds. rzekania o Niepełnosprawności -Powiatowe Centrum Pomocy Rzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 2011 2012 Starostwo Powiatowe 6 131 888,00 6 131 888,00 1 450 519,00 2010 2012 Starostwo Powiatowe 2 789 758,13 2 789 758,13 2 690 251,13 3.[m] Remont budynku przy ul.jagiellońskiej - Zarząd Drog Powiatowych 2011 2013 200 000,00 200 000,00 200 000,00 4.[m] Remonty cząstkowe dróg 2011 2013 Zarząd Dróg Powiatowych 1 200 000,00 734 009,00 1 200 000,00 5.[m] Zagosparowanie terenu Powiatowego Ośrka Rehabilitacji 2011 2013 Starostwo Powiatowe 734 009,00 1 200 000,00 734 009,00 6.[m] Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł nawialnych 2011 2020 Starostwo Powiatowe 19 185 158,39 19 185 158,39 19 185 158,39 Strona 6
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Rozdz. 2012 2013 2014 2015 Razem 10 455 609,13 3 835 548,00 1 701 539,00 1 701 539,00 - wydatki bieżące 82 444,00 82 444,00 82 444,00 82 444,00 1.[b] Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł nawialnych 2011 2020 82 444,00 82 444,00 82 444,00 82 444,00 - wydatki majątkowe 10 373 165,13 3 753 104,00 1 619 095,00 1 619 095,00 1.[m] 2.[m] Prezbuwa ciągu komunikacyjnego DP1332O na cinku w km 0+007-1+100i DP 133O na cinku 0+007-5+194 o długości 6,280 Przebuwa budynku przy ul.sienkiewicza - Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrek Rehabiltacji -Powiatowy Zespół ds. rzekania o Niepełnosprawności -Powiatowe Centrum Pomocy Rzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 2011 2012 1 450 519,00 2010 2012 2 690 251,13 3.[m] Remont budynku przy ul.jagiellońskiej - Zarząd Drog Powiatowych 2011 2013 0,00 200 000,00 4.[m] Remonty cząstkowe dróg 2011 2013 0,00 1 200 000,00 5.[m] Zagosparowanie terenu Powiatowego Ośrka Rehabilitacji 2011 2013 0,00 734 009,00 6.[m] Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł nawialnych 2011 2020 6 232 395,00 1 619 095,00 1 619 095,00 1 619 095,00 Strona 7
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Rozdz. 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 1 701 539,00 1 701 539,00 1 701 539,00 1 701 539,00 1 701 542,39 - wydatki bieżące 82 444,00 82 444,00 82 444,00 82 444,00 82 444,00 1.[b] Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł nawialnych 2011 2020 82 444,00 82 444,00 82 444,00 82 444,00 82 444,00 - wydatki majątkowe 1 619 095,00 1 619 095,00 1 619 095,00 1 619 095,00 1 619 098,39 1.[m] 2.[m] Prezbuwa ciągu komunikacyjnego DP1332O na cinku w km 0+007-1+100i DP 133O na cinku 0+007-5+194 o długości 6,280 Przebuwa budynku przy ul.sienkiewicza - Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrek Rehabiltacji -Powiatowy Zespół ds. rzekania o Niepełnosprawności -Powiatowe Centrum Pomocy Rzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 2011 2012 2010 2012 3.[m] Remont budynku przy ul.jagiellońskiej - Zarząd Drog Powiatowych 2011 2013 4.[m] Remonty cząstkowe dróg 2011 2013 5.[m] Zagosparowanie terenu Powiatowego Ośrka Rehabilitacji 2011 2013 6.[m] Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł nawialnych 2011 2020 1 619 095,00 1 619 095,00 1 619 095,00 1 619 095,00 1 619 098,39 Strona 8
Rozdz. Jednostka powiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem 6 553 724,45 6 543 937,17 5 013 104,85 - wydatki bieżące 6 553 724,45 6 543 937,17 5 013 104,85 1.[b] Aktualizacja Budżet JST - oprogramowanie 2011 2012 Zarząd Dróg Powiatowych 338,00 338,00 0,00 2.[b] Aktualizacja Planowanie i realizacja budżetu JST - oprogramowanie 2011 2012 Zarząd Dróg Powiatowych 738,00 738,00 0,00 3.[b] Aktualizacja programów - oprogramowanie 2011 2012 Dom Dziecka "NASZ DOM Bogacica-Bąków" 6 650,00 6 650,00 3 400,00 4.[b] Aktualizacja programu Serwis buwlany - oprogramowanie 2011 2012 Zarząd Dróg Powiatowych 1 330,00 1 330,00 0,00 5.[b] Aneks umowy TPSAY.00310/2010/48 - usługi telekomunikacyjne 2011 2012 6.[b] Badania Lekarskie - Gabinet Lekarski - Badania lekarskie 2011 2012 7.[b] Badania Lekarskie - Poradnia Profilaktyki Medycznej - Badania Lekarskie 2011 2012 8.[b] Badania okresowe - badania okresowe 2011 2012 Wojewódzki Ośrek Dokształcania i Doskonalenia Zawowego Specjalny Ośrek Szkolno- Wychowawczy Specjalny Ośrek Szkolno- Wychowawczy LIcealno- Technicznych 1 708,60 1 708,60 158,60 4 201,00 4 201,00 2 116,00 2 095,00 2 095,00 1 055,00 3 775,00 3 775,00 1 000,00 9.[b] Biuletyn Informacji Publicznej - Sputnik Software - BIP 2011 2012 Dom Pomocy Społecznej K 1 464,00 1 464,00 732,00 10.[b] Biuletyn Informacji Publicznej - Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej - Biuletyn Informacji Publicznej 2011 2012 11.[b] Budżet JB Plus - oprogramowanie 2011 2012 Specjalny Ośrek Szkolno- Wychowawczy Dom Dziecka "NASZ DOM Bogacica-Bąków" 1 487,00 1 487,00 749,00 710,00 710,00 360,00 12.[b] Budżet JST - oprogramowanie 2011 2013 Dom Pomocy Społecznej 750,00 750,00 750,00 13.[b] Crowley rozmowy stacjonarne - telefon 2011 2012 14.[b] Crowley Tele Abonament - usługi telekomunikacyjne 2011 2012 Ponadgimnazjalnych Nr 1 Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego 7 800,00 7 800,00 4 000,00 8 700,00 8 700,00 6 700,00 Strona 9
16.[b] Crowley Telekomunikacja dla Biznesu - Zakup usług telefonicznych 2011 2013 17.[b] Doscomp budżet - oprogramowanie 2011 2012 18.[b] Doscomp planowanie - oprogramowanie 2011 2012 19.[b] Doskomp Budżet JB Plus - oprogramowanie 2011 2012 Rozdz. Jednostka powiedzialna lub koordynująca Powiatowy Osrek Doskonalenia Nauczycieli Ponadgimnazjalnych Nr 1 Ponadgimnazjalnych Nr 1 LIcealno- Technicznych Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 2 861,00 2 861,00 2 510,00 850,00 850,00 450,00 1 680,00 1 680,00 880,00 681,57 681,57 342,32 20.[b] Dostawa gazu - zakup gazu 2011 2013 Dom Pomocy Społecznej 61 500,00 61 500,00 41 500,00 21.[b] Dostawa Leków - zakup leków 2011 2013 Dom Pomocy Społecznej 116 750,00 116 750,00 94 750,00 22.[b] Dostawa oleju opałowego 2011 2013 Dom Pomocy Społecznej 307 300,00 307 300,00 207 300,00 23.[b] Dostawa tablic rejestracyjne - tablice rejestracyjne 2011 2013 Starostwo Powiatowe 584 847,00 584 847,00 389 898,00 24.[b] Dostęp internetu 2011 2012 Dom Pomocy Społecznej 2 631,00 2 631,00 1 080,00 25.[b] Dostęp internetu DSL + neostrada - zakup internetu 2011 2012 Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego 3 720,00 3 720,00 1 870,00 26.[b] Dostęp LEx - LEX 2011 2012 Dom Pomocy Społecznej 4 450,00 4 450,00 2 250,00 27.[b] Dozór Techniczny dźwigu - zór techniczny 2011 2012 Dom Pomocy Społecznej 310,00 310,00 160,00 28.[b] Dozór techniczny UDT - zór techniczny 2011 2013 Dom Pomocy Społecznej 605,00 605,00 420,00 29.[b] Druki ścisłego zarachowania związane z rejestracją pojazdów - druki komu 2011 2013 Starostwo Powiatowe 1 424 733,00 1 424 733,00 949 822,00 30.[b] DSL + Neostrada TP S.A. - zakup internetu 2011 2013 Dom Pomocy Społecznej 5 578,00 5 578,00 2 654,00 31.[b] Ekwiwalenty z ARiMr - Ekwiwalenty z ARiMr 2010 2023 Starostwo Powiatowe 737 547,59 737 547,59 672 276,46 32.[b] Eltropol - konserwacja kserokopiraek 2011 2012 Powiatowe Centrum pomocy Rzinie 11 000,00 11 000,00 6 000,00 Strona 10
Rozdz. Jednostka powiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 34.[b] Eltropol kopie - obsługa kserokopiarek 2011 2012 Starostwo Powiatowe 11 322,92 11 322,92 5 703,60 35.[b] Eltropol serwis 2011 2013 Starostwo Powiatowe 14 870,49 14 870,49 7 490,59 36.[b] Ewidencja dróg i mostów - oprogramowanie 2011 2012 Zarząd Dróg Powiatowych 1 500,00 1 500,00 0,00 37.[b] Finanse Optivum - oprogramowanie 2011 2012 38.[b] Infor Ekspert - Infor Ekspert 2011 2013 39.[b] Infor Expert,Infor Lex, Finanse Publiczne - Infor Expert,Infor Lex, Finanse Publiczne 2011 2012 40.[b] Internet DSL - Telekomunikacja Polska 2011 2013 41.[b] Internet Netia - internet 2011 2012 42.[b] Internet TP - interbet 2011 2012 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Powiatowy Osrek Doskonalenia Nauczycieli Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego Powiatowy Osrek Doskonalenia Nauczycieli Dom Dziecka "NASZ DOM Bogacica-Bąków" Dom Dziecka "NASZ DOM Bogacica-Bąków" 720,00 720,00 0,00 1 231,00 1 231,00 0,00 2 728,00 2 728,00 1 400,00 2 760,00 2 760,00 1 590,00 1 520,00 1 520,00 770,00 1 650,00 1 650,00 850,00 43.[b] Konserwacja sprzętru p.poż SUPON - konserwacja sprzętu ppoż 2011 2013 Dom Pomocy Społecznej K 4 650,00 4 650,00 3 400,00 44.[b] Konserwacja systemu dymiania, czujek ppoż - TECHNO POŻ Opole - Konserwaja ppoż 45.[b] Konserwacja wind - konserwacja wind 2011 2013 2011 2014 Dom Pomocy Społecznej K 10 703,00 10 703,00 7 566,00 Ponadgimnazjalnych Nr 1 13 825,00 13 825,00 9 398,00 46.[b] LEX 2011 2013 Starostwo Powiatowe 40 000,00 40 000,00 40 000,00 47.[b] Librus Katowice 2011 2013 48.[b] Licencje i zezwolenia, zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy - oprogramowanie 49.[b] Mała szkoła Optivum - oprogramowanie 2011 2012 50.[b] Netia - internet 2011 2012 LIcealno- Technicznych 730,85 1 985,00 490,85 2011 2012 Starostwo Powiatowe 1 985,00 730,85 1 000,00 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Ponadgimnazjalnych Nr 1 217,09 217,09 0,00 4 250,00 4 250,00 2 150,00 Strona 11
52.[b] Netia - internet 2011 2012 Rozdz. Jednostka powiedzialna lub koordynująca Powiatowe Centrum pomocy Rzinie Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 24 000,00 24 000,00 12 000,00 53.[b] NORMA - program kosztorysowania - oprogramowanie 2011 2013 Zarząd Dróg Powiatowych 1 007,00 1 007,00 0,00 54.[b] Obsługa bankowa - prowizje bankowe 2011 2015 Dom Pomocy Społecznej 17 025,00 17 025,00 13 725,00 55.[b] Obsługa BHP - BHP 2011 2012 56.[b] OKA wentylacja - wentylacja 2011 2012 57.[b] Opłata za wychowanka w Lublińcu 2011 2012 58.[b] Opłata za wychowanków w MOS w Piasecznie 2011 2012 59.[b] Opłata za wychowanków w MOS Wojsce 2011 2012 60.[b] Opłata za wychowanków w przedszkolu - opłata za wychowanków 2011 2012 61.[b] Opłata za wychowanków w SOSW w Uszycach 2011 2012 62.[b] Opłata za wychwanka w MOS Gliwice 2011 2012 63.[b] Opłaty i prowizje bankowe - prowizja bankowa 2011 2015 Wojewódzki Ośrek Dokształcania i Doskonalenia Zawowego Ponadgimnazjalnych Nr 1 Dom Dziecka "NASZ DOM Bogacica-Bąków" Dom Dziecka "NASZ DOM Bogacica-Bąków" Dom Dziecka "NASZ DOM Bogacica-Bąków" Dom Dziecka "NASZ DOM Bogacica-Bąków" Dom Dziecka "NASZ DOM Bogacica-Bąków" Dom Dziecka "NASZ DOM Bogacica-Bąków" Dom Dziecka "NASZ DOM Bogacica-Bąków" 4 600,00 4 600,00 2 000,00 1 450,00 1 450,00 750,00 4 000,00 4 000,00 3 000,00 8 000,00 8 000,00 5 000,00 14 000,00 14 000,00 10 000,00 7 000,00 7 000,00 5 000,00 7 000,00 7 000,00 5 000,00 4 400,00 4 400,00 3 000,00 14 500,00 14 500,00 11 800,00 64.[b] Oprogramowanie Budżet JB PLUS - oprogramowanie 2011 2012 Dom Pomocy Społecznej K 676,00 676,00 338,00 65.[b] Oprogramowanie Budżet -JB Plus - oprogramowanie Budżet JB Plus 2011 2012 Powiatowy Osrek Doskonalenia Nauczycieli 683,00 683,00 344,00 66.[b] Oprogramowanie Deskomp sp. z o.o. - Zakup oprogramowania 2011 2012 Młzieżowy Dom Kultury 984,00 984,00 0,00 67.[b] Oprogramowanie Doskomp JB Plus - Zakup oprogramowania 2011 2012 Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego 739,00 739,00 400,00 68.[b] Oprogramowanie Dskomp - licencja na oprogramowanie 2011 2012 Młzieżowy Dom Kultury 338,25 338,25 0,00 Strona 12
70.[b] Oprogramowanie Planowanie Budżetu JST - Oprogramowanie Planowanie Budżetu 2011 2012 71.[b] Oprogramowanie Planowanie i realizacja budżetu - Oprogramowanie 2011 2012 72.[b] Oprogramowanie Planowanie i realizacja budżetu - oprogramowanie 2011 2012 Rozdz. Jednostka powiedzialna lub koordynująca Powiatowy Osrek Doskonalenia Nauczycieli Ogólnokształcących Ogólnokształcących Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 1 734,00 1 734,00 750,00 1 983,28 5 812,53 998,76 681,57 681,57 343,32 73.[b] Oprogramowanie Planowanie i Realizacja Budżetu - oprogramowanie 2011 2012 Dom Pomocy Społecznej K 1 476,00 1 476,00 738,00 74.[b] Oprogramowanie Planowanie i Realizacja Budżetu - Optrogramowanie 2011 2012 75.[b] Oprogramowanie Vulcan - Oprogramowanie 2011 2012 Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego Ogólnokształcących 1 884,00 683,00 900,00 5 812,53 984,00 2 977,53 76.[b] Oprogramowanie Vulcan sp.z o.o. 2011 2012 Młzieżowy Dom Kultury 1 092,50 1 092,50 0,00 77.[b] Planowanie, Budżet JB - Oprogramowanie 2011 2012 78.[b] Planowanie i realizacja budżetu - oprogramowanie 2011 2012 79.[b] Planowanie i Realizacja Budżetu JST - oprogramowanie 2011 2012 80.[b] Planowanie i realizacja Budżteu JST - oprogramowanie 2011 2012 Powiatowe Centrum pomocy Rzinie LIcealno- Technicznych Dom Dziecka "NASZ DOM Bogacica-Bąków" Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 2 200,00 2 200,00 1 100,00 1 733,00 1 733,00 749,00 1 830,00 2 200,00 830,00 984,00 3 088,00 0,00 81.[b] Planowanie JST - oprogramowanie 2011 2013 Dom Pomocy Społecznej 3 088,00 2 000,00 2 104,00 82.[b] plus - telefon komórkowy - telefon komórkowy 2011 2012 83.[b] Płace Optivum - oprogramowanie 2011 2012 Powiatowe Centrum pomocy Rzinie Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 2 000,00 2 000,00 1 000,00 540,00 540,00 0,00 84.[b] Poczta - oplaty pocztowe 2011 2012 Starostwo Powiatowe 122 851,16 122 851,16 61 882,84 85.[b] Poczta Polska - uslugi pocztowe 2011 2012 86.[b] Polska Telefonia Cyfrowa - telefon 2011 2012 Powiatowe Centrum pomocy Rzinie Dom Dziecka "NASZ DOM Bogacica-Bąków" 24 000,00 24 000,00 12 000,00 2 850,00 2 850,00 1 450,00 Strona 13
88.[b] Prawo Optivum - oprogramowanie 2011 2012 89.[b] Sputnik Software - BIP - BIP 2011 2012 90.[b] System monitorowania pojazdów zatrudnionych ptzy zimowym utrzymaniu dróg - monitorowanie pojazdów 91.[b] Szkolenia - Zespół Szkól Mechanicznych Głubczyce - szkolenia 2011 2012 92.[b] Szkolna Platforma Edukacyjna LIBRUS - LIBRUS 2011 2012 Rozdz. Jednostka powiedzialna lub koordynująca Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 350,00 350,00 0,00 1 464,00 1 464,00 732,00 2011 2015 Zarząd Dróg Powiatowych 11 725,00 11 725,00 8 660,00 Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego Ogólnokształcących 27 000,00 27 000,00 15 000,00 2 837,50 2 837,50 2 537,50 93.[b] Świadczenie usług telekomunikacyjne telefon - telefon 2011 2015 Zarząd Dróg Powiatowych 24 896,00 24 986,00 20 064,00 94.[b] Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefony komórkowe 2011 2013 Zarząd Dróg Powiatowych 51 405,00 51 405,00 10 127,00 95.[b] Świadczenie usług telekomunikacyjnych internet 2011 2013 Zarząd Dróg Powiatowych 4 924,00 4 924,00 3 025,00 96.[b] Telefon stacjonarny Crowley - telefon stacjonarny 2011 2012 Dom Pomocy Społecznej K 6 300,00 6 300,00 900,00 97.[b] Telekomunikacja internet i rozmowy - usługi internetowe 2011 2012 98.[b] Telekomunikacja Polska - 2011 2012 99.[b] Trans W - Trans W 2011 2012 100.[b] Ubezpieczenia majątkowe Inter Risk - ubezpieczenie majątkowe 2011 2013 101.[b] Ubezpieczenie komunikacyjne - Inter Risk - ubezpieczenie komunikacyne 2011 2013 Ogólnokształcących LIcealno- Technicznych Powiatowe Centrum pomocy Rzinie Ogólnokształcących Specjalny Ośrek Szkolno- Wychowawczy 4 885,34 4 885,34 0,00 1 660,50 1 660,50 332,10 380,00 380,00 200,00 13 704,16 13 704,16 9 252,08 4 999,77 4 999,77 3 349,68 102.[b] Ubezpieczenie komunikacyjne - ubezpieczenie 2011 2013 Starostwo Powiatowe 3 603,00 14 600,00 2 402,00 103.[b] Ubezpieczenie komunikacyjne - ubezpieczenie 2011 2014 104.[b] Ubezpieczenie komunikacyjne - ubezpieczenie komunikacyjne 2011 2014 Dom Dziecka "NASZ DOM Bogacica-Bąków" Ponadgimnazjalnych Nr 1 14 600,00 3 603,00 11 200,00 2 036,00 2 036,00 1 546,00 Strona 14
Rozdz. Jednostka powiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 106.[b] Ubezpieczenie komunikacyjne - ubezpieczenie komunikacyjne 2011 2012 Zarząd Dróg Powiatowych 26 157,00 26 157,00 8 719,00 107.[b] Ubezpieczenie majątkowe 2011 2013 108.[b] Ubezpieczenie majątkowe 2011 2012 109.[b] Ubezpieczenie majątkowe - Inter Risk - ubezpieczenie mienia 2011 2013 110.[b] Ubezpieczenie majątkowe - Inter Risk - ubezpieczenie majątkowe 2011 2013 111.[b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie 2011 2013 112.[b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie 2011 2013 113.[b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie majątkowe 2011 2013 114.[b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie majątkowe 2011 2013 Ponadgimnazjalnych Nr 1 Powiatowe Centrum pomocy Rzinie Specjalny Ośrek Szkolno- Wychowawczy Powiatowy Osrek Doskonalenia Nauczycieli LIcealno- Technicznych Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Wojewódzki Ośrek Dokształcania i Doskonalenia Zawowego Dom Dziecka "NASZ DOM Bogacica-Bąków" 12 300,00 12 300,00 8 300,00 1 900,00 1 900,00 1 000,00 14 430,57 14 430,57 9 668,00 2 437,00 2 437,00 1 637,00 9 926,42 9 926,42 6 666,75 6 000,00 6 000,00 4 000,00 9 460,00 23 382,00 6 360,00 4 800,00 9 460,00 3 300,00 115.[b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie majątkowe 2011 2013 Starostwo Powiatowe 23 382,00 7 000,00 15 588,00 116.[b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie majątkowe 2011 2013 Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego 7 000,00 4 800,00 3 500,00 117.[b] Ubezpieczenie majątkowe Inter Risk - ubezpieczenie mienia 2011 2013 Dom Pomocy Społecznej K 16 321,00 16 321,00 13 708,00 118.[b] Ubezpieczenie majątkowe Inter Risk Tu S.A. Katowice - Ubezpieczenie majątkowe 2011 2013 Młzieżowy Dom Kultury 4 315,50 4 315,50 2 877,00 119.[b] Ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie 2011 2014 Zarząd Dróg Powiatowych 173 962,00 173 962,00 144 968,00 120.[b] Ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie majątkowe 2011 2014 Dom Pomocy Społecznej 22 342,00 22 342,00 15 750,00 121.[b] Ubezpieczenie wychowanków - ubezpieczenie 2011 2012 122.[b] Umowa 6078/11/PUA/0277 szybki internet - internet 2011 2013 Dom Dziecka "NASZ DOM Bogacica-Bąków" Wojewódzki Ośrek Dokształcania i Doskonalenia Zawowego 3 700,00 3 700,00 1 900,00 1 514,50 1 514,50 864,50 Strona 15
Rozdz. Jednostka powiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 124.[b] Umowa t świadczenia usług medycznych 2011 2013 Powiatowy Urząd Pracy 4 090,00 4 090,00 4 090,00 125.[b] Umowa t ubezpieczenia NNW 2011 2014 Powiatowy Urząd Pracy 1 524,00 1 524,00 1 524,00 126.[b] Umowa t wymiany okien 2011 2012 Powiatowy Urząd Pracy 29 000,00 9 518,00 9 518,00 127.[b] Umowa tycząca ochrony ( monitoring) 2011 2015 Powiatowy Urząd Pracy 3 827,00 3 827,00 3 827,00 128.[b] Umowa tycząca ubezpieczenia majątku 2011 2013 Powiatowy Urząd Pracy 4 451,00 14 600,00 4 451,00 129.[b] Umowa tycząca wywozu padów 2011 2013 Powiatowy Urząd Pracy 2 785,00 2 785,00 2 785,00 130.[b] Umowa dzierżawy kopiarki Toshiba - Umowa dzierżawy Kopiarki 2011 2012 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 5 989,91 5 989,91 2 832,71 131.[b] Umowa Gab.lek.Mastalerz - badania okresowe pracowników 2011 2012 Dom Pomocy Społecznej K 2 060,00 2 060,00 250,00 132.[b] Umowa na badanie powietrza - Badanie powietrza 2011 2012 Starostwo Powiatowe 28 965,00 28 965,00 12 450,00 133.[b] Umowa na stawę internetu - Dostawa internetu 2011 2012 134.[b] Umowa na stawę leków i materiałów medycznych "Kwiaty Polskie" - zakup leków 135.[b] Umowa na prowadzenie rachunku - prowizje bankowe 2011 2015 136.[b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego 2011 2015 137.[b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego 2011 2015 138.[b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego - prowizja bankowa 2011 2015 139.[b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego - prowizja bankowa 2011 2015 140.[b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego - prowizje bankowe 2011 2015 Specjalny Ośrek Szkolno- Wychowawczy 2 171,60 2 171,60 868,64 2011 2012 Dom Pomocy Społecznej K 79 156,00 79 156,00 69 156,00 Ogólnokształcących Ponadgimnazjalnych Nr 1 LIcealno- Technicznych Specjalny Ośrek Szkolno- Wychowawczy Powiatowe Centrum pomocy Rzinie Powiatowy Osrek Doskonalenia Nauczycieli 35 176,00 35 176,00 28 224,00 40 400,00 24 150,00 32 800,00 24 150,00 40 400,00 19 320,00 32 610,00 29 500,00 26 088,00 29 500,00 32 610,00 24 000,00 11 850,00 28 500,00 9 550,00 Strona 16
142.[b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego - prowizje bankowe 2011 2015 143.[b] 144.[b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego - umowa na prowadzenie rachunku bankowego Umowa na prowadzenie rachunku bankowego Bs Wołczyn - prowizje bankowe 145.[b] Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych - oprogramowanie 2011 2013 Rozdz. Jednostka powiedzialna lub koordynująca Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 28 500,00 11 850,00 23 000,00 2011 2015 Dom Pomocy Społecznej K 31 500,00 31 500,00 25 200,00 2011 2015 Młzieżowy Dom Kultury 7 550,00 7 550,00 6 040,00 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 2 287,80 2 287,80 1 758,90 146.[b] Umowa na telefon komórkowy - kierowca - telefon komórkowy 2011 2013 Dom Pomocy Społecznej K 974,00 974,00 620,00 147.[b] Umowa nr TPSAY.00310/2010/177 - Umowa na usługi telekomunikacyjne 2010 2012 148.[b] Umowa nr TPSAY.00310/2010/47 - Umowa na usługi telekomunikacyjne 2010 2012 149.[b] Umowa NrTSBdtcs/7305802/DSL4000/2010 - Umowa na stęp internetu 2010 2012 150.[b] Umowa o stęp internetu - Dostęp internetu 2011 2013 151.[b] Umowa o dzierżawę elektrycznego dystrybutora wy - dzierżawa dystrybutora wy 2011 2012 Wojewódzki Ośrek Dokształcania i Doskonalenia Zawowego Wojewódzki Ośrek Dokształcania i Doskonalenia Zawowego Wojewódzki Ośrek Dokształcania i Doskonalenia Zawowego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 1 811,70 1 811,70 362,34 2 061,80 2 061,80 158,60 1 628,70 1 628,70 325,74 2 200,00 2 200,00 1 100,00 423,36 423,36 60,48 152.[b] Umowa o korzystanie z abonamentu usług ORANGE 2011 2012 Powiatowy Urząd Pracy 1 528,00 1 528,00 1 528,00 153.[b] Umowa o prowadzenie rachunku bankowego - prowizje bankowe 2011 2015 Starostwo Powiatowe 82 865,00 82 865,00 66 292,00 154.[b] Umowa o świadczenie usług pocztowych 2011 2012 Powiatowy Urząd Pracy 3 580,00 3 580,00 3 580,00 155.[b] Umowa Orange 2011 2013 156.[b] Umowa Planowanie i realizacja Budżetu JSt - program 2011 2012 157.[b] Umowa Powszechne Centrum Certyfikacji - certyfikaty 2011 2013 Powiatowe Centrum pomocy Rzinie Wojewódzki Ośrek Dokształcania i Doskonalenia Zawowego Powiatowe Centrum pomocy Rzinie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 1 472,00 1 742,00 0,00 435,00 435,00 0,00 Strona 17
159.[b] Umowa program Budżet JB Plus 2011 2012 Rozdz. Jednostka powiedzialna lub koordynująca Wojewódzki Ośrek Dokształcania i Doskonalenia Zawowego Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 338,25 338,25 0,00 160.[b] Umowa prowadzenia zagadnień BHP 2011 2013 Powiatowy Urząd Pracy 6 000,00 6 000,00 6 000,00 161.[b] Umowa rachunku BS Wołczyn 2011 2015 Powiatowy Urząd Pracy 12 031,00 12 031,00 12 031,00 162.[b] Umowa rachunku rozliczeniowego - prowizje bankowe 2011 2015 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 10 000,00 10 000,00 8 000,00 163.[b] Umowa Sigma Optivum - Umowa Sigma Optivum 2010 2012 Starostwo Powiatowe 5 500,00 5 500,00 2 750,00 164.[b] Usługi bankowe - usługi bankowe 2011 2015 Wojewódzki Ośrek Dokształcania i Doskonalenia Zawowego 28 000,00 12 000,00 22 600,00 165.[b] Usługi bankowe - usługi bankowe 2011 2015 Zarząd Dróg Powiatowych 12 000,00 28 000,00 9 600,00 166.[b] Usługi Komunalne Sobek - wywóż nieczystości stałych 2011 2012 Dom Pomocy Społecznej K 29 385,00 29 385,00 4 277,00 167.[b] Usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne 2011 2012 Dom Pomocy Społecznej 4 500,00 4 500,00 2 270,00 168.[b] Utrzmanie strony BIP - BIP 2011 2013 Wojewódzki Ośrek Dokształcania i Doskonalenia Zawowego 3 013,50 3 013,50 1 722,00 169.[b] Utrzymanie strony BIP - BIP 2011 2013 Dom Pomocy Społecznej 2 282,00 2 282,00 1 550,00 170.[b] Użykowanie programu Budżet JB Plus - oprogramowanie 2011 2012 171.[b] Vulcan program - oprogramowanie 2011 2012 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Ponadgimnazjalnych Nr 1 338,25 338,25 0,00 6 070,00 6 070,00 3 070,00 172.[b] Wynajem zbiornika gazu - wynajem zbiornika 2011 2013 Dom Pomocy Społecznej 1 845,00 1 845,00 1 255,00 173.[b] Zakup internetu - Telekomunikacja Polska S.A - zakup internetu 2011 2012 174.[b] Zakup paliwa - zakup paliwa 2011 2013 175.[b] Zakup usług telefonii komórkowej - telefony komórkowe 2011 2013 Specjalny Ośrek Szkolno- Wychowawczy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2 605,92 2 605,92 1 302,96 85 700,00 85 700,00 43 400,00 11 300,00 11 300,00 5 700,00 Strona 18
Rozdz. Jednostka powiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 177.[b] Zakup usług zdrowotnych - zakup usług zdrowotnych 2011 2012 Dom Pomocy Społecznej 4 070,00 4 070,00 2 270,00 178.[b] Zakup żywności - zakup żywności 2011 2012 Dom Pomocy Społecznej K 348 000,00 348 000,00 290 000,00 179.[b] Zdlane połączenie Teleinfo Płace+ Płatnik - zdalne połączenie Teleinfo 2011 2014 Dom Pomocy Społecznej K 444,00 444,00 296,00 180.[b] Zimowe utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg 2011 2015 Zarząd Dróg Powiatowych 1 227 084,00 1 227 084,00 1 227 084,00 181.[b] ZSPG Nr 2 2011 2012 LIcealno- Technicznych 13 380,00 13 380,00 4 860,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Strona 19
Rozdz. 2012 2013 2014 2015 Razem 2 210 842,74 1 474 436,91 502 529,13 414 104,13 - wydatki bieżące 2 210 842,74 1 474 436,91 502 529,13 414 104,13 1.[b] Aktualizacja Budżet JST - oprogramowanie 2011 2012 0,00 2.[b] Aktualizacja Planowanie i realizacja budżetu JST - oprogramowanie 2011 2012 0,00 3.[b] Aktualizacja programów - oprogramowanie 2011 2012 3 400,00 4.[b] Aktualizacja programu Serwis buwlany - oprogramowanie 2011 2012 0,00 5.[b] Aneks umowy TPSAY.00310/2010/48 - usługi telekomunikacyjne 2011 2012 158,60 6.[b] Badania Lekarskie - Gabinet Lekarski - Badania lekarskie 2011 2012 2 116,00 7.[b] Badania Lekarskie - Poradnia Profilaktyki Medycznej - Badania Lekarskie 2011 2012 1 055,00 8.[b] Badania okresowe - badania okresowe 2011 2012 1 000,00 9.[b] Biuletyn Informacji Publicznej - Sputnik Software - BIP 2011 2012 732,00 10.[b] Biuletyn Informacji Publicznej - Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej - Biuletyn Informacji Publicznej 2011 2012 749,00 11.[b] Budżet JB Plus - oprogramowanie 2011 2012 360,00 12.[b] Budżet JST - oprogramowanie 2011 2013 350,00 400,00 13.[b] Crowley rozmowy stacjonarne - telefon 2011 2012 4 000,00 14.[b] Crowley Tele Abonament - usługi telekomunikacyjne 2011 2012 6 700,00 15.[b] Crowley Telekomunikacja dla Biznesu - Zakup usług telefonicznych 2011 2013 1 425,00 1 085,00 16.[b] Doscomp budżet - oprogramowanie 2011 2012 450,00 Strona 20
Rozdz. 2012 2013 2014 2015 18.[b] Doscomp planowanie - oprogramowanie 2011 2012 880,00 19.[b] Doskomp Budżet JB Plus - oprogramowanie 2011 2012 342,32 20.[b] Dostawa gazu - zakup gazu 2011 2013 20 500,00 21 000,00 21.[b] Dostawa Leków - zakup leków 2011 2013 44 750,00 50 000,00 22.[b] Dostawa oleju opałowego 2011 2013 102 300,00 105 000,00 23.[b] Dostawa tablic rejestracyjne - tablice rejestracyjne 2011 2013 194 949,00 194 949,00 24.[b] Dostęp internetu 2011 2012 1 080,00 25.[b] Dostęp internetu DSL + neostrada - zakup internetu 2011 2012 1 870,00 26.[b] Dostęp LEx - LEX 2011 2012 2 250,00 27.[b] Dozór Techniczny dźwigu - zór techniczny 2011 2012 160,00 28.[b] Dozór techniczny UDT - zór techniczny 2011 2013 200,00 220,00 29.[b] Druki ścisłego zarachowania związane z rejestracją pojazdów - druki komu 2011 2013 474 911,00 474 911,00 30.[b] DSL + Neostrada TP S.A. - zakup internetu 2011 2013 2 001,00 653,00 31.[b] Ekwiwalenty z ARiMr - Ekwiwalenty z ARiMr 2010 2023 65 271,13 65 271,13 65 271,13 65 271,13 32.[b] Eltropol - konserwacja kserokopiraek 2011 2012 6 000,00 33.[b] Eltropol kopie - obsługa kserokopiarek 2011 2012 5 703,60 34.[b] Eltropol serwis 2011 2013 7 490,59 0,00 35.[b] Ewidencja dróg i mostów - oprogramowanie 2011 2012 0,00 Strona 21
Rozdz. 2012 2013 2014 2015 37.[b] Finanse Optivum - oprogramowanie 2011 2012 0,00 38.[b] Infor Ekspert - Infor Ekspert 2011 2013 0,00 0,00 39.[b] Infor Expert,Infor Lex, Finanse Publiczne - Infor Expert,Infor Lex, Finanse Publiczne 2011 2012 1 400,00 40.[b] Internet DSL - Telekomunikacja Polska 2011 2013 1 200,00 390,00 41.[b] Internet Netia - internet 2011 2012 770,00 42.[b] Internet TP - interbet 2011 2012 850,00 43.[b] Konserwacja sprzętru p.poż SUPON - konserwacja sprzętu ppoż 2011 2013 1 700,00 1 700,00 44.[b] Konserwacja systemu dymiania, czujek ppoż - TECHNO POŻ Opole - Konserwaja ppoż 2011 2014 3 137,00 3 137,00 1 292,00 45.[b] Konserwacja wind - konserwacja wind 2011 2013 4 598,00 4 800,00 46.[b] LEX 2011 2013 20 000,00 20 000,00 47.[b] Librus Katowice 2011 2013 243,60 247,25 48.[b] Licencje i zezwolenia, zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy - oprogramowanie 2011 2012 1 000,00 49.[b] Mała szkoła Optivum - oprogramowanie 2011 2012 0,00 50.[b] Netia - internet 2011 2012 2 150,00 51.[b] Netia - internet 2011 2012 12 000,00 52.[b] NORMA - program kosztorysowania - oprogramowanie 2011 2013 0,00 0,00 53.[b] Obsługa bankowa - prowizje bankowe 2011 2015 3 375,00 3 400,00 3 450,00 3 500,00 54.[b] Obsługa BHP - BHP 2011 2012 2 000,00 Strona 22
Rozdz. 2012 2013 2014 2015 56.[b] OKA wentylacja - wentylacja 2011 2012 750,00 57.[b] Opłata za wychowanka w Lublińcu 2011 2012 3 000,00 58.[b] Opłata za wychowanków w MOS w Piasecznie 2011 2012 5 000,00 59.[b] Opłata za wychowanków w MOS Wojsce 2011 2012 10 000,00 60.[b] Opłata za wychowanków w przedszkolu - opłata za wychowanków 2011 2012 5 000,00 61.[b] Opłata za wychowanków w SOSW w Uszycach 2011 2012 5 000,00 62.[b] Opłata za wychwanka w MOS Gliwice 2011 2012 3 000,00 63.[b] Opłaty i prowizje bankowe - prowizja bankowa 2011 2015 2 800,00 2 900,00 3 000,00 3 100,00 64.[b] Oprogramowanie Budżet JB PLUS - oprogramowanie 2011 2012 338,00 65.[b] Oprogramowanie Budżet -JB Plus - oprogramowanie Budżet JB Plus 2011 2012 344,00 66.[b] Oprogramowanie Deskomp sp. z o.o. - Zakup oprogramowania 2011 2012 0,00 67.[b] Oprogramowanie Doskomp JB Plus - Zakup oprogramowania 2011 2012 400,00 68.[b] Oprogramowanie Dskomp - licencja na oprogramowanie 2011 2012 0,00 69.[b] Oprogramowanie Planowanie Budżetu JST - Oprogramowanie Planowanie Budżetu 2011 2012 750,00 70.[b] Oprogramowanie Planowanie i realizacja budżetu - Oprogramowanie 2011 2012 998,76 71.[b] Oprogramowanie Planowanie i realizacja budżetu - oprogramowanie 2011 2012 343,32 72.[b] Oprogramowanie Planowanie i Realizacja Budżetu - oprogramowanie 2011 2012 738,00 73.[b] Oprogramowanie Planowanie i Realizacja Budżetu - Optrogramowanie 2011 2012 900,00 Strona 23
Rozdz. 2012 2013 2014 2015 75.[b] Oprogramowanie Vulcan - Oprogramowanie 2011 2012 2 977,53 76.[b] Oprogramowanie Vulcan sp.z o.o. 2011 2012 0,00 77.[b] Planowanie, Budżet JB - Oprogramowanie 2011 2012 1 100,00 78.[b] Planowanie i realizacja budżetu - oprogramowanie 2011 2012 749,00 79.[b] Planowanie i Realizacja Budżetu JST - oprogramowanie 2011 2012 830,00 80.[b] Planowanie i realizacja Budżteu JST - oprogramowanie 2011 2012 0,00 81.[b] Planowanie JST - oprogramowanie 2011 2013 1 004,00 1 100,00 82.[b] plus - telefon komórkowy - telefon komórkowy 2011 2012 1 000,00 83.[b] Płace Optivum - oprogramowanie 2011 2012 0,00 84.[b] Poczta - oplaty pocztowe 2011 2012 61 882,84 85.[b] Poczta Polska - uslugi pocztowe 2011 2012 12 000,00 86.[b] Polska Telefonia Cyfrowa - telefon 2011 2012 1 450,00 87.[b] Prawo Optivum - oprogramowanie 2011 2012 0,00 88.[b] Sputnik Software - BIP - BIP 2011 2012 732,00 89.[b] System monitorowania pojazdów zatrudnionych ptzy zimowym utrzymaniu dróg - monitorowanie pojazdów 2011 2015 2 362,00 2 362,00 2 362,00 1 574,00 90.[b] Szkolenia - Zespół Szkól Mechanicznych Głubczyce - szkolenia 2011 2012 15 000,00 91.[b] Szkolna Platforma Edukacyjna LIBRUS - LIBRUS 2011 2012 2 537,50 92.[b] Świadczenie usług telekomunikacyjne telefon - telefon 2011 2015 4 904,00 4 978,00 5 053,00 5 129,00 Strona 24
Rozdz. 2012 2013 2014 2015 94.[b] Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefony komórkowe 2011 2013 10 127,00 0,00 95.[b] Świadczenie usług telekomunikacyjnych internet 2011 2013 1 650,00 1 375,00 96.[b] Telefon stacjonarny Crowley - telefon stacjonarny 2011 2012 900,00 97.[b] Telekomunikacja internet i rozmowy - usługi internetowe 2011 2012 0,00 98.[b] Telekomunikacja Polska - 2011 2012 332,10 99.[b] Trans W - Trans W 2011 2012 200,00 100.[b] Ubezpieczenia majątkowe Inter Risk - ubezpieczenie majątkowe 2011 2013 4 452,08 4 800,00 101.[b] Ubezpieczenie komunikacyjne - Inter Risk - ubezpieczenie komunikacyne 2011 2013 1 674,84 1 674,84 102.[b] Ubezpieczenie komunikacyjne - ubezpieczenie 2011 2013 1 201,00 1 201,00 103.[b] Ubezpieczenie komunikacyjne - ubezpieczenie 2011 2014 3 600,00 3 700,00 3 900,00 104.[b] Ubezpieczenie komunikacyjne - ubezpieczenie komunikacyjne 2011 2014 502,00 514,00 530,00 105.[b] Ubezpieczenie komunikacyjne - ubezpieczenie komunikacyjne 2011 2012 8 719,00 106.[b] Ubezpieczenie majątkowe 2011 2013 4 100,00 4 200,00 107.[b] Ubezpieczenie majątkowe 2011 2012 1 000,00 108.[b] Ubezpieczenie majątkowe - Inter Risk - ubezpieczenie mienia 2011 2013 4 834,00 4 834,00 109.[b] Ubezpieczenie majątkowe - Inter Risk - ubezpieczenie majątkowe 2011 2013 812,00 825,00 110.[b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie 2011 2013 3 308,56 3 358,19 111.[b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie 2011 2013 2 000,00 2 000,00 Strona 25
Rozdz. 2012 2013 2014 2015 113.[b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie majątkowe 2011 2013 3 160,00 3 200,00 114.[b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie majątkowe 2011 2013 1 600,00 1 700,00 115.[b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie majątkowe 2011 2013 7 794,00 7 794,00 116.[b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie majątkowe 2011 2013 3 500,00 0,00 117.[b] Ubezpieczenie majątkowe Inter Risk - ubezpieczenie mienia 2011 2013 6 854,00 6 854,00 118.[b] Ubezpieczenie majątkowe Inter Risk Tu S.A. Katowice - Ubezpieczenie majątkowe 2011 2013 1 438,50 1 438,50 119.[b] Ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie 2011 2014 57 987,00 57 987,00 28 994,00 120.[b] Ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie majątkowe 2011 2014 6 800,00 6 950,00 2 000,00 121.[b] Ubezpieczenie wychowanków - ubezpieczenie 2011 2012 1 900,00 122.[b] Umowa 6078/11/PUA/0277 szybki internet - internet 2011 2013 741,00 123,50 123.[b] Umowa t świadczenia usług medycznych 2011 2013 2 030,00 2 060,00 124.[b] Umowa t ubezpieczenia NNW 2011 2014 500,00 508,00 516,00 125.[b] Umowa t wymiany okien 2011 2012 9 518,00 126.[b] Umowa tycząca ochrony ( monitoring) 2011 2015 935,00 950,00 964,00 978,00 127.[b] Umowa tycząca ubezpieczenia majątku 2011 2013 2 209,00 2 242,00 128.[b] Umowa tycząca wywozu padów 2011 2013 1 382,00 1 403,00 129.[b] Umowa dzierżawy kopiarki Toshiba - Umowa dzierżawy Kopiarki 2011 2012 2 832,71 130.[b] Umowa Gab.lek.Mastalerz - badania okresowe pracowników 2011 2012 250,00 Strona 26
Rozdz. 2012 2013 2014 2015 132.[b] Umowa na badanie powietrza - Badanie powietrza 2011 2012 12 450,00 133.[b] Umowa na stawę internetu - Dostawa internetu 2011 2012 868,64 134.[b] Umowa na stawę leków i materiałów medycznych "Kwiaty Polskie" - zakup leków 2011 2012 69 156,00 135.[b] Umowa na prowadzenie rachunku - prowizje bankowe 2011 2015 7 056,00 7 056,00 7 056,00 7 056,00 136.[b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego 2011 2015 7 900,00 8 100,00 8 300,00 8 500,00 137.[b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego 2011 2015 4 830,00 4 830,00 4 830,00 4 830,00 138.[b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego - prowizja bankowa 2011 2015 6 522,00 6 522,00 6 522,00 6 522,00 139.[b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego - prowizja bankowa 2011 2015 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 140.[b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego - prowizje bankowe 2011 2015 2 335,00 2 370,00 2 405,00 2 440,00 141.[b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego - prowizje bankowe 2011 2015 5 600,00 5 700,00 5 800,00 5 900,00 142.[b] 143.[b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego - umowa na prowadzenie rachunku bankowego Umowa na prowadzenie rachunku bankowego Bs Wołczyn - prowizje bankowe 2011 2015 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 2011 2015 1 510,00 1 510,00 1 510,00 1 510,00 144.[b] Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych - oprogramowanie 2011 2013 959,40 799,50 145.[b] Umowa na telefon komórkowy - kierowca - telefon komórkowy 2011 2013 354,00 266,00 146.[b] Umowa nr TPSAY.00310/2010/177 - Umowa na usługi telekomunikacyjne 2010 2012 362,34 147.[b] Umowa nr TPSAY.00310/2010/47 - Umowa na usługi telekomunikacyjne 2010 2012 158,60 148.[b] Umowa NrTSBdtcs/7305802/DSL4000/2010 - Umowa na stęp internetu 2010 2012 325,74 149.[b] Umowa o stęp internetu - Dostęp internetu 2011 2013 1 100,00 0,00 Strona 27
151.[b] Umowa o dzierżawę elektrycznego dystrybutora wy - dzierżawa dystrybutora wy Rozdz. 2012 2013 2014 2015 2011 2012 60,48 152.[b] Umowa o korzystanie z abonamentu usług ORANGE 2011 2012 1 528,00 153.[b] Umowa o prowadzenie rachunku bankowego - prowizje bankowe 2011 2015 16 573,00 16 573,00 16 573,00 16 573,00 154.[b] Umowa o świadczenie usług pocztowych 2011 2012 3 580,00 155.[b] Umowa Orange 2011 2013 3 000,00 3 000,00 156.[b] Umowa Planowanie i realizacja Budżetu JSt - program 2011 2012 0,00 157.[b] Umowa Powszechne Centrum Certyfikacji - certyfikaty 2011 2013 0,00 0,00 158.[b] Umowa program Budżet JB Plus 2011 2012 0,00 159.[b] Umowa prowadzenia zagadnień BHP 2011 2013 3 000,00 3 000,00 160.[b] Umowa rachunku BS Wołczyn 2011 2015 2 940,00 2 985,00 3 030,00 3 076,00 161.[b] Umowa rachunku rozliczeniowego - prowizje bankowe 2011 2015 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 162.[b] Umowa Sigma Optivum - Umowa Sigma Optivum 2010 2012 2 750,00 163.[b] Usługi bankowe - usługi bankowe 2011 2015 5 500,00 5 600,00 5 700,00 5 800,00 164.[b] Usługi bankowe - usługi bankowe 2011 2015 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 165.[b] Usługi Komunalne Sobek - wywóż nieczystości stałych 2011 2012 4 277,00 166.[b] Usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne 2011 2012 2 270,00 167.[b] Utrzmanie strony BIP - BIP 2011 2013 861,00 861,00 168.[b] Utrzymanie strony BIP - BIP 2011 2013 750,00 800,00 Strona 28
Rozdz. 2012 2013 2014 2015 170.[b] Użykowanie programu Budżet JB Plus - oprogramowanie 2011 2012 0,00 171.[b] Vulcan program - oprogramowanie 2011 2012 3 070,00 172.[b] Wynajem zbiornika gazu - wynajem zbiornika 2011 2013 605,00 650,00 173.[b] Zakup internetu - Telekomunikacja Polska S.A - zakup internetu 2011 2012 1 302,96 174.[b] Zakup paliwa - zakup paliwa 2011 2013 43 400,00 0,00 175.[b] Zakup usług telefonii komórkowej - telefony komórkowe 2011 2013 5 700,00 0,00 176.[b] Zakup usług zdrowotnych - zakup usług zdrowotnych 2011 2012 2 270,00 177.[b] Zakup żywności - zakup żywności 2011 2012 290 000,00 178.[b] Zdlane połączenie Teleinfo Płace+ Płatnik - zdalne połączenie Teleinfo 2011 2014 148,00 148,00 0,00 179.[b] Zimowe utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg 2011 2015 357 897,00 306 771,00 306 771,00 255 645,00 180.[b] ZSPG Nr 2 2011 2012 4 860,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 29
Rozdz. 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 65 271,13 65 271,13 65 271,13 65 271,13 65 271,13 - wydatki bieżące 65 271,13 65 271,13 65 271,13 65 271,13 65 271,13 1.[b] Aktualizacja Budżet JST - oprogramowanie 2011 2012 2.[b] Aktualizacja Planowanie i realizacja budżetu JST - oprogramowanie 2011 2012 3.[b] Aktualizacja programów - oprogramowanie 2011 2012 4.[b] Aktualizacja programu Serwis buwlany - oprogramowanie 2011 2012 5.[b] Aneks umowy TPSAY.00310/2010/48 - usługi telekomunikacyjne 2011 2012 6.[b] Badania Lekarskie - Gabinet Lekarski - Badania lekarskie 2011 2012 7.[b] Badania Lekarskie - Poradnia Profilaktyki Medycznej - Badania Lekarskie 2011 2012 8.[b] Badania okresowe - badania okresowe 2011 2012 9.[b] Biuletyn Informacji Publicznej - Sputnik Software - BIP 2011 2012 10.[b] Biuletyn Informacji Publicznej - Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej - Biuletyn Informacji Publicznej 2011 2012 11.[b] Budżet JB Plus - oprogramowanie 2011 2012 12.[b] Budżet JST - oprogramowanie 2011 2013 13.[b] Crowley rozmowy stacjonarne - telefon 2011 2012 14.[b] Crowley Tele Abonament - usługi telekomunikacyjne 2011 2012 15.[b] Crowley Telekomunikacja dla Biznesu - Zakup usług telefonicznych 2011 2013 16.[b] Doscomp budżet - oprogramowanie 2011 2012 Strona 30
Rozdz. 2016 2017 2018 2019 2020 18.[b] Doscomp planowanie - oprogramowanie 2011 2012 19.[b] Doskomp Budżet JB Plus - oprogramowanie 2011 2012 20.[b] Dostawa gazu - zakup gazu 2011 2013 21.[b] Dostawa Leków - zakup leków 2011 2013 22.[b] Dostawa oleju opałowego 2011 2013 23.[b] Dostawa tablic rejestracyjne - tablice rejestracyjne 2011 2013 24.[b] Dostęp internetu 2011 2012 25.[b] Dostęp internetu DSL + neostrada - zakup internetu 2011 2012 26.[b] Dostęp LEx - LEX 2011 2012 27.[b] Dozór Techniczny dźwigu - zór techniczny 2011 2012 28.[b] Dozór techniczny UDT - zór techniczny 2011 2013 29.[b] Druki ścisłego zarachowania związane z rejestracją pojazdów - druki komu 2011 2013 30.[b] DSL + Neostrada TP S.A. - zakup internetu 2011 2013 31.[b] Ekwiwalenty z ARiMr - Ekwiwalenty z ARiMr 2010 2023 65 271,13 65 271,13 65 271,13 65 271,13 65 271,13 32.[b] Eltropol - konserwacja kserokopiraek 2011 2012 33.[b] Eltropol kopie - obsługa kserokopiarek 2011 2012 34.[b] Eltropol serwis 2011 2013 35.[b] Ewidencja dróg i mostów - oprogramowanie 2011 2012 Strona 31
Rozdz. 2016 2017 2018 2019 2020 37.[b] Finanse Optivum - oprogramowanie 2011 2012 38.[b] Infor Ekspert - Infor Ekspert 2011 2013 39.[b] Infor Expert,Infor Lex, Finanse Publiczne - Infor Expert,Infor Lex, Finanse Publiczne 2011 2012 40.[b] Internet DSL - Telekomunikacja Polska 2011 2013 41.[b] Internet Netia - internet 2011 2012 42.[b] Internet TP - interbet 2011 2012 43.[b] Konserwacja sprzętru p.poż SUPON - konserwacja sprzętu ppoż 2011 2013 44.[b] Konserwacja systemu dymiania, czujek ppoż - TECHNO POŻ Opole - Konserwaja ppoż 2011 2014 45.[b] Konserwacja wind - konserwacja wind 2011 2013 46.[b] LEX 2011 2013 47.[b] Librus Katowice 2011 2013 48.[b] Licencje i zezwolenia, zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy - oprogramowanie 2011 2012 49.[b] Mała szkoła Optivum - oprogramowanie 2011 2012 50.[b] Netia - internet 2011 2012 51.[b] Netia - internet 2011 2012 52.[b] NORMA - program kosztorysowania - oprogramowanie 2011 2013 53.[b] Obsługa bankowa - prowizje bankowe 2011 2015 54.[b] Obsługa BHP - BHP 2011 2012 Strona 32