Druk Nr 333/2005. Łódź, dnia 30 listopada 2005 r. Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi. Autopoprawka
|
|
- Elżbieta Stachowiak
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Druk Nr 333/2005 Łódź, dnia 30 listopada 2005 r. Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 41). W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1. Tytuł uchwały uzupełnia się o zapis oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 2. Wprowadza się nowe od 11 do 25 w brzmieniu: 11. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 listopada 2005 r. Nr FN.I /2005 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 15 listopada 2005 r. znak: FN.I /2005) w wysokości zł Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Zwiększenia wydatków dokonano w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dziale 852 Pomoc społeczna
2 2 rozdziale Ośrodki pomocy społecznej gminnego zadania pn. Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej na nagrody i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego; zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody własne powiatu w wysokości zł Zmniejszenia dochodów dokonano w: Zarządzie Dróg i Transportu dziale 600 Transport i łączność rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z niżej wymienionych powiatowych zadań pn.: 1) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/04 pn. Przebudowa drogi krajowej nr 1 Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej zł 2) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/40/04 pn. Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72) zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
3 3 13. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody w wysokości zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 600 Transport i łączność rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.: 1) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/04 pn. Przebudowa drogi krajowej nr 1 Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej zł 2) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/04 pn. Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72) zł zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 12 i 13 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Zarządzie Dróg i Transportu dziale 600 Transport i łączność rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych wieloletnich powiatowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku pn.: 1) Przebudowa drogi krajowej nr 1 Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej SPOT/2.2/39/ zł 2) Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego Brzezińska na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72 SPOT/2.2/40/ zł zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy w zadaniu gminnym pn. Rezerwa ogólna ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 15 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność
5 5 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Odszkodowania, odprawy i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych na uregulowanie należności głównej wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów procesowych i opłat egzekucyjnych na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego i Wyrobów Betonowych AFGADUD w Łodzi wynikających z zasądzonych wyroków sądowych: 1) Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy z dnia 5 maja 2003 r., 2) Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz postanowieniem, 3) Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy z dnia 14 kwietnia 2005 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 11 sierpnia 2005 r.; zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: 1) Wydziale Gospodarki Komunalnej o kwotę a) dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł rozdziale Dostarczanie ciepła 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Lokalna kotłownia opalania biomasy o mocy 2,5 MW, zł b) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł
6 6 - rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł z tego: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa kolektora VIIC, etap I 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku pn. Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)2000/PL/16/P/PE/013 ISPA, - rozdziale Pozostała działalność zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych: - Skanalizowanie ulic Rudzkiej, Falowej i Słupskiej. Wodociąg w ul. Falowej zł - Modernizacja hali EXPO dostosowanie do przepisów p.poż zł 2) Wydziale Finansowym dziale 758 Różne rozliczenia kwotę rozdziale Rezerwy ogólne i celowe 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zadaniu gminnym pn. Rezerwa celowa na wydatki związane z powołaniem spółki infrastrukturalnej ; zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
7 7 18. W związku z postanowieniami 17 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji 1) dziale 801 Oświata i wychowanie zł a) rozdziale Szkoły podstawowe zł w zadaniu gminnym pn. Szkoły podstawowe, b) rozdziale Szkoły podstawowe specjalne zł w zadaniu powiatowym pn. Szkoły podstawowe specjalne, c) rozdziale Przedszkola zł w zadaniu gminnym pn. Przedszkola, d) rozdziale Gimnazja zł w zadaniu gminnym pn. Gimnazja ; 2) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł a) rozdziale Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zł w zadaniu powiatowym pn. Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, b) rozdziale Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zł w zadaniu powiatowym pn. Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ; zgodnie z załącznikiem nr 6 i Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości zł
8 8 Zmniejszenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie 1) rozdziale Szkoły podstawowe zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych: a) wieloletniego pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 162 w Łodzi przy ul. Powszechnej zł b) jednorocznych pn.: - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 193 ul. Standego zł - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 122 ul. Jesionowa zł - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 113 ul. Unicka zł - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 174 ul. Gałczyńskiego zł - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 169 ul. Napoleońska 7/ zł 2) rozdziale Przedszkola zł 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych: a) wieloletniego pn. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 88 ul. Rogozińskiego zł b) wieloletniego pn. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 200 ul. Zamknięta zł c) jednorocznego pn. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 76 ul. Gałczyńskiego zł
9 9 3) rozdziale Gimnazja zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.: a) Budowa boiska szkolnego Gimnazjum Nr 32 ul. Fabryczna zł b) Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 37 ul. Jarosławska zł c) Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 41 ul. Bohdanowicza zł 4) rozdziale Licea ogólnokształcące zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych powiatowych zadań inwestycyjnych: a) wieloletniego pn. Renowacja zabytkowej elewacji budynku III Liceum Ogólnokształcącego ul. Sienkiewicza zł b) jednorocznego pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Królewska 13/ zł 5) rozdziale Szkoły zawodowe zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.: a) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 al. Politechniki zł b) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 ul. Drewnowska zł c) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 ul. Strykowska 10/ zł zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
10 W związku z postanowieniami 19 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: 1) dziale 801 Oświata i wychowanie zł a) rozdziale Szkoły podstawowe zł gminnego zadania pn. Szkoły podstawowe, b) rozdziale Przedszkola zł gminnego zadania pn. Przedszkola, c) rozdziale Gimnazja zł gminnego zadania pn. Gimnazja ; d) rozdziale Licea ogólnokształcące zł powiatowego zadania pn. Licea ogólnokształcące, e) rozdziale Szkoły zawodowe zł powiatowego zadania pn. Szkoły zawodowe, f) rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zł powiatowego zadania pn. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,
11 11 2) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł a) rozdziale Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze zł 4270 Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizacje zadania powiatowego pn. Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, b) rozdziale Placówki wychowania pozaszkolnego zł 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadania powiatowego pn. Dotacje dla placówek wychowania pozaszkolnego, c) rozdziale Internaty i bursy szkolne zł z tego: Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Dotacje dla internatów i burs szkolnych, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Bursy szkolne niepubliczne, d) rozdziale Domy wczasów dziecięcych zł 4270 Zakup usług remontowych powiatowego zadania pn. Domy wczasów dziecięcych,
12 12 e) rozdziale Szkolne schroniska młodzieżowe zł 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadania powiatowego pn. Dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych, f) rozdziale Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zł 4270 Zakup usług remontowych powiatowego zadania pn. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, g) rozdziale Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zł 4270 Zakup usług remontowych powiatowego zadania pn. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii ; zgodnie z załącznikiem nr 6 i Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok środki stanowiące dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Aneksem nr 2/26/U/05 z dnia 30 września 2005 r. do umowy Nr 26/U/05 o dofinansowanie Projektu 36/KU/05 pt.: Nowa szansa dla przyszłego Żaka w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości) zawartej w dniu 31 marca 2005 r. pomiędzy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi a Miastem Łódź o kwotę zł Zmniejszenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność
13 13 w zadaniu powiatowym pn. Środki z EFS na realizację projektu pt. Nowa szansa dla przyszłego Żaka z tego: a) 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł b) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zł zł zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 21 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność w zadaniu powiatowym pn. Nowa szansa dla przyszłego Żaka ; zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 9 listopada 2005 r. Nr FN.I /2005 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 15 listopada 2005 r. znak: FN.I /2005) o kwotę zł Powyższa zmiana obejmuje dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.
14 14 Zmniejszenia dokonano w wyniku rozliczenia liczby mieszkańców w domach pomocy społecznej, dokonanego na podstawie informacji uzyskanych z powiatów o rzeczywistej liczbie mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej, na którą została przekazana dotacji w miesiącach styczeń październik br. oraz rzeczywistej liczby mieszkańców wg stanu na 31 września 2005 r. przyjętej do naliczenia dotacji na miesiące listopad i grudzień 2005 r. Zmniejszenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale Domy pomocy społecznej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań własnych powiatu w zadaniu powiatowym pn. Dotacje z budżetu państwa na Domy Pomocy Społecznej ; zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody w wysokości zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dziale 852 Pomoc społeczna a) rozdziale Domy pomocy społecznej zł 0830 Wpływy z usług w zadaniu powiatowym pn. Dochody Domów Pomocy Społecznej, b) rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł
15 Wpływy z usług w zadaniu gminnym pn. Odpłatność za usługi opiekuńcze ; zgodnie z załącznikiem nr 6 i W związku z postanowieniami 23 i 24 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: 1) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę rozdziale Domy pomocy społecznej w zadaniu powiatowym pn. Niepubliczne domy pomocy społecznej ; zł 2) Wydziale Finansowym dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów zadaniu gminnym pn. Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbowa od weksli ; zł zgodnie z załącznikiem nr 6 i W dotychczasowym 11: 1) wprowadza się pkt 2, 3 i 4 w brzmieniu: 2) w Wydziale Edukacji w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Przedszkola
16 16 jednoroczne gminne zadanie inwestycyjne pn. Budowa drewnianego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 43 w Łodzi przy ul. Obornickiej 6 z kwotą z 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych do: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zł 3) w Wydziale Edukacji kwotę z tego: gmina zł z tego zmniejszenie w: a) dziale 801 Oświata i wychowanie zł z tego zmniejszenie w: - rozdziale Szkoły podstawowe zł Szkoły podstawowe niepubliczne, - rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł Oddziały klas 0 w szkołach podstawowych, - rozdziale Przedszkola specjalne zł z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań: - Przedszkola specjalne zł - Przedszkola specjalne niepubliczne zł - rozdziale Gimnazja zł Gimnazja niepubliczne, - rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł zł
17 17 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, - rozdziale Pozostała działalność zł z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań pn.: - Realizacja programów proekologicznych i prozdrowotnych w przedszkolach i szkołach zł - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą zł b) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł z tego zmniejszenie w: - rozdziale Świetlice szkolne zł Świetlice dla uczniów i wychowanków, - rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ; powiat zł z tego zmniejszenie w: a) dziale 801 Oświata i wychowanie zł - rozdziale Szkoły podstawowe specjalne zł z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań pn.: - Szkoły podstawowe specjalne zł - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne zł - rozdziale Gimnazja specjalne zł z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań pn.: - Gimnazja specjalne zł - Gimnazja specjalne niepubliczne zł
18 18 - rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zł Dowożenie uczniów do szkół, - rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół zł Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół, - rozdziale Licea ogólnokształcące zł Licea ogólnokształcące, - rozdziale Licea ogólnokształcące specjalne zł z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań pn.: - Licea ogólnokształcące specjalne zł - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne zł - rozdziale Licea profilowane zł z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań pn.: - Licea profilowane zł - Licea profilowane niepubliczne zł - rozdziale Licea profilowane specjalne zł Licea profilowane specjalne, - rozdziale Szkoły zawodowe zł z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań pn.: - Szkoły zawodowe zł - Szkoły zawodowe niepubliczne zł - rozdziale Szkoły zawodowe specjalne zł Szkoły zawodowe specjalne,
19 19 - rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, - rozdziale Pozostała działalność zł Realizacja programów proekologicznych i prozdrowotnych w szkołach, b) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł z tego zmniejszenie w: - rozdziale Świetlice szkolne zł Świetlice dla uczniów i wychowanków, - rozdziale Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zł Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, - rozdziale Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zł Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, - rozdziale Placówki wychowania pozaszkolnego zł z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań pn.: - Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne zł - Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne specjalne zł
20 20 - rozdziale Domy wczasów dziecięcych zł Domy wczasów dziecięcych, - rozdziale Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zł Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, - rozdziale Młodzieżowe ośrodki socoterapii zł Młodzieżowe Ośrodki Socoterapii, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków: gmina zł dziale 801 Oświata i wychowanie a) rozdziale Szkoły podstawowe zł zadania pn. Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej, b) rozdziale Przedszkola zł zadania pn. Przedszkola niepubliczne, c) rozdziale Przedszkola specjalne zł zadania pn. Przedszkola specjalne, d) rozdziale Gimnazja zł niżej wymienionych zadań: - Gimnazja zł - Dotacja dla Publicznego Katolickiego Gimnazjum zł e) rozdziale Dokształcania i doskonalenie nauczycieli zł
21 21 zadania pn. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, powiat zł a) dziale 801 Oświata i wychowanie zł - rozdziale Szkoły podstawowe specjalne zł zadania pn. Szkoły podstawowe specjalne, - rozdziale Gimnazja specjalne zł zadania pn. Gimnazja specjalne, - rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół zł zadania pn. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół, - rozdziale Licea ogólnokształcące zł zadania pn. Licea ogólnokształcące, - rozdziale Licea profilowane zł zadania pn. Licea profilowane, - rozdziale Szkoły zawodowe zł zadania pn. Szkoły zawodowe, - rozdziale Szkoły artystyczne zł zadania pn. Szkoły artystyczne, - rozdziale Szkoły zawodowe specjalne zł zadania pn. Szkoły zawodowe specjalne,
22 22 - rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zł zadania pn. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, - rozdziale Jednostki pomocnicze szkolnictwa zł zadania pn. Jednostki pomocnicze szkolnictwa, b) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł - rozdziale Świetlice szkolne 1 zł zadania pn. Świetlice dla uczniów i wychowanków, - rozdziale Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zł niżej wymienionych zadań pn.: - Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze zł - Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze niepubliczne zł - rozdziale Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zł zadania pn. Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, - rozdziale Placówki wychowania pozaszkolnego zł zadania pn. Dotacje dla placówki wychowania pozaszkolnego,
23 23 - rozdziale Domy wczasów dziecięcych 613 zł zadania pn. Domy wczasów dziecięcych, - rozdziale Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zł zadania pn. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii ; 4) w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w dziale 020 Leśnictwo rozdziale Gospodarka leśna w zadaniu gminnym pn. Wydatki jednostki budżetowej Leśnictwo Miejskie Łódź zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę a zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy; zł 2) dotychczasowe pkt od 2 do 4 zastępuje się odpowiednio numerami od 5 do 7; 3) wprowadza się pkt od 8 do 12 w brzmieniu: 8) w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w dziale 750 Administracja publiczna z rozdziału Pozostała działalność kwotę z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizacje niżej wymienionych gminnych zadań: a) Dofinansowanie inicjatyw i imprez promujących Łódź zł b) Obsługa imprez promujących Łódź, udział w targach i misjach handlowych, współpraca z miastami partnerskimi, ogłoszenia, wywiady sponsorowane zł do: rozdziału Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje niżej wymienionych gminnych zadań: zł
24 24 a) Dofinansowanie inicjatyw i imprez promujących Łódź zł b) Obsługa imprez promujących Łódź, udział w targach i misjach handlowych, współpraca z miastami partnerskimi, ogłoszenia, wywiady sponsorowane zł 9) w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale Pozostała działalność w zadaniu gminnym pn. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę a zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dla sfinansowania wydatków dotyczących umowy zlecenia; 850 zł 10) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki pomocy społecznej w zadaniu gminnym pn. Terenowe ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę a zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dla sfinansowania wydatków dotyczących umowy zlecenia na wykonanie prac związanych z funkcjonowaniem systemów finansowo księgowych; zł 11) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale Placówki opiekuńczo wychowawcze kwotę z zadania realizowanego przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn. Środki przekazywane na pokrycie utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych działających na terenie innych powiatów zł
25 25 zadania pn. Placówki opiekuńczo wychowawcze ; 12) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę z tego z: a) rozdziału placówki opiekuńczo wychowawcze zł z tego z niżej wymienionych powiatowych zadań: - Specjalne świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze zł - Specjalne świadczenia rzeczowe dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i specjalne ośrodki szkolno wychowawcze zł zł b) rozdziału Rodziny zastępcze zł z zadania wykonywanego przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn. Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź, c) rozdziału Pozostała działalność zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Apteka komunalna do: rozdziału Rodziny zastępcze powiatowego zadania pn. Rodziny zastępcze ; 4) zapis zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 zastępuje się zapisem zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 8, 9 i 11.
26 26 4. W dotychczasowym 12: 1) wprowadza się pkt 3 w brzmieniu: 3) w ramach działu 750 Administracja publiczna rozdziału Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę z tego: z Biura ds. Elektronicznego Urzędu zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Wydatki związane z wprowadzeniem ISO 2001, zł z Wydziału Obsługi Administracyjnej zł z tego: a) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych: - Modernizacja węzła cieplnego i instalacji c.o. w budynku Oddziału Transportu przy ul. Tramwajowej zł - Modernizacja instalacji alarmowej p.poż. w Archiwum UMŁ przy ul. Urzędniczej zł b) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.: - Zakup wraz z doposażeniem mikrobusu i 2 samochodów osobowych zł - Zakup i montaż automatycznej bramy garażowej do budynku Oddziału Transportu przy ul. Tramwajowej zł do:
27 27 Wydziału Obsługi Administracyjnej zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Remont kapitalny budynku Piotrkowska 110 (Aleja Schillera) ; 2) zapis zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 zastępuje się zapisem zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i Wprowadza się nowe 31 i 32 w brzmieniu: 31. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XLII/747/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2005 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XLIII/750/05 z dnia 9 stycznia 2005 r., Nr XLIX/868/05 z dnia 25 maja 2005 r., Nr L/899/05 z dnia 8 czerwca 2005 r. i Nr LII/941/05 z dnia 13 lipca 2005 r. pn. Wykaz limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne będący załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 32. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą wprowadza się jednolity tekst załącznika pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności będący załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 6. Dotychczasowe numery : a) od 11 do 15 zastępuje się odpowiednio numerami od 26 do 30, b) od 16 do 17 zastępuje się odpowiednio numerami od 33 do W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza się nowe Załączniki o numerach od 6 do 13 stanowiące Załączniki do niniejsze Autopoprawki.
Autopoprawka Nr 2. W projekcie uchwały, po uwzględnieniu Autopoprawki Nr 1, wprowadza się następujące zmiany:
Druk Nr 283/2007 Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Łódź, dnia 14 listopada 2007 r. Autopoprawka Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta
UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych.
Druk Nr 151/2006 Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Projekt nr 14. Projekt z dnia 16 czerwca 2006 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta
Uzasadnienie. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.
Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok. Zmniejsza się wydatki w wysokości 20.517.187 zł, z tego w: Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości
1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 29 r. w zł Zadania własne 1 2 5
Uchwała Nr XXXIII/395/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 14 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr XXXIII/395/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
23 Budżet miasta Łodzi na 28 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/54/8 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 28 r. w zł Zadania własne 1 2
Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych
Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na
Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK
Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3
Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.
DRUK NR 48/11 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r
Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015
Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego za I półrocze 2015 Dział Rozdział Treść PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 Plan na 01.01.2015
UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych.
Druk Nr 30/2006 Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Projekt nr 2. Projekt z dnia 9 lutego 2006 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 października 2014 r. Poz. 3602 UCHWAŁA NR XCI/1932/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
Wydatki budżetu powiatu na rok 2016
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Plan wydatków budżetu na 2004 rok
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 luty 2004r. Plan wydatków budżetu na 2004 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2004r. w tym dotacje na: Struktura 010
Wydatki na zadania powiatowe
Tabela Nr 3.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2013 Wydatki razem 388 773 476 Wydatki bieżące 229 056 060 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 152 455 336 statutowe wydatki jednostek budżetowych
Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
UCHWAŁA NR III/14/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010 r.
UCHWAŁA NR III/14/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990
Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 263/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan przed zmianą
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1198 UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00
Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe
Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00
Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne
Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.
budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa
Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku Dział Rozdz Nazwa (w złotych) Plan O10 Rolnictwo i łowiectwo 178 002 O1021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 Wydatki bieżące
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia
Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi
Załącznik Nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH, ZADAŃ STATUTOWYCH, DOTACJI NA
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.
Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje
Planowane wydatki na rok 2016
Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka
Uchwała Nr XLV/604/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr XLV/604/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
0690 Wpływy z różnych opłat
II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów
WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany
2494_zał.2 str.1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany w zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 553 814 7 704 064 12 849 750 60015 Drogi publiczne
PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.
P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 487/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00
Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok
Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:
WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku
WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2
WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY
Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan
Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na
ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r.
ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr II/20/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku
Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku
Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/533/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby Rolnicze
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 28 911,00 1 855 Rodzina 28 911,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,
WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany
str.1 WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia w zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 412 330 2 188 350 223 980 2 412 330 2 055 849 356
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku
dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ
PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
Plan wydatków na 2018 rok
Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan wydatków na rok 2015
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,
WYDATKI OGÓŁEM
Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr III/45/06 z dnia 28.12.2006 r. W załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2006" do uchwały Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa
postanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2665.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt
Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku
Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 84 87 719 958,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 84 87 4 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 84 87 4 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00
P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E N r 153/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00
WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo
Plan wydatków budżetu na 2006 rok
Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00
01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.
1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i
WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup
Wydatki budżetu na 2017 rok
Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00
Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r.
Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 198 462,00 0,00 198 462,00
Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1
Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe
ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 8 grudnia 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 1615.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 lutego 2018 r. Poz. 1205 UCHWAŁA NR 506/XL/18 RADY MIASTA ŻORY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018 rok Na podstawie
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7
TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2011 r. Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E N r 136/ 2017 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok
L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744
zal_2_wydatki_2017_zmiana
zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0
Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7
Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo
UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016
UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Wydatki budżetowe na 2017 rok
Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup
postanawiam RAZEM WYDATKI : , , , ,76
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2827.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 20 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.
Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz
UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990
P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.
P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 49/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r.
http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=7760 ZARZĄDZENIE Nr 000//7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 października 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy
Plan wydatków budżetowych na 2014 rok
Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 959 296 2 123 666 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 929 337 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 929 337 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 7 sierpnia 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 1023.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25
ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r.
ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 kwietnia 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 0r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.
Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.
http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=96 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 00 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 października 2013 r. Poz. 4531 UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2013 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie