UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

UCHWAŁA NR XX/134/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR IX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 23 marca 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR 610/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok

UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XLIII/292/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 6 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XVI/156/16

UCHWAŁA NR XLV/348/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 42 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XLI/316/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2013 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 22 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SZYPLISZKI. z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

z dnia 30 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 172/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/294/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR 241/XXXIX/18 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.

UCHWAŁA NR XX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

UCHWAŁA NR XXI/161/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/199/2017 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 19 lutego 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA NR XXIV/156/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 listopada 2012 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

UCHWAŁA NR VII/41/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVI/203/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

UCHWAŁA NR /VI/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

UCHWAŁA NR XI/ 62 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 sierpnia 2011 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r.

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH. z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Poznań, dnia 2 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/285/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR /XI/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

UCHWAŁA NR XXXVIII/300/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR LX/442/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 23 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok.

UCHWAŁA NR 210/XV/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 210/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

UCHWAŁA NR LVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

Kraków, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/218/13 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 30 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.

UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Poznań, dnia 30 stycznia 2018 r. Poz. 945 UCHWAŁA NR XLI/248/2017 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 4 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/424/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok.

Opole, dnia 19 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/133/2016 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Transkrypt:

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Kwilcz, uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XVI/97/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 8559 # ) wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody określone w 1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 3.617,00 zł i po zmianach wynoszą 21.896.657,87 zł, z tego: 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.617,00 zł i po zmianach wynoszą 21.132.727,79 zł, 2) dochody majątkowe wynoszą 763.930,08 zł. 2. 1. Wydatki określone w 2 ust.1 uchwały, o której mowa w 1, zwiększa się o kwotę 192.617,00 zł i po zmianach wynoszą 23.427.600,91 zł, z tego: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 92.617,00 zł i po zmianach wynoszą 20.468.742,14 zł, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.433.973,14 zł, w tym na : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.101.551,22 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.332.421,92 zł b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 718.200,00 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.116.569,00 zł d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200.000,00 zł 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł i po zmianach wynoszą 2.958.858,77 zł. 3. 3 uchwały, o której mowa w 1 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 1.530.943,04 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - kredytów w kwocie 67.340,19 zł, - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.463.602,85 zł. 4. 4 ust. 1 i 3 uchwały, o której mowa w 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.318.340,20 zł, z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 854.737,35 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.463.602,85 zł. 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały. 5. 7 uchwały, o której mowa w 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 1.189.200,00 zł, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.063.000,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 126.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. 8 uchwały, o której mowa w 1 otrzymuje brzmienie: Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 14.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 8. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 9. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 niniejszej uchwały. 10. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 11. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 niniejszej uchwały. 12. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 niniejszej uchwały. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Korpik Id: CB7D307C-96DC-46D4-BD1D-063EB7CE4897. Podpisany Strona 2

Objaśnienia do Uchwały Nr XXI/144/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 czerwca 2016 r. 1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 3.617,00 zł, czyli z kwoty 21.893.040,87 zł do kwoty 21.896.657,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3.617,00 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe 3.617,00 zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.617,00 zł na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) Plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 3.617,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.129.2016.8 z dnia 18.05.2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej. 2. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 192.617,00 zł, czyli z kwoty 23.234.983,91 zł do kwoty 23.427.600,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100.000,00 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000,00 zł 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 100.000,00 zł między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł w związku z pismem z dnia 16.05.2016r. Powiatu Międzychodzkiego w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania inwestycji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Remont drogi powiatowej nr 1733P Prusim - Kurnatowice - Upartowo na odcinku Zawada - Kurnatowice na długości 990 m Dział 630 TURYSTYKA 5.000,00 zł Rozdział 63095 Pozostała działalność 5.000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 zł Plan wydatków w dziale 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł w związku z koniecznością naprawy kontenera sanitarnego na kąpielisku w Prusimiu (wymiana zaworu zwrotnego i skrzynki prądowej wraz ze zwiększeniem zabezpieczenia).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 34.000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 34.000,00 zł 4270 Zakup usług remontowych 9.000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 25.000,00 zł Plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku biblioteki w Luboszu kwota 9.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych związanych z podziałem nieruchomości, uzyskaniem niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i kosztami notarialnymi kwota 25.000,00 zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000,00 zł Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 45.000,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 21.000,00 zł Plan wydatków w dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego (ogłoszenia w prasie, opinie komisji urbanistycznej). Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3.617,00 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe 3.617,00 zł 3110 Świadczenia społeczne 3.617,00 zł Plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 3.617,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.129.2016.8 z dnia 18.05.2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 5.000,00 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność 5.000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 zł Plan wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł w związku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa grupy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kwilcz w Mistrzostwach Polski w piłce siatkowej, które odbędą się w Częstochowie. Id: CB7D307C-96DC-46D4-BD1D-063EB7CE4897. Podpisany Strona 2

3. Dokonuje się wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały WYDATKI Urząd Gminy w Kwilczu Dział Rozdział Określenie wydatków Zwiększenie planu wydatków Zmniejszenie planu wydatków 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.110,52 2.110,52 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.110,52 2.110,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.110,52 4300 Zakup usług pozostałych 2.110,52-2.110,52 2.110,52 Uzasadnienie : Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami: 900/90019 przeniesienie pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wykonanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej zgodnie z załącznikiem nr 6. Zespół Szkół w Kwilczu Dział Rozdział Określenie wydatków Zwiększenia planu wydatków Zmniejszenia planu wydatków 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.100,00 5.100,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 3.900,00-4700 Szkolenia pracowników 3.900,00 - niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie - 3.900,00 nauczycieli 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.900,00 854 EDUKACYJNAOPIEKA WYCHOWAWCZA 1.200,00 1.200,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1.200,00 1.200,00 Id: CB7D307C-96DC-46D4-BD1D-063EB7CE4897. Podpisany Strona 3

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1.200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.200,00 - Razem: 5.100,00 5.100,00 Uzasadnienie : Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami: 801 przeniesienie pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na szkolenie pracowników administracji dotyczące programu Vulcan kwota 3.900,00 zł, 854/85412 przeniesienie środków między paragrafami w związku z wykonywaniem usług medycznych na półkolonii przez firmę kwota 1.200,00 zł. Szkoła Podstawowa w Luboszu Dział Rozdział Określenie wydatków Zwiększenie planu wydatków Zmniejszenie planu wydatków 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 500,00 500,00 80101 Szkoły podstawowe 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych - 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00-500,00 500,00 Uzasadnienie : Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami: 801/80101 przeniesienie pomiędzy paragrafami na wyjazdy służbowe związane z organizacją szkoły kwota 500,00 zł. 4. Dokonanie zmian w planie przychodów Gminy Kwilcz na rok 2016. Zwiększa się kwotę przychodów o kwotę 189.000,00 zł, z kwoty 2.129.340,20 zł do kwoty 2.318.340,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym : 1) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 189.000,00 zł. Id: CB7D307C-96DC-46D4-BD1D-063EB7CE4897. Podpisany Strona 4

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/144/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 czerwca 2016r. Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna 4 610 303,00 3 617,00 0,00 4 613 920,00 85216 Zasiłki stałe 41 107,00 3 617,00 0,00 44 724,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 41 107,00 3 617,00 0,00 44 724,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) RAZEM DOCHODY 21 893 040,87 3 617,00 0,00 21 896 657,87

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/144/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 czerwca 2016r. Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 600 Transport i łączność 1 570 876,81 100 000,00 0,00 1 670 876,81 60014 Drogi publiczne powiatowe 385 810,00 100 000,00 0,00 485 810,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 371 000,00 100 000,00 0,00 471 000,00 zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 89 900,00 5 000,00 0,00 94 900,00 63095 Pozostała działalność 89 900,00 5 000,00 0,00 94 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 5 000,00 0,00 27 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 141 675,50 34 000,00 0,00 175 675,50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 123 930,78 34 000,00 0,00 157 930,78 4270 Zakup usług remontowych 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 491,78 25 000,00 0,00 81 491,78 710 Działalność usługowa 88 100,00 45 000,00 0,00 133 100,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 65 100,00 45 000,00 0,00 110 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 920,00 24 000,00 0,00 30 920,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 180,00 21 000,00 0,00 79 180,00 801 Oświata i wychowanie 7 682 606,00 4 400,00 4 400,00 7 682 606,00 80101 Szkoły podstawowe 2 765 416,00 500,00 500,00 2 765 416,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 910,00 0,00 500,00 18 410,00 4410 Podróże służbowe krajowe 785,00 500,00 0,00 1 285,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 102 125,00 3 900,00 0,00 1 106 025,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 500,00 3 900,00 0,00 6 400,00 korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 028,00 0,00 3 900,00 27 128,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 21 262,00 0,00 3 900,00 17 362,00 korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 5 742 486,00 3 617,00 0,00 5 746 103,00 85216 Zasiłki stałe 62 745,00 3 617,00 0,00 66 362,00 3110 Świadczenia społeczne 62 745,00 3 617,00 0,00 66 362,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 450 253,00 1 200,00 1 200,00 450 253,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 80 750,00 1 200,00 1 200,00 80 750,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 250,00 0,00 1 200,00 11 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 150,00 1 200,00 0,00 40 350,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 151 732,86 2 110,52 2 110,52 2 151 732,86 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 14 000,00 2 110,52 2 110,52 14 000,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 2 110,52 889,48 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 2 110,52 0,00 13 110,52 926 Kultura fizyczna 328 197,70 5 000,00 0,00 333 197,70

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 92695 Pozostała działalność 83 600,00 5 000,00 0,00 88 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 5 000,00 0,00 8 000,00 RAZEM WYDATKI 23 234 983,91 200 327,52 7 710,52 23 427 600,91 Id: CB7D307C-96DC-46D4-BD1D-063EB7CE4897. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI/144/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 czerwca 2016r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK Symbol Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Przychody 2 129 340,20 189 000,00 0,00 2 318 340,20 950 952 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 274 602,85 189 000,00 0,00 1 463 602,85 Inne zadania 1 274 602,85 189 000,00 0,00 1 463 602,85 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 854 737,35 0,00 0,00 854 737,35 Inne zadania 854 737,35 0,00 0,00 854 737,35 Rozchody 787 397,16 0,00 0,00 787 397,16 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 787 397,16 0,00 0,00 787 397,16 Inne zadania 787 397,16 0,00 0,00 787 397,16 SALDO 1 341 943,04 189 000,00 0,00 1 530 943,04

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/144/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 czerwca 2016r. Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2016 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 600 Transport i łączność 1 232 466,81 100 000,00 0,00 1 332 466,81 60014 Drogi publiczne powiatowe 371 000,00 100 000,00 0,00 471 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 371 000,00 100 000,00 0,00 471 000,00 zakupów inwestycyjnych Remont drogi powiatowej nr 1733P Prusim - Kurnatowice - Upartowo na odcinku Zawada - Kurnatowice na długości 990 m 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 RAZEM WYDATKI 2 858 858,77 100 000,00 0,00 2 958 858,77

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXI/144/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 czerwca 2016r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2016 ROK Dział Rozdział jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 600 Transport i łączność 0,00 0,00 471 000,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 471 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 0,00 471 000,00 0,00 0,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 85232 Centra integracji społecznej 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do 2580 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

Dział Rozdział jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 576 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 376 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 376 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury 92116 Biblioteki 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2720 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 publicznych 92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 92695 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: CB7D307C-96DC-46D4-BD1D-063EB7CE4897. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe RAZEM WYDATKI 576 000,00 0,00 487 000,00 28 200,00 0,00 98 000,00 Id: CB7D307C-96DC-46D4-BD1D-063EB7CE4897. Podpisany Strona 3

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/144/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 czerwca 2016r. DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANASOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KWILCZ NA 2016 ROK Symbol Dział Rozdział Nazwa 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 Dochody Wydatki Dochody Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 2 110,52 2 110,52 14 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 Wydatki 14 000,00 2 110,52 2 110,52 14 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 2 110,52 889,48 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 2 110,52 0,00 13 110,52 DOCHODY 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 WYDATKI 14 000,00 2 110,52 2 110,52 14 000,00 SALDO 0,00-2 110,52-2 110,52 0,00