SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA Strona 1 / 32

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.70. Strona 1 / 32"

Transkrypt

1 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.70 Strona 1 / 32

2 SPIS TRECI Wstp...4 Cały SM-BOSS...5 Uytkownicy aktywni...5 KADRY i PŁACE...5 Nowe formularze PIT...5 PIT-40 obsługa ulgi na dzieci...6 Finansowanie składek ZUS dla osób niepełnosprawnych...6 Formularze dla programu Płatnik...6 Dopełnianie płacy do najniszego wynagrodzenia...7 Dopełnianie redniej dziennej zasiłku opodatkowanego do minimalnego wynagrodzenia...8 Jednostronicowe wiadectwo pracy...8 Dodatek staowy...8 Stawka procentowa zdefiniowana algorytmem własnym...9 Podstawa wynagrodzenia urlopowego za 1 godzin...9 Lista funkcji w helpie...9 Umoliwienie wyboru formularza przed kadym wydrukiem...9 Karta wynagrodze - wysuw strony...10 Przekroczenie rocznej podstawy...10 KLIENCI...11 NIP po symbolu...11 Historia kontaktów zmiana kolejnoci...11 Domylne symbole operacji klienta...11 Temat w ewidencji kontaktów...11 Dodatkowe pola...11 ZAKUP/SPRZEDA...12 Typ dokumentu sprzeday/zakupu przypisany do klienta...12 Cennik przyporzdkowany do odbiorcy...12 Zwrot opakowa wg FIFO...13 Podpowied przy dopisywaniu korekty dla skonta...13 Generowanie PZ z korekt zakupu...14 Potwierdzone przez odbiorc na korekcie...14 Wyłczenie z rabatu...14 Kontrola nr zamówienia na zleceniu...15 Kraj pochodzenia na formularzu faktury...15 Kod lokalizacji na dokumencie zlecenia...15 Pomijanie pola Tre na zamówieniu...15 Pomijanie daty na wydruku rejestru VAT...16 Wydruk sprzeday/zakupów wg grup...16 Multiwybór na pochodzenie w filtrze rejestru VAT...16 Domylny oddział w wydrukach...16 Zmiana klienta a zmiana odbiorcy...17 Zmiana poziomu uprawnie dla zapłaty...17 Poziom uprawnie dla blokowania dokumentu...17 Osoba i data blokowania dokumentu...17 Generowanie PW z zamówie...17 Strona 2 / 32

3 Grupowanie zlece w ewidencji wg stanu realizacji...18 Rozbudowa okna zamówienia/zlecenia wystawione wg...18 Generowanie zamówie...18 Przenoszenie pozycji wg kolejnoci zaznaczania...20 Podgld zlece z poziomu Klienta...20 Numeracja zamówie...20 Zmiana numeracji dostaw...21 Promocje...21 MAGAZYN...24 Blokada dopisania dokumentu z dat wczeniejsz ni miesic magazynowy...24 Blokada dopisania dokumentu lub pozycji dokumentu z dat wczeniejsz lub równ dacie inwentaryzacji...24 Zmiany w wydrukach...24 Aktualizacja serii, partii, lokalizacji oraz daty dostawy...25 Raport z zamknicia inwentaryzacji...25 cieki do zbiorów *.ini...25 Podpowied rodzaju zakupu/sprzeday...25 Wydruk dokumentów rezerwujcych towar...26 FINANSE...26 Pasek postpu podczas tworzenia paczki...26 Wskazanie ródła pobierania danych w algorytmach operujcych na tabelach FK...26 ROZRACHUNKI...27 Zmiana widoku wszystkie na nierozliczone...27 Sparametryzowanie daty branej do kontroli daty rozliczenia, niezalenie dla trzech rodzajów rozlicze...27 Kolumna z dat faktury na wydruku noty odsetkowej...27 Wydruk listy dokumentów powizanych...28 Rozdysponowywanie kwoty w zapłacie ogólnej...28 Przy rozliczaniu podpowied daty póniejszego dokumentu...28 Podsumowanie biecych obrotów i salda wycigu w obu walutach...28 Kody operacji kasowych/bankowych przypisane do klienta...29 PRODUKCJA...30 Grupowanie raportów...30 Blokada tworzenia raportu z zamknitych zlece...30 Generowanie dokumentu rozchodowego wybór z listy...30 Aktualizacja tylko pola Uwagi w raporcie...30 Wydruk pola uwagi dla czynnoci...31 Cena elementu do kalkulacji...31 Podpowied pracowników z filtrem na rodzaj rozliczenia...31 Wyłczenie kontroli sposobu zatrudnienia pracownika...31 Odblokowanie raportu dla poziomu Numerowanie czynnoci...32 Numeracja napraw i zlece...32 Strona 3 / 32

4 Wstp Przekazujemy Pastwu wersj 5.70 systemu SM-BOSS. Prosimy o zapoznanie si z niniejszym suplementem do instrukcji przed wykonaniem upgrade u i przed rozpoczciem korzystania z nowej wersji. Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 5.70 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus. yczymy Pastwu przyjemnej pracy. Zespół BOSS PLUS Strona 4 / 32

5 Cały SM-BOSS Uytkownicy aktywni Dodano w tabeli uytkowników moliwo zaznaczania, e dany pracownik nie jest aktywny. W Administratorze w funkcji obsługi uytkowników s widoczni wszyscy. Zwalnianemu pracownikowi zaznaczamy, e nie jest ju aktywny przy pomocy F-spec-> Aktywny/ Nieaktywny (F9). W ewidencji Uytkownik nieaktywny wyróniony jest znakiem - w kolumnie oznaczonej symbolem A Nr A Identyf. Nazwisko Katalog 0 ADMIN Administrator \SM 1 - ADAM Xsiski \SM\HOME\ADAM\ 2 IRENA Kowalska \SM\HOME\IRENA\ W pozostałych miejscach zbiór uytkowników otwierany jest zawsze z filtrem Aktywni, czyli np. nadajc uprawnienia do magazynów, kas, dzienników wybiera si z listy aktywnych uytkowników. Równie przy wejciu do SM-Bossa po podaniu symbolu uytkownika sprawdzana jest jego obecno wród aktywnych, czyli uytkownik nieaktywny nie moe wej do systemu. KADRY i PŁACE Nowe formularze PIT Zaktualizowano formularze PIT zgodnie z wersjami obowizujcymi w roku Uwaga: Formularz PIT-11(15) drukowany w sytuacji, gdy płatnik jest osob fizyczn zawiera PESEL (pole B.9.). Warto pola Pesel pobierana jest z: Administracja -> Parametry Systemu -> Informacje o ZUS-ie -> Pesel. Strona 5 / 32

6 PIT-40 obsługa ulgi na dzieci Na formularzu PIT-40, zgodnie z nowymi przepisami, obsłuona została ulga z tytułu wychowywania dzieci. W Kadrach w kartotece Rodzina dodano nowe pole: ulga z tytułu wychowywania dzieci (Tak, Nie), które naley ustawi na TAKdla tych dzieci, na które przysługuje ulga prorodzinna. Nazwisko Imi Zasiłki Dodatki do zas.rodzinnego Ulga Rodz Piel Kształcenie Wypr. Nauka proi rehabil. szkol. p.domem rodz. CIECHOWSKA ALDONA Gr.1 Nie Nie Nie Nie Nie CIECHOWSKI ADAM Gr.1 Nie Nie Nie Nie Tak Program wykorzystuje t informacj w Płacach podczas wydruku PIT-40 dla pracownika, umieszczajc w odpowiednim polu formularza warto ulgi, bdc iloczynem podwojonej rocznej ulgi podatkowej i liczby dzieci, na które ulga przysługuje. Finansowanie składek ZUS dla osób niepełnosprawnych Zgodnie z nowymi przepisami, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych nie s ju finansowane przez PFRON i/lub budet pastwa. Poczwszy od składek na ubezpieczenia społeczne nalenych za okres od 1 stycznia 2008 r., płatnicy składek zobowizani s rozlicza i opłaca składki za osoby niepełnosprawne na zasadach ogólnych. Zatem w nowej wersji, na deklaracjach dla ZUS-u oraz na listach płac wypłaconych od stycznia 2008 r. cało składek finansuje pracownik i pracodawca. Uwaga: Jeeli listy płac wypłacane w roku 2008 zostały ju sporzdzone we wczeniejszych wersjach programu, to po wykonaniu aktualizacji do wersji 5.70, naley anulowa przepisanie tych list do kartoteki zarobków, a nastpnie ponownie je przepisa. Formularze dla programu Płatnik Dostosowano formularze ZUS do nowej wersji programu Płatnik. Zmieniły si formularze zgłoszeniowe: ZWUA, ZCNA, ZUA. W adresie zamiast faksu jest zagraniczny kod pocztowy. Formularz ZCZA przestał istnie. Strona 6 / 32

7 Dopełnianie płacy do najniszego wynagrodzenia W Administracji modułu Płace dodano do Parametrów systemu now pozycj: Tabela najniszych wynagrodze. MINIMALNE WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW Od Rok/Mc Minimalne wynagrodzenie 2008/01 1, / / / / Ins-dopisanie Del-usunicie Alt+P-poprawa W: Administracja -> Parametry systemu-> Parametry domylne dodano Parametry dodatku wyrównawczego. PARAMETRY DODATKU WYRÓWNAWCZEGO Nowe parametry: Dodatek wyrównawczy jako przychód: [INNE ] Obsługa zapisu, gdy dodatek wyrównawczy: nie istnieje istnieje ( ) Pyta przed zapisem ( ) Pyta przed zapisem ( ) Zapisywa bez pytania ( ) Pomija bez pytania ( ) Zapisywa bez pytania Składniki dodatkowe zwikszajce podstaw: N100% [OK] [Przerwij] - Dodatek wyrównawczy jako przychód - okrela typ i rodzaj innego przychodu, do którego bdzie si zapisywa dodatek wyrównawczy. - Obsługa zapisu, gdy nie istnieje dodatek wyrównawczy (domylnie: pyta przed zapisem), - Obsługa zapisu, gdy dodatek wyrównawczy istnieje (domylnie: pyta przed zapisem), - Składniki dodatkowe zwikszajce podstaw - inne przychody dodane do najniszego wynagrodzenia. Na klawiszu TAB wywietla si lista przychodów, spacj mona zaznaczy kilka. Dodatek wyrównawczy oblicza nowa funkcja dla Listy Płac: Lista płac-> Funkcje globalne-> Naliczanie dodatku wyrównawczego. Program pobiera z parametrów najnisze wynagrodzenie, dodaje inne przychody zwikszajce podstaw (take z innych przepisanych list płac za dany miesic) i porównuje z wynagrodzeniem pracownika (równie na innych przepisanych listach za ten sam miesic) - proporcjonalnie do iloci przepracowanych godzin (liczy si wynagrodzenie bdce podstaw do ubezpiecze społecznych). W przypadku, gdy Strona 7 / 32

8 wynagrodzenie minimalne jest wysze ni wynagrodzenie pracownika w danym miesicu, rónica jest zapisywana jako inny przychód okrelony w parametrach. Dopełnianie redniej dziennej zasiłku opodatkowanego do minimalnego wynagrodzenia W: Administracja -> Parametry systemu -> Parametry domylne -> Parametry domylne zasiłków opodatkowanych dodano parametr (dla parametrów od marca 2005) okrelajcy, czy dopełnia stawk za jeden dzie do wynagrodzenia minimalnego. Czy dopełnia stawk do wynagrodz. minimalnego? [X] Przy aktywnym parametrze, na licie płac podczas obliczania redniej dziennej zasiłku opodatkowanego program wemie wiksz z dwóch nastpujcych liczb: (a) stawk za jeden dzie obliczon na podstawie danych z poprzednich miesicy i z miesica biecego, (b) wynagrodzenie minimalne (z parametrów) podzielone przez 30. Jednostronicowe wiadectwo pracy Zmieniono formularz wiadectwa pracy, aby był zgodny z aktualnymi wymogami i miecił si na jednej stronie wydruku. Dodatek staowy Umoliwiono wybór sposobu obliczania dodatku staowego: od stau w firmie albo od stau ogółem. W tym celu zmieniono w Płacach działanie parametru. Administracja-> Parametry systemu-> Parametry domylne-> Wartoci domylne Czy wylicza % dodatku staowego? [Nie wylicza ] Tak, od stau w firmie Tak, od stau ogółem Nie wylicza Na licie płac nastpi działanie odpowiednie do wartoci parametru. Strona 8 / 32

9 Stawka procentowa zdefiniowana algorytmem własnym Umoliwiono zdefiniowanie za pomoc własnego algorytmu wysokoci stawki procentowej dla nastpujcych składników płacowych: premii regulaminowej, premii uznaniowej, dodatku funkcyjnego, dodatku staowego. W Administracji modułu Płace: Parametry systemu-> Parametry domylne-> Definiowanie składników na licie płac pojawiła si nowa kolumna, do której mona wpisa algorytm obliczajcy stawk procentow. PRZEPISYWANIE SKŁADNIKÓW PODCZAS GENEROWANIA NA PODSTAWIE LISTY PŁAC: Premia regulaminowa Premia uznaniowa Dodatek funkcyjny Dodatek staowy [ ]% [ ]algorytm [ ]warto [ ]algorytm [ ]% [ ]algorytm [ ]warto [ ]algorytm [ ]% [ ]algorytm [ ]warto [ ]algorytm [ ]% [PRO]algorytm [ ]warto [POD]algorytm Przy ustawieniu jak powyej, dodatek staowy zostanie obliczony w nastpujcy sposób: - za pomoc algorytmu POD obliczona zostanie podstawa naliczania dodatku staowego, - od tej podstawy wzity zostanie procent w wysokoci stawki obliczonej wg algorytmu PRO. Podstawa wynagrodzenia urlopowego za 1 godzin Dodano now funkcj PodstUrlop() do wykorzystania w algorytmach. Funkcja jest bez parametrów i zwraca podstaw wynagrodzenia urlopowego za jedn godzin. Mona z niej skorzysta np. do obliczenia stawki za nadgodziny. W tym celu w Tabeli typów innych przychodów w pole Procent naley wpisa 100,0, a w polu Podstawa wcisn klawisz Tab i wybra algorytm "PodstUrlop()" (utworzony wczeniej). Po dopisaniu innego przychodu w pole Stawka wpisze si podstawa urlopu za jedn godzin. Lista funkcji w helpie Płace -> Administracja -> Parametry systemu -> Parametry domylne -> Definiowanie algorytmów W helpie wywietlanym (F1) podczas edycji pola Algorytm dodano list wszystkich funkcji moliwych do wykorzystania wraz z ich opisem. Umoliwienie wyboru formularza przed kadym wydrukiem Dodano ewidencj formularzy w Kadrach i Płacach: Administracja-> Obsługa kodów systemu-> Definicja formularzy Strona 9 / 32

10 Mona tam utworzy now lub zmieni istniejc definicj formularzy okrelajc typ formularza, opis i nazw pliku. PŁACE EWIDENCJA FORMULARZY Boss Plus Zestaw danych:baza Oddział:ANTYMOTO Szukaj Nastpny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakocz Formularz Nazwa formularza Plik Ochrona danych osob. Ochrona danych osobowych ODFORM Zawiadcz. o pracy Zawiadczenie o pracy PRFORM Zawiadcz. o pracy-2 Zawiadczenie o pracy 2 PRFORM2 Umowa o dzieło Umowa o dzieło UDFORM Rach. umowy o dzieło Rachunek umowy o dzieło UZRFORM Umowa zlecenie Umowa zlecenie ZLFORM Rach. umowy zlecenia Rachunek umowy zlecenia ZLRFORM Zawiad. o zarobkach Zawiadczenie o zarobkach ZRFORM Jeli istnieje wicej ni jeden formularz danego typu, to przed wydrukiem formularza zostaje wywietlona lista opisów formularzy i proba o wybór: Wybierz właciwy formularz: Zawiadczenie o pracy Zawiadczenie o pracy 2 Definicja formularzy obejmuje równie formularze z ewidencji definiowanych. Formularze PIT s wyłczone z tej obsługi. Karta wynagrodze - wysuw strony Dodano parametr dotyczcy wysuwu strony po kadym pracowniku. Płace-> Administracji-> Parametry systemu-> Parametry domylne-> Pozostałe wartoci domylne Karty wynagrodze, przychodów: wysuw strony po kadym pracowniku [X] Po zaznaczeniu w wydruku Płace-> Wydruki roczne-> Karta wynagrodze, karta przychodów nastpi wysuw strony po kadym pracowniku. Przekroczenie rocznej podstawy Przeniesiono informacj o przekroczeniu rocznej podstawy z poziomu Kartoteki pracowników na poziom Danych rocznych - dziki temu informacja ta jest teraz zwizana z pracownikiem i rokiem wypłaty. Na List płac jest pobierana informacja o przekroczeniu podstawy, zgodnie z rokiem wypłaty listy. Zmiana dotyczy wewntrznej struktury programu. Z punktu widzenia uytkownika nic si nie zmieniło. Strona 10 / 32

11 KLIENCI NIP po symbolu Zmieniono kolejno wprowadzania danych klienta, aby zaraz po symbolu wstawiany i kontrolowany był NIP Historia kontaktów zmiana kolejnoci Zbiór historia kontaktów został poindeksowany malejco, czyli po wejciu do ewidencji widoczne s ostatnie kontakty. Domylne symbole operacji klienta Dodano nowe pola przeznaczone na domylne operacje, odpowiednio: kasow wpłaty, kasow wypłaty, bankow wpłaty, bankow wypłaty. Operacje mona ustawia w ewidencji klientów w Rozrachunkach po wywołaniu funkcji specjalnej Operacje kasowe(alt+f3) Domylne symbole operacji klienta BANK 001 kasowe bankowe Domylna operacja wpłaty : 01 Domylna operacja wpłaty : 03 Domylna operacja wypłaty: 02 Domylna operacja wypłaty: 04 Temat w ewidencji kontaktów W Ewidencji klientów-> Kontakty-> Osoby dodano 15-znakowe pole Temat Dodatkowe pola W kartotece dostawców/klientów dodano pole 1-znakowe do dowolnego wykorzystania; znajduje si na dole ekranu, oznaczone: Dod Strona 11 / 32

12 ZAKUP/SPRZEDA Typ dokumentu sprzeday/zakupu przypisany do klienta Dodano nowe pola do kartoteki klientów na typy dokumentu Sprzeday i Zakupu. Zmianie uległ ekran klienta z dodatkowymi danymi dotyczcymi Sprzeday. Dokument sprzeday:[faktura VAT Netto ] zakupu:[faktura VAT Brutto ] Blokada faktur i zlec. dla opónienia: [ ]płatnoci0 dni Cena sprzeday:[brak ] Rabat: nie wybrany [ ]Bank: Faktura VAT Netto Formularz: 0 kopie Odebrał: Faktura VAT Brutto Koncesje: [ ] ALKOHOL od dnia..faktura Inna [ ] WINO od dnia..paragon Fiskalny [ ] PIWO od dnia..faktura Fiskalna [ ] NALEWKI od dnia..faktura RR Netto W czasie dopisywania faktury/dostawy z poziomu ewidencji klientów domylnie wybierany jest typ dokumentu przypisany do klienta. Przy dopisywaniu faktury z poziomu ewidencji faktur, po wybraniu klienta pojawia si pytanie, czy zmieni typ dokumentu na przypisany do klienta (jeeli te typy si róni). Klient ma ustawiony inny typ dokumentu. Czy zmieni typ dokumentu na Faktura VAT Netto? TAK NIE Cennik przyporzdkowany do odbiorcy Zmieniono parametr dotyczcy cenników Parametry systemu-> wartoci domylne pól-> Ceny domylne wg. Indywidualnego cennika i dodano wybór: Płatnika/Odbiorcy/NIE Ceny domylnie wg ind. Cennika [NIE ] Płatnika Odbiorcy NIE Strona 12 / 32

13 Zwrot opakowa wg FIFO W ewidencji zwrotów opakowa (KLIENCI -> Alt+F3) po edycji, przed zapisem do plików i przed kasowaniem pozycji pojawia si okno: ROZLICZANIE ZWROTU OPAKOWA z dostpnymi opcjami: 1 FIFO 2 wg [numer dokumentu] ta opcja tylko wtedy, kiedy przy wpisywaniu indeksu korzystano z podpowiedzi dla niezwróconych opakowa 3 wybierz dokument pojawi si okno z moliwoci wyboru konkretnego dokumentu pobrania opakowa. Po wybraniu 1. FIFO rozliczanie jest jak było - wg najwczeniej pobranych opakowa. Jeeli wybrano 2 lub 3 rozliczanie wg konkretnego dokumentu. Rozliczenie nie powiedzie si, jeeli ilo do rozliczenia ze zwrotu przekracza ilo ze wskazanego dokumentu. Nie mona rozliczy jednoczenie na wiele dokumentów. Naley wtedy albo wybra FIFO, albo rozbi pozycj na kilka. Podpowied przy dopisywaniu korekty dla skonta Dodano podpowied przy dopisywaniu korekty dla skonta tylko faktur zapłaconych w terminie, dla których nie wystawiono jeszcze korekty zwizanej ze skontem. W oknie ustawiania warunków dla NOWEGO systemu podpowiedzi z ewidencji faktur dodano dwie opcje: skonto do realizacji i zapłata w terminie. Przy dopisywaniu korekty przez F-spec -> Skonto faktury (Alt+F5), klawisz TAB na polu z numerem korygowanego dokumentu uruchamia zawsze NOW podpowied numeru faktury, gdzie te opcje s ustawione domylnie na TAK. Podaj parametry wyszukiwania. Faktura: z dnia:.. Płatnik: Odbiorca: Zlecenie: [poka korekty] Zamówienie: Odbiór: [X] Dok. zatwierdzone Kraj/Export: [wszystkie] Korekty/nie korekty: [Tylko nie korekty ] Nr ostatniej korekty: [X] Skonto do realizacji [X] Zapłata w terminie Wystawił: Uporzdkowanie [Faktura ] Strona 13 / 32

14 Generowanie PZ z korekt zakupu W korektach Zakupu dodano funkcj specjaln generowania PZ. Dostpna na klawiszu F7 po zatwierdzeniu korekty. Potwierdzone przez odbiorc na korekcie Zmieniono sposób obsługi pola data rozliczenia VAT. Po dopisaniu korekty pojawia si okno: [X] Korekta potwierdzona przez odbiorc Data rozliczenia VAT: [OK] Jeli TAK, to data VAT równa bdzie dacie wystawienia korekty. Po ustawienia potwierdzenia na NIE, data VAT pozostanie pusta. Zaznaczenie korekty jako potwierdzonej dostpne jest na F-spec-> Potwierdzenie odbioru (F3). W filtrach wydruków VAT z korekt dodano filtr: [ ] Tylko korekty potwierdzone przez odbiorc. Wyłczenie z rabatu Dodano nowe pole w Kartotece Produktów: procent ceny niepodlegajcy rabatowi (czyli rabat maksymalny = 100-bezrab). Domylna warto pola 0. Edycja tego pola na F-spec w Kartotece produktów na klawiszu F11. Rabat maksymalny: 2.00% [OK] Podgld na to pole na klawiszu F-6, w miejscu ceny kartotekowej. Podczas dopisywania pozycji faktury/zlecenia cena pozycji po rabatach kontrolowana jest z wielkoci rabatu maksymalnego zapisanego dla danego indeksu. W czasie kontroli sprawdzane jest czy cena na pozycji faktury nie jest mniejsza ni cena z KP (wskazana w nagłówku faktury) pomniejszona o rabat maksymalny. Jeli rabat na pozycji przekracza dopuszczalny wówczas otrzymamy komunikat: Strona 14 / 32

15 UWAGA!! Przekroczony RABAT MAKSYMALNY dla towaru RO (cena min: ) Rezygnacja Zapisz Pole rabat maksymalny dodano równie do filtru w wydrukach szczegółowych z produktów. Kontrola nr zamówienia na zleceniu Dodano w ewidencji klienta pole dotyczce kontroli nr zamówienia na zleceniu. Nr.Zam na Zleceniu: BEZ KONTROLI SYGNALIZUJ DUPLIKAT BLOKUJ DUPLIKAT Pole dla danego klienta oznacza czy i jak ma by włczona kontrola nr zamówienia podczas edycji zlecenia w sprzeday. Kraj pochodzenia na formularzu faktury Dodano nowy parametr o drukowaniu kraju pochodzenia na formularzu faktury, korekty oraz zlecenia, które jest faktur proforma [X] Kraj pochodzenia towaru Jeeli zostanie zaznaczony, to kraj pochodzenia bdzie drukowany zaraz za kodem CN Kod lokalizacji na dokumencie zlecenia Dodano nowy parametr formularza zlecenia: Administracja-> SPRZEDA-> Parametry formularzy-> Parametry formularza zlecenia (2- gi ekran) [ ] Kod lokalizacji Jeeli zostanie zaznaczony, to na wydruku Zlecenia pojawi si lokalizacja pobrana z KM jako 3-cia kolumna specyfikacji (za magazynem). Pomijanie pola Tre na zamówieniu Dodano moliwo pomijania pola tre na zamówieniu w Zakupie. Administracja-> Parametry systemu-> pomijanie pól podczas edycji -> nagłówek Strona 15 / 32

16 Pomijanie daty na wydruku rejestru VAT Dodano moliwo wydruku rejestru VAT bez kolumny z dat zapłaty: W oknie filtra wydruku rejestru VAT jest nowa opcja: [x] data zapłaty Wydruk sprzeday/zakupów wg grup Wydruk zestawienie sprzeday/zakupów wg grup ograniczono tylko do tych pozycji, które s zwizane z wybran grup. Dostpne w: Zakup-> Wydruki-> Wydruki zbiorcze-> 2 Ze zbioru dostaw-> 7 Zestawienie zakupu wg grup Sprzeda-> Wydruki-> Wydruki zbiorcze-> 2 Ze zbioru faktur-> 7 Zestawienie sprzeday wg grup Multiwybór na pochodzenie w filtrze rejestru VAT W filtrze wydruku z rejestru VAT na pochodzenie umoliwiono wybór kilku pozycji Pochodzenie»Wszystkie Kraj Unia Export Domylny oddział w wydrukach W wersji wielooddziałowej w wydrukach przy wyborze oddziałów do wydruku - domylne zaznaczanie oddziału/zestawu danych w którym pracujemy jako oddziału/zestawu którego dane chcemy umieci na wydruku Wybierz zestawy danych:»wszystkie ANTYMOTO BAZA O3 O3 Strona 16 / 32

17 Zmiana klienta a zmiana odbiorcy W ewidencji faktur na paragonach i fakturach fiskalnych: po zmianie klienta, zmienia si odbiorca. Na pozostałych dokumentach - fakturach: po zmianie klienta odbiorca si NIE zmienia Zmiana poziomu uprawnie dla zapłaty W Sprzeday udostpniono wprowadzanie zapłaty (F5) Dla poziomu uprawnie 4. Poziom uprawnie dla blokowania dokumentu Rozdzielono poziomu uprawnie dla blokowania (poziom 3) i odblokowania dokumentu (poziom 2). Osoba i data blokowania dokumentu Na nagłówku zlecenia w Sprzeday i zamówienia w Zakupie dodano informacj o tym, kto i kiedy zablokował dokument (w prawym dolnym rogu ekranu) blokował: :18 wystawił (kod): 0 W wydrukach szczegółowych ze zlece ZAMÓWIENIA i z zamówie Terminy realizacji dodano kolumny: kod blokujcego + data + godzina blokowania. Blokował (kod) Blokada dnia: Blokada czas [hh:mm]: Generowanie PW z zamówie Analogicznie do generowania PZ mona te wygenerowac dokument PW z zamówie Zakup-> Zamówienia-> F_spec-> H Generowanie PZ/PW (Alt+F7) Wybierz typ generowanego dokumentu: PZ PW Strona 17 / 32

18 Grupowanie zlece w ewidencji wg stanu realizacji W ewidencji zlece w module Sprzeda w opcji GRUPA mona ustawi dodatkowo filtr na STAN REALIZACJI ZLECENIA: Nie zrealizowane, Zrealizowane, produkcja: Pobrane, produkcja: Wykonane (dwa ostatnie widoczne, kiedy jest produkcja). GRUPA ZLECE [Typy dokumentów] [ ] Niezrealizowane [ ] Zrealizowane [ ] produkcja: Pobrane [ ] produkcja: Wykonane [OK] [Przerwij] Ponadto mona wybra rodzaj zlecenia: Rodzaj zlecenia»wszystkie Zlecenie netto Zlecenie brutto Faktura prof. netto Faktura prof. brutto Rozbudowa okna zamówienia/zlecenia wystawione wg W Ewidencji Zlece/Zamówie rozbudowano okno F-spec-> Zamówienia/Zlecenia Wystawione... wg zlece/ zamówie (Shift+F4). Kolumny, które nie mieszcz si na ekranie podgldu s dostpne po uyciu strzałek poziomych. Zamówienia wystawione wg Zlecenia Z08/0005 Zamówienie z dnia Dostawca Indeks Zam:Ilo Zam:Zreal Zlec:Ilo Zlec:Zreal Z08/ ABC RO Generowanie zamówie Rozszerzono okno funkcji Generowania zamówie w Zakupie oraz w Sprzeday. Jest moliwo generowanie zamówie wg magazynu/kartoteki produktów/bez uwzgldniania stanów. Jeeli wybór jest wg magazynu, to wszystko: stan minimalny, stan maksymalny, Strona 18 / 32

19 sprzeda w zadanym okresie, niezrealizowane zlecenia, zamówienia s brane dla zaznaczanego magazynu. Dodana jest te moliwo okrelenia typu generowanego zamówienia, doszły bowiem dwa nowe typy : "ZAMÓWIENIE U", "ZAMÓWIENIE P", które mona wybiera tylko w tej funkcji. Zakup-> Zamówienia-> F-spec-> 5 Generowanie zamówie (Ctrl+F4) GENEROWANIE ZAMÓWIENIA na podstawie stanów w: ( ) Kartotece Produktów ( ) Magazynie: [001 :MAGAZYN SUROWCÓW ] ( ) bez uwzgldniania stanów według: ( ) niedobór do stanu max ( ) niedobór do stanu min ( ) sprzeda w okresie od: do: ( ) zapotrzebowania w PRODUKCJI od: do: z uwzgldnieniem: [ ] niezrealizowanych zlece [ ] niezrealizowanych zamówie dla: [ ] Grupa indeksu 20 znaków: [ ] Rodzaj towaru: Typ zamówienia: [Zamówienie ] [OK] [Przerwij] Sprzeda-> Zlecenia-> F-spec-> 5 Generowanie zamówie (Ctrl+F4) GENEROWANIE ZAMÓWIENIA wg zlecenia ZN2002/ na podstawie stanów w: ( ) Kartotece Produktów ( ) Magazynie: [001 :MAGAZYN SUROWCÓW ] ( ) bez uwzgldniania stanów według: ( ) wg.zlecenia [ilo do realizacji] ( ) niedobór do stanu max ( ) niedobór do stanu min ( ) sprzeda w okresie od: do: ( ) zapotrzebowania w PRODUKCJI od: do: z uwzgldnieniem: [ ] niezrealizowanych zlece [ ] niezrealizowanych zamówie dla: [ ] Grupa indeksu 20 znaków: [ ] Rodzaj towaru: Typ zamówienia: [Zamówienie ] [OK] [Przerwij] Strona 19 / 32

20 Przenoszenie pozycji wg kolejnoci zaznaczania W funkcji Dostawy-> dopisz wg... zamówienia dodano moliwo przenoszenie pozycji w kolejnoci zaznaczania. Ceny towarów: ( ) wg ZLECENIA/ZAMÓWIENIA ( ) aktualne wg KARTOTEKI PRODUKTÓW Nazwy towarów: ( ) wg ZLECENIA/ZAMÓWIENIA ( ) aktualne wg KARTOTEKI PRODUKTÓW [ ] tylko pozycje niezrealizowane [X] przenie pozycje w kolejnoci zaznaczania Podgld zlece z poziomu Klienta W ewidencji klientów w F-spec-> Zlecenia(F4): dodano okno z filtrem na typ dokumentu status zlecenia (zrealizowane/ niezrealizowane/ produkcja: pobrane lub wykonane). PŁATNIK BUGA - ZLECENIA [Typy dokumentów] [ ] Niezrealizowane [ ] Zrealizowane [ ] produkcja: Pobrane [ ] produkcja: Wykonane [OK] [Przerwij] Przy wyborze dokumentów jest moliwe zaznaczanie wielu z listy. Rodzaj zlecenia»wszystkie Zlecenie netto Zlecenie brutto Faktura prof. netto Faktura prof. brutto Numeracja zamówie W module Zakup dodano parametry w administracji na pocztek numeracji dla zamówie. Parametry systemu-> Numeracja dokumentów-1 Zamówienie : Z08 Zamówienie U: U08 Zamówienie P: P08 Strona 20 / 32

21 Zmiana numeracji dostaw Dodano funkcj zmiany numeracji dostaw dostpn dla uytkownika z poziomem uprawnie 1. Funkcja przenumerowania dostaw porzdkuje je wg daty zarejestrowania dostawy w systemie. Dostpna: Zakup-> Funkcje kontroli i przelicze-> Przetwarzanie > Zmiana numeracji dostaw. Promocje Dodano moliwo zdefiniowanie promocji obowizujcych dla wybranych klientów, na wybrane towary, w okrelonym przedziale czasowym. Powstała nowa ewidencja PROMOCJE (Sprzeda-> Promocje), w której mona je zdefiniowa. SPRZEDA PROMOCJE Boss Plus Zestaw danych:baza Oddział:ANTYMOTO Szukaj Nastpny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakocz Promocja Od dnia Do dnia Nazwa Typ KARN Karnawałowy szał Rabat Wiosenna Wiosenne ceny Cena NOWA nowa Rabat ZIMA zimowe ceny Cena Symbol:KARN Okres od: do: Typ: Rabat Nazwa:Karnawałowy szał Waluta:[ZLN] [ ] zalena od iloci [ ] Dokument: [ ] Magazyn: Uwagi:promocja na niektóre towary Dla kadej promocji mona okreli specyfikacje wg klientów, bran, produktów. Do promocji typu rabat take wg rodzaju towaru. Specyfikacje dostpne s z poziomu F_spec 0 Rezygnacja 1 Specyfikacja promocji KLIENCI F3 2 Specyfikacja promocji BRANZE SH+F3 3 Specyfikacja promocji PRODUKTY F6 4 Specyfikacja promocji RODZAJ TOWARU SH+F6 Specyfikacja klientów to lista klientów, dla których dostpna jest dana promocja. Specyfikacja bran to lista kodów bran, dla których bdzie obowizywała dana promocja. Specyfikacja towarów to lista produktów. Strona 21 / 32

22 Jeli promocja jest typu rabat to dopisujemy: Indeks: ER [ ] Tylko jedna cena sprzeday: [wszystkie ] Rabat od ceny ZAKUPU: 0.00% WALUTOWA: 0.00% MINIMALNA: 0.00% HURTOWA,umowna: 0.00% DETALICZNA: 0.00% Dla promocji typu cena okno Dopisz jest nastpujce: Indeks: ER Ilo: Cena netto: 0.00 Specyfikacja rodzaju towaru to lista rodzaju towaru (tylko dla promocji typu rabat) Rodzaj towaru: [ ] Tylko jedna cena sprzeday: [HURTOWA ] Rabat od ceny ZAKUPU: 0.00% WALUTOWA: 0.00% MINIMALNA: 0.00% HURTOWA,umowna: 0.00% DETALICZNA: 0.00% W Parametrach Sprzeda-> Administracja-> Parametry systemu-> Wartoci domylne pól - 1 naley okreli, czy w czasie dopisywania pozycji informowa o promocjach, i dla kogo : płatnika czy odbiorcy. Informuj o promocjach dla [Płatnika] Płatnika Odbiorcy NIE W ewidencji faktur/ zlece/ korekt przy dopisywaniu/aktualizacji do specyfikacji dokumentu pozycji z indeksem podlegajcym promocji otrzymujemy okienko z informacj o cenach promocji. Informacja o aktualnych promocjach bdzie wywietlana po wpisaniu iloci na pozycji dokumentu. Informacja ta pokazywana jest jako lista: nazwa promocji, cena, rabat, cena po rabacie; uporzdkowana wg ceny. Aktualne promocje Produkt: RO NOWA rb 2.00% Cena 1, ZIMA Cena 1, Po wybraniu promocji dane z wybranej promocji bd wpisane do pola cena i rabat na pozycji. Strona 22 / 32

23 Do listy dostpnych podpowiedzi na polu cena dodano podpowied z aktualnych promocji. WYBÓR RODZAJU PODPOWIEDZI Z kartoteki produktów Ze specyfikacji dostaw Z cennika klienta Ostatnia cena sprzeday Z aktualnych promocji W ewidencji produktów F-spec-> Promocje (Alt+F12) pokazuje list promocji zdefiniowanych dla aktywnego indeksu lub rodzaju towaru. Dla aktualnie wskazywanej promocji moliwy jest podgld na: klientów, brane, szczegóły promocji (nazwa, waluta, typ dokumentu, magazyn, uwagi). W ewidencji klientów F-spec-> Promocje (Alt+F12) pokazywana jest lista promocji zdefiniowanych dla aktywnego KLIENTA lub BRANY Promocja: Klient BUGA Wszyscy klienci Brana ROW WSZYSCY KLIENCI - PROMOCJE Promocja NOWA ZIMA Wiosenna od dnia do dnia Typ R C C ENTER - szczegóły, ESC - powrót Dla aktualnie wskazywanej promocji moliwy jest podgld na produkty, rodzaj towaru, szczegóły promocji. Promocja ZIMA Produkty Rodzaj Towaru Szczegóły Strona 23 / 32

24 MAGAZYN Blokada dopisania dokumentu z dat wczeniejsz ni miesic magazynowy W parametrach systemu dodano parametr: [X] blokada dopisania dokumentu z dat zamknitego miesica Po zaznaczeniu tego parametru nie mona dopisa dokumentu ani pozycji do dokumentu z dat wczeniejsz ni miesic magazynowy. Dokumenty zatwierdzone nie bd mogły by zmieniane. Wywietli si komunikat: Data dokumentu jest z zamknitego miesica magazynowego Nie mona dopisa pozycji Nacinij ENTER lub ESC Blokada dopisania dokumentu lub pozycji dokumentu z dat wczeniejsz lub równ dacie inwentaryzacji W parametrach systemu dodano parametr: [ X] blokada dopisania dokumentu z dat wczeniejsz ni data inwentaryzacji Blokada dotyczy równie dokumentów zablokowanych oraz funkcji blokowania pozycji dokumentu. Data dokumentu jest wczeniejsza ni ostatniego dokumentu IW w mag:003 Nacinij ENTER lub ESC Zmiany w wydrukach Do zestawienia z obrotów: 5 Zestawienie obrotów zewntrznych wg kontrahenta i 6 Zestawienie obrotów wewntrznych wg kontrahenta dodano moliwo wydrukowania obrotów klientów wg miasta klienta. Równie w filtrze mona wybra miasto i wydrukowa obroty dla klientów z danego miasta. Strona 24 / 32

25 Wydruk z KM 1/3 Stany dla poszczególnych indeksów w magazynach wg jednostki drugiej/trzeciej dodano moliwo pominicia kolumny Reszta w JM1. W filtrze wydruku dodano znacznik reszta: Wg jednostki miary: [drugiej ] [X] reszta Aktualizacja serii, partii, lokalizacji oraz daty dostawy W specyfikacji dostaw dodano moliwo aktualizacji pól seria, partia i lokalizacji w ewidencji dostaw. Aby przej do ekranu z wymienionymi danymi przełczamy si klawiszem F2 i wówczas wybieramy funkcj Aktualizacji S p e c y f i k a c j a d o s t a w Data Dostawca D.wan. Nr serii Partia Lokalizacja S12 P234 M1P2R S73 P777 M1P1R5 W Inwentaryzacji podczas dodawania i aktualizowania dostaw równie dodano aktualizacj pól seria, partia, lokalizacja oraz data dostawy wraz z przeniesieniem na dokument IW oraz powstał do niego pozycj specyfikacji dostawy jeli nadwyka. Raport z zamknicia inwentaryzacji Podczas zamykania inwentaryzacji jest generowany raport. W raporcie zapisywane s m.in.: data inwentaryzacji, uytkownik wykonujcy t funkcj oraz nr powstałych dokumentów inwentaryzacji. Raport zapisywany jest w katalogu \SM\INSTAL\ w zbiorze inwrap.prn. Kolejne inwentaryzacje zostaj dopisane do raportu. Jeli zbioru nie ma w tym katalogu, program go załoy. cieki do zbiorów *.ini Dodano moliwo ustawienia na stałe cieek do zbiorów *.ini. cieki te s podstawiane jako domylne podczas obsługi zbiorów tekstowych. Administracja systemu-> Parametry systemu-> str.10 cieki do zbiorów tekstowych (ini) Zbiory wejciowe:d:\home\wej\ Zbiory wyjciowe:d:\home\wyj\ Podpowied rodzaju zakupu/sprzeday W funkcji dopisywania pozycji dokumentów dodano podpowied rodzaju zakupu na dokumentach przychodowych oraz rodzaju sprzeday na dokumentach rozchodowych. Strona 25 / 32

26 Wydruk dokumentów rezerwujcych towar Dodano moliwo wydrukowania listy dokumentów rezerwujcych towar. Wydruk dostpny jest w: Ewidencja Produktów-> Rezerwacje (F7)-> Lista rezerwacji - dokumenty (F7)-> Wydruk (F9) INDEKS MP Rezerwacja na dokumentach F9-Wydruk Mag Dokument Ilo Il.Zreal. Klient Data Termin 001 RW 02/ RW 02/ ABC FA 02/ XYZ FINANSE Pasek postpu podczas tworzenia paczki Dodano pasek postpu podczas funkcji tworzenia paczki. Wskazanie ródła pobierania danych w algorytmach operujcych na tabelach FK Generator działa tak, e jeli która z tabel wejciowych (wejciowa i pomocnicze) jest tabel FK, a generator jest wywołany z bazy biecej, to uytkownik jest pytany o to, czy ródłem ma by baza bieca czy archiwalna. Jeli archiwalna, to wszystkie umieszczone w algorytmie tabele z FK s otwierane z ostatniego archiwum. Przy wyborze archiwum naley zadba o to, aby istniały wykorzystywane w algorytmie indeksy. Strona 26 / 32

27 ROZRACHUNKI Zmiana widoku wszystkie na nierozliczone W ewidencji rozrachunków przy zmianie grupy dokumentów z nierozliczone -> wszystkie i wszystkie -> nierozliczone dla dokumentów nierozliczonych rekord biecy pozostaje bez zmian. Przy przejciu wszystkie -> nierozliczone, jeli biecym jest rekord rozliczony całkowicie, to pozycja ustalana jest w kolejnoci: 1. Najbliszy z poprzednich dokument nierozliczony. 2. Najbliszy nastpnych dokument nierozliczony. 3. Najbliszy dokument nierozliczony przypisany do nastpnych kontrahentów. 4. Zmiana widoku nie jest wykonana. Sparametryzowanie daty branej do kontroli daty rozliczenia, niezalenie dla trzech rodzajów rozlicze W Parametrach (Administracja-> Parametry modułu-> Parametry przetwarzania cz.2) dodano wybór dat do kontroli. Parametry systemu Kontrola dat w rozliczeniach: Normalnych: ( ) Data wpływu ( ) Data wystawienia (oryginału) Kompensatach: ( ) Data wpływu ( ) Data wystawienia (oryginału) Uznaniach: ( ) Data wpływu ( ) Data wystawienia (oryginału) Parametry okrelajce dat kontrolowan odpowiednio dla rozliczenia normalnego, kompensaty i uznania. Zgodnie z wybran wartoci parametru w czasie kontroli daty rozliczenia jest brana pod uwag odpowiednia data, inaczej mówic: data rozliczenia >= max(wybrana data dokumentów rozliczanych). Kolumna z dat faktury na wydruku noty odsetkowej Dodano kolumn z dat faktury na wydruku noty odsetkowej Strona 27 / 32

28 Wydruk listy dokumentów powizanych W oknie funkcji Rozrachunki-> Lista powizanych dokumentów (F6) dodano opcj: F9-Wydruk, aby z tego poziomu mona było wydrukowa t list Lista dokumentów zwizanych Klient:JANECZEK Rejestr Dokument Data Warto Rozliczono Wal K01005 KP ZLN Typ.dok. Identyfikator Oryginał Data Warto Wal. KW K01/004/ ZLN Esc-wyjcie Enter-szczegóły F2-zmiana daty F9-wydruk» Wydruk: DATA Rozrachunki wersja 5.70 Str Klient:JANECZEK WERSJA POKAZOWA SM-BOSS Rejestr Dokument Data Warto Rozliczono Wal FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O. K01005 KP ZLN Typ dok.identyfikator Oryginał Data Warto Wal.Data rozl.typ roz.notauyt Zlec./Zamów... KW K01/004/ ZLN K 0 Rozdysponowywanie kwoty w zapłacie ogólnej Nastpiła zmiana w mechanizmie rozrachunków. Zapłata ogólna (z ewidencji rozrachunków) lub zapłata z kas/banków działa teraz rónie w zalenoci od wartoci zapłaty w prowadzonej w dokumencie: 1. Warto = 0, wówczas dalsze przetwarzanie odbywa si bez zmian. Warto rozlicze z podpowiedzi (Tab na polu warto lub tre) jest przenoszona do dokumentu. 2. Warto <> 0, wówczas rozliczanie przy podpowiedzi (Tab na polu warto lub tre) odbywa si do kwoty wprowadzonej, mona wprowadzi rozliczenie na kwot nisz ni wprowadzona wówczas taki dokument bdzie czciowo rozliczony. Przy rozliczaniu podpowied daty póniejszego dokumentu Dla rozlicze normalnych i kompensat podpowiadana jest data póniejszego dokumentu. Podsumowanie biecych obrotów i salda wycigu w obu walutach Wydruk Ewidencja wycigów bankowych-> Biece obroty i salda wycigu(ctrl+f2) pozostaje dla kas i rachunków złotówkowych bez zmian. Dla kas i rachunków walutowych podsumowanie składa si z dwóch czci - w walucie kasy/rachunku i w walucie systemowej. Strona 28 / 32

29 BANK B02 ROK 2002 WYCI!G Przychody Rozchody Obroty...: , Stan poprzedni: 300, Stan biecy..: 125, Sumy kontrolne: 300, , >> W w a l u c i e s y s t e m o w e j << Przychody Rozchody Obroty...: , Stan poprzedni: 1070, Stan biecy..: 447, Sumy kontrolne: 1070, , Nacinij ENTER lub ESC Kody operacji kasowych/bankowych przypisane do klienta W ewidencji kontrahentów w rozrachunkach jest funkcja specjalna Operacje kasowe (Alt+F3), w której mona zdefiniowa odpowiednio kody operacji: kasowej wpłaty, kasowej wypłaty, bankowej wpłaty, bankowej wypłaty domylnych dla kontrahenta. Podczas wprowadzania dokumentów kasowych/bankowych program wstawia domyln operacj jeli dany klient ma ja zdefiniowan. Jeli nie, to domylnym kodem pozostaje zdefiniowany w parametrach rozrachunków. Strona 29 / 32

30 PRODUKCJA Grupowanie raportów W ewidencji raportów produkcyjnych dodano funkcj Grupa stanowica przełcznik miedzy przegldaniem wszystkich raportów lub tylko otwartych. Informacja o zakresie dostpnych raportów jest wywietlana w pierwszej linii ekranu. Blokada tworzenia raportu z zamknitych zlece Dodano parametr: [X] blokada tworzenia raportu z zamknitych zlece aby nie mona było generowa raportu do zamknitych zlece. Po ustawieniu tego parametru pojawia si odpowiedni komunikat podczas dopisywania do Planu: Nie mona tworzy raportu z zamknitego zlecenia Nacinij ENTER lub ESC Generowanie dokumentu rozchodowego wybór z listy Rozszerzono działanie funkcji generowania dokumentu rozchodowego dla czci towaru na magazynie o moliwo wyboru z listy. Raporty produkcyjne-> Generowanie dok.rozchod. dla czci towaru na magazynie (Alt+F8) Wybierz pozycje na dokument»wszystkie MP SU SU ZA ZA Aktualizacja tylko pola Uwagi w raporcie Umoliwiono aktualizacj pola Uwagi w Ewidencji zuycia materiałów niezalenie od iloci materiału w magazynie (na raporcie, który nie jest zablokowany). Strona 30 / 32

31 Wydruk pola uwagi dla czynnoci Dodano na zestawieniu z Kart wyrobu Bieca karta wyrobu pole Uwagi ze zbioru Czynnoci w zalenociom od parametru w Administracji. [X] Drukowa uwagi dla czynnoci w wydruku "Bieca karta wyrobu" Cena elementu do kalkulacji Dodano parametr, który pozwala na pobieranie do kalkulacji kosztów zawsze wskazanej ceny materiału z kartoteki produktów a nie wg ceny w magazynie. Rodzaj ceny elementu z KP do wstpnego obliczenia kosztu wyrobu jeli brak elementu w magazynie: ( ) ZAKUPU ( ) WALUTOWA ( ) MINIMALNA ( ) HURTOWA ( ) DETALICZNA ( ) Kartotekowa [X] Cena elementu zawsze wg wskazanej ceny z KP Podpowied pracowników z filtrem na rodzaj rozliczenia Zmieniono podpowied pracowników w Kartach pracy do raportu, aby mona było wybra wszystkich lub tylko godzinowo płatnych PODPOWIED" Z KARTOTEKI PRACOWNIKÓW ( ) Wszyscy ( ) W/g numerów ( ) Godzinowo płatni( ) W/g nazwisk Wyłczenie kontroli sposobu zatrudnienia pracownika Raport produkcyjny -> Karty pracy wyłczono kontrol pracowników, która dopuszczała dopisanie karty pracy tylko dla pracownika godzinowego aby kalkulacje mogły by prowadzone te dla pracowników miesicznie płatnych oraz zatrudnionych na zlecenie. Odblokowanie raportu dla poziomu 1 Zmieniono poziom uprawnie z 4 na 1 dla funkcji Odblokowanie raportu produkcyjnego. Strona 31 / 32

32 Numerowanie czynnoci Dodano nr (kolejno) do czynnoci w technologii i w ewidencji czynnoci w kartach wyrobu. Czynnoci w Technologii s ustawiane w kolejnoci dopisywania i podczas generowania kart wyrobu przenosz si zgodnie z t kolejnoci. Numeracja napraw i zlece Dodano moliwo ustawienia długoci numeru dla Napraw i Zlece. Długoci s ustawiane w Administracja-> Parametry systemu: Pocztek numeru zlece produkcyjnych: ZP/ dł.numeru: 7 Pocztek numeru napraw : NN/ dł.numeru: 6 Program bdzie numerował zgodnie z podana długoci i nie bdzie dopisywał zer uzupełniajcych numer do pełnego pola. Strona 32 / 32

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W EWIDENCJI KLIENTÓW...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 ZMIANY W MODUŁACH KADRY I PŁACE...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 PIT-11/PIT-8B...4 LISTA PŁAC...4

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Szeroki wydruk rejestru VAT...4 Filtry wydruków dotyczcych VAT...5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.55 SPIS TRECI: WSTP...3 ZMIANY W CAŁYM SYSTEMIE SM-BOSS...4 DODATKOWE ZMIENNE DLA DANYCH FIRMY DO WYDRUKU NA FORMULARZACH...4 ZMIANY W MODULE ZATRUDNIENIE...5 NOWE DRUKI PIT...5

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07 Spis treci WSTP...2 PRZED UPGRADE EM...3 UWAGA 1...3 UWAGA 2...3 UWAGA 3...3 ZMIANY W MODULE KADRY...3 KALENDARZ PRACY...3 INFORMACJE O NALENYM I WYKORZYSTANYM URLOPIE...4

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65 Wstp Przekazujemy Pastwu wersj 5.65 systemu SM-BOSS. Modyfikacje wprowadzone w tej wersji dotycz wyłcznie modułu Zatrudnienie i wynikaj ze zmiany przepisów prawnych (Ustawa

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.05

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.05 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.05 Spis treci WSTP... 2 ZMIANY W MODULE PŁACE... 3 NOWE PIT-Y...3 ZALICZKI NA PODATEK OD UMÓW ZLECE I O DZIEŁO...3 DOMYLNE WARTOCI PARAMETRÓW NA ROK 2004...3 NISKOCENNE UMOWY

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.60

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.60 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.60 SPIS TRECI: Wstp... 4 FINANSE... 5 Konta kosztowe... 5 Zmiana zapisów tabeli kosztów... 5 Multiwybór przy ksigowaniu paczek w FK... 5 KASA/BANK/ROZRACHUNKI... 6 Wydruk sumaryczny

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.80

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.80 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.80 SPIS TRECI SPIS TRECI...2 Wstp...3 ZAKUP/SPRZEDA...4 Zapłata w ewidencji korekt...4 Zbiorcze uznawanie za zrealizowane zlece/zamówie...4 Cennik indywidualny ze specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.75. WinBOSS WERSJA 7.75

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.75. WinBOSS WERSJA 7.75 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.75 WinBOSS WERSJA 7.75 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 4 ZAKUP/SPRZEDAŻ... 5 Odwrotne obciążenie - zmiany dla transakcji powyżej 20 000 zł... 5 Deklaracja VAT 7 - wersja

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.10

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.10 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.10 Spis treci WSTP...3 ZMIANY DOTYCZCE CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS...4 WYDRUK DO PORTU USB...4 ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDA/ZAKUP 4 TWORZENIE FAKTUR ZE ZLECE...4 CENA SPRZEDAY W ZLECENIACH...5

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.50

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.50 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.50 WSTP...4 ZMIANY W CAŁYM SYSTEMIE SM-BOSS...5 DOPISYWANIE KODÓW...5 ZMIANY W MODULE KLIENCI...5 EWIDENCJA OSÓB DO KONTAKTU...5 DOPISANIE NOWEGO KODU BRANY...5 ZMIANY W MODULE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn

Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.45

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.45 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.45 WSTP...4 ZMIANY W CAŁYM SYSTEMIE SM-BOSS...5 INFORMACJA O PRACUJCYCH UYTKOWNIKACH...5 ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDA/ZAKUP...6 FAKTURA W FORMACIE XML...6 NUMER FAKTURY DOSTAWCY

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDA/ZAKUP 3 FAKTURY WEWNTRZNE WNT...3 FAKTURY ZALICZKOWE...5 PALIWA NIE PODLEGAJCE ODLICZENIU VAT...9 KWARTALNE INFORMACJE PODSUMOWUJCE...10

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.00

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.00 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.00 Spis treci ZMIANY DOTYCZCE CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS... 5 NAJWANIEJSZE ZMIANY DOTYCZCE CAŁEGO SYSTEMU:...5 OPIS WSZYSTKICH ZMIAN DOTYCZCYCH CAŁEGO SYSTEMU:...5 Indeksowanie lub

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Sp. z o.o. ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 www.aktyn.pl SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Każdemu z użytkowników można przydzielić szczegółowe uprawnienia: r dostępu

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Manifest Retail FR02

Manifest Retail FR02 Strona 1 z 5 1. Retail Centrala 1.1. Prace rozwojowe Dodano możliwość definiowania własnej treści SMSów wysyłanych do klienta przy zmianie statusów reklamacji i zamówień usługowych. Opcja jest dostępna

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 27.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.40

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.40 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.40 SPIS TRECI SPIS TRECI... 2 WSTP... 5 ZMIANY W MODULE PŁACE... 6 NOWE WERSJE FORMULARZY PIT...6 ZAOKRGLENIE ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY...6 KONTROLA RÓNIC ZALICZEK NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.30

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.30 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.30 WSTP...3 ZMIANY DOTYCZCE CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS...4 SZUKANIE PO FRAGMENCIE...4 UPRAWNIENIA DO WYDRUKÓW...5 ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDA/ZAKUP 6 ROZDZIELENIE PROGRAMU NA DWA PLIKI...6

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

System SWP - usprawnia zarządzanie produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach.

System SWP - usprawnia zarządzanie produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach. System SWP - usprawnia zarządzanie produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach. Organizuje produkcję zgodnie z profilem działalności firmy, Wylicza zapotrzebowanie na surowce i materiały, Kontroluje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.65. WinBOSS WERSJA 7.65

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.65. WinBOSS WERSJA 7.65 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.65 WinBOSS WERSJA 7.65 Spis treści ZAKUP/SPRZEDAŻ... 4 Wydruk duplikatu faktury... 4 Wydruki sumaryczne ze sprzedaży w wersji brutto... 4 Zestawienie korekt do faktur zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Wersja 3.85.324 1.07.2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.40. WinBOSS WERSJA 7.40

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.40. WinBOSS WERSJA 7.40 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.40 WinBOSS WERSJA 7.40 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wstęp... 3 ZAKUP/SPRZEDAŻ... 4 Długie pole na nazwę klienta... 4 Dostosowanie formularzy do nowych przepisów... 4 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82 Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.20

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.20 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.20 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wstęp... 4 SM-BOSS... 5 Wyszukiwanie klienta wg fragmentu nazwy... 5 ZAKUP/SPRZEDAŻ... 6 Korekta kursu walutowego... 6 Ominięcie blokady wystawiania

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Moduł magazynowy. 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów

Moduł magazynowy. 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów Moduł magazynowy 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów. 3. Rodzaje dokumentów magazynowych. 4. Ustawienia magazynu/magazynów. 5. Wybór magazynu domyślnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

W programie SuperOptyk dodano moduł JPK, który służy do tworzenia trzech rodzajów plików JPK:

W programie SuperOptyk dodano moduł JPK, który służy do tworzenia trzech rodzajów plików JPK: 16. JPK W programie SuperOptyk dodano moduł JPK, który służy do tworzenia trzech rodzajów plików JPK: 1. JPK_VAT: plik ten zawiera faktury sprzedażowe i zakupowe. Należy go przesyłać raz w miesiącu na

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

WF-Mag START - program magazynowo handlowy

WF-Mag START - program magazynowo handlowy Program magazynowy WF-Mag dla Windows - wariant STARTprzeznaczony jest dla najmniejszych firm handlowych i handlowo - usługowych. Najczęściej jego użytkownikami są firmy jednoosobowe lub małe firmy rodzinne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.90

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.90 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.90 SPIS TRECI Wstp... 3 ZATRUDNIENIE... 4 Chorobowe dla pracowników 50+... 4 Wyrównanie zasiłku i wynagrodzenia chorobowego... 5 Zlecenia zryczałtowane... 7 Nowe formularze PIT-12(4),

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.60. WinBOSS WERSJA 7.60

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.60. WinBOSS WERSJA 7.60 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.60 WinBOSS WERSJA 7.60 SPIS TREŚCI ZAKUP/SPRZEDAŻ... 4 Zmiana menu SPRZEDAŻY i ZAKUPU... 4 Odliczenie 50% VAT kosztów eksploatacji samochodu... 4 Zmiana daty dostawy/wykonania

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...

Bardziej szczegółowo

Programy dla małych firm oraz biur rachunkowych

Programy dla małych firm oraz biur rachunkowych www.pcbiznes.pl www.streamsoft.pl Programy dla małych firm oraz biur rachunkowych +48 68 45 66 901 handel@streamsoft.pl Ewa FAKTURY I MAGAZYN Generowanie pliku JPK Wystawianie dokumentów sprzedażowych

Bardziej szczegółowo