ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3450.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Budżetu plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY ( A + B + C ) : 369 655,22 54 890,00 314 765,22 A. RAZEM DOCHODY - 134 353,30 54 890,00 79 463,30 700 Gospodarka mieszkaniowa 53 306,30 53 306,30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53 306,30 53 306,30 1) dochody bieżące 53 306,30 53 306,30 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 53 306,30 53 306,30 - decyzja Nr FBI.3111.224.3.2018 z dnia 21.09.2018 r. 53 306,30 53 306,30 Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego 53 306,30 53 306,30
2 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 543,00 18 543,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 18 543,00 18 543,00 1) dochody bieżące 18 543,00 18 543,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 18 543,00 18 543,00 - decyzja NR FBI.3111.79.48.2018 z dnia 11.09.2018 r. 18 543,00 18 543,00 Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśniczego 18 543,00 18 543,00 852 Pomoc społeczna 62 504,00 54 890,00 7 614,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 614,00 7 614,00 85213 1) dochody bieżące 7 614,00 7 614,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 7 614,00 7 614,00 - decyzja NR FBI.3111.155.9.2018 z dnia 13.09.2018 r. 7 614,00 7 614,00 Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 7 614,00 7 614,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 54 890,00 54 890,00 2010 1) dochody bieżące 54 890,00 54 890,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 54 890,00 54 890,00 - decyzja NR FBI.3111.219.3.2018 z dnia 27.09.2018 r. 54 890,00 54 890,00 Działanie 20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osob y uprawnione 54 890,00 54 890,00
3 B. RAZEM DOCHODY - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 87 857,00 87 857,00 852 Pomoc społeczna 87 857,00 87 857,00 85202 Domy pomocy społecznej 87 857,00 87 857,00 853 85311 2130 1) dochody bieżące 87 857,00 87 857,00 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 87 857,00 87 857,00 realizacji zadań pomocy społecznej 87 857,00 87 857,00 z dnia 18.09.2018 r. 35 925,00 35 925,00 z dnia 18.09.2018 r. rezerwa celowa poz. 25 51 932,00 51 932,00 C. RAZEM DOCHODY - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 147 444,92 147 444,92 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 147 444,92 147 444,92 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 799,92 799,92 1) dochody bieżące 799,92 799,92 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego 799,92 799,92 85333 Powiatowe urzędy pracy 146 645,00 146 645,00 1) dochody bieżące 146 645,00 146 645,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego 146 645,00 146 645,00
4 Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : 398 631,50 398 631,50 A. RAZEM DOCHODY - 313 721,50 313 721,50 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 721,50 78 721,50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78 721,50 78 721,50 1) dochody bieżące 78 721,50 78 721,50 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 78 721,50 78 721,50 - decyzja Nr FBI.3111.119.9.2018 z dnia 25.09.2018 r. rezerwa celowa poz. 41 78 721,50 78 721,50 Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego 78 721,50 78 721,50 851 Ochrona zdrowia 235 000,00 235 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 85156 zdrowotnego 235 000,00 235 000,00 1) dochody bieżące 235 000,00 235 000,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 235 000,00 235 000,00 - decyzja Nr FBI.3111.26.22.2018 z dnia 19.09.2018 r. 235 000,00 235 000,00 Działanie 20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osob y uprawnione 235 000,00 235 000,00 B. RAZEM DOCHODY - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 84 910,00 84 910,00 852 Pomoc społeczna 84 910,00 84 910,00 85202 Domy pomocy społecznej 84 910,00 84 910,00
5 2130 1) dochody bieżące 84 910,00 84 910,00 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 84 910,00 84 910,00 z dnia 18.09.2018 r. 84 910,00 84 910,00 realizacji zadań pomocy społecznej 84 910,00 84 910,00 Gmina Powiat Gmina Powiat Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : 100 000,00 100 000,00 RAZEM DOCHODY - 100 000,00 100 000,00 754 75411 2110 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00 100 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 100 000,00 100 000,00 1) dochody bieżące 100 000,00 100 000,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 100 000,00 100 000,00 - decyzja NR FBI.3111.79.48.2018 z dnia 11.09.2018 r. 100 000,00 100 000,00 Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśniczego 100 000,00 Działanie 2.3.1.4. Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 100 000,00 2. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Finansowo-Księgowego plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób:
6 OGÓŁEM WYDATKI ( A + B ) : 54 106,22 54 106,22 A. 53 306,30 53 306,30 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 700 Gospodarka mieszkaniowa 53 306,30 53 306,30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53 306,30 53 306,30 1. Wydatki bieżące 53 306,30 53 306,30 a) wydatki jednostek budżetowych 53 306,30 53 306,30 statutowych zadań 53 306,30 53 306,30 - decyzja Nr FBI.3111.224.3.2018 z dnia 21.09.2018 r. 53 306,30 53 306,30 Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego 53 306,30 53 306,30 4300 Zakup usług pozostałych 53 306,30 53 306,30 B. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Polityki Społecznej) 799,92 799,92 853 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 799,92 799,92 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 799,92 799,92 1. Wydatki bieżące 799,92 799,92 b) dotacje na zadania bieżące 799,92 799,92 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 799,92 799,92
7 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) OGÓŁEM WYDATKI 78 721,50 78 721,50 78 721,50 78 721,50 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 721,50 78 721,50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78 721,50 78 721,50 1. Wydatki bieżące 78 721,50 78 721,50 a) wydatki jednostek budżetowych 78 721,50 78 721,50 statutowych zadań 78 721,50 78 721,50 - decyzja Nr FBI.3111.119.9.2018 z dnia 25.09.2018 r. rezerwa celowa poz. 41 78 721,50 78 721,50 Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego 78 721,50 78 721,50 4300 Zakup usług pozostałych 78 721,50 78 721,50 3. Zmienić plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 18 543,00 18 543,00 18 543,00 18 543,00 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 543,00 18 543,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 18 543,00 18 543,00 1. Wydatki bieżące 18 543,00 18 543,00
8 a) wydatki jednostek budżetowych 18 543,00 18 543,00 statutowych zadań 18 543,00 18 543,00 - decyzja NR FBI.3111.79.48.2018 z dnia 11.09.2018 r. 18 543,00 18 543,00 Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśnicze 18 543,00 18 543,00 4260 Zakup energii 18 543,00 18 543,00 Gmina Powiat Gmina Powiat Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00 100 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 100 000,00 100 000,00 1. Wydatki bieżące 100 000,00 100 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000,00 50 000,00 - decyzja NR FBI.3111.79.48.2018 z dnia 11.09.2018 r. 50 000,00 50 000,00 Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśnicze 50 000,00 Działanie 2.3.1.4. Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 50 000,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe 4180 należności 50 000,00 50 000,00 statutowych zadań 50 000,00 50 000,00 - decyzja NR FBI.3111.79.48.2018 z dnia 11.09.2018 r. 50 000,00 50 000,00
9 Gmina Powiat Gmina Powiat Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśnicze 50 000,00 Działanie 2.3.1.4. Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 50 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 4. Zmienić plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI 226 600,00 226 600,00 226 600,00 226 600,00 851 Ochrona zdrowia 226 600,00 226 600,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 226 600,00 226 600,00 1. Wydatki bieżące 226 600,00 226 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 226 600,00 226 600,00 statutowych zadań 226 600,00 226 600,00 - decyzja Nr FBI.3111.26.22.2018 z dnia 19.09.2018 r. 226 600,00 226 600,00 Działanie 20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osob y uprawnione 226 600,00 226 600,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 226 600,00 226 600,00
10 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI 146 645,00 146 645,00 ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 146 645,00 146 645,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 146 645,00 146 645,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 146 645,00 146 645,00 1. Wydatki bieżące 146 645,00 146 645,00 a) wydatki jednostek budżetowych 146 645,00 146 645,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 146 645,00 146 645,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 664,00 122 664,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 975,00 20 975,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 006,00 3 006,00 5. Zmienić plan finansowy Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych OGÓŁEM WYDATKI 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 851 Ochrona zdrowia 8 400,00 8 400,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 8 400,00 8 400,00 1. Wydatki bieżące 8 400,00 8 400,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 400,00 8 400,00
11 statutowych zadań 8 400,00 8 400,00 - decyzja Nr FBI.3111.26.22.2018 z dnia 19.09.2018 r. 8 400,00 8 400,00 Działanie 20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osob y uprawnione 8 400,00 8 400,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 400,00 8 400,00 6. Zmienić plan finansowy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych OGÓŁEM WYDATKI : 54 443,00 54 443,00 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 54 443,00 54 443,00 852 Pomoc społeczna 54 443,00 54 443,00 85202 Domy pomocy społecznej 54 443,00 54 443,00 1. Wydatki bieżące 54 443,00 54 443,00 a) wydatki jednostek budżetowych 54 443,00 54 443,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 533,00 21 533,00 z dnia 18.09.2018 r. rezerwa celowa poz. 25 21 533,00 21 533,00 realizacji zadań pomocy społecznej 21 533,00 21 533,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 700,00 18 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 2 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 333,00 333,00
12 statutowych zadań 32 910,00 32 910,00 z dnia 18.09.2018 r. 32 910,00 32 910,00 realizacji zadań pomocy społecznej 32 910,00 32 910,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 410,00 18 410,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służb cywilnych 2 500,00 2 500,00 7. Zmienić plan finansowy Domu Pomocy Społecznej Hospicjum plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" OGÓŁEM WYDATKI : 3 734,00 3 734,00 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 3 734,00 3 734,00 852 Pomoc społeczna 3 734,00 3 734,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 734,00 3 734,00 1. Wydatki bieżące 3 734,00 3 734,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 734,00 3 734,00 statutowych zadań 3 734,00 3 734,00 z dnia 18.09.2018 r. rezerwa celowa poz. 25 3 734,00 3 734,00 realizacji zadań pomocy społecznej 3 734,00 3 734,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 734,00 3 734,00
13 Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" OGÓŁEM WYDATKI : 13 631,00 13 631,00 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 13 631,00 13 631,00 852 Pomoc społeczna 13 631,00 13 631,00 85202 Domy pomocy społecznej 13 631,00 13 631,00 1. Wydatki bieżące 13 631,00 13 631,00 a) wydatki jednostek budżetowych 13 631,00 13 631,00 statutowych zadań 13 631,00 13 631,00 z dnia 18.09.2018 r. 13 631,00 13 631,00 realizacji zadań pomocy społecznej 13 631,00 13 631,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 631,00 13 631,00 8. Zmienić plan finansowy Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: Dz. Rozdz. Nazwa Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych OGÓŁEM WYDATKI : 5 201,00 5 201,00 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 5 201,00 5 201,00 852 Pomoc społeczna 5 201,00 5 201,00 85202 Domy pomocy społecznej 5 201,00 5 201,00 1. Wydatki bieżące 5 201,00 5 201,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 201,00 5 201,00 statutowych zadań 5 201,00 5 201,00
14 z dnia 18.09.2018 r. 3 015,00 3 015,00 realizacji zadań pomocy społecznej 3 015,00 3 015,00 4260 Zakup energii 3 015,00 3 015,00 z dnia 18.09.2018 r. rezerwa celowa poz. 25 2 186,00 2 186,00 realizacji zadań pomocy społecznej 2 186,00 2 186,00 4260 Zakup energii 2 186,00 2 186,00 9. Zmienić plan finansowy Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" OGÓŁEM WYDATKI : 24 479,00 24 479,00 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 24 479,00 24 479,00 852 Pomoc społeczna 24 479,00 24 479,00 85202 Domy pomocy społecznej 24 479,00 24 479,00 1. Wydatki bieżące 24 479,00 24 479,00 a) wydatki jednostek budżetowych 24 479,00 24 479,00 statutowych zadań 24 479,00 24 479,00 z dnia 18.09.2018 r. rezerwa celowa poz. 25 24 479,00 24 479,00 realizacji zadań pomocy społecznej 24 479,00 24 479,00 4260 Zakup energii 24 479,00 24 479,00
15 Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" OGÓŁEM WYDATKI : 71 279,00 71 279,00 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 71 279,00 71 279,00 852 Pomoc społeczna 71 279,00 71 279,00 85202 Domy pomocy społecznej 71 279,00 71 279,00 1. Wydatki bieżące 71 279,00 71 279,00 a) wydatki jednostek budżetowych 71 279,00 71 279,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 612,12 14 612,12 z dnia 18.09.2018 r. 14 612,12 14 612,12 realizacji zadań pomocy społecznej 14 612,12 14 612,12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 612,12 14 612,12 statutowych zadań 56 666,88 56 666,88 z dnia 18.09.2018 r. 56 666,88 56 666,88 realizacji zadań pomocy społecznej 56 666,88 56 666,88 4220 Zakup środków żywności 18 978,96 18 978,96 4260 Zakup energii 37 687,92 37 687,92 10. Zmienić plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : 62 504,00 54 890,00 7 614,00
16 62 504,00 54 890,00 7 614,00 852 Pomoc społeczna 62 504,00 54 890,00 7 614,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 54 890,00 54 890,00 85205 1. Wydatki bieżące 54 890,00 54 890,00 a) wydatki jednostek budżetowych 54 890,00 54 890,00 statutowych zadań 54 890,00 54 890,00 - decyzja NR FBI.3111.219.3.2018 z dnia 27.09.2018 r. 54 890,00 54 890,00 Działanie 20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osob y uprawnione 54 890,00 54 890,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54 890,00 54 890,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 614,00 7 614,00 1. Wydatki bieżące 7 614,00 7 614,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 614,00 7 614,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 614,00 7 614,00 - decyzja NR FBI.3111.155.9.2018 z dnia 13.09.2018 r. 7 614,00 7 614,00 Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 7 614,00 7 614,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 614,00 7 614,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.