KOMUNIKAT NR 33 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

Podobne dokumenty
Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Priorytet X. Pomoc techniczna

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

Uchwała Nr 1891/2012. z dnia 17 maja 2012 r.

Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji

Lokalizacja Brzmienie przed wprowadzeniem zmiany Brzmienie po wprowadzeniu zmiany

PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00

Uchwała Nr 953/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku

Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego PL04: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Uchwała Nr 4187/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku

Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1

Indykatywny harmonogram konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

Uchwała Nr 1444/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.

Kwalifikowalność wydatków. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 roku

(Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Tytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r.

Uchwała Nr 2080/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2015 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Program Operacyjny Pomoc Techniczna Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT

Projekt planu dochodów budżetowych na 2018 rok* OGÓŁEM:

Zestawienie zmian WRPO (uwzględnionych w wersji 8.2.)

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 31

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r dysponuje kwotą środków w wysokości: zł z tego:

Krajowy wkład publiczny. Ogółem w tym Ogółem. Budżet państwa. EFRR EFS FS SL Inne 1=2+12 2=3+7 3= =

UCHWAŁA Nr 1237/98/15

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL

SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r. dysponuje kwotą środków w wysokości: zł z tego:

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Warszawa, listopada 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 147/2016 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Plany finansowe i wykonanie na dzień r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Plan dochodów na 2017 rok

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Załącznik nr 1 do SZOOP Tabela transpozycji PI na działania/poddziałania w osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

UCHWAŁA Nr 4715/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 maja 2014 r.


ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WZ W PODZIALE NA REALIZATORÓW Budżet na rok 2016

Uchwała Nr 1805/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2012 r.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Uchwała Nr II/8/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dnia 29 stycznia 2015 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r dysponuje kwotą środków w wysokości: zł z tego:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2016 ROK W ZAKRESIE:

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości zł w następujący sposób:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r. dysponuje kwotą środków w wysokości: zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r. dysponuje kwotą środków w wysokości: zł

Czarnków, styczeń 2015 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

Uchwała Nr 3/12 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach z dnia 21 czerwca 2012 roku

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU ZAWARTYCH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM

W - Koszty wynagrodzeń

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OPRACOWANIE MATERIAŁÓW. l.p. ZAKRES OPRACOWANIA

Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku

Razem SPO RZL, SPO ROL oraz SPO Transport. Razem realizowane programy. Razem ZPORR. Wsk. wyk. w %

6.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2006 r.

Uchwała Nr 47/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2015 r.

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016.

Kategorie interwencji. strukturalnych

Uchwała Nr 5287/2014. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. z dnia 30 października 2014 r.

Czarnków, marzec 2011 rok

UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r. dysponową kwotą środków w wysokości:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 4 września 2017 r.

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr III/11/2014 z dnia r zł

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r dysponuje kwotą środków w wysokości:

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL

Transkrypt:

KOMUNIKAT NR 33 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami) 1. Dnia 24 maja 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1348/154/IV/2012 przyjął Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 2. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz informacje o wszelkich zmianach w dokumencie są publikowane na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl. 3. Zaktualizowane zapisy Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 mają zastosowanie od 24 maja 2012 r. 4. Zakres zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL zawiera załącznik do niniejszego komunikatu. z up. Marszałka Województwa Śląskiego Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Małgorzata Noga

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1348/154/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 24.05.2012 r. Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Lp. 1. Rozdział /Podrozdział /Punkt WSL / Priorytet I / Działanie 1.1 / Pod 1.1.1 / Infrastruktura rozwoju gospodarczego / Część pkt. 20 do 23 Poprzedni zapis 112 880 186 EUR 92 002 028 EUR 16 235 652 EUR 4 642 506 EUR Obecne zmiany 112 567 319 EUR 91 747 028 EUR 16 190 652 EUR 4 629 639 EUR Uzasadnienie wydatkowanie dostępnych w przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość. Strona 1

2. WSL / Priorytet I / Działanie 1.1 / Pod 1.1.2. / Promocja inwestycyjna / Część pkt. 20 do 23 12 269 316 EUR 10 000 000 EUR 1 764 706 EUR 504 610 EUR 12 582 183 EUR 10 255 000 EUR 1 809 705 EUR 517 478 EUR wydatkowanie dostępnych niewykorzystanych w ramach alokacji, zaistniała konieczność zmiany zapisów URPO WSL w zakresie przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość. Środki zostały przesunięte z poddziałania 1.1.1 z oszczędności pochodzących z projektu PK GBŚ na projekty znajdujące się na liście rezerwowej w ramach poddziałania 1.1.2. 3. WSL / Priorytet IV / Działanie 4.1 / Infrastruktura kultury / Część pkt. 20 do 23 56 216 468 EUR 43 724 076 EUR 7 716 013 EUR 4 776 379 EUR 56 569 277 EUR 43 998 483 EUR 7 764 439 EUR 4 806 355 EUR wydatkowanie dostępnych niewykorzystanych w ramach alokacji, zaistniała konieczność zmiany zapisów URPO WSL w zakresie przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: IV Kultura. Środki zostały przesunięte z działań 4.2 i 4.3 4.1, celem podniesienia donia projektom, które zostały wybrane po obniżonym poziomie donia. Strona 2

4. WSL / Priorytet IV / Działanie 4.2 / Systemy informacji kulturalnej/ Część pkt. 20 do 23 6 150 111 EUR 5 010 074 EUR 884 131 EUR 255 906 EUR ogółe 5 928 364 EUR 4 829 432 EUR 852 253 EUR 246 679 EUR wydatkowanie dostępnych niewykorzystanych w ramach alokacji, zaistniała konieczność zmiany zapisów URPO WSL w zakresie przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: IV Kultura. Środki zostały przesunięte z działań 4.2 i 4.3 4.1, celem podniesienia donia projektom, które zostały wybrane po obniżonym poziomie donia. 5. WSL / Priorytet IV / Działanie 4.3 / Promocja kultury/ Część pkt. 20 do 23 5 514 044 EUR 4 540 000 EUR 801 177 EUR 172 867 EUR 5 400 131 EUR 4 446 235 EUR 784 629 EUR 169 267 EUR wydatkowanie dostępnych niewykorzystanych w ramach alokacji, zaistniała konieczność zmiany zapisów URPO WSL w zakresie przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: IV Kultura. Środki zostały przesunięte z działań 4.2 i 4.3 4.1, celem podniesienia donia projektom, które zostały wybrane po obniżonym poziomie donia. Strona 3

6. WSL / Priorytet V / Działanie 5.1 /Gospodarka wodno-ściekowa/ Część pkt. 20 do 23 109 875 986 EUR 86 561 502 EUR 15 275 558 EUR 8 038 926 EUR 108 053 487 EUR 85 125 715 EUR 15 022 186 EUR 7 905 586 EUR wydatkowanie dostępnych niewykorzystanych w ramach alokacji, zaistniała konieczność zmiany zapisów URPO WSL w zakresie przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: V Środowisko. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż przesunięcie pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu V Środowisko przyczyni się do wzmocnienia nia kategorii interwencji związanych z realizacją Strategii Lizbońskiej. 7. WSL / Priorytet V / Działanie 5.2 /Gospodarka odpadami/ Część pkt. 20 do 23 22 Wkład ze 33 019 537 EUR 26 013 152 EUR 4 590 556 EUR 2 415 829 EUR 32 824 305 EUR 25 859 346 EUR 4 563 414 EUR 2 401 545 EUR wydatkowanie dostępnych niewykorzystanych w ramach alokacji, zaistniała konieczność zmiany zapisów URPO WSL w zakresie przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: V Środowisko. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż przesunięcie pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu V Środowisko przyczyni się do wzmocnienia nia kategorii interwencji związanych z realizacją Strategii Lizbońskiej. Strona 4

8. WSL / Priorytet V / Działanie 5.3 /Czyste powietrze i odnawialne źródła energii/ Część pkt. 20 do 23 75 145 951 EUR 57 808 883 EUR 10 201 568 EUR 7 135 500 EUR 77 879 347 EUR 59 911 651 EUR 10 572 645 EUR 7 395 051 EUR wydatkowanie dostępnych niewykorzystanych w ramach alokacji, zaistniała konieczność zmiany zapisów URPO WSL w zakresie przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: V Środowisko. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż przesunięcie pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu V Środowisko przyczyni się do wzmocnienia nia kategorii interwencji związanych z realizacją Strategii Lizbońskiej. 9. WSL / Priorytet V / Działanie 5.4 /Zarządzanie środowiskiem/ Część pkt. 20 do 23 6 117 647 EUR 5 200 000 EUR 917 647 EUR 0 EUR 5 541 458 EUR 4 710 240 EUR 831 218 EUR 0 EUR wydatkowanie dostępnych niewykorzystanych w ramach alokacji, zaistniała konieczność zmiany zapisów URPO WSL w zakresie przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: V Środowisko. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż przesunięcie pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu V Środowisko przyczyni się do wzmocnienia nia kategorii interwencji związanych z realizacją Strategii Lizbońskiej. Strona 5

10. WSL / Priorytet V / Działanie 5.5 /Dziedzictwo przyrodnicze/ Część pkt. 20 do 23 5 994 193 EUR 5 095 063 EUR 899 130 EUR 0 EUR 5 966 644 EUR 5 071 648 EUR 894 996 EUR 0 EUR wydatkowanie dostępnych niewykorzystanych w ramach alokacji, zaistniała konieczność zmiany zapisów URPO WSL w zakresie przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: V Środowisko. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż przesunięcie pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu V Środowisko przyczyni się do wzmocnienia nia kategorii interwencji związanych z realizacją Strategii Lizbońskiej. 11. WSL / Priorytet VI / Działanie 6.2 / Pod 6.2.1. / Rewitalizacja duże miasta / Część pkt. 20 do 23 na 69 256 179 EUR 54 164 487 EUR 9 558 438 EUR 5 533 254 EUR 69 224 214 EUR 54 139 487 EUR 9 554 027 EUR 5 530 700 EUR wydatkowanie dostępnych w przesunięć niewykorzystanych pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: VI. Zrównoważony rozwój miast. Strona 6

12. WSL/Priorytet VI / Działanie 6.2 / Pod 6.2.2. / Rewitalizacja małe miasta / Część pkt. 20 do 23 na 50 631 363 EUR 39 598 225 EUR 6 987 923 EUR 4 045 215 EUR 50 663 330 EUR 39 623 225 EUR 6 992 336 EUR 4 047 769 EUR wydatkowanie dostępnych w przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: VI. Zrównoważony rozwój miast. 13. WSL / Priorytet VIII / Działanie 8.1 /Infrastruktura szkolnictwa wyższego/ Część pkt. 20 do 23 unijnych 61 196 719 EUR 46 229 120 EUR 8 158 078 EUR unijnych 60 757 029 EUR 45 896 968 EUR 8 099 465 EUR wydatkowanie dostępnych w przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: VIII. Infrastruktura edukacyjna. Środki zostały przesunięte z działań 8.1 i 8.2 8.3, celem wyboru projektu z listy rezerwowej. Strona 7

14. WSL / Priorytet VIII / Działanie 8.2 /Infrastruktura placówek oświaty/ Część pkt. 20 do 23 unijnych 6 809 521 EUR 34 114 030 EUR 28 769 818 EUR 5 077 028 EUR 267 184 EUR unijnych 6 760 596 EUR 33 811 129 EUR 28 514 370 EUR 5 031 947 EUR 264 812 EUR wydatkowanie dostępnych w przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: VIII. Infrastruktura edukacyjna. Środki zostały przesunięte z działań 8.1 i 8.2 8.3, celem wyboru projektu z listy rezerwowej. 15. WSL / Priorytet VIII / Działanie 8.3/Infrastruktura kształcenia ustawicznego/ Część pkt. 20 do 23 unijnych 9 009 679 EUR 7 481 062 EUR 1 320 188 EUR unijnych 9 717 344 EUR 8 068 662 EUR 1 423 882 EUR wydatkowanie dostępnych w przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: VIII. Infrastruktura edukacyjna. Środki zostały przesunięte z działań 8.1 i 8.2 8.3, celem wyboru projektu z listy rezerwowej. Strona 8

16. WSL / Priorytet IX / Działanie 9.1 / Infrastruktura lecznictwa zamkniętego / Część pkt. 20 do 23 20 Alokacja 208 429 EUR 31 987 372 EUR 25 200 000 EUR 4 447 059 EUR 2 340 313 EUR 224 800 EUR 30 674 642 EUR 24 165 818 EUR 4 264 556 EUR 2 244 268 EUR wydatkowanie dostępnych w przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: IX. Zdrowie i rekreacja. Środki zostały przesunięte z działań 9.1 i 9.2 9.3, celem wyboru projektów z listy rezerwowej. 17. WSL / Priorytet IX / Działanie 9.2 / Infrastruktura lecznictwa otwartego / Część pkt. 20 do 23 17 170 545 EUR 12 084 678 EUR 2 132 590 EUR publicznch 17 091 610 EUR 12 029 122 EUR 2 122 787 EUR wydatkowanie dostępnych w przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: IX. Zdrowie i rekreacja. Środki zostały przesunięte z działań 9.1 i 9.2 9.3, celem wyboru projektów z listy rezerwowej. Strona 9

2 953 277 EUR 2 939 701 EUR 18. WSL / Priorytet IX / Działanie 9.3 / Lokalna infrastruktura sportowa / Część pkt. 20 do 23 24 087 438 EUR 20 474 322 EUR 3 613 116 EUR 0 EUR 25 369 482 EUR 21 564 060 EUR 3 805 422 EUR 0 EUR wydatkowanie dostępnych w przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu: IX. Zdrowie i rekreacja. Środki zostały przesunięte z działań 9.1 i 9.2 9.3, celem wyboru projektów z listy rezerwowej. 19. WSL /Priorytet X W ramach priorytetu wspierane będą procesy związane z przygotowaniem, zarządzaniem, i wdrażaniem RPO WSL na lata 2007-2013, działania mające na celu zwiększenie zdolności administracyjnych do wdrażania funduszy oraz informacja i promocja odnośnie Programu W ramach priorytetu wspierane będą procesy związane z przygotowaniem, zarządzaniem, i wdrażaniem RPO WSL na lata 2007-2013, działania mające na celu zwiększenie zdolności administracyjnych do wdrażania funduszy oraz informacja i promocja odnośnie Programu oraz przygotowaniem i realizacją kolejnej perspektywy finansowej 2014-2020 do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy. Zmiana dokumentu w związku ze zmianą Krajowych Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej w związku z możliwością nia ze PT RPO WSL wydatków związanych z kolejną perspektywą finansową 2014-2020. 20. 12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL na lata 2007-2013. 12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL na lata 2007-2013 oraz Zmiana dokumentu w związku ze zmianą Krajowych Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej w związku z możliwością nia ze Strona 10

WSL /Priorytet X/ Działanie 10.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 14. Przykładowe rodzaje projektów przygotowanie i realizacja zadań związanych z kolejną perspektywą finansową 2014-2020 do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy. 14. Przykładowe rodzaje projektów PT RPO WSL wydatków związanych z kolejną perspektywą finansową 2014-2020. 1. Finansowanie zatrudnienia odpowiedniej liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników do wypełniania obowiązków związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL na lata 2007-2013 na wszystkich etapach jego realizacji. 2. Rozwój i doskonalenie kadr zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez: szkolenia, seminaria, staże krajowe i zagraniczne, wyjazdy studyjne, udział w konferencjach, studia specjalistyczne, kursy językowe itp. 3. Finansowanie zatrudnienia ekspertów zasiadających w KOP i Komitecie Monitorującym dla RPO WSL na lata 2007-2013. 4. Finansowanie badań, analiz, raportów oraz ekspertyz przygotowanych przez konsultantów zewnętrznych mających na celu usprawnienie realizacji obecnego i przyszłego okresu programowania. 5. Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej i magazynowej (najem, dzierżawa, zakup), a także nie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną Instytucji zaangażowanych w zarządzanie i realizację RPO WSL. 6. Odpowiednie dostosowanie i wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy (wraz ze stosownym oprogramowaniem), audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny, itp., 1. Finansowanie zatrudnienia odpowiedniej liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników do wypełniania obowiązków związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL na lata 2007-2013 na wszystkich etapach jego realizacji oraz przygotowaniem kolejnej perspektywy finansowej 2014-2020 do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy. 2. Rozwój i doskonalenie kadr zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez: szkolenia, seminaria, staże krajowe i zagraniczne, wyjazdy studyjne, udział w konferencjach, studia specjalistyczne, kursy językowe itp. 3. Finansowanie zatrudnienia ekspertów zasiadających w KOP i Komitecie Monitorującym dla RPO WSL na lata 2007-2013. 4. Finansowanie badań, analiz, raportów oraz ekspertyz przygotowanych przez konsultantów zewnętrznych mających na celu usprawnienie realizacji obecnego i przyszłego okresu programowania. 5. Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej i magazynowej (najem, dzierżawa, zakup), a także nie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną Instytucji zaangażowanych w zarządzanie i realizację RPO WSL na lata 2007-2013 oraz kolejną perspektywę finansową 2014- Strona 11

umożliwiający prawidłowe wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem programu. 7. Finansowanie systemu informatycznego służącego obsłudze procesu realizacji RPO WSL. 8. Organizowanie prac Komitetu Monitorującego oraz prac KOP. 9. Działania związane z ewaluacją i oceną RPO WSL; 10. Wsparcie procesu kontroli, audytu projektów i programu. 11. Wyjazdy służbowe pracowników dotyczące wykonywania zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL 2007-2013. 12. Zapewnienie ciągłości nia na okres programowania rozpoczynający się po roku 2013. Zapewnienie odpowiedniej archiwizacji dokumentacji związanej z wdrażaniem funduszy strukturalnych w latach 2004-2006 oraz w obecnym okresie programowania. 2020 do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy. 6. Odpowiednie dostosowanie i wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy (wraz ze stosownym oprogramowaniem), audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny, itp., umożliwiający prawidłowe wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem programu. 7. Finansowanie systemu informatycznego służącego obsłudze procesu realizacji RPO WSL. 8. Organizowanie prac Komitetu Monitorującego oraz prac KOP. 9. Działania związane z ewaluacją i oceną RPO WSL. 10. Wsparcie procesu kontroli, audytu projektów i programu. 11. Wyjazdy służbowe pracowników dotyczące wykonywania zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL 2007-2013 oraz z kolejną perspektywą finansową 2014-2020 do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy. 12. Zapewnienie ciągłości nia na okres programowania rozpoczynający się po roku 2013. Zapewnienie odpowiedniej archiwizacji dokumentacji związanej z wdrażaniem funduszy strukturalnych w latach 2004-2006 oraz w obecnym okresie programowania. 21. 12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL na lata 2007-2013. 12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL na lata 2007-2013 oraz przygotowanie kolejnej perspektywy Zmiana dokumentu w związku ze zmianą Krajowych Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej w związku z możliwością nia ze PT RPO WSL wydatków Strona 12

WSL /Priorytet X/ Działanie 10.2. Działania informacyjne i promocyjne finansowej 2014-2020 do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy. związanych z kolejną perspektywą finansową 2014-2020 oraz uszczegółowienie listy wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych. 22. Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL PRIORYTET X. Pomoc techniczna Działanie 10.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania koszty osobowe pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL na lata 2007-2013 oraz kolejny okres programowania 2014-2020, w tym płaca zasadnicza, dodatek stażowy, funkcyjny, specjalny, składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę, składka na Fundusz Pracy, składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nagrody i premie, wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadgodziny, koszty wynajęcia powierzchni biurowej, w tym wszystkie koszty związane z wynajmem oraz utrzymaniem powierzchni biurowej wynajmowanej na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz nowego okresu programowania 2014-2020; PRIORYTET X. Pomoc techniczna Działanie 10.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania koszty osobowe pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL na lata 2007-2013 oraz kolejny okres programowania 2014-2020 do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy, w tym płaca zasadnicza, dodatek stażowy, funkcyjny, specjalny, składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę, składka na Fundusz Pracy, składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nagrody i premie, wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadgodziny, ekwiwalent za urlop, koszty wynajęcia, dzierżawy lub użyczenia powierzchni biurowej i magazynowej, w tym wszystkie koszty związane z wynajmem, dzierżawą, użyczeniem oraz utrzymaniem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz nowego okresu programowania 2014-2020; Zmiana dokumentu w związku ze zmianą Krajowych Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej w związku z możliwością nia ze PT RPO WSL wydatków związanych z kolejną perspektywą finansową 2014-2020 oraz uszczegółowienie listy wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Powyższe kategorie wydatków kwalifikowalnych dotyczą zarówno zadań realizowanych w związku z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL jak i okresem programowania 2014-2020. Powyższe kategorie wydatków kwalifikowalnych dotyczą zarówno zadań realizowanych w związku z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL jak i okresem programowania 2014-2020 do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy finansowej. Działanie 10.2. Działania informacyjne i Działanie 10.2. Działania informacyjne i Strona 13

promocyjne koszty przygotowania materiałów promujących i informujących o RPO WSL na lata 2007-2013 w tym m.in. publikacja i dystrybucja ulotek, broszur, folderów i biuletynów informacyjnych, gadżetów, koszty organizowania konferencji, seminariów i warsztatów, szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WSL na lata 2007-2013, koszty przygotowania i zamieszczania informacji o RPO WSL na lata 2007-2013 w mediach, koszty organizacji oraz przeprowadzenia kampanii medialnych na temat RPO WSL 2007-2013, koszty zamieszczania ogłoszeń o organizowanych konkursach w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, koszty stworzenia i utrzymania portali i stron internetowych dotyczących RPO WSL na lata 2007-2013, koszty opracowania materiałów zamieszczanych na stronach internetowych, koszty osobowe pracowników zaangażowanych w proces informacji i promocji, w punktach informacyjnych RPO WSL na lata 2007-2013, w tym płaca zasadnicza, dodatek stażowy, funkcyjny, specjalny, składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę, składka na Fundusz Pracy, składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nagrody i premie, wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadgodziny, koszty utworzenia oraz utrzymania punktu informacyjnego dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów w tym koszty wynajmu pomieszczenia, koszty związane z promocyjne koszty przygotowania materiałów promujących i informujących o RPO WSL na lata 2007-2013 oraz kolejnym okresie programowania 2014-2020 do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy finansowej, w tym m.in. publikacja i dystrybucja ulotek, broszur, folderów i biuletynów informacyjnych, gadżetów, koszty organizowania konferencji, seminariów i warsztatów, szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WSL na lata 2007-2013 oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020 do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy finansowej, koszty przygotowania i zamieszczania informacji o RPO WSL na lata 2007-2013 w mediach oraz kolejnym okresie programowania 2014-2020 do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy finansowej, koszty organizacji oraz przeprowadzenia kampanii medialnych na temat RPO WSL 2007-2013 oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020 do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy finansowej, koszty zamieszczania ogłoszeń o organizowanych konkursach w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, koszty stworzenia i utrzymania portali i stron internetowych dotyczących RPO WSL na lata 2007-2013 oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020 do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy finansowej, koszty opracowania materiałów zamieszczanych na stronach internetowych, Strona 14

bieżącym utrzymaniem powierzchni biurowej, koszty ponoszone tytułem opłat eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem punktu informacyjnego, koszty zakupu materiałów i mebli biurowych oraz niezbędnego wyposażenia biurowego, koszty zakupu sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji Działań Promocyjnych RPO WSL na lata 2007-2013, koszty inicjatyw dotyczących tworzenia sieci wymiany informacji o zasięgu ponadlokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w celu wymiany doświadczeń i propagowania dobrych wzorów. koszty przeprowadzenia badań, ekspertyz, opinii w zakresie działań informacyjnopromocyjnych RPO WSL na lata 2007-2013. Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień decyzji o doniu Rocznych Planów Działań. koszty osobowe pracowników zaangażowanych w proces informacji i promocji, w punktach informacyjnych dotyczących RPO WSL na lata 2007-2013 oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020 do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy finansowej, w tym płaca zasadnicza, dodatek stażowy, funkcyjny, specjalny, składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę, składka na Fundusz Pracy, składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nagrody i premie, wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadgodziny, ekwiwalent za urlop, koszty utworzenia oraz utrzymania punktu informacyjnego dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów w tym koszty wynajmu pomieszczenia, koszty związane z bieżącym utrzymaniem powierzchni biurowej, koszty ponoszone tytułem opłat eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem punktu informacyjnego, koszty zakupu materiałów i mebli biurowych oraz niezbędnego wyposażenia biurowego, koszty zakupu sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji Działań Promocyjnych, koszty inicjatyw dotyczących tworzenia sieci wymiany informacji o zasięgu ponadlokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w celu wymiany doświadczeń i propagowania dobrych wzorów. koszty przeprowadzenia badań, ekspertyz, opinii w zakresie działań informacyjnopromocyjnych dotyczących RPO WSL i nowego okresu programowania. Strona 15

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień decyzji o doniu Rocznych Planów Działań. Powyższe kategorie wydatków kwalifikowalnych dotyczą zarówno zadań realizowanych w związku z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL jak i okresem programowania 2014-2020 do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy finansowej. WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE następujące składniki wynagrodzeń: świadczenia ne ze zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, zasiłki ne z budżetu państwa (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny), zasiłki ne ze ZUS (np. zasiłek chorobowy, macierzyński, wychowawczy, rehabilitacyjny), wydatki na bieżącą działalność instytucji, jeśli ponoszone są niezależnie od zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL, za wyjątkiem kosztów związanych z wynajmem oraz z bieżącym utrzymaniem powierzchni biurowej wynajmowanej na potrzeby RPO WSL, opłaty i koszty sądowe z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji IZ oraz wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych. WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE następujące składniki wynagrodzeń: świadczenia ne ze zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, zasiłki ne z budżetu państwa (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny), zasiłki ne ze ZUS (np. zasiłek chorobowy, macierzyński, wychowawczy, rehabilitacyjny), wynagrodzenie płacone w okresie wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy, wydatki na bieżącą działalność instytucji, jeśli ponoszone są niezależnie od zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL w tym w szczególności: elektroniczna ewidencja wejść i wyjść pracowników, konserwacja sprzętu i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby całej instytucji niezależnie od funkcjonowania IZ RPO WSL, za wyjątkiem kosztów związanych z wynajmem oraz z bieżącym utrzymaniem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby RPO WSL oraz nowego okresu programowania 2014-2020, Strona 16

opłaty i koszty sądowe z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskaniem o których mowa w art. 207 ustawy o finansach oraz wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych. 23. 24. Załącznik nr 1. Indykatywna tabela. Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 2007-2013 Załącznik nr 3 do URPO WSL Indykatywna tabela zobowiązań w podziale na priorytety i działania Załącznik nr 1 do niniejszego rejestru zmian: Indykatywna tabela, Szczegółowy budżet RPO WSL (zał. nr 1 do URPO WSL kwiecień 2012 r.) Załącznik nr 3 do niniejszego rejestru zmian: Indykatywna tabela zobowiązań w podziale na priorytety i działania (zał. nr 3 do URPO WSL kwiecień 2012 r.) Załącznik nr 2 do niniejszego rejestru zmian: Indykatywna tabela, Szczegółowy budżet RPO WSL (zał. nr 1 do URPO WSL maj 2012 r.) Załącznik nr 4 do niniejszego rejestru zmian: Indykatywna tabela zobowiązań w podziale na priorytety i działania (zał. nr 3 do URPO WSL maj 2012 r.) wydatkowanie dostępnych w przesunięć pomiędzy działaniami w ramach Priorytetów: I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość; IV. Kultura, V. Środowisko, VI. Zrównoważony rozwój miast, VIII. Infrastruktura edukacyjna, a także IX. Zdrowie i rekreacja. 25. Załącznik nr 5 do URPO WSL Wkład RPO WSL na lata 2007-2013 w realizację celów Strategii Lizbońskiej Załącznik nr 5 do niniejszego rejestru zmian: Wkład RPO WSL na lata 2007-2013 w realizację celów Strategii Lizbońskiej (zał. nr 5 do URPO WSL kwiecień 2012 r.) Załącznik nr 6 do niniejszego rejestru zmian: Wkład RPO WSL na lata 2007-2013 w realizację celów Strategii Lizbońskiej (zał. nr 5 do URPO WSL maj 2012 r.) W związku z przesunięciami w ramach alokacji pomiędzy działaniami w ramach priorytetów RPO WSL, zaistniała konieczność aktualizacji kwot w odniesieniu do poszczególnych kategorii interwencji. Strona 17