NADZOROWANIE PRODUKTU NIEZGODNEGO

Podobne dokumenty
PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura nadzoru nad produktem niezgodnym

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA NR 8.2 TYTUŁ: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : r. Data : r.

PROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLANOWANIE BUDŻETU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

PROCEDURA NR 4.1 TYTUŁ: OPRACOWANIE BUDŻETU, PLANÓW, STRATEGII I PROGRAMÓW

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ SYSTEMU JAKOŚCI

PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM. Data : r. Data : r.

Postępowanie ze skargami

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA

PROCEDURA. Przegląd systemu zarządzania jakością PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA NADZOROWANIE USŁUGI NIEZGODNEJ. P 05/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-05 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE. Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości.

Numer dokumentu: PRC/DSJ/NN. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:

STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU. TYTUŁ PROCEDURY Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... Podpis. Cezary Przybylski... podpis

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

PROCEDURA NR 5.1 TYTUŁ: ZAKUPY

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

ZARZĄDZENIE NR 2622/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 30 listopada 2006 roku

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA NR

Jednolite zasady przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ

Procedura dotyczy wymagań: p. 4.8 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 p normy PN-EN ISO 9001:2009. Sprawdził:

PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA

PROCEDURA NR 3.1 TYTUŁ: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 7 września 2015 r.

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/4 OBSŁUGA RADY GMINY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA POZYSKIWANIA I OBSŁUGI KLIENTA IS-05/01/IV

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

Procedura dotyczy wymagań pkt 7.5 i 7.6 normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Symbol: PU3. Data: Procedura. Strona: 1/5. Wydanie: N2 AUDYT WEWNĘTRZNY PU3 AUDYT WEWNĘTRZNY

Schemat struktury organizacyjnej Miasta Limanowa

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin

ZS-03 ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SKARGAMI I ODWOŁANIAMI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 14/12r. Wójta Gminy Boćki z dnia 2 sierpnia 2012.

Proces reklamacji Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/4/1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Pop-09 EDYCJA 1 STRONA 1 ZAWARCIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ TYTUŁ PROCEDURY:

ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

PROCEDURA NR 2 Zgłaszanie potrzeby wprowadzenia zmiany

Transkrypt:

/7 NADZOROWANIE PRODUKTU NIEZGODNEGO Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Data: 2..2007r. Obowiązuje od:.2.2007r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 2..2007r. Nr egz.: Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miasta.

2/7 KARTA ZMIAN Lp. Wprowadzono Anulowano Data zmiany Wprowadzając y zmianę ROZDZIELNIK Lp. Otrzymujący procedurę Nr egz.. Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 2. Burmistrz Miasta 2 3. Zastępca Burmistrza 3 4. Zastępca Burmistrza 4 5. Skarbnik Miasta 5 Naczelnik Wydziału Gospodarki 6. Nieruchomościami i Planowania 6 Przestrzennego 7. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 7 Naczelnik Wydziału Gospodarki 8. 8 Komunalnej i Drogownictwa 9. Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji 9 Naczelnik Wydziału Infrastruktury 0 0. Społecznej i Promocji Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. Naczelnik Wydziału Oświaty 2 2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 3 3. Kierownik Referatu d.s. Zamówień 4 4. Publicznych Kierownik Referatu d.s. Ochrony 5 5. Środowiska Audytor Wewnętrzny 6 6. Pełnomocnik d.s. Rozwoju Lokalnego 7 7. Data otrzymania Podpis Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miasta.

3/7 8. 9. Komendant Straży Miejskiej 8 Radca prawny 9. SPIS TREŚCI.CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY...4 2.ZAKRES OBOWIĄZYWANIA...4 3.TERMINOLOGIA... 4 4.WŁAŚCICIEL PROCEDURY... 4 5.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KOMPETENCJE...4 6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA...5 6. Postanowienia ogólne... 5 6.2 Nadzorowanie niezgodności dotyczących dokumentów dostarczanych przez Klienta....5 6.3 Nadzorowanie niezgodności dotyczących realizowanej usługi... 5 8. WYKAZ FORMULARZY I ZAŁĄCZNIKÓW...7 9. DOKUMENTY ZWIĄZANE... 7 Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miasta.

4/7. CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania w zakresie identyfikacji i nadzorowania produktu niezgodnego, aby zapobiec jego niezamierzonemu użyciu, co jest bez wątpienia formą kształtowania dobrego wizerunku Urzędu i osiągania zadowolenia klienta. 2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA Niniejsza procedura reguluje zasady postępowania z produktem niezgodnym. Stosuje się ją do wszystkich produktów powstających w wyniku procesów realizowanych w Urzędzie przez wszystkie komórki organizacyjne. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu. 3. TERMINOLOGIA Produkt niezgodny usługa nie spełniająca określonych wymagań (np. niekompletność dokumentów, błędy w wydanych dokumentach, nieterminowość realizacji i inne), Produkt oznacza decyzję administracyjną,postanowienie umowę cywilno-prawną, uchwałę, zarządzenie itp. 4.WŁAŚCICIEL PROCEDURY Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KOMPETENCJE 5..Kierownik komórki organizacyjnej lub pracownik na samodzielnym stanowisku pracy jest odpowiedzialny za: - szczególny nadzór nad postępowaniem z produktem niezgodnym, a w tym za wszczęcie postępowania wyjaśniającego w przypadku złożenia reklamacji przez klienta, który otrzymał wadliwy produkt, - nadzór nad decyzją, postanowieniem uchyloną zidentyfikowaną jako produkt niezgodny, - nadzór nad, zarządzeniem, uchwałą, zidentyfikowaną jako produkt niezgodny, 5.2.Pracownik jest odpowiedzialny za: - zniszczenie wadliwego produktu, który nie trafił do klienta, w celu zapobieżenia jego niekontrolowanemu użyciu, oraz za realizację skorygowanego, zgodnego już z wymaganiami produktu, - zgłoszenie kierownikowi komórki organizacyjnej faktu zidentyfikowania produktu niezgodnego, po dostawie do klienta, z podaniem przyczyny powstania niezgodności, Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miasta.

5/7 - wyraźne oznakowanie produktu niezgodnego poprzez zapis w formie notatki produkt niezgodny w celu zapobieżenia jego niekontrolowanemu użyciu oraz za realizację skorygowanego, zgodnego już z wymaganiami produktu. 6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA 6. Postanowienia ogólne 6.. W Urzędzie Miasta w Nowym Targu zostały ustalone zasady postępowania dotyczące usługi niezgodnej z określonymi wymaganiami. Nadzór nad wyrobem/ usługą niezgodną dotyczy zarówno usług świadczonych przez Urząd dla klientów, jak i dokumentów dostarczanych przez Klientów. 6..2 W przypadku, gdy niezgodność dotyczy obszaru, który nie podlega danemu pracownikowi, zgłasza on fakt swojemu przełożonemu. Ten z kolei przekazuje do właściwego merytorycznie wydziału do skorygowania do zgłoszonej niezgodności. 6.2 Nadzorowanie niezgodności dotyczących dokumentów dostarczanych przez Klienta. 6.2. Nadzorowanie dokumentów dostarczonych przez Klienta odbywa się poprzez ich sprawdzenie. Jeśli odpowiedzialny pracownik stwierdzi niezgodności, braki, wzywa zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego Klienta do uzupełnienia dokumentacji, bądź umarza postępowanie, informując o tym Klienta. 6.2.2 Każdy pracownik jest odpowiedzialny za usunięcie takiej niezgodności w ramach swoich kompetencji. 6.2.3 Odpowiednie zapisy dotyczące rodzaju niezgodności i podjętych działań w tym zakresie gromadzone są w aktach sprawy. 6.3 Nadzorowanie niezgodności dotyczących realizowanej usługi. 6.3. W trakcie realizacji usług dla klientów poszczególne etapy działań każdorazowo nadzorowane są przez bezpośredniego przełożonego. 6.3.2 Przygotowane dla klienta dokumenty, decyzje, postanowienia, umowy, pisma i inne parafowane są przez sporządzającego oraz sprawdzane i aprobowane przez bezpośredniego przełożonego. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności, przełożony dokonuje odpowiednich zapisów na niezgodnym produkcie, a następnie zwraca sporządzającemu do poprawy. Po naniesieniu poprawek przełożony dokonuje ponownego sprawdzenia. 6.3.3. Stwierdzone niezgodności tylko do produktu finalnego typu uchylona uchwała, decyzja, itp. dodatkowo odnotowywane są przez Pełnomocnika ds. ZJ w Rejestrze niezgodności F-0 zawierającym dane: rodzaj niezgodności; data stwierdzenia niezgodności; rodzaj zastosowanych działań korygujących; osoba odpowiedzialna za realizację działań korygujących; Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miasta.

6/7 uwagi. 6.3.4.Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością na koniec każdego kwartału dokonuje analizy niezgodności zawartych w Rejestrze niezgodności. W przypadku pojawienia się dwa razy tych samych niezgodności uruchamia działania związane z ustaleniem przyczyny zaistniałych powtarzających się niezgodności zgodnie z zasadami zawartymi w procedurze PN-.2.Działania korygujące i zapobiegawcze, celem wyeliminowania ich na przyszłość. 6.3.5.Identyfikacja produktu niezgodnego może nastąpić w wyniku: - kontroli (samokontroli) osób zaangażowanych w realizację produktu, - odwołania lub skargi ze strony klienta, - uchylenia decyzji przez organ odwoławczy, - stwierdzenia nieważności w całości lub w części Uchwały Rady Miasta przez organ nadzoru, - kontroli wewnętrznej urzędu. - audytu 6.3.6.W przypadku identyfikacji produktu niezgodnego przez osobę zaangażowaną w realizację produktu (samokontrola) osoba ta zgłasza ten fakt Naczelnikowi Wydziału(Sekretarzowi, gdy niezgodność dotyczy samodzielnego stanowiska pracy) Produkt niezgodny zostaje oznaczony adnotacją na pierwszej stronie dokumentu produkt niezgodny. W przypadku, gdy produktem niezgodnym jest: - uchwała lub zarządzenie - opracowywany jest nowy projekt uchwały lub zarządzenia, który zostaje skierowany powtórnie na drogę legislacyjną, - decyzja administracyjna - stosowane są przepisy k.p.a., - umowa cywilnoprawna - zawiadamia się o tym fakcie stronę umowy i zaprasza się ją do wspólnych rokowań dla ponownego ustalenia treści umowy. 6.3.7 W przypadku złożenia przez klienta odwołania pracownik, który zrealizował produkt wszczyna postępowanie w sprawie rozpatrzenia zasadności odwołania. W przypadku gdy: - odwołanie od decyzji jest zasadne, stosowane są przepisy Rozdziału 3 k.p.a. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji, - odwołanie od decyzji jest bezzasadne, sprawę należy skierować do organu odwoławczego, o czym zawiadamia się klienta pisemnie, - reklamacja jest zasadna i dotyczy umowy cywilnoprawnej stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. 6.3.8 W przypadku uchylenia decyzji przez organ odwoławczy oraz stwierdzenia nieważności w całości lub części Uchwały Rady Miasta, mają miejsce następujące czynności: - w przypadku uchylenia decyzji przez organ odwoławczy stosuje się przepisy k.p.a., a na pierwszej stronie uchylonej decyzji stosuje się zapis decyzja uchylona w dniu... przez..., 6.3.9. W przypadku stwierdzenia nieważności całości lub części aktu normatywnego przez organ nadzoru, rozpoczyna się procedurę rozpatrzenia zasadności stanowiska zajętego przez ten organ, Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miasta.

7/7 - w przypadku uznania zasadności stanowiska zajętego przez organ nadzoru, dokonuje się odpowiedniego zapisu na dokumencie znajdującym się w Rejestrze Uchwał lub Rejestrze Zarządzeń oraz rejestrze dokumentów zamieszczonych na stronie www Jeśli zachodzi potrzeba pracownik merytoryczny tworzy nowy projekt dokumentu i kieruje go na drogę legislacyjną zgodnie z procedurą przyjętą Zarządzeniem Burmistrza. - w przypadku, gdy organ gminy stwierdzi, że stanowisko wyrażone przez organ nadzoru jest bezzasadne sprawa kierowana jest do NSA. 6.3.0. W przypadku identyfikacji produktu niezgodnego w wyniku kontroli wewnętrznej kierownik komórki organizacyjnej występuje do organu wyższego rzędu z wnioskiem o stwierdzeni nieważności decyzji, powiadamiając o tym klienta. Natomiast w przypadku niezgodności umowy cywilnoprawnej pracownik odpowiedzialny merytorycznie przygotowuje aneks do umowy, który podpisują strony umowy. 7. ZAPISY Wszelkie produkty niezgodne ujawnione w toku postępowania administracyjnego rejestrowane są w Rejestrze niezgodności prowadzonym przez Pełnomocnika ZJ. 8. WYKAZ FORMULARZY I ZAŁĄCZNIKÓW - Formularz nr F/0 Rejestr niezgodności. 9. DOKUMENTY ZWIĄZANE KONIEC Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miasta.