Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2017

Podobne dokumenty
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK

Urząd Gminy Kłodzko Kłodzko, ul. Okrzei 8a. Plan audytu wewnętrznego na rok 2017

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA NR LVII/727/18 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2018 r.

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok PLAN AUDYTU NA 2012 ROK

Zadanie 1 : Organizowanie i prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieŝy w piłce noŝnej Kwota dotacji : zł.

URZĄD MIEJSKI w SŁUPSKU Biuro Audyfa Wewnętrznego

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

WYKAZ KONTROLI. Termin przeprowadzenia kontroli. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski we Wrocławiu, Koło w Jeleniej Górze

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK

URZĄD MIEJSKI w SŁUPSKU Biuro Audyiu Wewnętrznego

Wyciąg z Planu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej Prezydenta Miasta Tczewa na 2012 rok

UCHWAŁA NR LIII/671/18 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2018 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej. DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU

UCHWAŁA NR V/47/19 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r.

Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2006 rok

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

Gmina Drezdenko ul. Warszawska Drezdenko Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Drezdenka z dnia r.

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji.

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2015 ROK

ZARZĄDZENIE NR AWiK BURMISTRZA WARKI z dnia 13 grudnia 2017 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2018 ROK

Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , Pozostała działalność

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Sprawozdanie. Część A.Informacje wstępne. Pabianice dn r AKW

ZAŁĄCZNIK nr 10 do Uchwały nr 447 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 19/2016 Wejherowo r. PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Urząd Miejski w Przemyślu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

SPRAWOZDANIE Z WYKONANONIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie. (w etatach) Realizacja zadań. Gospodarka mieniem 4 audytorów 100

Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2007 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

Zarządzenie Nr 235/SKG/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2012

UCHWAŁA NR XLII/680/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2015

WYKAZ KONTROLI. L.p. Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Termin przeprowadzenia kontroli 1. Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 roku

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

S P R A W O Z D A N I E z działalności audytowej w 2015r.

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2010

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Nadzór nad realizacją zadań.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

ZARZĄDZENIE Nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2011

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

ZARZĄDZENIE NR 309/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok

ul. Ceynowy SOMONINO NIP

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2017 ROK

ZAŁĄCZNIK nr 3 do Uchwały nr 525 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku

Rok 2009 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Szkół Nr 10 Miejska Biblioteka Publiczna Gdyńskie Centrum Innowacji

R A P O R T O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O MIASTA SŁUPSK za okres od r. do r.

Kwota przyznanej dotacji w 2019 roku działalność w 2019 roku. Nazwa Organizacji. RAZEM merytoryczna. Nazwa zadania z oferty na 2019 rok.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE Nr OZ ~.2015 BURMISTRZA MIASTA KOŁA z dnia 31 grudnia 2015 r.

Urząd Miejski w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

ZAŁĄCZNIK nr 3 do Uchwały nr 546 Rady Miasta Konina z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Dotacje z budŝetu gminy i powiatu na 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r

Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

UCHWAŁA NR LII/523/2018 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Planowane środki finansowe w budżecie wydziału na rok 2019

Notatka służbowa. Pabianice dn r AKW

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2012

Karta Audytu Wewnętrznego

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

METODY I PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

SprawdzonWfiwzględcm

Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 lipca 2011r.

Transkrypt:

espół Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Pabianic Sprawozda z wykonania planu audytu za rok 2017 1. jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem L.p 1 Urząd Miejski 2 Miejski Ośrodek Kultury 3 Miejska Biblioteka Publiczna 4 Miejskie Centrum Pomocy Społecznej 5 Schronisko dla zwierząt 6 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 7 Muzeum Miasta 8 Miejski akład Pogrzebowy Nazwa jednostki 9 arząd Dróg Miejskich poprzednio akład Dróg i ieleni Miejskiej 10 akład Gospodarki Mieszkaniowej 11 Żłobek Miejski 12 Przedszkola Miejskie 13 Szkoły Podstawowe 14 Szkoły Podstawowe poprzednio Gimnazja 15 Środowiskowy Dom Samopomocy 2. podstawowe informacje o komórce audytu i wewnętrznej L.p Imię i nazwisko Nazwa stanowiska nr. telefonu 1 Sławomir Bratuszewski 2 Piotr Kęskiewicz inspektor wew. 3 Dariusz Kuźnicki inspektor wew. Wymiar czasu pracy (w etatach) Kwalifikacje zawodowe audytor wewnętrzny 1 etat egzamin MF 1 etat - 1 etat -

- 2-3. przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym Lp temat zadania audytowego zada zapew niające () audyt zlecony typ obszaru działalności w którym przeprowadz. zada audytowe opis obszaru działalności wspomagającej 1 Szkoła Podstawowa nr.14 tak finansowa 2 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta tak podstawowa i wspomagająca 3 Wydział Spraw Obywatelskich tak podstawowa i wspomagająca gospodarka finansowa zarządza Ciąg dalszy tabeli z pkt.3 L.p liczba audytorów/ kontrolerów przeprow. zadania audytowe (w etatach) czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach) plan wykona plan wykona 1 1 2-24 2 1 2-23 3 1 2-18 4. wydane zalecenia lub opi w ramach przeprowadzonych zadań audytowych L.p audytowana jednostka efekty przeprowadz. zadania audytowego podstawowe zalecenia lub opi i wnioski 1 2 3 4 1 Szkoła Podstawowa nr.14 doprowadze do działania zgodnego z prawem 2 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 3 Wydział Spraw Obywatelskich Wszystkie zadania zrealizowane w 2017r mia ły charakter zapewniający (). zapew o prawidłowości działania zapew o prawidłowości działania błędy w prowadzeniu Funduszu Rady Rodziców prowadzące do porozumień jakie nastąpiły między rodzicami uczniów a dyrekcją szkoły. - narusze przepisów KPA i zakresu odpowiedzialności pracownika

- 3-5. przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym Czynności sprawdzające są wykonywane w zakresie realizacji wcześjszych zaleceń pokontrolnych. Audytor wewnętrzny brał udział w kontrolach wewnętrznych w 13 zadaniach. 6. zrealizowane zaplanowane zadania audytowe L.p nazwa jednostki zada zapewniające () przyczyna zrealizowania zadania 1 2 3 4 1 Wydział Ochrony Środowiska wykonywa zadań 2 Miejski Ośrodek Kultury zleconych i dłuższy czas przeprowadzanych 3 Biblioteka Miejska audytów/ niż 4 Straż Miejska planowano Pabianice dn.03.01.2018r

espół Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Pabianic Sprawozda z wykonania planu wewnętrznej za rok 2017 1. jednostki sektora finansów publicznych objęte kontrolą wewnętrzną L.p 1 Urząd Miejski 2 Miejski Ośrodek Kultury 3 Miejska Biblioteka Publiczna 4 Miejskie Centrum Pomocy Społecznej 5 Schronisko dla zwierząt 6 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 7 Muzeum Miasta 8 Miejski akład Pogrzebowy Nazwa jednostki 9 arząd Dróg Miejskich poprzednio akład Dróg i ieleni Miejskiej 10 akład Gospodarki Mieszkaniowej 11 Żłobek Miejski 12 Przedszkola Miejskie 13 Szkoły Podstawowe 14 Szkoły Podstawowe poprzednio Gimnazja 15 Środowiskowy Dom Samopomocy 2. podstawowe informacje o komórce audytu i wewnętrznej L.p Imię i nazwisko Nazwa stanowiska nr. telefonu 1 Sławomir Bratuszewski 2 Piotr Kęskiewicz inspektor wew. 3 Dariusz Kuźnicki inspektor wew. Wymiar czasu pracy (w etatach) Kwalifikacje zawodowe audytor wewnętrzny 1 etat egzamin MF 1 etat - 1 etat -

- 2-3. przeprowadzone zadania kontrolne w roku sprawozdawczym Lp temat zadania kontrolnego zada zapew niające () 1 Urząd Miejski: Pabianicki Klub Koszykówki 99' 2 Urząd Miejski: Uczniowski Klub Sportowy Azymut 3 Urząd Miejski: Pabianicki Klub Sztuk Walki Azja 4 Urząd Miejski: Uczniowski Klub Sportowy Animator 5 Urząd Miejski: publicznego zleconego organizacjom pozarządowym (innego niż wypoczynek) za 2016r w związku z art.17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6 Urząd Miejski: Uczniowski Klub Sportowy Ósemka 7 Urząd Miejski: Pabianicki Klub Sportów Wodnych kontrola zlecona (w pla (w pla (w pla (w pla (w pla (w pla (w pla typ obszaru działalności w którym przeprowadz. zada kontrolne opis obszaru działalności wspomagającej

- 3-8 Urząd Miejski: Pabianicki Klub Tenisowy (w pla 9 Urząd Miejski: Pabianicki Klub Sportów Ogólnowojskowych Ligi Obrony Kraju Walter (w pla 10 Urząd Miejski: publicznego dotyczącego wypoczynku letgo dzieci i młodzieży za 2016r w związku z art.17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w pla 11 Urząd Miejski: Klub Sportowy Fabrykanci Rugby Club (w pla 12 Urząd Miejski: publicznego zleconego organizacjom pozarządowym (innego niż wypoczynek) za 2015r w związku z art.17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w pla 13 Urząd Miejski: publicznego zleconego organizacjom pozarządowym (innego niż wypoczynek) za 2015r w związku z art.17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w pla 14 Urząd Miejski: publicznego zleconego organizacjom pozarządowym (innego niż wypoczynek) za 2015r w związku z art.17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w pla

15 Urząd Miejski: Pabianickie Towarzystwo Cyklistów 16 Urząd Miejski: publicznego zleconego organizacjom pozarządowym (innego niż wypoczynek) za 2015r w związku z art.17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 17 Urząd Miejski: publicznego dotyczącego wypoczynku letgo dzieci i młodzieży za 2016r w związku z art.17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 18 Sekretariat Prezydenta Miasta i Biuro Rady Miasta 19 Urząd Miejski: Klub Sportowy jednoczeni 20 Urząd Miejski: Uczniowski Klub Sportowy Azymut 21 Urząd Miejski: Stowarzysze Piłki Ręcznej PABIKS 22 Urząd Miejski: Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz - 4 - (w pla (w pla (w pla (w pla (w pla (w pla (w pla (w pla podstawowa i wspomagająca zarządza

- 5-23 Urząd Miejski: Pabianicki Klub Koszykówki 99' 24 Urząd Miejski: Pabianickie Towarzystwo Cyklistów (w pla (w pla 25 arząd Dróg Miejskich tak podstawowa - 26 Niepubliczny żłobek Iskierki : Funkcjonowa placówki w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w kontekście przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzenia MPiPS z dnia 25 marca 2011r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych 27 Niepubliczny żłobek DOMINO : Funkcjonowa placówki w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w kontekście przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzenia MPiPS z dnia 25 marca 2011r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych 28 Niepubliczny żłobek AKADEMIA UŚMIECHU : Funkcjonowa placówki w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w kontekście przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzenia MPiPS z dnia 25 marca 2011r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (w pla (w pla (w pla 29 Środowiskowy Dom Samopomocy (w pla wspomagająca bezpieczeństwo wspomagająca bezpieczeństwo wspomagająca bezpieczeństwo podstawowa i wspomagająca gospodarka finansowa, i zarządza

- 6 - Ciąg dalszy tabeli z pkt.3 L.p liczba audytorów/ kontrolerów przeprow. zadania kontrolne (w etatach) czas przeprowadzenia zadania kontrolnego (w dniach) plan wykona plan wykona 1 2 1-13 2 2 1-28 3 2 1-6 4 2 1-3 5 2 2-10 6 2 1-3 7 2 1-8 8 2 2-15 9 2 1-10 10 2 2-3 11 2 1-2 12 2 1-10 13 2 2-16 14 2 2-18 15 2 2-13 16 2 1-25 17 2 2-30 18 2 2 18 37 19 2 1-10 20 2 1-9 21 2 1-17 22 2 2-8 23 2 2-24 24 2 1-29 25-2 - 7 26 2 2-18 27 2 2-19 28 2 2-21 29 2 1 25 49 Wszystkie zadania zrealizowane w 2017r miały charakter zapewniający ().

- 7-4. przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym Czynności sprawdzające są wykonywane w zakresie realizacji wcześjszych zaleceń pokontrolnych 5. zrealizowane zaplanowane zadania kontrolne L.p nazwa jednostki zada zapewniające () przyczyna zrealizowania zadania 1 2 3 4 1. Szkoła Podstawowa nr.9 wykonywa zadań 2 Gimnazjum nr.2 obec Szkoła Podst. zleconych i dłuższy czas przeprowadzanych 3 Przedszkole Miejskie nr.3 audytów/ niż 4 Przedszkole Miejskie nr.5 planowano 5 Przedszkole Miejskie nr.16 Pabianice dn.03.01.2018r