Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za I półrocze 2019

Podobne dokumenty
Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za I półrocze 2018 r.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartały 2018 r.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za rok 2018

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r.

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5%

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów %

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2014 w ujęciu opisowym

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartały 2016 r.

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007.

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016

z tego: 83 REZERWY CELOWE

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 2 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 08 grudnia 2014 roku

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

w 2 wydatki w kwocie zastępuje się kwotą zgodnie z zał. Nr 2 w tym; - wydatki bieżące wydatki majątkowe

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018.

ZARZĄDZENIE Nr 680/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017

UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

postanawiam RAZEM DOCHODY: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, ,43

Porównanie budżetów Wojewodów z wyłączeniem środków na realizację wyżej wymienionych wydatków prezentuje tabela.

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

83 REZERWY CELOWE

ZARZĄDZENIE Nr 303/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dotacje Wydatki

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 156/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 19 października 2017 r.

3.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2010 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR /III/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 325/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

WYDATKI - I półrocze 2017 r.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

UCHWAŁA NR /LI/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

2 /38 83 REZERWY CELOWE

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za rok 2017 r.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za rok 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

kwota w zł. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 63/302/11 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 listopada 2011r. DOCHODY LISTOPAD/2011

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2009 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2009 r.

Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za IV kwartał 2012 roku

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 310/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

UCHWAŁA NR 851/LII/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok

Wydatki pozostałych jednostek

Źródło finanso Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie wania ZL

3. Grupy wydatków Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 329/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Zarządzenie Nr 99/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 730d.2018 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 czerwca 2018 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

0690 Wpływy z różnych opłat

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Zarządzenie Nr 184/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2016 roku

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

UCHWAŁA NR 654/XLIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 210/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Transkrypt:

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za I półrocze 2019 / w tys. zł/ Wyszczególnienie Ustawa budżetowa na 2019 r. Rezerwa celowa Decyzja PRM Rezerwa ogólna część 42 Zmiany Decyzje Wojewody Decyzje Kierowników jednostek budżetowych Plan po zmianach na 30.06.19r Wykonanie na 30.06.19r. % WYDATKI OGÓŁEM 3 254 991 256 049-4 881 285 0 0 3 506 444 1 818 887 51,87 z tego: 1. Wydatki bieżące 3 242 891 232 257 250-226 0 3 470 291 1 817 939 52,39 w tym: 1.1. Wynagrodzenia 185 729 4 740-3 883-562 -50 185 974 89 026 47,87 1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego 85 897 4 014-980 789 33 89 753 39 595 44,12 2 486 408-18 669 17 3 562 1 779 49,94 2 792 073 212 761 250-1 049 3 004 035 1 606 450 53,48 4. Pozostałe dotacje 176 706 10 334-73 186 967 81 089 43,37 5. Wydatki majątkowe w tym: 5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego 5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne 12 100 23 792 35 226 36 153 948 2,62 8 626 905 70 9 601 534 5,56 250 18 365 35 156 18 806 86 0,46 3 224 4 522 7 746 328 4,23 1

W ustawie budżetowej na 2019 rok dla części 85/02 - województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości 3 254 991 tys. zł z tego: W ydatki bieżące: 3 242 891 tys. zł (w tym wydatki na finansow anie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 8 962 tys. zł) w ynagrodzenia 185 729 tys. zł dotacje bieżące 2 968 779 tys. zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 486 tys. zł pozostałe wydatki bieżące 85 897 tys. zł W ydatki majątkowe: 12 100 tys. zł (w tym wydatki na finansow anie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 3 255 tys. zł) wydatki majątkow e jednostek budżetowych 8 626 tys. zł wydatki majątkow e dla j.s.t. 3 465 tys. zł pozostałe wydatki m ajątkow e 9 tys. zł W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wydatki budżetowe W ojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę 251 453 tys. zł, co stanowi 7,72 % w stosunku do ustawy budżetowej. Źródłem zmian wydatków były otrzymane z budżetu państwa: - z części 83 - zwiększenia z rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie 256 049 tys. zł: Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu W ojewody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. otrzym ane z rezerw celowych budżetu państwa /w tys. zł/ Poz. rezerwy 4 Nazwa rezerwy Kwota Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły 8 499 7 Dopłaty do paliwa rolniczego 38 643 8 Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej 874 2

Poz. rezerwy Nazwa rezerwy Kwota 9 Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.660 tys. zł 11 Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 12 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej 2 578 13 Pomoc dla repatriantów 8 321 14 Pomoc dla społeczności romskiej 1 473 15 Środki na realizacje ustawy o Karcie Dużej Rodziny 185 16 Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa 491 24 Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej 645 25 26 27 33 34 Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 567 406 1 725 Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego "Aktywna tablica" 21 245 Środki na realizację wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 3 101 Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy 249 Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 332 37 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 866 38 Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej 116 41 Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami 112 50 Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych 2 335 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego 103 036 53 Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej) 67 54 Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. 18 681 55 Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+" 6 827 58 Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 14 275 3

Poz. rezerwy Nazwa rezerwy Kwota 62 Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 2 603 69 Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 10 988 73 Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania 3 967 76 Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów 122 Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 77 środki na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 333 82 88 Środki na realizację programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 255 Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 2 132 256 049 Źródłem wzrostu wydatków były również zwiększenia otrzymane z budżetu państwa: z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie 235 tys. zł. Z przeznaczaniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady M inistrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie 50 tys. zł. z przeznaczaniem dla Gminy Nowa Ruda na dofinansowanie zakupu wyposażenia klasopracowni językowej oraz świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jugowie. Ponadto na podstawie art. 30 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479) Decyzją Prezesa Rady M inistrów dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy częściami, z części 85/02 województwo dolnośląskie (zmniejszenie kwota - 4 881 tys. zł) do części 41 - Środowisko. N ajw iększe dofinansow anie w ydatków obejm owało dział 855 - Rodzina, dział 600 - Transport i łączność, dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. ZM NIEJSZONO: wynagrodzenia (kwota 562 tys. zł) 4

dotacje bieżące (kwota 1 122 tys. zł) ZW IĘKSZONO: wydatki majątkowe (kwota 70 tys. zł) dotacje inw estycyjne (kw ota 156 tys. zł) pozostałe wydatki bieżące (kwota 789 tys. zł) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 669 tys. zł) Przeniesienia wydatków w trybie art. 164 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabelka: (w tys. złotych) Nr decyzji Dział Rozdział Paragraf Kwota 29/2019 600 60003 2210-1 710 71015 4610 1 29/2019 Suma 0 52/2019 710 71015 2110 47 851 85156 2110-47 52/2019 Suma 0 62/2019 750 75011 4590 80 4600 12 4610 32 851 85156 2110-124 62/2019 Suma 0 89/2019 750 75011 4590 45 4600 1 4610 12 851 85156 2110-57 89/2019 Suma 0 117/2019 750 75095 4610 1 851 85156 2110-1 117/2019 Suma 0 118/2019 710 71015 4610 8 851 85156 2110-8 118/2019 Suma 0 150/2019 710 71015 4610 1 851 85156 2110-1 150/2019 Suma 0 151/2019 750 75011 4590 83 4610 28 851 85156 2110-111 151/2019 Suma 0 18/2019 600 60003 2210-2 710 71015 4610 2 18/2019 Suma 0 187/2019 710 71015 4610 1 5

Nr decyzji Dział Rozdział Paragraf Kwota 750 75011 4590 149 4610 33 851 85156 2110-183 187/2019 Suma 0 191/2019 010 01095 2210 112 851 85156 2110-112 191/2019 Suma 0 W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu W ojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł: OGOŁEM z tego: W ydatki bieżące: 3 506 444 tys. zł 3 470 291 tys. zł w ynagrodzenia dotacje bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące 185 974 tys. zł 3 191 002 tys. zł 3 562 tys. zł 89 753 tys. zł W ydatki majątkowe: 36 153 tys. zł wydatki inw estycyjne jednostek budżetowych wydatki inw estycyjne j.s.t. pozostałe wydatki inw estycyjne 9 601 tys. zł 26 543 tys. zł 9 tys. zł W ykonanie planu wydatków według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło: OGOŁEM (co stanowi 51,87 % planu po zmianach), W ydatki bieżące (52,39 % planu po zmianach): 1 818 887 tys. zł 1 817 939 tys. zł w ynagrodzenia dotacje bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące 89 026 tys. zł 1 687 539 tys. zł 1 779 tys. zł 39 595 tys. zł W ydatki majątkowe (2,62 % planu po zmianach): 948 tys. zł wydatki majątkow e jednostek budżetowych wydatki majątkow e dla j.s.t. pozostałe wydatki inwestycyjne 534 tys. zł 414 tys. zł 0 tys. zł 6

Wydatki budżetu W ojewody Dolnośląskiego na koniec czerwca 2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się jak niżej: Dział Ustawa Budżetowa Zmiany w planie wydatków Plan po zm ianach W ykonanie wg. stanu 30 czerwca 2019 r. W ykonanie kwotowo (w tys. zł) W ykonanie % 010 57 408 43 556 100 964 64 388 63,77 050 1 786 0 1 786 935 52,35 500 6 456 134 6 590 2 929 44,45 600 56 500 26 954 83 454 30 448 36,48 630 278 0 278 250 89,93 700 8 738 1 426 10 164 4 003 39,38 710 28 209 60 28 269 11 890 42,06 750 99 818 2 016 101 834 46 680 45,84 752 329 2 132 2 461 1 458 59,24 754 205 618 11 648 217 266 128 893 59,32 755 7 854 0 7 854 3 922 49,94 758 8 153 0 8 153 0 0,00 801 18 835 118 448 137 283 69 955 50,96 851 296 023-383 295 640 143 568 48,56 852 265 448 10 215 275 663 142 993 51,87 853 9 612 11 046 20 658 12 992 62,89 854 2 260 10 289 12 549 9 678 77,12 855 2 158 380 15 191 2 173 571 1 134 853 52,21 900 13 130-1 310 11 820 4 895 41,41 921 8 407 31 8 438 3 257 38,60 925 1 749 0 1 749 900 51,46 Suma 3 254 991 251 453 3 506 444 1 818 887 51,87 Do najważniejszych zadań finansowanych z budżetu W ojewody należą zadania zaliczane do działów: - rodzina (855) - pom oc społeczna (852) - ochrona zdrow ia (851) - transport i łączność (600) - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarow a (754) - oświata i wychowanie (801) - rolnictwo i łowiectwo (010) N a zadania realizowane w powyższych działach plan po zmianach wynosi łącznie 3 283 842 tys. zł, co stanowi 93,65 % planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi 1 715 098 tys. zł, co stanowi 94,29 % wykonania wydatków ogółem. N a zadania finansowane w pozostałych 14 działach plan po zmianach wynosi łącznie 222 602 tys. zł, tj. 6,35 % planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi 103 789 tys. zł, co stanowi 5,71 % w ykonania w ydatków ogółem. 7

W wydatkach budżetu W ojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują dotacje (bieżące i inwestycyjne), stanowiące 91,76 % planu wydatków ogółem ujętego w ustawie budżetowej na rok 2019. Wykonanie planu dotacji w 2019 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami M inistra Finansów oraz decyzjami W ojew ody Dolnośląskiego, przedstaw ia poniższe zestawienie. Wykonanie / w tys. zł/ Paragraf Ustawa Budżetowa Plan po zmianach w okresie od 01.01.19 r. do 30.06.19 r. Razem 2 972 253 3 217 554 1 687 953 Dotacje bieżące 2 968 779 3 191 002 1 687 539 w tym: Gminy 2 343 169 2 525 103 1 354 771 2010 888 757 939 282 487 357 2020 599 9 081 6 922 2030 165 657 288 430 155 074 2039 154 11 2040 2060 1 288 156 1 288 156 705 407 Powiaty 394 692 410 812 220 388 2110 302 143 317 469 176 291 2120 4 891 4 917 2130 61 515 62 283 29 109 2160 26 143 26 143 14 988 Samorząd Wojew. 54 212 68 120 31 292 2210 53 301 52 398 30 219 2220 21 21 2230 1 890 15 701 1 073 Dotacje pozostałe 176 706 186 967 81 088 2001 293 122 2002 98 41 2008 350 350 2009 505 505 63 2058 3 232 3 232 1 484 2059 1 790 1 790 811 2580 644 2 979 2680 2720 2 000 1 797 2730 130 2800 51 2810 631 8 2820 242 713 260 2830 6 455 26 2840 160 028 160 028 78 273 2870 7 915 7 915 Dotacje inwestycyjne 3 474 26 552 414 Gminy 9 249 20 6310 6320 255 0 6330 8 994 20 Powiaty 250 4 626 66 6410 250 906 66 8

Wykonanie Paragraf Ustawa Budżetowa Plan po zmianach w okresie od 01.01.19 r. do 30.06.19 r. 6430 3 720 Samorząd Wojew. 4 931 0 6510 6530 4 931 Dotacje pozostałe 3 224 7 746 328 6209 9 9 6230 4 522 6258 2 045 2 045 209 6259 1 170 1 170 119 6800 Dział D otacje w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie: Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach na 30 czerwca 2019 r. z tego dotacje na realizację zadań: Kwota dotacji ogółem - Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. w tys. zł z tego dotacje na realizację zadań: bieżących majątkowych Bieżących majątkowych 010 51 617 48 402 3 215 41 771 41 443 328 050 328 328 211 211 600 74 169 60 962 13 207 26 838 26 838 630 278 278 250 250 700 9 456 9 300 156 3 881 3 815 66 710 23 647 23 647 10 419 10 419 750 34 288 34 288 18 193 18 193 752 1 589 1 589 1 445 1 445 754 202 706 201 701 1 005 122 829 122 829 755 7 854 7 854 3 922 3 922 758 8 153 8 144 9 0 0 801 123 208 123 173 35 63 328 63 328 851 201 280 201 280 96 057 96 057 852 275 631 271 229 4 402 142 987 142 967 20 853 19 399 19 399 12 415 12 415 854 9 883 9 883 9 272 9 272 855 2 169 959 2 165 436 4 523 1 133 156 1 133 156 900 243 243 0 0 921 2 117 2 117 79 79 925 1 749 1 749 900 900 Razem 3 217 554 3 191 002 26 552 1 687 953 1 687 539 414 Dotacje przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 19 działach klasyfikacji budżetowej i wynoszą w łącznej kwocie 3 217 554 tys. zł, co stanowi 91,76 % w ydatków ogółem ujętych w budżecie W ojewody Dolnośląskiego na rok 2019. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczono na zadania z zakresu: rodziny, pomocy społecznej, bezpieczeństw a publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, oświaty 9

i wychowania, rolnictw a i łowiectwa, transportu i łączności. Strukturę dotacji w g ich rodzajów przedstaw ia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie Ogółem dotacje Plan po zmianach z tego na zadania: Bieżące Majątkowe w tys. zł Dotacje na zadania 3 217 554 3 191 002 26 552 - własne 384 213 366 568 17 645 - z zakresu administracji rządowej 2 624 354 2 623 448 906 - realizowane na podstawie porozumień 14 274 14 019 255 - pozostałe dotacje 194 713 186 967 7 746 Najwyższą kwotę stanowiącą 81,56 % łącznej kwoty dotacji, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu adm inistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Powyższe dotacje kierowane są do jednostek samorządu terytorialnego, tj.: gmin, powiatów i samorządu województwa. W ielkość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Plan po zmianach z tego na realizację zadań: Bieżących w tys. zł Majątkowych Ogółem 3 022 841 3 004 035 18 806 - Gminy 2 534 352 2 525 103 9 249 - Powiaty 415 438 410 812 4 626 - Samorząd województwa 73 051 68 120 4 931 Wykonanie planu wydatków w 2019 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami M inistra Finansów oraz decyzjami W ojewody Dolnośląskiego, przedstaw ia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie Ustawa budżetowa 2019 r. Plan po zmianach Wykonanie w okresie 01.01-30.06.2019 r. 1 2 3 4 5 Ogółem 3 254 991 3 506 444 1 818 887 51,87 1. Dotacje na zadania bieżące 2 972 253 3 191 002 1 687 539 52,88 w tym: - dotacje celowe dla jednostek samorządu 2 792 073 3 004 035 1 606 450 53,48 terytorialnego - pozostałe dotacje 176 706 186 967 81 089 43,37 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 271 626 275 727 128 621 46,65 3. Świadczenia 2 486 3 562 1 779 49,94 4. Wydatki majątkowe 3 474 36153 948 2,62 w tym: - dotacje celowe dla jednostek samorządu 250 18 806 86 0,46 terytorialnego - jednostek budżetowych 8 626 9 601 534 5,56 - pozostałe dotacje 3 224 7 746 328 4,23 4/3 % 10

Jak wynika z powyższego zestawienia 86,21 % wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie 3 022 841 tys. zł Ponadto ujęte w planie po zmianach na rok 2019 pozostałe dotacje bieżące i inwestycyjne w wysokości 194 713 tys. zł, stanowią 13,79 % planu ogółem. Spośród nich największą pozycję stanowi dotacja w wysokości 160 014 tys. zł dla Dolnośląskiego W ojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego. Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji) ujęte w planie po zmianach w wysokości 9 601 tys. zł stanowią 2,66 % kwoty wydatków majątkowych ogółem i przeznaczone są na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Ich wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 534 tys. zł. Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach w wysokości 93 315 tys. zł (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), stanowią 33,41 % łącznej kwoty wydatków. Wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych (w tym świadczenia) według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 41 374 tys. zł i stanowi 31,73 % planu po zmianach Powyższe wydatki są przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie państwowych jednostek budżetowych, tj. Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we Wrocławiu, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Państwowej Straży Łowieckiej, Wojewódzkiej i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, W ojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, W ojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, W ojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, W ojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Rybackiej, W ojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz W ojewódzkiej i Powiatow ych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy 185 974 tys. zł i stanowią 66,59% wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem. Ich wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 89 026 tys. zł, i stanowi 47,87 % w ykonania w ydatków bieżących jednostek budżetow ych ogółem. N a przestrzeni II kwartałów br. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała bez zakłóceń. Środki na realizację zadań przekazywane były przez M inisterstwo Finansów zgodnie z ustalonym harmonogramem. W efekcie środki przekazywane były w wysokościach i terminach umożliwiających prawidłową i nie zakłóconą realizację zadań. 11