PLAN AUDYTU NA ROK 2016

Podobne dokumenty
PLAN AUDYTU NA ROK 2017

PLAN AUDYTU NA ROK 2018/2019

PLAN AUDYTU NA ROK 2009

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK

PLAN AUDYTU NA ROK 2014

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2018 ROK

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016

ul. Ceynowy SOMONINO NIP

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Plan audytu wewnętrznego na rok 2015.

ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r.

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

Gmina Drezdenko ul. Warszawska Drezdenko Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Drezdenka z dnia r.

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie. (w etatach) Realizacja zadań. Gospodarka mieniem 4 audytorów 100

Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) (w etatach) Zarządzanie Instytucją. Kultura i ochrona. dziedzictwa narodowego

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Nadzór nad realizacją zadań.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

ZARZĄDZENIE NR AWiK BURMISTRZA WARKI z dnia 13 grudnia 2017 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r.

Plan audytu wewnętrznego na rok 2012.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012

Ludwik Węgrzyn Ekspert ZPP

~~Olru( uj' ~'1INISTERSTYVO ENERGII. Departament Energetyki Warszawa,..J (; lipca 2016 r. DE-II-024/1/16

ZARZĄDZENIE Nr 95/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2009

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 2 stycznia 2014 r.

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18

Starostwo Powiatowe w Kartuzach (jednostka nadrzędna jednostka zatrudniająca audytora wewnętrznego)

P L A N A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O N A R O K 2011

ZARZĄDZENIE Nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2011

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

Urząd Gminy Kłodzko Kłodzko, ul. Okrzei 8a. Plan audytu wewnętrznego na rok 2017

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Ul. Jagiellońska Warszawa

Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy

KW Kępno r.

KW Kępno r.

ZARZĄDZENIE Nr OZ ~.2015 BURMISTRZA MIASTA KOŁA z dnia 31 grudnia 2015 r.

- Projekt - Uchwała Nr XXVII/../2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

PLAN AUDYTU NA ROK 2012.

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

Uchwała Nr XL/243/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2018 r.

Wykład 1 Wprowadzenie do gospodarki nieruchomościami

Uchwała Nr XXVI/156/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Uchwała Nr 152.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku

FAQ. 1. Po co w ogóle jest budżet obywatelski? Do czego służy, co daje?

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Uchwała Nr 221.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2012

KW Kępno r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

Pomóż nam wydać zł!

Uchwała Nr 74.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 listopada 2015 roku

Uchwała Nr XXVIII/163/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/125/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008

Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+

Transkrypt:

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5 63-600 Kępno (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU NA ROK 2016 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Nazwa jednostki 1. Starostwo Powiatowe 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie 4. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie 5. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie 9. Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie 10. Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 11. Powiatowy Zarząd dróg w Kępnie 12. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie 1) Należy wskazać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny oraz jednostki objęte audytem wewnętrznym na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885). 2) Niepotrzebne skreślić. Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką; zapewnia sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstawowej, np. zamówienia publiczne, zarządzanie kadrami. 3) Niepotrzebne skreślić. 4) Kolumnę 5 należy wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 3: Działalność Wspomagająca. Wówczas należy wybrać odpowiednio: Gospodarka finansowa albo Zakupy, albo Zarządzenie mieniem, albo Bezpieczeństwo, albo Systemy informatyczne, albo Zarządzanie. 1

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne) Typ obszaru działalności Opis obszaru działalności wspomagającej 4) Poziom ryzyka w obszarze 1. Zarządzanie podstawowa - wysoki 2. Promocja i ochrona zdrowia podstawowa - wysoki 3. Pomoc społeczna podstawowa - wysoki 4. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej podstawowa - wysoki 5. Polityka prorodzinna 6. Wspierania osób niepełnosprawnych 7. Transport zbiorowy i drogi publiczne 8. Kultura oraz ochrona zabytków i opieki nad zabytkami 9. Kultura fizyczna i turystyka 10. Geodezja, kartografia i kataster. 11. Gospodarki nieruchomościami. 12. Administracja architektonicznobudowlana 13. Gospodarka wodna 14. Ochrona środowiska i przyrody 15. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 16. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 2

Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu 17. przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 18. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 19. Ochrona praw konsumenta. 20. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych 21. Obronność 22. Promocja powiatu podstawowa - średni Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz 23. podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia podstawowa średni 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) 24. Zamówienia publiczne wspomagająca zakupy średni 25. Inwentaryzacja mienia w Starostwie Powiatowym wspomagająca gospodarka finansowa średni 26. Kadry: system szkoleń, zakresy obowiązków, ocena pracowników, wspomagająca zarządzanie wysoki system rekrutacji pracowników 27. Ochrona danych osobowych wspomagająca bezpieczeństwo średni 28. Załatwianie petycji, skarg i wniosków wspomagająca zarządzanie średni 29. Windykacja należności budżetowych wspomagająca gospodarka finansowa średni 30. Realizacja i rozliczanie inwestycji powiatowych (w tym inwestycje wieloletnie) wspomagająca gospodarka finansowa średni 3

31. Finansowanie inwestycji i remontów dróg wspomagająca gospodarka finansowa wysoki 32. Wydawanie decyzji administracyjnych wspomagająca zarządzanie średni 33. Realizacja dochodów z mienia powiatu wspomagająca gospodarka finansowa średni 34. Gospodarka nieruchomościami (w tym Skarbu Państwa) wspomagająca zarządzanie mieniem wysoki 35. Gospodarka finansowa wspomagająca zarządzanie wysoki 3. Planowane tematy audytu wewnętrznego Planowane zadania zapewniające Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru 1. Audyt Kontroli zarządczej (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy zarządzanie Usługodawca zewnętrzny - - 2. Audyt finansowy biblioteki 3. Audyt zakładowego fundusz świadczeń socjalnych Starostwa Powiatowego w Kępnie zarządzanie, gospodarka finansowa Usługodawca zewnętrzny - - zarządzanie Usługodawca zewnętrzny - - 4

4.Planowane czynności doradcze Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach) 1. - - 5. Planowane czynności sprawdzające Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające Nazwa obszaru Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach) (w etatach) 1. - - - - - 6. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego 1. Gospodarka nieruchomościami (w tym Skarbu Państwa) 2017-2. Edukacja publiczna 2017-3. Promocja i ochrona zdrowia 2017-5

7. Informacja na temat cyklu audytu. L. p. Liczba wszystkich obszarów ryzyka zidentyfikowanych w jednostce Liczba obszarów ryzyka wyznaczona do przeprowadzenia zadań zapewniających w 2016r. Cykl audytu * (w latach) 1. 34 3 12 *cykl audytu oblicza się jako iloraz liczby wszystkich obszarów ryzyka oraz liczby obszarów ryzyka wyznaczonych do przeprowadzenia zadań zapewniających w roku następnym. 8. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki(np. zmiany organizacyjne) Styczeń 2016 (data) Styczeń 2016 /- / Tomasz Gorczycki Audytor Wewnętrzny (pieczątka i podpis audytora wewnętrznego) /- / Witold Jankowski Starosta Powiatu Kępińskiego (data) (pieczątka i podpis Starosty powiatu Kępińskiego ) 6