-swiadczenia spoleczne

Podobne dokumenty
Realizacja Wydatków Budzetowych

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 30 maja 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

Ogólem , , , ,00 552, , , , , , , , , ,00

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

tklad WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDA TKI

- modernizacja kotlowni w PSP Olszowa filia Zimna Wódka ,00 96,0

Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice. z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r.

Ogólem 3 000, , , ,00 500, , , , , , ,

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

Strona: UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- ~~,o,' w"k."" "pow""ho',o',t"~,~ki ':::::':: 010 ~i 9220(),Op

Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r.

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI

L 1. Zmniejsza sie prognozowane dochody biezace gminy o kwote ,-zl; w tym:

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 31 sierpnia 2011 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok

UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU-

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

u c h wal a Nr L/336/10

Kraków, dnia 29 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/566/2014 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 października 2014 roku

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zmiany do budżetu na 2007 rok

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17%

JKtAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATKI

WYKONAWCZYDO BUDZETU-

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

UCHWAŁA NR XX/171/2017 RADY GMINY WALCE. z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW 2014 ROK URZAD MIEJSKI

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Kraków, dnia 25 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/138/2017 RADY GMINY TOKARNIA. z dnia 10 marca 2017 roku

UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

UCHWAŁA NR XXXIII/215/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010r. ( po zmianach)

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

UCHWAŁA NR XLII/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok.

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<.

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Plan Finansowy na 2018 rok - Urząd Miasta Ciechanów

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

UCHWAŁA NR 185/XXX/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXII/151/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

Wydatki budżetu na 2018 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIII/159/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Uchwała Nr /2019. Rady Gminy Tarnów Opolski. z dnia 25 lutego 2019 r.

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

Transkrypt:

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE Swiadczenia na rzecz osób fiz czn ch 5000 5000 -swiadczenia spoleczne 5000 5000 85295 Pozostala dzialalnosc 115240 115240 O Swiadczenia na rzecz osób fiz czn ch 85 240 85 240 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 240 240 -swiadczenia spoleczne 85 000 85 000...,.... o.........0.0 0.0..........$.$3... :.,II' :ii:!::, :..1!., I. W datki "ednostek budzeto ch 30 000 30 000 - pozostale wydatki na obsluge swiadczen 30 000 30 000 PÓZÓSTAt.lfiAD.ANfA'WZAKRES.li!fpbLlTYKf""'" < <,::=:::=:::=: <,::=:'<'iif365' $,ee;i:l:iliii:.:.:.::::llili::::il:::i:':::::::!!:ii:i::i'::::il::";::i'iiiil'i.::i:!::ill!.,,'111!iiii,:'llllllillllll iiilll!lllllllli:i!!!i::i:iii.:il IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII!III illlllllllllllllllllllllllllllllllllll 85395 Pozostala dzialalnosc 78 365 78 365 O r--- I I I I Swiadczenia na rzecz osób fizycznych 22 983 22 983 - stypendia dla uczniów 22 983 22 983 Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich 22 983 22 983 W na rodzenia i skladki od nich naliczane 27 086 27 086 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 27 086 27 086 od wynagrodzen Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich 27 086 27 086

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Wydatki biezace Wydatki maiatkowe Wydatki iednostek budzetowych 16540 16 540 - pozostale wydatki zwiazane z realizacja programu 16540 16 540 Kapital Ludzki "Ku samodzielnosci - praca systemowa z rodzina' Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich 16 540 16 540 Swiadczenia na rzecz osób fizycznych 9446 9446 - swiadczenia spoleczne 8229 8229 - stypendia dla uczniów 1 217 1 217 Wspólfinansowanieprogramów i projektów 9446 9446 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 1434 1434 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 1434 1434 od wynagrodzen Wspólfinansowanieprogramów i projektów 1434 1434

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Wydatki biezace Wydatki majatkowe Wydatki jednostek budzetowych 876 876 - pozostale wydatki zwiazane z realizacja programu 876 876 Kapital Ludzki "Ku samodzielnosci - praca systemowa z rodzina' Wspólfinansowanieprogramów i projektów 876 876 :: ep9yna:qp!emepwa?a::::::::::::::::::: :: :::: ::: ::::::::::::: ::::::::: :1 :61: :ido: :::: ::=::::::::::: ::H: i:: :::: 161: 1 00....................854... ",.... ::=::;:::;.;.:::.;:;::::=, o........................... o....-...-.....-...-...... o..... o.........",' : :::::::::::::::::::::::::: ::::::::: : : : ::::::: a 85401 Swietlice szkolne 139 600 139 600 O Swiadczenia na rzecz osób fizycznych 10 400 10 400 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 10 400 10 400 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 120700 120700 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 117 600 117 600 od wynagrodzen - wynagrodzenia bezosobowe 3100 3100 Statutowa dzialalnosc swietlic szkolnych 8500 8500 - biezace utrzymanie swietlic szkolnych 8500 8500

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 000 20 000 O Swiadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 20 000 - stypendia dla uczniów 10 000 10 000 - inne formy pomocy dla uczniów 10 000 10 000 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 500 1 500 O W datki "ednostek budzeto ch 1 500 1 500 - wydatki na doksztalcanie nauczycieli 1 500 1 500 W«f?........ rrllflllmiilm111111111111111 1111111illllll!111 Illwlr:II1 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllII :IIIIIIIIIIIIII!IIIII:I!IIIII! 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód 41 000 41 000 O Dotac"ena zadania biez ce 23 000 23 000 - dotacja przedmiotowa z budzetu dla 23 000 23 000 samorzadowego zakladu budzetowego W datki "ednostek budzeto ch 18 000 18 000 - utrzymanie kanalizacji burzowych 18 000 18 000 90002 Gospodarka odpadami 1 660 000 100 000 1 560 000 100 000 100 000-100 000 100 000

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Wydatki biezace Wydatki maiatkowe Inwestycie i zakupy inwestycyjne 60 000 60 000 - rozbudowa oczyszczalni scieków w Ujezdzie - 60 000 60 000 dokumentacja projektowa Inwestycje i zakupy inwestycyine 1 500 000 1 500 000 - budowa slonecznej suszarni ustabilizowanych 1 500 000 1 500 000 komunalnych osadów sciekowych dla oczyszczalni scieków w Ujezdzie Zródla finansowaniainwestvcii: 1 500 000 1 500 000 Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich 1 250 000 1 250 000 Wspólfinansowanieprogramów i projektów 250 000 250 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 40 000 40 000 O Wydatki jednostek budzetowych 40 000 40 000 - utrzymanie czystosci w miescie i gminie 40 000 40 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 55 000 55 000 O Wydatki jednostek budzetowych 55 000 55 000 - zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych 55 000 55 000

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Wydatki biezace Wydatki maiatkowe 90015 Oswietlenie ulic I placów i dróg 280 000 280 000 O Wydatki jednostek budzetowych 280 000 280 000 - zakup energii, konserwacja i biezace remonty 280 000 280 000 90095 Pozostala dzialalnosc 563 800 43 800 520 000 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 5000 5000 - wynagrodzenia bezosobowe 5000 5000 Wydatki jednostek budzetowych 38 800 38 800 - zakup zniczy, montaz i demontaz oswietlenia 38 800 38 800 swiatecznego, wylapywanie bezdomnych psów, decyzje srodowiskowe Inwestycie i zakupy inwestycyine 520 000 520 000 - adaptacja, przebudowa i rozbudowa zabytkowego 520 000 520 000 spichlerza w Ujezdzie na targowisko stale Zródla finansowania inwestvcii: 520 000 520 000 Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich 340 000 340 000 Wspólfinansowanie programów i projektów 180 000 180 000

DZIAL I ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANUWYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Wydatki biezace Wydatki majatkowe,i!!!!!!!~~!i!i!i!i.!i!iii!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i.li~i~~!i~i~i~!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i! i!i!i!i!i!iji!i!i!i!i!i!i!i!i!!i!i!i~r~!fi~~i!i!ili!i!i!i!ilili!i!i!i!i!ilililili~illl ili!i!i! li!i!i!i!i!!ji!i!i!i!i!!!ijiji!i!i!ili!i""'o 92109 IDomy i osrodki kultury, swietlice i kluby 650 000 650 000 o Dotacje na zadania biezace - dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury 650 000 650 000 650 000 650 000 92116 IBiblioteki 112 000 112 000 o Dotacje na zadania biezace - dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury 112 000 112 000 112 000 112 000 92601 IObiekty sportowe 2 600 000 o 2 600 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne - modernizacja boiska sportowego w Ujezdzie wraz z rozbudowa infrastruktury towarzyszacej 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000

DZIAL I ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE Zródla finansowania inwestvcii: Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich Wwsp6lfinansowanieprogramów i projektów 2 600 000 1 530 000 1 070 000 2 600 000 1 530 000 1 070 000 92605 IZadania w zakresie kultury fizycznej 130 000 130 000 o Dotacje na zadania biezace - dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinasnowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom dzialalnosc pozytku publicznego prowadzacym 130 000 130 000 130 000 130 000!.~~~II~~I ~lli:liiillilllllllll:lllllllllllllllll! IIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIII!IIIIIIIII:!IIIII~~I~~~II~~~1IIIIi::I!ljljlllllllllllll~~I~~~I~i~IIII:li:111111111111111:lllliil

DZIAL I ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Wydatki biezace Wydatki maiatkowe 1. WYDA TKI BIEZACE 15926872 15926872 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane w tym: Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich 8 147589 27 086 8 147589 27 086 Wspólfinansowanieprogramów i projektów 1434 1434 Swiadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich 930 529 22 983 930 529 22 983 Wspólfinansowanieprogramów i projektów 9446 9446 Statutowa dzialalnosc jednostek terytorialnego samorzadu 1 358 755 1 358 755 Dotacje na zadania biezace 1 089 000 1 089 000

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Wydatki biezace Wydatki maiatkowe Dotacje na zadania realizowane na podstawie 40 000 40 000 porozumien (umów) miedzy jednostakmi samorzadu terytorialnego Wydatki zwiazane z realizacja zadan zleconych 1 159405 1 159405 w tym: - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 91 045 91 045 - swiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 066 170 1 066 170 - wydatki jednostek budzetowych 2190 2190 Obsluga dlugu iednostki samorzadu terytorialnego 190 000 190 000 Rezerwa ogólna i celowa 65 000 65 000 Pozostale wydatki biezace iednostek budzetowvch 2 946 594 2 946 594 w tym:: Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich 16 540 16 540 Wspólfinansowanieprogramów i projektów 876 876

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANUWYDATKÓW NA 2014 ROK W ZL. Wydatki biezace Wydatki majatkowe 2. WYDA TKI MAJATKOWE.. --.-<...... 6 790 000 _. -_.,>.. 6970000, Dotacje na zadanie inwestycyjne 180 000 180 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 420 000 420 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 6 370 000 6 370 000 Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich 4 420 000 4 420 000 Wspólfinansowanie programów i projektów 1 950 000 1 950 000

1 Zalacznik Nr 1 do Projektu Uchwaly Rady Miejskiej w Ujezdzie PROJEKT PLANU DOTACJI Z BUDZETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK DZIAL n~~: ~:~:~aa: ~~t:~~~ ROZDZIAL 60004 WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU DOTACJI NA 2014 ROK W ZL. dotacje biezace dotacje majatkowe '_~eqb iii:~e?'~q~ ~~~~~~::i ~~~ ~: ~~~::: ~~~~~~~~~::::: ~: ~~~~~~~~~: ~ ~: ~~~: ~~: i: ~~: ~: ~: ~~I:: ~~~::: ~~:: ~~~:::: ~~::: ~~~: ~: ~ p,~a~~ ~::i::: ~:~~~~~:~:~~~~i: ~:::: ~~~~:~a: 99a I~ ~: ~: ~~~~i::: ~~~~:::: ~~~~i::: ~,,$,~: a9p Lokalny transport zbiorowy 30 000 30 000 o Dotacje celowe - dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego 30 000 30 000 30 000 30 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000 o 150000 Dotacje celowe - dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 000 150 000 150 000 150 000 :>~YH;i~ :::::::;::::::.:::.::::::;:::: :I~ O'\«....!e,Q~pq PARM~Mie~~N:iQWA: ~i:: ~::~~::~:~~:~::::. ~~~~~~~~:~~~~~~~:~:i: ~~~~I:::~:~::::: ~::~~~i: ~~~:::::: ~:~:~~~ ~aaql: ~~~~~~~~~:~~~~i: i ~:~~~~:i ~~:~:i ~i ~~ i 99~ I::: i~~~~:i ~~~~:~::~i ~~:~~~:i ~~~~~:::::: ~:i: i: ~:~a

I DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU DOTACJI NA 2014 ROK W ZL. dotacje biezace dotacje majatkowe 70095 IPozostala dzialalnosc I 84 000 84 000 O Dotac'e rzedmiotowe 84 000 84 000 O -dotacja przedmiotowa z budzetu dla 84 000 84 000 samorzadowego zakladu budzetowego......... o............... 1.:.!I.III~lliwli 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 10 000 10 000 O Dotacje celowe - dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami terytorialnego. Ġ.~ ṡ "h ' " OD ' ":A R '. u.:ji"u. samorzadu O '. : M.U ' "' N "':a:i:: N "':A:-: I :-n~ H '. R '. 0 '. N... "':a::-:':.:-:. :.:.:..:.:.:.:..:.:.: 10000 10000 10 000 10 000 1$~QP~~eI10:ii!iii::I!i:i::i~m::i:MII:lli:ii!::'ii:iil::'i~1111111111111111 1 iiiiiiiii iiii:: illllill~~i~~~iiiiiiiiiiiii!iii!llliliilllllllll~i~~~1i:illllillillllllllllllillllllllllllllllllllll~ o 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód 23 000 23 000 O Dotacje przedmiotowe - dotacja przedmiotowa z budzetu dla samorzadowego zakladu budzetowego 23 000 23 000 23 000 23 000 O

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU DOTACJI NA 2014 ROK W ZL. dotacje biezace dotacje majatkowe 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 650 000 650 000 o Dotacje podmiotowe - dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury 650 000 650 000 650 000 650 000 o 92116 Biblioteki 112000 112 000 o Dotacje podmiotowe - dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury 112 000 112 000 112 000 112 000 o o... o.,... o..........0.0.0.0 " 0.0...,....0.0 '.0..0.0... o '.0'0......,...0.0.0.0... O~6LEM::::::OO1i~~~1e:::::::::~..,~ ~~... l:ii~i~~~i~~~il iliil~11:lillllllllllllll~i~~iiiiii.lllllllllilllllllllillll~~~iii Dotacie celowe I 190 000 40 000 150 000 Dotacie Dodmiotowe I 762 000 762 000 O Dotacie Drzedmiotowe I 107000 107 000 O 00

I j j jjj j jjj j j j PROJEKT PLANU DOTACJI Z BUDZETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK Zalacznik Nr 2 do Projektu Uchwaly Rady Miejskiej w Ujezdzi e DZIAL....... o... o o........... o..... 7. 5... i:i:ijjiliiiiwmijj'ilil m:::::::a$~:::::::::::: ROZDZIAL 75412 85195 WYSZCZEGÓLNIENIE I3Sm~i:CZNSMCf~O Strt~.................................................................... '......................... 'N"'S 'l'bcll:f{(jiiia':':':.:.:.:-:.:.:..:.;.:.:.:-:.:.:.;.:.:.:.;.:.:.:.:...:...:0 0 PROJEKT PLANU DOTACJI NA 2014 ROK W ZL. dotacje biezace i!p~~~i.r~w~ii:i:;iliii::iw:.::mll:lliiii:iiiiji:liii:'iiii:i:imllllilllllllllllllll.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~mlij::mil:.... 1 dotacje majatkowe 1llllillllllllllllllllll~IIIIIlllllillllllllllllllllll1IIIil~~I~~ Ochotnicze straze pozarne 30 000 o 30 000 Dotacje celowe - dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000 30 000 30 000 30 000 '...:.:.: ' :.:...:.:.:...: : : :...:.:.:.:.:.:.:.:.: :-:...:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:':':':':':':':':':':':':':' ':':':':':':':':':':':':':':':':':':':"':':':"':': ':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':': ':':':':':':':':':':':.:.:.:.:.:.:::::::::::::::::.: OCH ~ ON,JI;" ZD ~ OWI :II;:........'............................................ 90 000........... ','.' g "".n"",,'...,. o 0. : ~~::: ~: ~: i:. ~:: ~::.;. ~ ~;.;:: ~::~:: ~::.:.: ~:ri ~ ~) j) j ~ ~ ~ ~ j j; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j j ~ 1 ~ ~ ~ ~) j ~ [~~ ~ ~) j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j j j ~ j)! [i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j j 1 ~; ~ i ~ ~ ~ 1j j j j ~ j ~ j ~ j j j ~ j ~ j ~ ~) j ~ j ~ j ~ j ~ j ~ j ~ j ~ j ~::.:.:: ~:: ~:.:::::, 1 jjj ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~j j j jjjjjjj::. ~ j~:.: 1 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj::.: Pozostala dzialalnosc 90 000 90 000 o Dotacje celowe - dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacjiorganizacjom prowadzacym dzialalnosc pozytku publicznego 90 000 90 000 90 000 90 000

DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT PLANU DOTACJI NA 2014 ROK W ZL. dotacje biezace dotacje majatkowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 130 000 130 000 o Dotacje celowe - dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym dzialalnosc pozytku publicznego 130 000 130 000 130 000 130 000 İ........ _",. o.... o... o o...... o.. o.. o..... i:::i~::!::::n6":::::::...q~...tem:"::~i i:!h::;:::)::! DQ.TACJE... ::::::"::i ii::!::::'i.......~~wi~w~lllliiiiiiiiiiiii11111iii ~~al~w.]iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:llillllll:~i~~1." c= " ~! E ~ ~~~... '- (') > ~ N o~