Dz. 801 Oświata i wychowanie. rozdz Szkoły Podstawowe

Podobne dokumenty
ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK

str.1 Białośliwie dnia r. Pan Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok..

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK ,30

SP Łeb.Huta. SP Jel. Huta

ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2018 ROK

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR NR NR NR VII/15/15 BURMISTRZA CZARNEJ WODY. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

, , , , , , , , ,05

Rozdział Publiczne Przedszkole nr 12

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W JELENIEWIE ZA 2016 ROK

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.

, , , , , , , , ,95

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP ENERGII

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu jednostek budżetowych za 2004 rok.

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR 159/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO. z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

ZARZĄDZENIE NR VI / 5 /14 BURMISTRZA CZARNEJ WODY. z dnia 9 stycznia 2014 r.

Wydatki GW Pozostałe z , GW Pozostałe z 412 7, GW Umowy zlecenia i o dzieło 260,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK

Plan finansowy Gimnazjum Nr 11 na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2015 rok

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zrządzenie Nr 71 /07 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 19 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r.

... (miejscowość i data) (nazwa, adres i numer telefonu organu prowadzącego szkołę/przedszkole)

Informacja. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku.

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r.

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017

P L A N F I N AN S O W Y

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r.

UCHWAŁA NR 586/XXX/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 roku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W TUCHOWIE. Lp. Żródło dochodów Plan Wykonanie Dotacja z Urzędu 1 Miejskiego 2 Dochody własne, z tego:

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35

Rozdział Plan Wykonanie Procentowe wykonanie planu , ,46 99,14%

Plan wydatków na 2018 rok

z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.


Część opisowa do strony wydatków

ZARZĄDZENIE NR 492/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków Szkoła Podstawowa Nr 383 ul Warszawska 63 na 2018r.

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIAŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00

PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w %

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 2012 roku

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

PW-1. Plan wydatków jednostki budżetowej. Informacja o sposobie wyliczenia planu na 2017 rok. Przewidywane wykonanie 2016 roku. Plan na 2017 rok RAZEM

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

Rozdział.. Miesiące. 1. Ilość oddziałów 2. Liczba uczniów 3. Nauczyciele

WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. Działając na podstawie Uchwały Nr.VI/26/2003 Rady Gminy Potęgowo z dnia

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 414/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29 października 2015 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr SG Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 września 2012r.

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku

W zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: ,00 0,00 0, ,00

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Transkrypt:

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wynosił 1.247.200, plan został podniesiony do kwoty 1.406.322 z czego wydatkowano kwotę 1.400.412 realizując plan w 100%. - płace pracowników łącznie ze składką ubezpieczenia społecznego, składką na fundusz pracy, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.265.864 - regulacja składek ZUS i podatku od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za grudzień 2003 r. 1.984 - wyprawki szkolne kosztowały 1.545 (wydatek ten pokryto z dotacji celowej) - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.951 - zakup opału 28.496 - zakup artykułów biurowych, leki do apteczki, druki, tusz, toner, materiały do drobnych napraw, znaczki pocztowe, żarówki, szczotki 6.936 - zakup książek do biblioteki 295 - koszt zużycia energii elektrycznej i wody 18.305

- koszt robót budowlanych przy odwodnieniu kotłowni szkolnej łącznie z opracowaniem kosztorysu i nadzorem inwestorskim wyniósł 23.166 Pozostałą kwotę przeznaczoną na remont tj. 37.807 przeniesiono jako wydatek niewygasający do realizacji w terminie do 31-08-2005 r. - badania okresowe pracowników do książeczek zdrowia kosztowały 973 - wydatki na naprawę ksero, sporządzenie istrukcji p.poż., częściowe utrzymanie conka zarządu ZNP 1.423 - szkolenia ''pracownia internetowa w każdej gminie'' oraz szkolenie BHP kadry kierowniczej 1.270 - rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, porto, przejazdy uczniów na zawody i olimpiady, wywóz śmieci, usuwanie śniegu 9.041 - delegacje służbowe krajowe 985 - ubezpieczenie wyposażenia sali internetowej 371 Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 129.869, są to składki ZUS i składka ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatek za grudzień 2004 r. oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. rozdz. 80104 Przedszkola

W uchwale budżetowej na pokrycie kosztów działalności Przedszkola zabezpieczono środki w kwocie 506.550. W trakcie realizacji budżetu zwiększono planowane wydatki do kwoty 547.550 z czego wydatkowano kwotę 543.816 realizując plan w 99%. - płace pracowników łącznie ze składką ubezpieczenia społecznego, składką na fundusz pracy, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 418.945 - regulacja składek ZUS i podatku od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za grudzień 2003 r. 564 - zakup opału 32.424 - zakup środków czystości, odzieży BHP, leków do apteczki, artykułów biurowych i gospodarczych, farb do malowania pomieszczeń, prenumeraty 9.287 - zakup odkurzacza, maszynki do mięsa, naczyń kuchennych, wodomierza 2.506 - zakup artykułów spożywczych na wyżywienie dzieci w przedszkolu 50.186 Wydatki tego paragrafu były realizowane z dochodów pochodzących z wpłat rodziców. - koszt zużycia energii elektrycznej i wody 20.349

- badania okresowe pracowników do książeczek zdrowia kosztowały 325 - wydatki na sprawdzenie drożności przewodów kominowych, pomiary instalacji elektrycznej, sporządzenie instrukcji p.poż. 1.239 - rozmowy telefoniczne, częściowe utrzymanie conka zarządu ZNP, 3.413 - konserwacja dźwigu i dozór wind 2.217 - naprawy taboretu elektrycznego, patelni elektrycznej, odkurzacza, froterki, ładowanie gaśnic 1.456 - udział w szkoleniach BHP, HACAP 250 - prowizje bankowe, wywóz śmieci, abonament rtv 639 - delegacje służbowe krajowe 16 Zobowiązania tego rozdziału wynoszą : 42.869 z tego składki ZUS,składka ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatek za grudzień 2004 r i naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 41.002 a także energia elektryczna za grudzień 2004 r. w kwocie 1.867.

rozdz. 80110 Gimnazja Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wynosił 866.700, w trakcie realizacji budżetu zwiększono plan wydatków do kwoty 977.800 z czego wydatkowano kwotę 976.200 realizując plan w 100%. - płace pracowników łącznie ze składką ubezpieczenia społecznego, składką na fundusz pracy, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 875.070 - regulacja składek ZUS i podatku od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za grudzień 2003 r. 1.344 - zakup opału 28.293 - artykuły biurowe, toner, kreda, znaczki pocztowe, środki czystości, leki do apteczki, materiały do drobnych napraw oraz prenumerata czasopism 6.497 zakup książek do biblioteki szkolnej 196 -zakup energii elektrycznej i wody 14,900 -środki na remont w kwocie 40.000 -zostały przeniesione jako wydatek niewygasający do realizacjw terminie 31-08-2005 r. - badania okresowe pracowników do książeczek zdrowia kosztowały 721

- przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych, wykonanie instrukcji p.poż. 1.250 - abonament i rozmowy telefoniczne, połączenie z internetem, usługi bankowe i pocztowe oraz częściowe utrzymanie conka zarządu ZNP, koszt przejazdów uczniów na olimpiady, konkursy i zawody sportowe, usunięcie awarii energetycznej 6.638 - delegacje służbowe krajowe kosztowały Zobowiązania tego rozdziału wynoszą: 88.509 są to składki ZUS, składka ubezpiecznia zdrowotnego podatek za grudzień 2004 r., i naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 87.152 a także energia elektryczna za grudzień 2004 r. w kwocie 1.357. rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół Na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a także uczniów klas 0 w Przedszkolu zabezpieczono środki w kwocie 6.400 z czego wydano 5.601 tj. 88% planu. - dowóz dzieci klas O w Przedszkolu 199 - dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej 3.309

- dowóz młodzieży do Gimnazjum 2.093 rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W planie wydatków tego rozdziału zabezpieczono kwotę 15.400. W trakcie realizacji budżetu pozyskano środki w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie 5.941, łączna kwota wydatków wynosiła 21.341 z czego wydano 20.794 realizując plan w 97%. - dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, opłaty za kursy i szkolenia związane z dokształcaniem 14.450 - przejazdy na studia, kursy i szkolenia 4.605 - zakup artykułów biurowych: tuszu, toneru, papieru ksero 1.739 rozdz. 80195 pozostała działalność Plan wadatków tego rozdziału wynosił 600, plan został zwiększony do kwoty 18.890 z czego wydano 18.500 realizując plan w 98%. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Szkoły Podstawowej i Przedszkola 17.990

- koszt obsługi Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenie ekspertów) 510 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 Świetlice szkolne Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wynosił 263.542, plan został podniesiony do kwoty 285.542 z czego wydatkowano kwotę 282.810 realizując plan w 99%. - płace pracowników łącznie ze składką ubezpieczenia społecznego, składką na fundusz pracy, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 183.211 - regulacja składek ZUS i podatku od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za grudzień 2003 r. 121 - zakup węgla 9.881 - druki, kwitariusze przychodowe, środki czystości, fartuchy BHP 963 - obieraczka do jarzyn i ziemniaków 3.038 - zakup artykułów spożywczych tzw. wsad do kotła kosztował 80.578

Środki na ten wydatek pochodziły z dochodów wnoszonych przez korzystających ze stołówki szkolnej. - koszt zużycia energii elektrycznej i wody 4.171 - badania okresowe pracowników do książeczek zdrowia kosztowały 100 - szkolenie HACAP, sprawdzenie stanu technicznego kominów oraz prowizje bankowe 747 Zobowiązania tego rozdziału wynoszą 16.326 są to składki ZUS, składka ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatek za 2004 r. oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.