Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podobne dokumenty
ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2017 ROKU

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

UCHWAŁA NR XXV/179/2017 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r.

UCHWAŁA NR XXVII-173/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU w złotych

Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok

Projekt budżetu Koszalina na 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku

UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH. z dnia 22 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 22 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/423/17 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE. z dnia 13 września 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/205/17/183/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r.eg017 r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

Szczecin, dnia 31 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/384/2017 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/150/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r zł

UCHWAŁA NR XXVI/218/2018 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

UZASADNIENIE. Wpływy z podatków i opłat zaliczane do dochodów miasta Opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje

UCHWAŁA NR XXXII/264/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 11 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/199/2017 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/511/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Wydatki budżetowe na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIII/167/2016 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR LVIII/377/18 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

Uchwała Nr XXVIII/163/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 r.

Kraków, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/587/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 28 czerwca 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

UCHWAŁA NR LXVI/1642/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 15 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/238/04 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA Z DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XXI/140/2016 RADY GMINY MIELEC Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 R. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/140/2011 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR LIII/561/2018 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 15 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r.

Opole, dnia 9 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/310/18 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 10 września 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2019 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

UCHWAŁA NR XII/71/2016 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2016r.

Zarządzenie Nr 2650/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok.

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

UCHWAŁA NR XXV/107/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2016 ROKU

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 18 /17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XIX/85/2018 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 24 września 2018 r.

Projekt uchwały zawiera dwa załączniki, z których załącznik nr 1 określa zmiany dotyczące zadań gminy, a załącznik nr 2 zadań powiatu.

UCHWAŁA NR 180/XXIX/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XLVII/258/14 Rady Miasta Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Kraków, dnia 25 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/138/2017 RADY GMINY TOKARNIA. z dnia 10 marca 2017 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR VI/2/9/2018 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO. z dnia 3 grudnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r.

U Z A S A D N I E N I E. z d n i a 6 l i p c a r o k u. 1. Dział Administracja publiczna +700,00 złotych

Lublin, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XVIII/127/17 RADY GMINY HAŃSK. z dnia 17 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

Transkrypt:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2017 rok Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia: planu dochodów o 7.893.524 zł, planu wydatków o 16.904.524 zł oraz deficytu budżetowego o 9.011.000 zł. Większość zaproponowanych zmian w planie wydatków dotyczy inwestycji zwiększenie planu o 14.470.663 zł. Pozostała kwota 2.433.861 zł dotyczy zwiększenia wydatków bieżących. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o 7.609.100 zł wynika głównie z otrzymanego odszkodowania za przejęte mienie na cele publiczne (budowa drogi krajowej nr 11) 7.500,0 tys. zł. Zmiany budżetu dotyczące planu dochodów i wydatków na zadania gminy przedstawia Załącznik Nr 1, na zadania powiatu Załącznik Nr 2, a zmiany źródeł pokrycia deficytu budżetowego określa Załącznik nr 3 do projektu uchwały. Załącznik Nr 1 zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 8.854.991 zł oraz wydatków o 6.383.483 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej: DOCHODY Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Proponowane zwiększenie planu dochodów wynika z odszkodowania dla Gminy Miasto Koszalin za utracone z mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nieruchomości, przeznaczone na cele publiczne (na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa drogi krajowej nr 11, z odcinkiem ul. Lechickiej miedzy ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów oraz ul. Gnieźnieńska). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zmniejszenie planu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 44.175 zł wynika z konieczności dokonania korekty planu po przyjęciu ustawy budżetowej na 2017 rok. Dział 758 Różne rozliczenia Zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 1.133.422 zł wynika z decyzji Ministra Finansów określającej wielkość subwencji, po przyjęciu ustawy budżetowej na 2017 rok.

2 Zwiększenie planu dochodów o 600 zł dotyczy prawidłowego zakwalifikowania odsetek bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (przesunięcie środków z działu 852 do działu 758). Dział 801 Oświata i wychowanie Zwiększenie planu dochodów 1,9 tys. zł wynika z uzyskania odszkodowania za zniszczony płot w przedszkolu oraz wpływów z najmu pomieszczeń. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Urzędem Pracy o realizacji zadania pn. Projekt RODZINA, dofinansowanego w 95 % ze środków zewnętrznych proponuje się ujęcie w planie dochodów na 2017 rok kwoty 156.044 zł (po stronie wydatków 165.475 zł). Całkowita wartość zadania, które będzie realizowane przez trzy lata, stanowić będzie kwotę 565.806 zł, w tym dofinansowanie projektu 537.515 z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa; wkład własny Miasta wyniesie 28.291 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększenie planu dochodów Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych o kwotę 107.800 zł dotyczy budowy wodociągów w ul. Orlików i ul. Krokusów oraz drogi w ul. Włoskiej. WYDATKI Dział 600 Transport i łączność zwiększenie planu o 1.980,0 tys. zł (zwiększenie o 3.311,5 tys. zł, zmniejszenie o 1.331,5 tys. zł), Zmniejszenie planu o 1.331,5 tys. zł Istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków na skutek rozstrzygnięcia przetargów na wykonanie dokumentacji, w wyniku których wartość inwestycji będzie niższa niż zakładano lub przesunięcia wykonania wydatków na przyszły rok. Są to następujące zadania: - Os. Bukowe drogi ul. Prosta - 102,5 tys. zł, - Os. Podgórne- Batalionów Chłopskich ul. Podgórna i Pl. Kilińskiego 150,0 tys. zł, - ul. Rycerska - 400,0 tys. zł, - Os. Topolowe drogi Wierzbowa 50,0 tys. zł, - ul. Zielona 450,0 tys. zł, - ul. Kosynierów- 50,0 tys. zł. Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian: - zmniejszenie planu wydatków w gminie o 29,0 tys. zł przeznaczonych na remont chodników na terenie RO Nowobramskie i przeniesienie tej kwoty do zadań własnych powiatu Dział 600, - na skutek podjęcia przez Radę Miejską uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Biesiekierz na przebudowę drogi krajowej zlokalizowanej w granicach administracyjnych tej Gminy istnieje konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej z wydatków majątkowych na dotację celową - 100,0 tys. zł.

3 Zwiększenie planu o 3.311,5 tys. zł Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 2.968,2 tys. zł na następujące zadania inwestycyjne: - ul. Piastowska, Jedności, Głowackiego przyspieszenie modernizacji ul.piastowskiej 2.500,0 tys. zł, - ul. Chopina (200,0 tys. zł) oraz ul. Komunalna (150,0 tys. zł), wydatki te nie były zrealizowane w ubiegłym roku ze względu na prace realizowane przez MEC spółka z o.o. łącznie 350,0 tys. zł, - modernizacja chodnika na terenie RO Śródmieście 5,0 tys. zł oraz opracowanie dokumentacji na remont ul. Rybackiej 13,2 tys. zł na terenie RO Morskie łącznie 18,2 tys. zł, - dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Biesiekierz na zaprojektowanie i wybudowanie zjazdów z drogi krajowej - 100,0 tys. zł. Ponadto proponuje się zwiększyć plan wydatków o 343,3 tys. zł na zadania bieżące, dotyczące: - działalności Zarządu Dróg i Transportu (wynagrodzenia z pochodnymi 27,3 tys. zł, wynagrodzenia bezosobowe 42,7 tys. zł, wypłata odszkodowań, odsetki, koszty postępowania 18,3 tys. zł) łącznie 88,3 tys. zł, - utrzymania trwałości projektu Inteligentny Koszalin 25,0 tys. zł, - remontów dróg gminnych 200,0 tys. zł, - wykonania opracowań i ekspertyz dotyczących zadań organizatora transportu 30,0 tys. zł. Dział 710 Działalność usługowa Proponuje się przeznaczyć w bieżącym roku 500,0 tys. zł na budowę kolumbariów na terenie Cmentarza Komunalnego. Środki te przeznaczone były na budowę kaplicy cmentarnej, która zaplanowana jest do realizacji w latach 2017-2019 (zmniejszenie planu w br. do kwoty 565,0 tys. zł). Dział 750 Administracja publiczna Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 1.373.376 zł na następujące zadania: 1) w zakresie informatyki: - konserwacja programu Gospodarka Nieruchomościami 40,0 tys. zł, - usługa wdrożenia programu Centralny rejestr VAT 50,0 tys. zł, - zakup pakietu e-usługi, dotyczącego kontroli zarządczej 24,0 tys. zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków inwestycyjnych na zakup usług), - zakup serwera do archiwizacji 50,0 tys. zł, - zakup ujednoliconego oprogramowania Office na 400 stanowisk - 600,0 tys. zł, 2) wydatki administracyjne - odpisy na ZFŚS, w związku ze zmianą w 2017 roku wysokości odpisów na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę 45,1 tys. zł, - modernizacja siedziby Urzędu Stanu Cywilnego - 150,0 tys. zł, - składki na ubezpieczenia społeczne - 32.676 zł, - zakup usług (90,0 tys. zł) i mebli dla nowej poradni MZON przy ul. Monte Cassino (60,0 tys. zł) - łącznie 150,0 tys. zł, - konserwacja, naprawa sprzętu, drobne remonty 50,0 tys. zł,

4 3) promocja miasta podczas eliminacji do mistrzostw świata w piłce ręcznej kobiet (147,6 tys. zł) oraz umieszczenie podświetlanych gablot promujących Koszalin na nowych przystankach autobusowych (32,0 tys. zł), łącznie 179,6 tys. zł, 4) zmiana przeznaczenia bieżących wydatków RO Wańkowicza 2,0 tys. zł, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla przesunięcie planu z Działu 926 Kultura fizyczna. Dział 752 Obrona narodowa oraz Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Proponuje się przeznaczyć 7,0 tys. zł na szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego dotyczące obronności. Środki te będą zrefundowane z budżetu Wojewody. Dział 801 Oświata i wychowanie Zwiększenie planu wydatków o 701,9 tys. zł (zmniejszenie o 65,1 tys. zł, zwiększenie o 767,0 tys. zł) dotyczy następujących zadań: - zmiana funkcji SP nr 21 na przedszkole i żłobek 700,0 tys. zł, zakup zmywarki dla Przedszkola nr 16-7,1 tys. zł, wymiana oświetlenia w sali sportowej SP nr 10-48,0 tys. zł oraz dokumentacja zamiany funkcji mieszkania służbowego na pomieszczenia szkolne w SP nr 13 10,0 tys. zł - łącznie 765,1 tys. zł - pozostałych wydatków - 1,9 tys. zł (drobne remonty, zakup usług). Dział 851 Ochrona zdrowia Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej (dział 758 Różne rozliczenia) na realizację programu dotyczącego zwalczania nowotworów u dzieci, w ramach Budżetu Obywatelskiego - 39,5 tys. zł. Rezerwa zaplanowana jest jako wydatek majątkowy, natomiast wydatki dotyczące realizacji programu zdrowotnego należą do grupy wydatków bieżących. Dział 852 Pomoc społeczna (zmniejszenie planu wydatków o 9.431 zł) Proponuje się zakup oprogramowania do zarządzania siecią komputerową, które zminimalizuje czas potrzebny do instalacji i konfiguracji programów oraz do wykrywania usterek na 210 stacjach roboczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 37,5 tys. zł. Kwota 9.431 zł stanowić będzie zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. Projekt Rodzina, realizowanego w dziale 853. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Projekt RODZINA, dofinansowanego w 95 % ze środków zewnętrznych (85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 10% z budżetu państwa) proponuje się ujecie w planie wydatków kwoty 165.475 zł na 2017 rok (po stronie dochodów 156.044 zł). Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana planu wydatków w tym dziale (zwiększenie o 5.281.863 zł, zmniejszenie o 3.100,0 tys. zł) dotyczy następujących zadań: - opłata za odbiór wód opadowych 80,0 tys. zł,

5 - zwiększenia planu wydatków Rady Osiedla Jamno Łabusz niewykorzystanych w roku ubiegłym (budowa miejsca rekreacyjnego przy boisku sportowym Orlik -30,5 tys. zł), - zwiększenie planu wydatków na projekty przyjęte do realizacji w 2016 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Piknik Park o 200,0 tys. zł do kwoty 222.466 zł oraz Odpocznij w Koszalinie o 200,0 tys. zł do wysokości 250,0 tys. zł, - projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych 4.771.363 zł. Zmiany planu wydatków dotyczące projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 4.771.363 zł polegają na: - dostosowaniu nazw zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie do nazw projektów, na które będą składane wnioski dotyczące ścieżek rowerowych (zmniejszenie o 100,0 tys. zł z jednoczesnym zwiększeniem środków na ten cel o 1,0 mln zł) i infrastruktury związanej z transportem niskoemisyjnym (zmniejszenie i zwiększenie planu o 3,0 mln zł), - zwiększenie planu wydatków o 345.563 zł, na realizację projektu Partnerstwo Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego na skutek przedłużenia terminu realizacji do 30.04. 2017 roku - przeznaczenia środków na opracowanie Mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem 248,2 tys. zł, - zwiększenia planu wydatków na Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne 177,6 tys. zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Proponuje się przenieść środki zaplanowane na funkcjonowanie Galerii Scena, dotychczas będące w dyspozycji CK 105 na dotację celową dla stowarzyszeń - 44,0 tys. zł. Ponadto proponuje się przeznaczyć 14,2 tys. zł na konkurs plastyczny dla dzieci, który zorganizowany będzie przez CK 105 w ramach II Edycji Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej oraz 4,0 tys. z na dotację dla CK 105 dotyczącą wynagrodzenia instruktora zespołu śpiewaczego oraz na podróże zespołu i udział w koncertach (środki RO Rokosowo ). Dział 926 Kultura fizyczna Proponowane zmiany w tym dziale dotyczą środków będących w dyspozycji Rad Osiedli na realizację zadań bieżących, zgodnie z uchwałami podjętymi przez te Rady (2,1 tys. zł). Załącznik Nr 2 - zawiera propozycję zmniejszenia planu dochodów o 961.467 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 10.521.041 zł, w następujących działach klasyfikacji budżetowej: Dochody Dział 600 Transport i łączność Proponuje się dokonać prawidłowej klasyfikacji planu dochodów z tytułu opłat za przejazdy nienormatywne (45,0 tys. zł) oraz zwiększenia planu o 30,0 tys. zł z opłat za korzystanie z gablot umieszczonych w wiatach przystankowych.

6 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia Korekta planu udziałów gminy w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa (zmniejszenie o 11.950 zł) oraz części oświatowej subwencji ogólnej (zmniejszenie o 1.009.242 zł) wynika z otrzymanej decyzji Ministra Finansów, po przyjęciu ustawy budżetowej. Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększenie planu dochodów w tych działach o 29,6 tys. zł dotyczy: - opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów (środki dotychczas ujęte w 0690 przesunięte do wyodrębnionego nowego paragrafu klasyfikacji budżetowej 0610) - 4,9 tys. zł, - dochodów z najmu - 4,8 tys. zł, - wpływów z usług (zawarcie umów z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu i przekazanie do Pałacu Młodzieży środków w zamian za reklamę spółek Totalizator Sportowy i MEC w trakcie imprez organizowanych przez placówkę) - 8,2 tys. zł, - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 3,7 tys. zł, - darowizn - 3,9 tys. zł - innych dochodów realizowanych przez szkoły (sprzedaż składników majątkowych, odsetki, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nowy paragraf 0640) - 4,1 tys. zł. Zmniejszenie planu wynika z przeniesienia części dochodów dotychczas ujmowanych w 0690 do nowopowstałych paragrafów 0610 oraz 0640. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W związku ze wzrostem liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej o 9 osób (4 osoby w WTZ nr 1 ul. Budowniczych oraz 5 osób w WTZ ul. Wyspiańskiego), z tego 3 z powiatu koszalińskiego, zwiększeniu ulegnie kwota dochodów otrzymana z Powiatu o 5.332 zł. Na utrzymanie dodatkowych 9 osób należy zwiększyć plan wydatków o 15.996 zł, co stanowi 10% całkowitego utrzymania tych osób (wkład własny Miasta). Wydatki W załączniku Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o 10.521.041 zł (zwiększenie o 15.259.341 zł, zmniejszenie o 4.738.300 zł) w następujących działach klasyfikacji budżetowej Dział 600 Transport i łączność Zmniejszenie planu o 4.700,0 tys. zł dotyczy: - zmiany nazwy zadania w zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie Koszalina, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W wyniku tej zmiany wykreślone zostały cztery projekty o wartości 4.350,0 tys. zł,

7 które ujęto w zadaniu o nazwie Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym.. - zmniejszenia planu wydatków dotyczących projektu Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego. o 350,0 tys. zł, w związku z tym, że w roku bieżącym środki te nie będą wykorzystane i można je przeznaczyć na realizację innych zadań inwestycyjnych. Plan wydatków na realizację tego zadania po dokonaniu tej zmiany wynosił będzie 1.650,0 tys. zł. Zwiększenie planu wydatków o 13.681,5 tys. zł dotyczy następujących zadań: - remonty dróg 400,0 tys. zł, - modernizacja placu zabaw przy ul. Miłej ( środki RO Nowobramskie ) 29,0 tys. zł, - dokończenie przebudowy ul. Powstańców Wielkopolskich, w związku z opóźnieniem prac w 2016 roku, wynikających z konieczności wykonania dodatkowych prac (zmiana geometrii skrzyżowania tej ulicy z ul. Kolejową i ul. Zwycięstwa) - 350,0 tys. zł, - Usprawnienie drogi krajowej nr 11 na wypłatę odszkodowań za tereny przy ul. Krakusa i Wandy oraz ul. Gnieźnieńskiej 7.500,0 tys. zł (środki te wpłyną do budżetu Miasta), - ujęcia pod wspólną nazwą Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina czterech zadań dotyczących ścieżek rowerowych na terenie miasta (łączna wartość 4.350,0 tys. zł), z jednoczesnym zwiększeniem środków o 1.052,5 tys. zł, na budowę ścieżki rowerowej w ul. Zwycięstwa (od Ronda Solidarności do Empiku), po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dział 710 Działalność usługowa Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 695.045 zł na realizację projektu pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2019. Wartość projektu wynosi 2.920,0 tys. zł, planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego oraz RPOWZ na lata 2014-2020 85%. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Proponuje się przeznaczyć na Fundusz Wsparcia Policji dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie na zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy Oddziału Prewencji 50,0 tys. zł oraz 300,0 tys. zł na modernizację pomieszczeń Komendy. Ponadto proponuje się przeznaczyć 175,0 tys. zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na: - zakup paliwa, sprzętu środków pianotwórczych, odzieży i inne 85,0 tys. zł, - remonty (dach nad garażami, wykonanie przeglądów i napraw pojazdów i sprzętu) 65,0 tys. zł, - przebudowę pomieszczeń magazynowych przy ul. Strażackiej 25,0 tys. zł.

8 Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Istnieje możliwość zwiększenia planu dochodów w tych działach o 24,4 tys. zł oraz zmniejszenia planu wydatków o 38,3 tys. zł, co pozwoli realizację niżej wymienionych zadań na kwotę 62,7 tys. zł (w dziale 801 zwiększenie o 54,8 tys. zł i w dziale 854 o 7,9 ty, zł): - nagrody konkursowe w postaci rzeczowej w ramach Tygodnia Matematyki w ZS nr 1-3,8 tys. zł, - zakup materiałów biurowych 1,8 tys. zł, - organizację konkursu matematycznego w ZS nr 1-500,0 zł, - naprawę instalacji elektrycznej w ZS nr 2-1,6 tys. zł, - usługi związane z obsługą konkursu matematycznego oraz imprez organizowanych przez Pałac Młodzieży - 6,0 tys. zł, - montaż urządzeń klimatycznych w pracowniach zawodowych CKU 48,2 tys. zł, - likwidacje szkód w CKU i ZS nr 12 (szklenie okien) - 800 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Proponowane zwiększenie planu dotacji o 279,1 tys. zł dotyczy następujących instytucji kultury: - Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na wydanie II tomu Monografii o Koszalinie - 45,6 tys. zł oraz na zakup mebli 27,3 tys. zł (łącznie 72,9 tys. zł); środki te zaplanowane były w budżecie roku ubiegłego, nie zostały wykorzystane i wpłynęły do budżetu miasta, - Muzeum w Koszalinie na dokumentację i studium wykonalności projektu Szlak Tradycji Miejskiej - 200,0 tys. zł oraz na wydanie Koszalińskich Zeszytów Muzealnych 6,2 tys. zł. Załącznik Nr 3 Źródła pokrycia deficytu budżetowego Proponuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków z lat poprzednich o 9.011,0 tys. zł do wysokości 31.011,0 tys. zł, w związku z tym deficyt budżetowy wyniesie 39.000,0 tys. zł. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2016 rok wynosił będzie: plan dochodów ogółem 537.822.500,12 zł, plan wydatków 576.822.500,12 zł, plan przychodów 56.011.000,0 zł, plan rozchodów 17.011.000,00 zł. Deficyt wyniesie 39.000.000,00 zł.