RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009 POZYCJA WYSZCZEGÓLNIENIE 2008r. 2009 A Przychody z działalności statutowej 55.348,11 41.524,40 I Składki brutto określone statutem 915,00 990,00 III Inne przychody określone statutem 53.671,10 39.330,40 IV Przychody z lat ubiegłych 762,01 1.204,00 B Koszty realizacji zadań statutowych 53.402,97 38908,74 C Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) 1.945,14 2.615,66 D Koszty administracyjne 741,68 680,64 I Amortyzacja II Zużycie materiałów i energii III Usługi obce 741,68 575,50 IV Podatki i opłaty V Wynagrodzenia VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 105,14 E Pozostałe przychody operacyjne F Pozostałe koszty operacyjne G Przychody finansowe 0,54 0,58 H Koszty finansowe I Zysk (strata) na całokształcie działalności 1.204,00 1.935,60 (C-D+E-F+G-H) J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych I Zyski nadzwyczajne-wielkość dodatnia II Straty nadzwyczajne wielkość ujemna K Wynik finansowy ogółem (I+J) 1.204,00 1.935,60 I Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 1.204,00 1.935,60...... /podpis księgowego/ /podpis prezesa/
BILANS NA DZIEŃ 31.XII.2009 R. STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DAJMY IM SZANSĘ Wiersz AKTYWA Stan na 31.12.2009 Początek roku Koniec roku A AKTYWA TRWAŁE I Wartości niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe III Należności długoterminowe IV Inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia okresowe B AKTYWA OBROTOWE 1.204,00 1.935,60 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II Należności krótkoterminowe 1. Należności od pozostałych jednostek III Inwestycje krótkoterminowe 1.204,00 1.935,60 1. Środki pieniężne 433,70 1.204,00 2. Pozostałe aktywa finansowe KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE AKTYWA RAZEM 1.204,00 1.935,60
Wiersz PASYWA Stan na 31.12.2009 Początek roku Koniec roku A Fundusze własne 1.204,00 1.935,60 I Fundusz statutowy 762,01 1204,00 III Wynik finansowy netto za rok 328,31 731,60 obrotowy 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami(wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wynik ujemny B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I Zobowiązania długoterminowe z tytułów kredytów i pożyczek II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1. Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania 3. Fundusze specjalne III Rezerwy na zobowiązania IV Rozliczenia międzyokresowe 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów PASYWA RAZEM 1.204,00 1.935,60...... /podpis księgowej/ /podpis prezesa/
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2009 ROK STOWARZYSZENIE DAJMY IM SZANSĘ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok Stowarzyszenia DAJMY IM SZANSĘ 1. Przedmiotem podstawowej działalności stowarzyszenia Dajmy im szansę jest: Poradnictwo psychologiczne Działania psychoprofilaktyczne Oddziaływania psychoterapeutyczne Opieka pedagogiczna Pomoc lekarska Poradnictwo prawne Pomoc socjalna 2. Stowarzyszenie Dajmy im szansę jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym- Rejestr Stowarzyszeń pod numerem 0000228711 z dnia 25.02.2005 r. 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. 4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. 5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu z dnia 01.03.2005 r. 6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej. 7. Sprawozdanie bilans jest sporządzone metodą porównawczą. 8. Stowarzyszenie Dajmy im szansę na dzień 31.12.2009 r. nie zatrudniało na stałe pracowników. 9. Realizacja zadań oparta była o pracę społeczną zarządu i członków Stowarzyszenia. Do realizacji zadań publicznych zleconych umową Nr 365-I z dnia 29.07.2009 r. przez: - Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie nazwa zadania Działamy więc cele osiągamy zostały zawarte umowy zlecenia z osobami wykonującymi te zadania.
II. Koszty działalności statutowej i administracyjnej Stowarzyszenia Dajmy im szansę w 2009 roku SPONSOR Przychód Rodzaj kosztu Auto Kompleks Puławy Dofinansowanie półkolonii darowizna 400,00 600,00 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie 30.000,00 Koszty statutowe na kwotę 30.000,00 Nazwa zadania Działamy więc cele osiągamy Zakłady Azotowe Puławy darowizna 200,00 Składki członkowskie 990,00 Darowizny 1% podatku 8.730,40 Dofinansowanie półkolonii 200,00 Koszty usług obcych 575,50 Koszty administracyjne 105,14 Koszty statutowe na kwotę 7.955,14 Przychody statutowe 40.534,40 Składki członkowskie 990,00 Przychody finansowe 0,58 Ogółem przychody 41524,98 Koszty statutowe 38.908,74 Koszty administracyjne 680,64 Ogółem koszty 39.589,38 Wynik finansowy na działalności 1.935,60 statutowej III. Ogółem przychody Stowarzyszenia Dajmy im szansę w 2009 roku Przychody Kwota Darowizny, dotacje 39.329,82 Przychody finansowe 0,58 Przychody-składki członkowskie 990,00 Pozostałe przychody operacyjne 1.204,00 Razem: 41.524,40