UCHWAŁA NR XVI/146/216 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 2.917.12,81 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1. 2. 3. 4. 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 2.412.126, zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 3.489.835,81 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 2.984.949, zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki: 1) Nr 4 pt. Zadania inwestycyjne w 216 roku ; 2) Nr 5 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ; 3) Nr 6 pt. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 216 roku"; 4) Nr 9 pt. Dotacje podmiotowe w 216 roku ; 5) Nr 1 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 216 r. ; otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej: 1) Nr 5 pt. Zadania inwestycyjne w 216 roku ; 2) Nr 6 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ; 3) Nr 7 pt. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 216 roku"; 4) Nr 8 pt. Dotacje podmiotowe w 216 roku ; 5) Nr 9 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 216 r.. 3. Dotychczasowa treść 4 uchwały budżetowej nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się: 1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w 216 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5; 2) Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 4. Dotychczasowa treść 7 uchwały budżetowej nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7". 5. Dotychczasowa treść 9 uchwały budżetowej nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 74., zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 8". 6. Dotychczasowa treść 1 uchwały budżetowej nr nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 124., określa się zgodnie z załącznikiem Nr 9". 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski Id: PMPDE-QTWMM-DMHKS-TQJWX-KWCUK. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.917.12,81 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 417., zł Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 75616 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 5. od osób fizycznych Dochody bieżące 5. 31 Podatek od nieruchomości 5. Dz. 75 Administracja publiczna 1. 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Dochody bieżące 1. 58 Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 1. Dz. 81 Oświata i wychowanie 6. 8195 Pozostała działalność 6. Dochody bieżące 6. 97 Wpływy z różnych dochodów 6. Dz. 852 Pomoc społeczna 27. 85295 Pozostała działalność 27. Dochody bieżące 27. 257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 175.95 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 1
259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 31.5 2. Na zadania zlecone 2.5.12,81 zł Dz. 1 Rolnictwo i łowiectwo 87.886,81 195 Pozostała działalność 87.886,81 Dochody bieżące 87.886,81 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 87.886,81 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dz. 852 Pomoc społeczna 2.412.126 85211 Świadczenia wychowawcze 2.412.126 Dochody bieżące 2.412.126 26 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją 2.412.126 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Id: PMPDE-QTWMM-DMHKS-TQJWX-KWCUK. Podpisany Strona 2 2
Załącznik nr 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.412.126, zł, z tego na: 1. Na zadania zlecone 2.412.126, zł Dz. 852 Pomoc społeczna 2.412.126 85295 Pozostała działalność 2.412.126 Dochody bieżące 2.412.126 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.412.126 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1
Załącznik nr 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.489.835,81 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 989.823 zł Dz. 6 Transport i łączność 3. 616 Drogi publiczne gminne 3. Wydatki majątkowe 3. W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3. Dz. 75 Administracja publiczna 1. 7595 Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące 1. W tym Wydatki jednostek budżetowych 1. Z tego Na realizację zadań statutowych 1. Dz. 81 Oświata i wychowanie 25.823 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 8149 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 19.7 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące 19.7 W tym Wydatki jednostek budżetowych 19.7 Z tego Na realizację zadań statutowych 19.7 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 121.816
Wydatki bieżące 121.816 W tym Wydatki jednostek budżetowych 121.816 Z tego Na realizację zadań statutowych 121.816 8195 Pozostała działalność 11. Wydatki bieżące 11. W tym Wydatki jednostek budżetowych 11. Z tego Na realizację zadań statutowych 11. Dz. 851 Ochrona zdrowia 2. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2. Wydatki bieżące 2. W tym Wydatki jednostek budżetowych 2. Z tego Na realizację zadań statutowych 2. Dz. 852 Pomoc społeczna 27. 85295 Pozostała działalność 27. Wydatki bieżące 27. W tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy 27. Dz. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 182. 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 182. Wydatki majątkowe 9. W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 9. Wydatki bieżące 92. W tym Wydatki jednostek budżetowych 92. Z tego Na realizację zadań statutowych 92. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2. 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2. Wydatki bieżące 2. W tym Dotacje na zadania bieżące 2. 2. Na zadania zlecone 2.5.12,81 zł Dz. 1 Rolnictwo i łowiectwo 87.886,81 195 Pozostała działalność 87.886,81 Wydatki bieżące: 87.886,81 W tym Wydatki jednostek budżetowych 87.886,81 Z tego Na realizację zadań statutowych 87.886,81 Id: PMPDE-QTWMM-DMHKS-TQJWX-KWCUK. Podpisany Strona 2
Dz. 852 Pomoc Społeczna 2.412.126 85211 Świadczenia wychowawcze 2.412.126 Wydatki bieżące: 2.412.126 W tym Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.363.884 W tym Wydatki jednostek budżetowych 48.242 Z tego Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.1 Z tego Na realizację zadań statutowych 9.142 Id: PMPDE-QTWMM-DMHKS-TQJWX-KWCUK. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 4 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.984.949, zł, z tego na: 1. Na zadania własne 572.823 zł Dz. 75 Administracja publiczna 3. 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3. Wydatki bieżące 3. W tym Dotacje na zadania bieżące 3. Dz. 81 Oświata i wychowanie 222.823 811 Szkoły Podstawowe 113.496 Wydatki bieżące 113.496 W tym Wydatki jednostek budżetowych 113.496 Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113.496 813 Oddziały Przedszkolne 2.53 Wydatki bieżące 2.53 W tym Wydatki jednostek budżetowych 2.53 Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.53 814 Przedszkola 18.477 Wydatki bieżące 18.477 W tym Wydatki jednostek budżetowych 18.477 Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.477 811 Gimnazja 7.32 Wydatki bieżące 7.32 W tym Wydatki jednostek budżetowych 7.32 Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.32 Dz. 851 Ochrona zdrowia 2. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2. Wydatki bieżące 2. W tym Dotacje na zadania bieżące 2. Dz. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3. 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 3. Wydatki majątkowe 3. W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.
2. Na zadania zlecone 2.412.126 zł Dz. 852 Pomoc Społeczna 2.412.126 85295 Pozostała działalność 2.412.126 Wydatki bieżące: 2.412.126 W tym Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.363.884 W tym Wydatki jednostek budżetowych 48.242 Z tego Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.1 Z tego Na realizację zadań statutowych 9.142 Id: PMPDE-QTWMM-DMHKS-TQJWX-KWCUK. Podpisany Strona 2
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Zadania inwestycyjne w 216 roku rok budżetowy 216 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Instalacja wiaty przystankowej 1 6 616 4 5 4 5 4 5 Urząd Gminy Pokój w Kopalinie Instalacja wiaty przystankowej 2 6 616 4 5 4 5 4 5 Urząd Gminy Pokój w Żabieńcu Przebudowa drogi gminnej 11619 3 6 616 562 557 393 368 163 632 Urząd Gminy Pokój O Domaradz Fałkowice" w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Razem dział 71 571 566 42 368 163 632 Zmiana planu zagospodarowania 4 71 714 15 15 15 Urząd Gminy Pokój przestrzennego wsi Pokój Razem dział 71 15 15 15 X Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 5 9 91 4 473 946 158 158 Urząd Gminy Pokój Etap I Instalacja urządzenia pomiarowego 9 91 12 12 12 Urząd Gminy Pokój na sieci kanalizacyjnej 12 dotacja Wojewódzki 7 9 98 Rewitalizacja parku w Pokoju Fundusz Ochrony 4 4 28 - dokumentacja techniczna Środowiska Urząd Gminy Pokój i Gospodarki Wodnej w Opolu Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy 1 583 5 dotacja 1 331 95 oraz budowa i modernizacja ścieżek Wojewódzki Regionalny przyrodniczych w ramach projektu Fundusz Ochrony Program 8 9 98 pod nazwą "Inwentaryzacje 2 934 25 2 931 1 15 65 Urząd Gminy Pokój Przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności w Województwie Opolskim" Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Operacyjny Województwa Opolskiego Opracowanie dokumentacji 9 9 915 technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego 4 4 4 Urząd Gminy Pokój na terenie Gminy Pokój Razem dział 9 7 86 196 3 541 1 225 65 18 1 73 5 1 331 95 X Modernizacja budynku świetlicy 1 921 9219 wiejskiej w Pokoju 1 1 1 Urząd Gminy Pokój - dokumentacja Razem dział 921 1 1 1 X Ogółem 8 456 196 4 132 1 653 18 18 1 73 5 1 495 582 X
w złotych Załącznik nr 6 Limity wydaktów na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w tym planowane wydatki z tego lp projekt kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem (1+11+12) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania z tego, źródła finansowania wydatki razem pożyczki pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** (14+15+16+17) na prefinansowanie pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 9 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1. Wydatki majątkowe razem: 7 97 196 3 417 78 4 552 816 7 97 196 3 417 78 1 28 712 1 738 7 4 389 184 4 389 184 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki 5.1. 9,98 2 934 25 1 62 7 1 331 95 2 934 25 1 62 7 1 62 7 1 331 95 1 331 95 z tego 216 r. 2 931 5 1 599 55 1 331 95 2 931 5 1 599 55 1 599 55 1 331 95 1 331 95 217 r. 218 r. 219 r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.2 Razem wydatki 343 9,91 4 473 946 1 416 712 3 57 234 4 473 946 1 416 712 1 28 712 136 3 57 234 3 57 234 z tego 216 r. 8 8 8 8 8 217 r. 134 134 134 134 134 218 r. 219 r.*** Program: Priorytet: Działanie: 219 r.*** 2. Wydatki bieżące razem: 621 93 15 527 85 621 93 15 93 15 527 85 527 85 Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 27-213, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodoności w Województwie Opolskim" PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 27-213, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 214 22, PRIORYTET: INFRASKTURKTURA, DZIAŁANIE: WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZENIEM ORAZ ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTURKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I OSZCZĘDZANIE ENERGII NAZWA PROJEKTU: PRZBUDOWA DROGI GMINNEJ POKOJU I ETAPJ 11619 O DOMARADZ FAŁKOWICE Nazwa projektu: 1.3 Razem wydatki 343 6,616 562 398 368 163 632 562 398 368 398 368 163 632 163 632 z tego 216 r. 557 393 368 163 632 557 393 368 393 368 163 632 163 632 217 r. 5 5 5 5 5 218 r. PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 214 22, PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Działanie: Nazwa projektu: 2.1. Razem wydatki 343 852, 85295 621 93 15 527 85 621 93 15 93 15 527 85 527 85 z tego 216 r. 27 31 5 175 95 27 31 5 31 5 175 95 175 95 217 r. 414 62 1, 351 9 414 62 1 62 1 351 9 351 9 218 r. 219 r.*** Ogółem 8 591 196 3 51 93 5 8 666 8 591 196 3 51 93 1 28 712 1 831 85 4 917 34 4 917 34
Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 216 roku Dział Rozdział Paragraf z tego: w tym: 1 2 4 5 6 7 8 9 1. 15. 21 w złotych 1. 15. 4 151 4 151 4 151 1. 195. 21 1. 195. 87 886,81 87 886,81 87 887 Razem dział 1 92 37,81 92 37,81 92 37,81 4 151, 87 886,81, 75 7511 21 75 7511 53 16 53 16 53 16 Razem dział 75 27 844 27 844 27 844 27 844 751 7511 21 751 7511 9 662 9 662 9 662 Razem dział 751 9 662 9 962 9 962 9 962 752 75212 21 6 752 75212 6 6 6 Razem dział 752 6 6 6 6 754 75414 21 Dotacje ogółem 4 151 87 886,81 53 16 9 662 6 114 754 75414 6 114 6 114 6 114 Razem dział 754 6 114 6 114 6 114 6 114 852 85211 21 2 415 425 852 85211 2 415 425 2 415 425 2 415 425 2 415 425 852 85212 21 1 369 852 85212 1 369 1 369 34 4 76 2 852 85213 21 9 852 85213 9 9 9 852 85215 21 376,99 Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 852 85215 376,99 376,99 376,99 Wydatki majątkowe Razem dział 852 3 793 82 3 793 82 3 793 82 2 449 825 2 51 2 Ogółem 3 93 6 3 93 36 3 93 36 2 498 496 2 588 889
Załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/146/216 Dotacje podmiotowe w 216 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 921 9219 Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju 52 2. 921 92116 Gminna Biblioteka w Pokoju 22 Ogółem 74
Załącznik nr 9 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 216 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Na zadania bieżące Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 124 124 1. 75 7575 Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój 5 2. 754 75412 Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych 15 3. 851 85154 Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej 4 4. 852 85228 Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych 5 5. 926 9265 Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej 59 Na zadania majątkowe - zł Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogółem 124