I. WARSZTAT SZKOLENIOWY Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ



Podobne dokumenty
OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY

Kontrola zarządcza w procesie funkcjonowania jednostki

Audyt wewnętrzny Program przygotowujący do wykonywania zawodu

Budowa procedur zarządzania projektami unijnymi

Spotkania, najważniejsze rodzaje przeprowadzonych działań

NADZÓR, KONTROLA i AUDYT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - Jelenia Góra

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM - WARSZTATY (2 DNI)

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Najbliższy termin

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018. STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 16 marca 2018 r.

Audyt wewnętrzny. Potrzeba. Rozwiązanie. Cele szkolenia. Korzyści. Dla kogo?

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu:

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Program szkoleniowy: Audyt wewnętrzny

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM - WARSZTATY

KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM

ECK EUREKA. Kontrola zarządcza w jednostce samorządu terytorialnego. tel fax info@eckeureka.pl

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

Audyt legalności oprogramowania dla dużej organizacji. Audyt zewnętrzny wykonany przez firmę informatyczną lub audytorską

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

AUDYT I INSPEKCJA DPD - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? podejście praktyczne

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

weryfikację prawidłowości zapisów dokumentacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz z późn.zm.

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Najbliższy termin:

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM wg ISO 31000

Audyt finansowy. Termin: listopada 2018 r. Kontakt: Warszawa: Klaudia Pliszka tel

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE: zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem systemu SL2014

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA EUREKA

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM I WZORCUJĄCYM WG ISO/IEC 17025:2005

1. Powitanie uczestników spotkania 2. Prezentacja podejścia do samooceny w ramach kontroli zarządczej na podstawie wyników badania ankietowego

Zarząd MSG-e. Z poważaniem. Termin: Miejsce: Kołobrzeg , ul. Sułkowskiego 9, Hotel Marine ***** & Ultra Marine

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach projektu nr POWR /16 Razem dla Zdrowia

Audyty zewnętrzne EMAS

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia aspekty praktyczne przygotowanie, udostępnianie, wyjaśnienia i zmiany. Nowe przepisy od r.

Etapy wdrażania systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym dla inwestycji publicznych i komercyjnych

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2017

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

SZKOLENIE DLA PEŁNOMOCNIKÓW DZIEKANÓW ds. SKZ Z ZAKRESU: UWARUNKOWANIA DETERMINUJĄCE WDROŻENIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

I Forum Audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem 7 października 2016 roku

Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS i PN-N 18001

Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom D - IV

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005

Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N

Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Lata praktyczne warsztaty komputerowe.

Oferta Szkoleniowa. dedykowana Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Urzędom Jednostek Samorządu Terytorialnego.

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normami serii PN-ISO/IEC 27000

OGÓLNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU AKREDYTACJI ORAZ STANDARDÓW DZIAŁANIA IWES

Warszawa, listopad 2014 r. Urszula Szałaj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IODO) POZIOM ZAAWANSOWANY. Autor programu i opieka merytoryczna: Jarosław Feliński. Partner

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozdział I. Informacje ogólne o projekcie

AKSES - SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA INSTYTUCJI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PODSUMOWANIE ETAPU TESTOWANIA

warsztaty kreatywne Design Thinking

System e-kontrola Zarządcza

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

K A T A L O G. szkolenia wrzesień grudzień stwarzamy atmosferę wspierającą rozwój i zaangażowanie. Blue Training. s e k t o r p u b l i c z n y

*w razie potrzeby proszę zwiększyć wiersze

Faktury VAT w praktyce

SPRAWOZDANIE ROCZNE z pracy sieci współpracy i samokształcenia "Nowoczesne technologie w edukacji" za rok szkolny 2013/2014

Ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2017 roku.

Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach PO IG:

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO WG NORM ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008

Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE: zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem systemu SL2014

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, Zambrów NIP REGON

System zarządzania laboratorium

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Warsztaty Audyt bezpieczeństwa informacji AW-02

Działalność Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku. (placówka akredytowana w roku 2011)

Nazwa oraz adres zamawiającego: Szczegółowy opis zamówienia:

SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW UCZELNI Z ZAKRESU: SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W UCZELNI WYŻSZEJ

Agnieszka Antonowicz- audytor wewnętrzny Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

Inspektor ochrony danych

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA SAKSONIA Zmiany w projekcie, stosowanie ryczałtów w projekcie, informacja i promocja projektów

Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: , fax: Warszawa, 03 czerwca 2015 r.

Transkrypt:

I. WARSZTAT SZKOLENIOWY Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ JEDNODNIOWY 10 lutego 2011 lub 22 lutego 2011 lub 25 marca 2011 300,00 PLN/osobę, w tym materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Wykładowca: Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej w zakresie podstawowych wymagań, głównie z zakresu zarządzania ryzykiem. przepisy, a standardy kontroli zarządczej i audytu finansowego 2. Omówienie 22 standardów w zakresie sprawowania kontroli zarządczej krótka informacja w formie wykładowej 3. Analiza ryzyka i dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w formie wykładowo-moderacyjnej teoria ryzyka DWUDNIOWY 23 i 24 lutego 2011 lub 22 i 23 marca 2011 500,00 PLN/osobę, w tym materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Wykładowcy: Strona 1 z 5

Pan Janusz Czauderna - ekspert ds. audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, e-kontroler MSWiA, audytor wiodący normy ISO/IEC Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej w zakresie wymagań jej dotyczących. Wzorce dot. wypełniania kilku wybranych dokumentów, w tym głównie w zakresie dokumentowania zarządzania ryzykiem. przepisy, a standardy kontroli zarządczej i audytu finansowego 2. Omówienie 22 standardów w zakresie sprawowania kontroli zarządczej w formie wykładowej lub warsztatowej 3. Źródła zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w formie wykładu audyt 4. Samoocena omówienie w formie wykładu 5. Kontrola i audyt rodzaje i funkcje kontroli i audytu model osobowościowy kontrolera i audytora standardy w kontroli współpraca stron w kontroli konflikty w kontroli 6. Sprawozdawczość w kontroli 7. Analiza ryzyka i dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w formie wykładowo-moderacyjnej teoria ryzyka TRZYDNIOWY 23 i 24 lutego oraz 1 marca 2011 lub 22, 23 i 24 marca 2011 700,00 PLN/osobę, w tym materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Wykładowcy: Strona 2 z 5

Pan Janusz Czauderna - ekspert ds. audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, e-kontroler MSWiA, audytor wiodący normy ISO/IEC Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej w zakresie wymagań jej dotyczących. Wzorce dot. wypełniania wybranych dokumentów, w tym głównie w zakresie dokumentowania zarządzania ryzykiem. przepisy, a standardy kontroli zarządczej i audytu finansowego 2. Omówienie 22 standardów w zakresie sprawowania kontroli zarządczej w formie wykładowej lub warsztatowej case study dot. wypełniania wybranych dokumentów 3. Źródła zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w formie wykładu audyt 4. Samoocena omówienie w formie wykładu 5. Kontrola i audyt rodzaje i funkcje kontroli i audytu model osobowościowy kontrolera i audytora standardy w kontroli współpraca stron w kontroli konflikty w kontroli 6. Sprawozdawczość w kontroli 7. Analiza ryzyka i dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w formie wykładowo-moderacyjnej: teoria ryzyka. II. AUDYT ZEROWY (Termin do indywidualnego uzgodnienia. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z sekretariatem Izby) Cel wykonania usługi: Wstępna weryfikacja procedur i dokumentacji funkcjonującej w organizacji w zakresie spełnienia wymagań dot. kontroli zarządczej. 4 000,00 PLN zł + VAT za jeden dzień audytu możliwość przedłużenia audytu zerowego w razie potrzeby o jeden dzień z dopłatą 3 000,00zł + VAT + pokrycie kosztów dojazdu audytora + pokrycie kosztów noclegu/ów audytora (przy odległości dalszej jak 100 km od Gliwic). Audytorzy:. Pan Janusz Czauderna - ekspert ds. audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, e-kontroler MSWiA, audytor wiodący normy ISO/IEC. Strona 3 z 5

Wynik końcowy prac dotyczących niniejszej oferty: Raport pisemny z audytu zerowego ze wskazaniem zaleceń. III. GRUPOWY WARSZTAT WDROŻENIOWY (28 lutego 2011; 7 marca 2011; 14 marca 2011; 21 marca 2011) praktyczna pomoc we wdrożeniu wymagań wynikających z kontroli zarządczej w oparciu o przekazane, nie wypełnione dokumenty wzorcowe; skorzystanie z wiedzy, doświadczenia i umiejętności innych podobnych jednostek/organizacji i wypracowanie w grupie podstawowej bazy danych, potrzebnej do wdrożenia kontroli zarządczej; praktyczne wypełnianie przykładów w dokumentacji wzorcowej; obniżenie kosztów konsultacji wdrożeniowej dzięki podzieleniu kosztów jednego wdrożenia proporcjonalnie na ilość uczestniczących w tym przedsięwzięciu jednostek/organizacji. 3000,00 PLN + VAT/jednostkę przy minimalnej ilości 8-10 uczestniczących jednostek/organizacji, dla mniejszej ilości chętnych cena wzrasta proporcjonalnie, cena zawiera: 4 spotkania po 6 godzin każde (siedziba RIPH w Gliwicach); przekazanie nie wypełnionej dokumentacji wzorcowej; konsultacje telefoniczne na uzgodnionych zasadach w okresie trwania warsztatu wdrożeniowego; materiały szkoleniowe; poczęstunek. Z jednej jednostki mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby. Konsultanci: Pan Janusz Czauderna - ekspert ds. audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, e-kontroler MSWiA, audytor wiodący normy ISO/IEC Wynik końcowy prac dotyczących niniejszej oferty: praktyczne zapoznanie się pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej z wymaganiami jej dotyczącymi; posiadanie podstawowej dokumentacji wzorcowej; umiejętność wypełnienia dokumentacji wzorcowej w oparciu o przykłady wypracowane podczas warsztatów; podstawowa baza danych wypracowana przez całą grupę w obszarach wspólnych dla grupy; skorzystanie z doradztwa konsultantów podczas 4 spotkań grupowych oraz telefonicznie; Dla zainteresowanych istnieje możliwość dokupienia oddzielnie przez każdą jednostkę/organizację audytu powykonawczego wykonywanego w siedzibie jednostki/organizacji, w okresie 3 miesięcy od zakończenia warsztatu wdrożeniowego. Cena audytu powykonawczego to 3 000,00 PLN + VAT za jeden dzień lub 5 000,00 + VAT zł za dwa dni + pokrycie kosztów dojazdu audytora + pokrycie kosztów noclegu/ów audytora (przy odległości dalszej jak 100 km od Gliwic). W przypadku skorzystania z audytu powykonawczego wynikiem końcowym będzie również raport z audytu powykonawczego. Harmonogram wdrożenia grupowego: Łączna ilość spotkań: 4 spotkania. Na tydzień przed pierwszym spotkaniem otrzymują Państwo drogą mailową listę materiałów, które powinni przygotować na to spotkanie. Po każdym spotkaniu otrzymują Państwo dokumenty do wypełnienia, tak aby na następnym spotkaniu można było je skonsultować. SPOTKANIE PIERWSZE - 28 lutego 2011 przepisy, a standardy kontroli zarządczej i audytu finansowego 2. Podsumowanie tego co organizacje posiadają i tego co powinny dodatkowo wdrożyć, aby dostosować się do obowiązujących przepisów 3. Omówienie przepisów prawnych i wymagań specyficznych dla branży w oparciu o doświadczenie zawodowe uczestników wdrożenia i przygotowane wcześniej zestawienie przepisów. 4. Źródła zapewnienia o stanie kontroli zarządczej omówienie Strona 4 z 5

audyt Zadanie do wykonania samodzielnego na następne spotkanie: opracowanie dokumentacji samooceny w oparciu o przekazane i omówione wzory oraz przykładów wartościowania stanowisk pracy. SPOTKANIE DRUGIE - 7 marca 2011 1. Sprawdzenie i korekta zadania do wykonania z pierwszego spotkania 2. Omówienie 22 standardów w zakresie sprawowania kontroli zarządczej przekazanie niewypełnionych wzorów dokumentów do wypełnienia omówienie sposobu wypełnienia wybranych dokumentów Zadanie do wykonania samodzielnego na następne spotkanie: wypełnienie części wzorów ww. dokumentacji SPOTKANIE TRZECIE - 14 marca 2011 1. Sprawdzenie i korekta zadania do wykonania z drugiego spotkania 2. Analiza ryzyka i dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem - omówienie teoria ryzyka. 3. Warsztat wprowadzający dokumentację dot. procesu zarządzania ryzykiem i przykłady jej wypełnienia, stworzenie bazy danych do wykorzystania w dokumentacji procesu zarządzania ryzykiem. Zadanie do wykonania samodzielnego na następne spotkanie: wypełnienie reszty wzorów dokumentacji ze spotkania drugiego oraz samodzielnych dodatkowych przykładów dla dokumentacji zarządzania ryzykiem w zakresie wspólnie ustalonym w trzecim dniu spotkania. SPOTKANIE CZWARTE - 21 marca 2011 1. Sprawdzenie i korekta zadania do wykonania z trzeciego spotkania. 2. Wspólne wypełnienie dokumentacji brakującej. 3. Podsumowanie prac wykonanych w trakcie 4 spotkań i w całym cyklu wdrożeniowym oraz wykaz koniecznych działań do wykonania w siedzibie każdej z organizacji. 4. Pytania, odpowiedzi, indywidualne konsultacje. Zastrzega się możliwość zmiany kolejności działań oraz zmiany cyklu lub przesunięcia dnia spotkania z przyczyn nieprzewidzianych lub niezależnych od konsultantów! IV. DORADZTWO INDYWIDUALNE W ZAKRESIE WDROŻENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ (Terminy do indywidualnego uzgodnienia. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z sekretariatem Izby) Indywidualne wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce/organizacji zależy od stopnia zaawansowania jednostki/organizacji w procedurach jakie posiada, jej rodzaju, posiadanego budżetu oraz potrzeb. Cena za 1 godzinę pracy dla konsultanta (osobo-godzina): 260,00 PLN + VAT oraz pokrycie kosztów dojazdu i ew. noclegów Strona 5 z 5