PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016
|
|
- Laura Zalewska
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016
2 Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: BUDŻET 2016 CELE I PRIORYTETY - obniżeniu stawek podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na cele inne, niż działalność gospodarcza i mieszkaniowe (w tym m.in. miejsca postojowe w halach garażowych), pozostałe stawki bez zmian. - kontynuowaniu ulg i zwolnień podatkowych w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego, - braku podwyżek cen biletów w komunikacji miejskiej, - braku podwyżek opłat za pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach, - braku wzrostu stawek pozostałych podatków i opłat lokalnych, - braku szczegółowych kryteriów podziału środków unijnych na szczeblu krajowym i RPO WK-P
3 Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: - kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych, BUDŻET 2016 CELE I PRIORYTETY - zapewnieniu środków na rozpoczęcie 13 priorytetowych inwestycji, dla których spodziewane jest złożenie wniosków aplikacyjnych o środki unijne w roku 2016 ( tys. zł, w latach kolejnych 858 mln zł), - zapewnieniu środków na przygotowanie projektów w celu aplikowania o środki z UE z perspektywy (12,3 mln zł), - rosnących potrzebach w zakresie pomocy społecznej, - rozwijaniu rodzinnych form opieki nad dziećmi, - wzroście ilości dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych (sześciolatki), - finansowaniu zadań bieżących fakultatywnych na poziomie pozwalającym na funkcjonowanie miasta w niepogorszonym / wyższym standardzie.
4 BUDŻET MIASTA 2016 PODSTAWOWE WIELKOŚCI dane w mln zł kwota dochodów i wydatków bieżących zwiększy się jeszcze w trakcie roku o ok. 13 mln zł na skutek dotacji pozyskanych z budżetu państwa ,5 Dochody Wydatki w tym inwestycje w tym bieżące Wynik budżetu -180 Plan 2015 Plan 2016
5 BUDŻET MIASTA 2016 STRUKTURA DOCHODÓW dane w mln zł kwota dochodów (i wydatków bieżących) zwiększy się jeszcze w trakcie roku o ok. 13 mln zł na skutek dotacji pozyskanych z budżetu państwa Dochody: w tym dochody z UE w tym dochody poza UE -180 Plan 2015 Plan 2016
6 BUDŻET MIASTA 2016 STRUKTURA WYDATKÓW dane w mln zł kwota wydatków bieżących (i dochodów) zwiększy się jeszcze w trakcie roku o ok. 13 mln zł na skutek dotacji pozyskanych z budżetu państwa Wydatki w tym bieżące w tym inwestycje w tym z własnych Plan 2015 Plan 2016 środków w tym z dotacji
7 DOTACJE INWESTYCYJNE POZYSKANE W LATACH I PLAN NA ROK 2016, W MLN ZŁ plan 2016 dotacje na inne inwestycje dotacje na budowę mostu
8 STRUKTURA DOCHODÓW W R (935 mln zł) 93 ROK 2015 Dotacje inwestycyjne 22 mln zł Dotacje na wydatki bieżące 267mln Sprzedaż gruntów pod drogi krajowe 38 mln zł 95 mln 240 mln Subwencje Sprzedaż majątku 27 mln zł Podatki i opłaty lokalne 245 mln Pcc i inne podatki z b-tu państwa 19 mln zł 261 mln Udziały w PIT i CIT Razem z budżetu państwa: 581 mln zł; 62%
9 STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH Rok 2003 Rok % 13% 73% % Rok % 72% Rok plan 22 % inwestycje wydatki bieżące 78%
10 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w roku 2016 (775 MLN ZŁ) Sport i turystyka; 29 Pozostałe bieżące; 21 Remonty; 17 Rok 2015 Kultura; 33 Obsługa długu; 33 Oświata, edukacja Bezpieczeństwo; 24 Administracja; mln Porządek w mieście; 30 Utrzymanie dróg; 26 Komunikacja miejska; mln 136 mln Opieka społeczna i zdrowie Razem wydatki obligatoryjne sztywne : 676 mln zł; 87%
11 WYDATKI BIEŻĄCE Na co wydamy więcej pieniędzy w 2016 roku?
12 NA CO WIĘCEJ? - OŚWIATA I EDUKACJA Wynagrodzenia w szkołach tys. zł, z tego: - w szkołach podstawowych: tys. zł w szkołach zawodowych: -880 tys. zł - Finansowanie zastępstw doraźnych w placówkach oświatowych: tys. zł. opieka pielęgniarska, stomatologiczna, badanie i korekcja wad postawy: tys. zł, (wzrost z 460 tys. zł do 720 tys. zł) nagrody i stypendia dla uczniów + 50 tys. zł (wzrost z 200 tys. zł do 250 tys. zł) nagrody dla nauczycieli i dodatki motywacyjne tys. zł (wzrost z tys. zł do tys. zł) Stypendia dla studentów +240 tys. zł (wzrost ze 120 tys. zł do 360 tys. zł)
13 NA CO WIĘCEJ? ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA utworzenie 2 nowych rodzin zastępczych, 1 rodzinnego domu dziecka: tys. zł (wzrost wydatków z tys. zł do tys. zł) zapewnienie zwiększonej opieki osobom starszym poprzez 68 nowych miejsc w domach pomocy społecznej (w Toruniu oraz na terenie innych miast) oraz zwiększenie ilości usług opiekuńczych z 225 tys. godzin do 240 tys. godzin : tys. zł (wzrost wydatków z tys. zł do tys. zł), Kontynuacja szczepień przeciwko pneumokokom w grupie dzieci 2-3 letnich, szczepień przeciw grypie w grupie wiekowej 65+ i szczepień przeciw HPV), Zwiększenie o +100 tys. zł w związku z badaniami i korekcją wad postawy u dorosłych oraz profilaktyką jaskry. dotacje dla organizacji pozarządowych na działania w domach kultury oraz na rzecz seniorów: tys. zł (wzrost z 200 tys. zł do 346 tys. zł)/
14 NA CO WIĘCEJ? SPORT I REKREACJA stypendia sportowe tys. zł (wzrost wydatków z tys. zł w 2015r. do tys. zł w 2016r.) Nagrody za wyniki sportowe: +140 tys. zł (wzrost wydatków z 612 tys. zł w 2015r. do 750 tys. zł w 2016r.) rekompensata dla TIS sp. z o.o.: -150 tys. zł (zmniejszenie wydatków z tys. zł do tys. zł, oraz zwiększona rekompensata na podatek od nieruchomości będąca jednocześnie dochodem budżetu)
15 NA CO WIĘCEJ? KOMUNIKACJA PUBLICZNA Rekompensata dla MZK sp. z o.o tys. zł (z tys. zł w 2015r. do tys. zł w 2016r., w tym tys. zł ze sprzedaży biletów), w tym: wzrost pracy przewozowej tramwajów o 19% : zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów Przyczyny wzrostu rekompensaty: zakończenie inwestycji w ramach projektu BiT City i tramwajowego : podatek od nieruchomości: tys. zł, wzrost zatrudnienia: 460 tys. zł, pozostałe koszty: 215 tys. zł.
16 NA CO WIĘCEJ? KULTURA - Festiwal Kontakt : +450 tys. zł, - Festiwal Skrzypiec: +300 tys. zł - Światowe Dni Młodzieży : +250 tys. zł, - imprezy organizowane przez TAK: +200 tys. zł, - rekompensata dla CKK Jordanki sp. z o.o.: +410 tys. zł, - dotacja podmiotowa dla TOS: +300 tys. zł, - dotacje dla Dworu Artusa: +185 tys. zł.
17 INWESTYCJE 2016 INWESTYCJE 2015
18 KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2016 (219 mln zł) Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 11% Pomoc społeczna i zdrowie 3% Kultura i ochrona dziedzictwa 8% Pozostałe 3% główne ciągi komunikacyjne 42% 49% 6% Rok % Oświata 7% Sport i rekreacja 14% Uzbrojenie terenów 3% Drogi lokalne 8% Inwestycje drogowe: 53%
19 WYDATKI NA INWESTYCJE W DZIAŁACH W LATACH , W MLN ZŁ Plan Wydatki na budowę mostu: 2010: 20 mln zł, 2011: 118 mln zł, 2012: 196 mln zł, 2013: 191 mln zł, 2014: 76 mln zł Drogi Projekty: "Tramwajowy" i "Bit-City" Sport i turystyka Oświata Gospodarka komunalna i mieszkaniowa Pomoc społeczna i zdrowie Kultura
20 BUDOWA DRÓG W R. 2016: 102,5 MLN ZŁ. Przebudowa: Rozbudowa: Budowa: ul. Droga Starotoruńska: 3,4 mln zł; ul. Podgórnej (do ul. Kołłątaja): 1 mln zł ul. Polnej (od Fortu VII do ul. Sz. Chełmińska): 3,5 mln zł; ul. Pod Dębową Górą (I etap): 600 tys. zł; ul. Winnica (II etap): 1 mln zł; ul. Długiej (od Sz. Chełmińskiej do ul. Św. Józefa, wraz z przebudową ul. Hurynowicz): 1 mln zł, połączenia ul. Polnej z ul. Celniczą: 750 tys. zł, kanału deszczowego w ul. Poznańskiej: 845 tys. zł. Odszkodowania za grunty przejęte pod układ komunikacyjny: 55 mln zł
21 UZBROJENIE TERENÓW POD INWESTYCJE I BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 6,5 MLN ZŁ. Drogi na osiedlu JAR - kontynuacja: 4 mln zł Kontynuacja budowy dróg na terenie d. Elany : 2,5 mln zł
22 BUDOWA DRÓG W R. 2016: 102,5 MLN ZŁ. Budowa i modernizacja dróg lokalnych: 13,3 mln zł Budowa parkingów i chodników: 3 mln zł Oświetlenie i sygnalizacja świetlna: 800 tys. zł
23 BUDOWA DRÓG W R. 2016: 102,5 MLN ZŁ. 17,9 mln zł środki na przygotowanie/rozpoczęcie nowych zadań, których realizacja jest uzależniona od pozyskania dofinansowania z funduszy UE, z tego drogi: tys. zł. Przebudowa ul. Łódzkiej (od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej): tys. zł Rozbudowa ul. Olsztyńskiej (od ul. Czekoladowej do granic miasta): tys. zł Trasa Staromostowa odc. od Trasy Średnicowej do ul. Polnej: tys. zł Budowa Trasy Wschodniej (od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej): tys. zł Przebudowa ul. Turystycznej III etap: 100 tys. zł. Dokumentacja dla przebudowy mostu im. J. Piłsudskiego: 400 tys. zł.
24 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA I LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY: 13,2 MLN ZŁ Rekompensaty dla MZK: BIT-CITY : 6,2 mln zł, Rozwój sieci komunikacji tramwajowej : 2,2 mln zł BiT-City II dokumentacja projektowa: 4,8 mln zł
25 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: 9,8 MLN ZŁ. Gminne budownictwo mieszkaniowe: 3,8 mln zł: w tym: Drzymały13 i 15 kontynuacja (40 mieszkań) Chłopickiego (modernizacja po pożarze) Guliwera (budowa 22 mieszkań) Działowskiego budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych Współfinansowanie z TTBS budowy 3 budynków przy ul. Poznańskiej 6 mln zł (180 mieszkań w l )
26 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: 2,35 MLN ZŁ. Wsparcie rzeczowe KM Policji: 150 tys.zł Rozbudowa monitoringu wizyjnego: tys. zł Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP: 100 tys. zł Termomodernizacja budynków KM PSP (kontynuacja): 500 tys. zł Remont kapitalny drabiny: 300 tys. zł
27 OŚWIATA I WYCHOWANIE: 18,4 MLN ZŁ. Kontynuacja: Rozbudowy ZS nr 14 przy ul. Hallera: 2 mln zł Rozbudowy PM nr 5: 540 tys.zł Rewitalizacji budynku V LO: 250 tys. zł
28 OŚWIATA I WYCHOWANIE: 18,4 MLN ZŁ. Zespół Szkół Samochodowych rozbudowa i adaptacja pomieszczeń na warsztaty: 2 mln zł Adaptacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną: 1,4 mln zł
29 OŚWIATA I WYCHOWANIE: 18,4 MLN ZŁ. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych: 900 tys. zł Zakup samochodu dla ZS nr 26: 400 tys. zł Zagospodarowanie terenów wokół 6 placówek oświatowych: 2,3 mln zł Remont i adaptacja pomieszczeń na świetlicę w SP nr 17: 650 tys. zł Modernizacja pomieszczeń III LO na cele biblioteki: 650 tys. zł
30 OCHRONA ZDROWIA: 1,9 MLN. ZŁ. SSM - modernizacja pomieszczeń szpitala: 200 tys. zł - zakup sprzętu specjalistycznego: tys. zł - budowa dźwigu osobowego: 300 tys. zł Zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia dla ZPO, ZOL i MPS: 97 tys. zł
31 POMOC SPOŁECZNA: 4,4 MLN. ZŁ. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sz. Chełmińska: tys. zł oraz Zakład Usług Społecznych adaptacja budynków na potrzeby środowiskowego domu pomocy oraz na warsztaty terapii zajęciowej: tys. zł Hospicjum Światło adaptacja pomieszczeń na salę do rehabilitacji: 40 tys. zł Termomodernizacja budynku RDD 200 tys. zł Zakupy wyposażenia dla żłobków miejskich: 33 tys. zł
32 GOSPODARKA KOMUNALNA: 9,8 MLN ZŁ Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52: 500 tys. zł Przebudowa budynku przy ul. Konopnickiej 13: tys. zł Zagospodarowanie parku na osiedlu Na Skarpie : tys. zł Program Moje Podwórko : 100 tys.zł
33 GOSPODARKA KOMUNALNA: 9,8 MLN ZŁ Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - projekt: 960 tys. zł Przebudowa toalet miejskich: 630 tys zł Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych: 4 mln zł
34 OCHRONA ŚRODOWISKA: 4,3 MLN ZŁ Budowa dróg rowerowych: 1,5 mln zł, Likwidacja źródeł niskiej emisji programy KAWKA : 2 mln zł
35 KULTURA: 19,3 MLN ZŁ. Dokapitalizowanie CKK Jordanki: tys. zł oraz Zagospodarowanie terenu zieleni parkowej Jordanek: tys. zł Dostosowanie budynku Planetarium do wymogów p.poż: 200 tys.zł Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zakup ekspozycji: tys. zł
36 KULTURA FIZYCZNA: 28 MLN ZŁ. Dokapitalizowanie TIS sp. z o o: 15,2 mln zł Rozbudowa oświetlenia Motoareny: 720 tys. zł
37 KULTURA FIZYCZNA: 28 MLN ZŁ. Modernizacja i rozbudowa przystani sportów wodnych - kontynuacja: 8 mln zł
38 KULTURA FIZYCZNA: 28 MLN ZŁ. Budowa boisk i placów zabaw w 8 lokalizacjach: tys. zł Budowa boiska do piłki nożnej Przy Skarpie (rozliczenie): 150 tys. zł Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 27a na salę szermierki: 420 tys. zł Wykonanie dokumentacji dla rozbudowy basenu przy ul. Bażyńskich: 400 tys. zł Zakup urządzenia do konserwacji tafli lodu: 550 tys. zł Wykonanie dokumentacji dla budowy basenów letnich: 50 tys. zł
39 TURYSTYKA I BUDOWA TERENÓW REKREACYJNYCH: 750 TYS.ZŁ Ścieżki rekreacyjne i siłownie zewnętrzne w 20 lokalizacjach: tys. zł Zagospodarowanie terenu za ekranami akustycznymi Trasy Średnicowej na wysokości ul. Wybickiego: 270 tys. zł
40 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW NA INWESTYCJE W LATACH (MLN ZŁ) % 0 41 % 41% 18% 59% 34% % 28 % 329 0% 81% 27% 10% 46 % 63% 19% nadwyżka bieżąca dotacje, w tym z UE kredyt bankowy
41 ZADŁUŻENIE MIASTA W LATACH (mln zł)
42 POZIOM ZADŁUŻENIA W RELACJI DO DOCHODÓW, W LATACH , W % 95,34 99, ,76 84,39 81,98 86,26 75, plan 2016 plan plan 2016 plan
43 WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA W LATACH Wskaźnik wg nowej ustawy (obowiązuje od 2014 r.) ,65 14,47 14,71 14,88 12,52 11,55 11,85 13, ,02 8,94 7,94 7,91 7,72 8,81 11,71 11, Wskaźnik spłat Dopuszczalny wskaźnik spłat
44 STABILNA PERSPEKTYWA RATINGÓW TORUNIA FitchRatings (aktualizacja ratingów z r.) Miasto Toruń Raport kredytowy Międzynarodowy w walucie zagranicznej Długoterminowy BBB Międzynarodowy w walucie krajowej Długoterminowy BBB Główne czynniki ratingów: Bezpieczne wskaźniki zadłużenia Bardzo dobre wyniki operacyjne Stabilizacja poziomu zadłużenia Krajowy Długoterminowy Perspektywa ratingów A(pol) Stabilna Trudne otoczenie prawne Dobre zarządzanie w mieście
Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2017
Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2017 Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA - obniżeniu stawek podatku od nieruchomości dla 3 typów nieruchomości,
Projekt budżetu miasta Torunia na rok 2014
Projekt budżetu miasta Torunia na rok 2014 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAOSTWA NA ROK 2014 - wzrost PKB: 2,5%, - średnioroczny wskaźnik inflacji: 2,4%, - średnioroczny wzrost spożycia:
PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017
PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017 Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA - obniżeniu stawek podatku od nieruchomości dla 3 typów nieruchomości, utrzymaniu
Budżet miasta w roku wykonanie planu w mln zł i w %
Wykonanie budżetu Torunia w roku 2016 Budżet miasta w roku 2016 - wykonanie planu w mln zł i w % (101%) (98%) 1 020,0 1 012,0 1 018,7 1 023,5 1 003,3 878,4 (98%) 864,7 620,0 (96%) 220,0 145,1 138,6 15,4
BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU
BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU Budżet wykonanie 2011 r. DOCHODY 2 081 295 758 WYDATKI 2 543 287 727 DEFICYT SFINANSOWANY KREDYTAMI, OBLIGACJAMI I WOLNYMI ŚRODKAMI *) - 461 991 969 Budżet - wykonanie
Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku
Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11
Budżet Gminy Miasto Złotów
Budżet Gminy Miasto Złotów 2013 Budżet 2013 Dochody Wydatki Wynik budżetowy 43.007.636,00 (większe o 6% niż w planie 2012) 47.496.734,00 (większe o 16% niż w planie 2012) -4.489.098,00 (większe o 12% niż
Budżet Miasta Gdańska na rok 2016
Budżet Miasta Gdańska na rok Wskaźniki przyjęte w projektowaniu budżetu na rok Realne tempo wzrostu PKB 8 Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych 7 Wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 stycznia 2018 r. Poz. 535 UCHWAŁA NR LIX/776/18 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU zmieniająca uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2018 rok Na podstawie
PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU
600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i
Wykonanie budżetu 2017
Wykonanie budżetu 2017 PLAN PO ZMIANACH NA 2017 ROK WYKONANIE NA 31.12.2017 ROK WYKONANIE W % DOCHODY: 86 474 000,51 zł WYDATKI: 90 582 176,99 zł DOCHODY: 82 324 509,34 zł WYDATKI: 82 974 215,16 zł DOCHODY:
BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI
BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:
Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy
UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 marca 2019 r.
UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt
ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU
Załącznik Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 I. Jednostki sektora finansów publicznych 8 116 600 0 41 124 587 1 010 01030 Wpłaty na rzecz izb
PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014
PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 tys. zł 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 PRZYCHODY 20 554 ROZCHODY 16 704 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 529 800
Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia
Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku
Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok grudzień 2015 roku Dochody naszego Miasta w 2016 roku wyniosą 187.266.371,00 zł. Są to: dochody wynikające z bieżącej realizacji zadań Miasta dochody wynikające
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019 Do 15 listopada Prezydent Miasta miał obowiązek przedłożyć Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2019 rok PROJEKT BUDŻETU
BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r.
BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r. Budżet 2014 Dochody 44.517.466 Wydatki 48.089.272 Deficyt 3.571.806 Dochody Budżetu w 2014 (w tys. zł) Wyszczególnienie Udziały w PIT Udziały
Zarząd Dróg Miejskich i. Zarząd Dróg Miejskich i. Komunikacji Publicznej. Komunikacji Publicznej
Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr V/23/06 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2006 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach -2009 w złotych I. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 116 693 462 14 920
Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009
Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009 Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit d, lit i, pkt 10 i
Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.
BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015
0690 Wpływy z różnych opłat
II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów
PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014
tys. zł PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 PRZYCHODY 20 554 ROZCHODY 16 704 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 529 800
ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r.
ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów
BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK
BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów
GDYNIA. BUDŻET MIASTA 2018 projekt PLN
GDYNIA BUDŻET MIASTA 2018 projekt PLN ŹRÓDŁA DOCHODÓW W BUDŻECIE GDYNI 112% dynamika wzrostu dochodu PLN środki z UE 13% 1 644 mln zł subwencja ogólna 15% Przewiduje się, że w 2018 roku Gdynia uzyska dochody
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf 600 60004 60011 60013 60015 60016 Treść
subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł
Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wyniesie 393.471.000,00 zł, z tego: dochody własne 216.027.930,34 zł subwencja ogólna z budżetu państwa 123.118.443,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa
ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.
ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup
PROJ O E J KT T B UDŻE Ż TU T NA R OK O
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2015 rok. BUDŻET JEDNOSTKI
UCHWAŁA NR XLII/680/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.
UCHWAŁA NR XLII/680/7 RADY MIASTA TYCHY z dnia 0 listopada 07 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 07 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z
BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r.
BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA LATA 2014-2023 WPF - DOCHODY W TYS. ZŁ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w
Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.
Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność
I N W E S T Y C J E W A R S Z A W Y w r. 2 mld 189 mln zł. 1 mld 561 mln zł zadania ogólnomiejskie. 628 mln zł zadania dzielnicowe
I N W E S T Y C J E W A R S Z A W Y w 2 0 1 8 r. 2 mld 189 mln zł 1 mld 561 mln zł zadania ogólnomiejskie 628 mln zł zadania dzielnicowe W Y D A T K I M A J Ą T K O W E M. S T. W A R S Z A W Y Z A D A
SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok
SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe
ETU GMINY STRZELCE WIELKIE J.
Załącznik 1 Dochody i wydatki budŝetu gminy Strzelce Wielkie DOCHODY BUDśETU GMINY STRZELCE WIELKIE J. m. 2003 2004 2005 Dochody budŝetu gminy ogółem zł 6 109 094 6 508 086 7 219 751 Dochody własne budŝetu
Grupa porównawcza nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców.
Analizy Porównawcze Potencjału Rozwojowego Przewodnik po budżecie 2004 Woj. nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Powiat Spis tabel 1. Podstawowe wskaźniki
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,
Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010
Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Treść - zadanie Kwota 010 Rolnictwo i
Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00
Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne
Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej miasta Szczytno na 2016 rok
Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej miasta Szczytno na 2016 rok Na podstawie 3 Uchwały Nr XXXVIII/321/10 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2010 Burmistrz Miasta
PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R.
PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R. ZARZĄDZENIE NR 288/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 listopada 2016 r. UCHWAŁA Nr II-00310-35/16
Uchwała Nr XXXVIII/948/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.
Uchwała Nr XXXVIII/948/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na
Dochody gminne. Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015. Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236
Tabela Nr 1 Dochody gminne Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015 Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 102 037 337 Dochody bieżące
DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2%
BUDŻET 2017 DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT 81 604 774 zł 49% z Państwa podatków osobistych zostaje w Sopocie 28,76% 29,9% 16,45% 13,35% 9,34% 2,2% PODATKI I OPŁATY LOKALNE 46 681 650 zł w tym m.in. podatek od
Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok
Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok Wskaźniki, na których oparto budżet Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,3 % Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
Zadanie. Zadania własne gminy
WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/384/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016r. ( w zł ) Dz. Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 120 445 60016 Drogi publiczne gminne z zadań realizowanych
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 października 2014 r. Poz. 3602 UCHWAŁA NR XCI/1932/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 542/LIX/18 z dnia 26 września 2018 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie w złotych Plan
UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r.
UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00
PODGÓRZ. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym:
Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: granicą miasta od zachodu i od południa linią mostu drogowego wzdłuż ul. Pstrowskiego do granicy miasta od wschodu Linią Wisły od północy
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/X/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 maja 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 września 2017 r. Poz. 4120 UCHWAŁA NR XXXVI/287/17 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/226/17
UCHWAŁA NR VI/31/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 marca 2015 r.
UCHWAŁA NR VI/31/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
Zarząd Dróg Miejskich i. Zarząd Dróg Miejskich i. Komunikacji Publicznej. Komunikacji Publicznej
Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr..Rady Miasta z dnia.. u Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach -2009 w złotych I. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 113 727 500 14 920 000 78 892 900 0 0 0 0
BUDŻET GMINY BIECZ W 2019 R.
BUDŻET GMINY BIECZ W 2019 R. I. DOCHODY - WYDATKI NADWYŻKA - DEFICYT PORÓWNANIE W LATACH 2015 2019 (w mln zł) 2015 2016 2017 2018 2019 DOCHODY 54,8 61,9 70,1 79,9 75,0 WYDATKI 54,2 60,9 75,1 88,8 73,6
Plan zadań inwestycyjnych
Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7
TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2011 r. Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
W dniu 30 grudnia 2013 na sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy uchwalony został budżet na rok 2014, który w swych założeniach przedstawia się następująco:
W dniu 30 grudnia 2013 na sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy uchwalony został budżet na rok 2014, który w swych założeniach przedstawia się następująco: DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA
POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK
POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007 r. 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM
UZASADNIENIE Dochody Zwiększenia Dochody własne 153 001 zł Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych 26 689 zł Na kwotę tę składają się następujące wpływy: zwrot
Projekt budżetu miasta 2016. Szczecin, 16 listopada 2015 r.
Projekt budżetu miasta 2016 Szczecin, 16 listopada 2015 r. Założenia >>> Szerokie konsultacje priorytetowych zadań budżetowych wśród grup interesariuszy Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecine >>>
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 6 96 9 1 246 274 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 19 851 114 39 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2 427 138 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność
PODSUMOWANIE BUDŻETU MIASTA OPOLA W 2015 ROKU. Część I Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola
PODSUMOWANIE BUDŻETU MIASTA OPOLA W 2015 ROKU Część I Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola ŚRODKI DO DYSPOZYCJI W 2015 r. (dochody i przychody) Plan pierwotny Plan wg stanu na 31.12.2015 r. Wykonanie
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00
GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA
GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 Dochody Wydatki Deficyt/ Nadwyżka 20 000 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-20 000 000 3 000,00 2 990,09 2 500,00
BUDŻET GMINY CEDYNIA NA 2019 ROK
BUDŻET GMINY CEDYNIA NA 2019 ROK Dochody budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 20.397.383,00 zł w tym: dochody majątkowe 232.440,00 zł dochody bieżące 20.164.943,00 zł Wydatki budżetu Gminy zaplanowano w
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2014 rok. PROJEKT
UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.
UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.
Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz
PROJEKT BUD ETU MIASTA ZIELONA żóra NA ROK 2017
ZIELONA GÓRA PROJEKT BUD ETU MIASTA ZIELONA żóra NA ROK 2017 PROJEKT BUD ETU 2017 tys. zł 900 000 800 000 PRZYCHODY 43 000 ROZCHODY 19 194 700 000 600 000 871.507.867 zł 500 000 400 000 300 000 DOCHODY
Najważniejsze informacje o projekcie budżetu Miasta Opola na 2016r.
Najważniejsze informacje o projekcie budżetu Miasta Opola na 2016r. Opole, listopad 2015 PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJACH projekt budżetu Miasta Opola na 2016r. OGRODY ( ) ZOOLOGICZNE KULTURA FIZYCZNA
Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r
Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008
Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2018 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf 600 60004 60011 60013 60015 Treść Przebudowa z rozbudową drogi
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-
Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.
UCHWAŁA NR XIV/86/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz.
Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019
Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019 Budżet 2019 założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,3% przewidywany wzrost PKB 3,8% Budżet realizuje Strategię
Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15
Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.
załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h
STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU
Slajd 2 STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% WYDATKI 2.180.687.048 zł Nadwyżka operacyjna + 140.145.939 zł DOCHODY 2.059.114.652 zł Deficyt budżetu 121.572.396 zł
Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.
Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 412/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 04.07.2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo
Uchwała Nr XXXVI/900/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 października 2005 roku.
Uchwała Nr XXXVI/900/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 października 2005 roku. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta
Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na
Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.
Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r.
Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.
PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan
Budżet Miasta Opola na 2018r. Urząd Miasta Opola 15 listopada 2017r. Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola
Budżet Miasta Opola na 2018r. Urząd Miasta Opola 15 listopada 2017r. Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola Budżet 2018r. NA TLE LAT POPRZEDNICH WYDATKI W LATACH w mln zł 1 200,0 1 108,4 1 000,0 860,2
Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00
Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie