Uzasadnienie. Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodach i wydatkach ( 1, 2 i 3 uchwały).

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych.

Uzasadnienie. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

Autopoprawka Nr 2. W projekcie uchwały, po uwzględnieniu Autopoprawki Nr 1, wprowadza się następujące zmiany:

W ramach powyższego działu przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy funkcjonuje. Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

Uchwała Nr XXXIII/395/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 14 grudnia 2016 r.

Druk Nr 333/2005. Łódź, dnia 30 listopada 2005 r. Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi. Autopoprawka

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

postanawiam RAZEM WYDATKI : , , , ,76

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - -

RAZEM DOCHODY. Załącznik nr 1 '

UCHWAŁA NR XXXIV/ /2017 RADY POWIATU W POLICACH. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2017 rok

0690 Wpływy z różnych opłat

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Uchwała Nr XLV/604/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 29 listopada 2017 r.

postanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Uchwała Nr LVIII/766/18. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 26 września 2018 r.

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

UCHWAŁA NR XXXV/644/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 8 grudnia 2017 r.

Opole, dnia 9 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/310/18 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 10 września 2018 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r.

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Uchwała Nr XXXIII/399/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2016r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXV/150/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku

Wynagrodzenia bezosobowe

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/184/2017 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok

Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009

Uchwała Nr XLIV/587/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 25 października 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2019 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok

UCHWAŁA NR XLV/195/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 25 października 2017r.

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego

UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 marca 2019 r.

C z ę ś ć V I I. I n f o r m a c j a o p i s o w a W Y D A T K I - Z A D A N I A N A P O D S T A W I E P O R O Z U M I E Ń

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

Uchwała Nr XXVII/193/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2017 r.

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 października 2018 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA NR II/20/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr VII/91/19. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 24 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR XLIV/901/14. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1/3/2014 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z dnia 09 grudnia 2014 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia. Zestawienie

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Slubickiego na rok 2017 uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

Transkrypt:

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 14). Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodach i wydatkach ( 1, 2 i 3 uchwały). Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody zgodnie z Aneksem nr 4 podpisanym w dniu 19 kwietnia 2006 r. do Umowy nr Z/2.10/II/2.1/U21/05/U/29/05 o dofinansowanie Projektu Nr U21/05 pt. Nowa szansa dla przyszłego Żaka II w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości) zawartej w Łodzi w dniu 2 listopada 2005 r. pomiędzy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej a Miastem Łódź o kwotę 422.000 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia wydatków w Wydziale Edukacji o kwotę 422.000 zł. Dokonana zmiana wynika: ze zmniejszenia liczby beneficjantów ostatecznych z planowanych 600 osób do 290, w związku z powyższym zmniejszeniu ulega kwota przeznaczona na stypendia o 434.000 zł, ze zwiększenia o kwotę 12.000 zł, które wiąże się z wprowadzeniem do budżetu 2006 roku wynagrodzenia osób za 4 miesiące 2005 r., w łącznej kwocie 12.000 zł. Powyższa zmiana nie powoduje wzrostu kwoty środków zaplanowanych w projekcie na wynagrodzenia lecz spowoduje maksymalne wykorzystanie przyznanych przez Instytucję Wdrażającą środków zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem mającym służyć prawidłowej, płynnej i terminowej realizacji projektu. Głównym celem programu jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez comiesięczne przyznawanie młodzieży wiejskiej, kontynuującej naukę w celu uzyskania świadectwa maturalnego jak i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, stypendiów przekazywanych w formie refundacji poniesionych kosztów. W trakcie realizacji projektu przewiduje się objęcie pomocą grupę beneficjentów ostatecznych w celu umożliwienia osiągnięcia wykształcenia na poziomie maturalnym poprzez te osoby. Przekazywanie stypendiów nastąpi w roku szkolnym 2005/2006 na

2 podstawie weryfikowanych wniosków. W ramach projektu przewiduje się udział większości szkół ponadgimazjalnych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu miasta. Zwiększenie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z jednoczesnym zwiększeniem wydatków ( 4 i 5 uchwały). Kwota 359,55 zł została zwrócona do Delegatury Łódź Śródmieście przez Administrację Nieruchomościami jako nadpłata opłat za korzystanie z lokalu wynajętego dla potrzeb Komisji Poborowej. Ponieważ wydatki dotyczące komisji poborowych finansowane są z dotacji z budżetu państwa, zwrócona kwota przekazana zostanie do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja pobrana w roku 2005 w nadmiernej wysokości. W związku z wyjaśnieniami Ministra Finansów dotyczącymi sposobu dokonywania przez jednostki samorządu terytorialnego rozliczeń dotacji z lat ubiegłych oraz wykorzystania kwot wynikających z rozliczeń w sprawozdawczości budżetowej istnieje potrzeba dokonania zmian w budżecie Miasta Łodzi na rok 2006 poprzez: zwiększenie planu dochodów w Delegaturze Łódź Śródmieście w kwocie 360 zł zwiększeniu planu wydatków w Wydziale Budżetu w kwocie 360 zł w celu dokonania rozliczenia z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim środków z dotacji z lat ubiegłych. Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatkach ( 6 i 7 uchwały). Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w Wydziale Budynków i Lokali w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację, przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Widzew Stoki, jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja lokalu posterunku Straży Miejskiej przy ul. Dębowskiego 7. Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 56/20/06 Rady Osiedla Stoki z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie przeznaczenia środków na zadanie inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta. Na realizację ww. zadania przeznacza się środki zabezpieczone w rezerwie celowej na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta.

3 Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatkach ( 8 i 9 uchwały). Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w Wydziale Edukacji o kwotę 66.617 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w Wydziale Budżetu na remonty budynków placówek oświatowych. Środki w ww. wysokości przeznacza się na realizację, przez Wydział Edukacji, niżej wymienionych zadań: Dotacje dla placówek wychowania pozaszkolnego w wysokości 29.000 zł, Dotacje dla internatów i burs szkolnych w wysokości 20.017 zł, Dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych w wysokości 17.600 zł. W zadaniu pn. Dotacje dla placówek wychowania pozaszkolnego, środki z rezerwy celowej na remonty budynków placówek oświatowych zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów w zakresie: zakupu usług pozostałych w kwocie 2.460 zł, z tytułu wynajęcia specjalistycznych firm mających odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokości, zakupu usług remontowych w kwocie 23.200 zł, w załączeniu wykaz robót w poszczególnych placówkach oraz w kwocie 1.600 zł z tytułu przeprowadzonych przeglądów technicznych budynków placówek oświatowych, ponadto na zwiększenie wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 1.740 zł z tytułu zawarcia umów zleceń z pracownikami Państwowej Straży Pożarnej. W zadaniu pn. Dotacje dla internatów i burs szkolnych, środki z rezerwy celowej na remonty budynków placówek oświatowych zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów w zakresie: zakupu usług pozostałych w kwocie 4.000 zł z tytułu wynajęcia specjalistycznych firm mających odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokości, zakupu usług remontowych w kwocie 16.017 zł w załączeniu wykaz robót w poszczególnych placówkach.

4 W zadaniu pn. Dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych, środki z rezerwy celowej na remonty budynków placówek oświatowych zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów w zakresie: zakupu usług remontowych w kwocie 15.600 zł w załączeniu wykaz robót w poszczególnych placówkach oraz w kwocie 2.000 zł z tytułu przeprowadzonych przeglądów technicznych budynków placówek oświatowych. W budżecie miasta zaplanowana jest rezerwa celowa w wysokości 5.000 000 zł. Z uwzględnieniem powyższych kwot ze środków z rezerwy celowej zabezpieczonych na remonty budynków placówek oświatowych rozdysponowano kwotę 4.010.238 zł. Zakres robót w budynkach placówek oświatowych Placówka Adres Zakres robót Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 Bursa Szkolna nr 11 Bursa Szkolna nr 12 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe Zawiszy Czarnego 39 Sopocka 3/5 wymiana uszkodzonej pompy instalacji centralnego ogrzewania, ekspertyza techniczna konstrukcji stropodachu budynku filii przy ul. Wycieczkowej 107 wymiana uszkodzonego wymiennika ciepłej wody użytkowej, usunięcie awarii zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (zapadnięcie kanału) na terenie Motodromu przy ul. Parkowej Przewidywana kwota z rezerwy Prezydenta 12 700 7 500 Przełajowa 5 punktowa naprawa dachu 3 000 Drewnowska 153/155 Podgórna 9/11 Zamenhofa 13 Legionów 27 remont uszkodzonego wskutek zalania sufitu w stołówce punktowa naprawa dachów, naprawa schodów wejściowych i instalacji wodno kanalizacyjnej, udrożnienie instalacji kanalizacji wewnętrznej remont pomieszczenia I piętra - wymiana oraz naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, naprawa tynków i posadzki wymiana uszkodzonych fragmentów rynien i rur spustowych, uzupełnienie tynków po zalaniu instalacji hydraulicznej 4 300 11 717 9 300 6 300

5 Przeniesienie między działami, rozdziałami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok ( 10 uchwały). 1. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 65.052 zł z: wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań: Świetlice dla uczniów i wychowanków w wysokości 44.652 zł do wysokości rzeczywistych potrzeb, Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół w wysokości 10.400 zł Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w wysokości 10.000 zł z zakupu środków żywności dla placówki w wyniku zwiększonej refundacji rodziców za wyżywienie wychowanków w I kwartale br. Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań: bieżących pn.: Szkoły podstawowe w wysokości 29.639 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie opłaty stałej za monitorowanie budynków szkolnych, Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół w wysokości 10.400 zł. W związku ze wzrostem ilości zadań związanych z wypłatami stypendiów socjalnych, dodatkowe środki przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych dla osób obsługujących ww. zadania. majątkowych pn.: Zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w wysokości 10.000 zł. W użytkowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 samochodzie Polonez Caro 1.4 16V stwierdzono uszkodzenie eksploatacyjne wykluczające dopuszczenie pojazdu do ruchu. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy z Polskiego Związku Motorowego (nr 78/MAJ/06) oszacowana wartość ww. samochodu wynosi 1.511 zł a szacunkowy koszt naprawy ok. 5.000 zł. W tej sytuacji dalsze naprawy, nie gwarantujące bezawaryjnego użytkowania, stają się bezcelowe i powodują konieczność zakupu używanego samochodu osobowo dostawczego o szacunkowym koszcie około 16.000 zł, z czego środki w wysokości 6.000 zł placówka pozyska na konto rachunku dochodów własnych.

6 Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 44 w wysokości 4.911 zł Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 143 w wysokości 5.710 zł Zakup zmywarki z wyparzaczem dla Szkoły Podstawowej nr 193 w wysokości 4.392 zł. Dotychczas użytkowany przez ww. placówki sprzęt kuchenny nie nadaje się do naprawy ze względu na brak części zamiennych lub koszt naprawy przekraczający koszt nowego urządzenia. Ponadto wymóg posiadania określonego sprzętu przez stołówki szkolne regulują przepisy: ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia i rozporządzeń w sprawie wymagań higieniczno sanitarnych oraz w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 2. W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 690.322 zł z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: wieloletniego powiatowego pn. Przebudowa ogólnodostępnego parkingu i zatoki autobusowej zlokalizowanych w Al. Piłsudskiego na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego w wysokości 120.000 zł wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku pn. Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Wyszyńskiego Maratońska w wysokości 195.000 zł wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Koniczynowej na odc. od ul. Truskawkowej do ul. Turzycowej na odc. od ul. Koniczynowej do ul. Kruszynowej w wysokości 54.000 zł jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Grochowej wraz z odwodnieniem w wysokości 184.000 zł jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia w ul. Okólnej na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Zaścianek Bohatyrowicze w wysokości 127.000 zł jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci trakcyjnej w ul. Dąbrowskiego od Al. E. Śmigłego Rydza do ul. Gojawiczyńskiej w wysokości 10.322 zł. Powyższe zmniejszenie środków jest możliwe ponieważ w wyniku zakończenia procedur przetargowych na wybór wykonawców okazało się, że ww. zadania zostaną wykonane za kwotę niższą niż planowano.

7 Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na: wieloletnie powiatowe zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Rudzkiej w wysokości 24.000 zł Na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji ul. Rudzkiej został ogłoszony przetarg, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 424.000 zł. Z uwagi na fakt, iż w budżecie w br. na zadanie zabezpieczone zostały środki w wysokości 400.000 zł zachodzi konieczność zwiększenia nakładów o kwotę 24.000 zł, co umożliwi podpisanie umowy na realizację prac projektowych. wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku od ul. Uroczej do Al. Sikorskiego w Łodzi w wysokości 666.322 zł. Wprowadzenie do budżetu 2006 r. ww. zadania spowodowane jest pilną potrzebą modernizacji ul. Świtezianki ze względu na bardzo zły stan techniczny nawierzchni, co powoduje znaczne utrudnienia w ruchu komunikacji publicznej. Ulicą Świtezianki przebiegają 4 linie autobusowe dzienne i 1 nocna zapewniające połączenie Osiedla Radogoszcz Wschód z pozostałymi rejonami Miasta. 3. W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 35.000 zł z zadania gminnego pn. Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dla sfinansowania umów o dzieło i umów zleceń zawieranych między innymi na: wykonanie projektu graficznego płyty CD Łódź w Unii Europejskiej adresowanej do instytucji europejskich parlamentarzystów, biur regionalnych a także na wykonanie filmu promocyjnego o Łodzi, ulotek. Kierując się potrzebą realizacji ww. zadania zmniejszeniu ulegają środki w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy dotychczas niezaangażowane. 4. W Delegaturze Łódź Polesie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 418.000 zł z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: jednorocznego gminnego pn. Budowa drogi wewnętrznej przez las w rejonie ul. Zamojskiej w wysokości 118.000 zł

8 Po opracowaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami inwestorskimi, okazało się, że koszty realizacji ww. zadania będą niższe niż planowano. wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym Lublinek w wysokości 300.000 zł W ramach środków zaplanowanych w 2006 r. na realizację ww. zadania planowano opracowanie koncepcji wykonania projektu oraz dokonanie niezbędnych wykupów. Okazało się, że na realizację przedmiotowego zakresu potrzebne są niższe środki niż zaplanowano. Wobec powyższego pozostaną do wykorzystania środki w wysokości 418.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stare Złotno w wysokości 380.000 zł Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na wykonanie nawierzchni asfaltowej (w nowych krawężnikach) zamiast trylinki, co wpłynie na lepsze warunki komunikacyjne. Miejsca dodatkowo wyznaczone do handlu w wysokości 38.000 zł Środki zaplanowane w 2006 r. na realizację ww. zadania przeznaczone zostały na budowę tymczasowego targowiska przy skrzyżowaniu ulic: Maratońskiej i Retkińskiej. Jednakże po rozpoczęciu robót okazało się, że teren objęty budową jest znacznie obniżony w stosunku do ul. Maratońskiej a grunt jest silnie nawodniony. W tej sytuacji wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych prac związanych ze stabilizacją terenu. Ponadto wydłużona została droga dojazdowa tak aby targowisko odsunąć od skrzyżowania, co pozwoli na uniknięcie zatorów i kolizji. Przeniesienie między działami, rozdziałami, zadaniami i podmiotami w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok ( 11 uchwały). Z Delegatury Łódź Bałuty dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 750.000 zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni ul. Lipiec Reymontowskich na odcinku od ul. Bielicowej do ul. Łanowej wraz z odwodnieniem. Z uwagi na przedłużający się proces związany z budową nowej siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Lipiec Reymontowskich i tym samym na ewentualną zmianę terminu realizacji możliwe jest przeniesienie ww. środków.

9 Powyższe środki przenosi się do Zarządu Dróg i Transportu z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku od ul. Uroczej do Al. Sikorskiego w Łodzi (uzasadnienie przy 10 pkt. 4). Zmiany planowanych dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych ( 12 uchwały). W rachunku dochodów własnych dokonuje się poniższych zwiększeń w: POWIAT Dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości - 38.675 zł, z tytułu zwiększonych wpływów za wystawione duplikaty świadectw szkolnych, wynajem pomieszczeń, odsetek od posiadanego rachunku bankowego, wpływu z odszkodowań. Zmniejszenie dochodów wynika ze spadku sprzedaży artykułów wykonywanych przez wychowanków. Rozdziale 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół w wysokości - 206.275 zł, z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń, odsetek od posiadanego rachunku bankowego, sprzedaży usług wynajem ośrodka wypoczynkowego w Grotnikach, darowizny w formie pieniężnej. Rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości - 78.008 zł, z tytułu zwiększonych wpływów za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajem pomieszczeń, odsetek od posiadanego rachunku bankowego, darowizny w formie pieniężnej. Zmniejszenie wynika z mniejszej od zaplanowanej liczby chętnych na zajęcia rekreacyjne prowadzone przez placówki. Rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w wysokości - 240.594 zł, z tytułu zwiększonych wpływów za prowadzoną działalność usługową oraz wynajem pomieszczeń, sprzedaży usług warsztatowych, odsetek od posiadanego rachunku bankowego, przeprowadzone egzaminy eksternistyczne i szkolenia zawodowe. Zmniejszenie wynika ze spadku liczby wystawianych duplikatów świadectw szkolnych niż pierwotnie zaplanowano oraz małej ilości sprzedawanych wyrobów własnych wytwarzanych na zajęciach praktycznej nauki zawodu. Rozdziale 80132 Szkoły artystyczne w wysokości - 2.360 zł,

10 z tytułu zwiększonych wpływów za odsetki od posiadanego rachunku bankowego, darowizny w formie pieniężnej. Rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne w wysokości - 5.000 zł, z tytułu zwiększonych wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług. Rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości - 76.516 zł, z tytułu zwiększonych wpływów za prowadzoną działalność usługową oraz wynajem pomieszczeń, odsetek od posiadanego rachunku bankowego, odszkodowania ubezpieczeniowe. Zmniejszenie wynika ze spadku liczby wystawianych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych niż pierwotnie zaplanowano. Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze w wysokości - 20.475 zł, z tytułu zwiększonych wpływów za odpłatność za pobyt w placówce, sprzedaży usług warsztatowych, odsetek od posiadanego rachunku bankowego, darowizny w formie pieniężnej, odszkodowania. Zmniejszenia dochodów wynika ze zmiany umów najmu pomieszczeń szkolnych. Rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości - 1.898 zł, z tytułu zwiększonych wpływów za wynajęcie powierzchni budynku na banery reklamowe, opłaty za prowadzone zajęcia dodatkowe logopedyczne i psychologiczno pedagogiczne, odsetki od posiadanego rachunku bankowego. Rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego w wysokości - 38.650 zł, z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń, odsetek od posiadanego rachunku bankowego, darowizny w formie pieniężnej. Rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w wysokości - 5.565 zł, z tytułu zwiększonych wpływów za pobyt w internacie, odsetek od posiadanego rachunku bankowego, darowizny w formie pieniężnej, odszkodowania. Zmniejszenie wynika z wprowadzenia korekty do podpisanej umowy najmu. Rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w wysokości - 7.010 zł, z tytułu zwiększonych wpływów za pobyt w ośrodku, odsetek od posiadanego rachunku bankowego. Dochody własne pochodzące w powyższych źródeł przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących.

11 Zmiana w Załączniku Nr 10 pn. Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI) ( 13 uchwały). Zmiana dokonana w ww. Załączniku dotyczy: Delegatury Łódź Polesie z tego niżej wymienionych zadań: 1) Budowa drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym Lublinek; 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stare Złotno ; 3) Miejsca dodatkowo wyznaczone do handlu. Zarządu Dróg i Transportu z tego niżej wymienionych zadań: 1) Przebudowa ogólnodostępnego parkingu i zatoki autobusowej zlokalizowanych w Al. Piłsudskiego na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego ; 2) Modernizacja ul. Koniczynowej na odc. od ul. Truskawkowej do ul. Turzycowej na odc. od ul. Koniczynowej do ul. Kruszynowej ; 3) Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku od ul. Uroczej do Al. Sikorskiego w Łodzi. Zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych ( 14 uchwały). W związku z przyznaniem środków z rezerwy celowej budżetu miasta Łodzi w formie dotacji dla zakładów budżetowych placówek oświatowych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zachodzi konieczność dokonania zmian w planach finansowych tych zakładów tj.: placówkach wychowania pozaszkolnego internatach i bursach szkolnych szkolnych schroniskach młodzieżowych. Jednocześnie w szkolnych schroniskach młodzieżowych dokonano: o zmniejszenia kosztów i innych obciążeń w paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 41.000 zł o zwiększenia kosztów i innych obciążeń w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 35.000 zł oraz zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 6.000 zł. Kwoty dotyczące przeniesień wiążą się faktem, iż dokonana analiza wydatków związanych z zakupem usług pralniczych oraz cateringiem wykazała, że realizacja omawianych wydatków w formie umowy zlecenia jest dla placówki korzystniejsza niż w paragrafie zakup

12 usług pozostałych. Zwiększenie planu w paragrafie zakup usług dostępu do sieci Internet, wiąże się z instalacją Internetu w placówce. Montaż sieci poszerzającej ofertę placówki, pozytywnie wpływa na ilość osób korzystających z noclegów w schronisku. Zmiany w Załączniku Nr 12a pn. Wyszczególnienie dotacji na 2006 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych ( 15 uchwały). Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika (stanowiący Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały). Zmiany Załącznika Nr 11 pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok ( 16 uchwały). Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika (stanowiący Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały). Zmiany Załącznika Nr 8 pn. Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok ( 17 uchwały). Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika (stanowiący Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).