UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 kwotę 10.328.128,44 zł zwiększa się o kwotę 3.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 242.586 zł do kwoty 10.088.542,44 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 9.174.937,44 zł i dochody majątkowe w kwocie 913.605 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.499.358,44 zł, b) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.400 zł, c) dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.705 zł, d) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.701 zł, e) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 257.642 zł, 2) w 2 kwotę 10.071.829,44 zł zwiększa się kwotę 126.649 zł oraz zmniejsza się o kwotę 366.235 zł do kwoty 9.832.243,44 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8.916.998,44 zł i wydatki majątkowe w kwocie 915.245 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.499.358,44 zł, b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.400 zł, c) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 103.455 zł, d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.175 zł, e) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.530 zł, f) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.701 zł, g) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 257.642 zł, 3) określoną w 6 kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 3.000 zł do kwoty 209.512 zł, w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 4) określone w 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 60.149 zł oraz zmniejsza się o kwotę 352.410 zł do kwoty 698.405 zł w związku z czym w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
5) określone w 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 352.410 zł do kwoty 1.329.096 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: 859B9505-F436-4AF2-AAD6-52174A26079A. Podpisany Strona 2
Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2015 Dochody razem 10 328 128,44 242 586,00 44 477,32 10 130 019,76 Dochody bieżące razem 9 171 937,44 42 677,32 9 214 614,76 Dochody własne 3419680,00 31200,00 3450880,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 927,00 1 260,00 3 187,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10,00 1 260,00 1 270,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 260,00 1 260,00 Opłata za korzystanie z instalacji oczyszczalni pzzydomowej 1 260,00 1 260,00 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 227 494,00 28 200,00 255 694,00 Rozdz.40002 Dostarczanie wody 227 494,00 28 200,00 255 694,00 0830 Wpływy z usług 225 068,00 28 200,00 253 268,00 Opłata za wodę 225 068,00 28 200,00 253 268,00 Dział 852 Pomoc społeczna 8 552,00 1 740,00 10 292,00 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 934,00 974,00 7 908,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 303,00 974,00 5 277,00 Fundusz alimentacyjny własny 2 090,00 974,00 3 064,00 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 766,00 766,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 766,00 766,00 Różne dochody 766,00 766,00 Dotacje i środki na zadania własne 4 010 615,00 10 969,00 4 021 584,00 Dział 852 Pomoc społeczna 237 100,00 10 969,00 248 069,00 Rozdz.85206 Wspieranie rodziny 10 969,00 10 969,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej Dotacje na zadnia z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone ustawami 10 969,00 10 969,00 10 969,00 10 969,00 1 499 358,44 508,32 1 499 866,76 Dział 750 Administracja publiczna 31 138,00 508,32 31 646,32 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 31 138,00 508,32 31 646,32 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 31 138,00 508,32 31 646,32 Dotacja celowa na zadania z administracji rządowej 31 138,00 508,32 31 646,32 Strona 1
Dochody majątkowe razem 1 156 191,00 242 586,00 1 800,00 915 405,00 Dochody ze sprzedaży majątku 31688,00 1800,00 33488,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 688,00 1 800,00 3 488,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 688,00 1 800,00 3 488,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 688,00 1 800,00 3 488,00 Sprzedaż składników majątku 1 688,00 1 800,00 3 488,00 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 1 027 503,00 242 586,00 784 917,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 811 455,00 242 586,00 568 869,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 811 455,00 242 586,00 568 869,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 811 455,00 242 586,00 568 869,00 EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie rybczewice" 492 478,00 242 586,00 249 892,00 Strona 2 Id: 859B9505-F436-4AF2-AAD6-52174A26079A. Podpisany Strona 2
Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2015: Wydatki Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2015 Wydatki razem 10 071 829,44 404 535,00 206 426,32 9 873 720,76 Wydatki bieżące 8 867 323,44 52 125,00 143 277,32 8 958 475,76 wynagrodzenia i składki 4 167 693,40 1 200,00 13 077,32 4 179 570,72 wydatki na realizację zadań statutowych 2 809 756,04 45 925,00 129 500,00 2 893 331,04 dotacje 206 512,00 206 512,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 523 307,00 5 000,00 700,00 1 519 007,00 obsługa długu 160 055,00 160 055,00 Wydatki majątkowe 1 204 506,00 352 410,00 63 149,00 915 245,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 182 506,00 352 410,00 60 149,00 890 245,00 dotacje na inwestycje 22 000,00 3 000,00 25 000,00 Wydatki na zadania własne 6 783 110,00 52 125,00 205 918,00 6 936903,00 Wydatki bieżące 6 531 110,00 52 125,00 142 769,00 6 621 754,00 wynagrodzenia i składki 3 971 412,00 1 200,00 12 569,00 3 982 781,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 886 326,00 45 925,00 129 500,00 1 969 901,00 dotacje 105 456,00 105 456,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 407 861,00 5 000,00 700,00 403 561,00 obsługa długu 160 055,00 160 055,00 Wydatki majątkowe 252 000,00 63 149,00 315 149,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 230 000,00 60 149,00 290 149,00 dotacje na inwestycje 22 000,00 3 000,00 25 000,00 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 208 313,00 10 000,00 10 000,00 208 313,00 elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące 208 313,00 10 000,00 10 000,00 208 313,00 wynagrodzenia i składki 91 759,00 91 759,00 wydatki na realizację zadań statutowych 115 505,00 10 000,00 10 000,00 115 505,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 049,00 1 049,00 Rozdz.40002 Dostarczanie wody 208 313,00 10 000,00 10 000,00 208 313,00 Wydatki bieżące 208 313,00 10 000,00 10 000,00 208 313,00 wynagrodzenia i składki 91 759,00 91 759,00 wydatki na realizację zadań statutowych 115 505,00 10 000,00 10 000,00 115 505,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 049,00 1 049,00 Dział 600 Transport i łączność 204 974,00 13 825,00 123 649,00 314 798,00 Wydatki bieżące 104 974,00 13 825,00 63 500,00 154 649,00 wynagrodzenia i składki 3 400,00 3 400,00 wydatki na realizację zadań statutowych 101 574,00 13 825,00 63 500,00 151 249,00 Wydatki majątkowe 100 000,00 60 149,00 160 149,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 60 149,00 160 149,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 204 974,00 13 825,00 123 649,00 314 798,00 Wydatki bieżące 104 974,00 13 825,00 63 500,00 154 649,00 wynagrodzenia i składki 3 400,00 3 400,00 wydatki na realizację zadań statutowych 101 574,00 13 825,00 63 500,00 151 249,00 Wydatki majątkowe 100 000,00 60 149,00 160 149,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 60 149,00 160 149,00 Dział 750 Administracja publiczna 1 848 197,00 13 700,00 13 700,00 1 848 197,00 Wydatki bieżące 1 778 197,00 13 700,00 13 700,00 1 778 197,00 wynagrodzenia i składki 1 266 697,00 1 200,00 1 265 497,00 wydatki na realizację zadań statutowych 471 655,00 12 500,00 13 000,00 472 155,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 845,00 700,00 40 545,00 Wydatki majątkowe 70 000,00 70 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 70 000,00 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 87 731,00 1 200,00 200,00 86 731,00 Wydatki bieżące 87 731,00 1 200,00 200,00 86 731,00 wynagrodzenia i składki 76 457,00 1 200,00 75 257,00 wydatki na realizację zadań statutowych 11 031,00 11 031,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 243,00 200,00 443,00 Strona 1
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 358 065,00 500,00 1 358 565,00 Wydatki bieżące 1 288 065,00 500,00 1 288 565,00 wynagrodzenia i składki 971 265,00 971 265,00 wydatki na realizację zadań statutowych 312 930,00 312 930,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 870,00 500,00 4 370,00 Wydatki majątkowe 70 000,00 70 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 70 000,00 Rozdz.75095 Pozostała działalność 362 120,00 12 500,00 13 000,00 362 620,00 Wydatki bieżące 362 120,00 12 500,00 13 000,00 362 620,00 wynagrodzenia i składki 218 975,00 218 975,00 wydatki na realizację zadań statutowych 141 518,00 12 500,00 13 000,00 142 018,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 627,00 1 627,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 138 874,00 6 600,00 6 600,00 138 874,00 przeciwpożarowa Wydatki bieżące 116 874,00 6 600,00 6 600,00 116 874,00 wynagrodzenia i składki 13 135,00 1 600,00 14 735,00 wydatki na realizację zadań statutowych 94 940,00 1 600,00 5 000,00 98 340,00 dotacje 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 799,00 5 000,00 3 799,00 Wydatki majątkowe 22 000,00 22 000,00 dotacje na inwestycje 22 000,00 22 000,00 Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 94 874,00 6 600,00 6 600,00 94 874,00 Wydatki bieżące 94 874,00 6 600,00 6 600,00 94 874,00 wynagrodzenia i składki 13 135,00 1 600,00 14 735,00 wydatki na realizację zadań statutowych 72 940,00 1 600,00 5 000,00 76 340,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 799,00 5 000,00 3 799,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 2 865 377,00 8 000,00 8 000,00 2 865 377,00 Wydatki bieżące 2 865 377,00 8 000,00 8 000,00 2 865 377,00 wynagrodzenia i składki 2 225 900,00 2 225 900,00 wydatki na realizację zadań statutowych 503 289,00 8 000,00 8 000,00 503 289,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 136 188,00 136 188,00 Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 197 317,00 8 000,00 189 317,00 Wydatki bieżące 197 317,00 8 000,00 189 317,00 wynagrodzenia i składki 33 545,00 33 545,00 wydatki na realizację zadań statutowych 163 474,00 8 000,00 155 474,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 298,00 298,00 Rozdz.80195 Pozostała działalność 28 504,00 8 000,00 36 504,00 Wydatki bieżące 28 504,00 8 000,00 36 504,00 wydatki na realizację zadań statutowych 28 504,00 8 000,00 36 504,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 42 705,00 3 000,00 45 705,00 Wydatki bieżące 42 705,00 42 705,00 wynagrodzenia i składki 18 240,00 18 240,00 wydatki na realizację zadań statutowych 17 965,00 17 965,00 dotacje 6 500,00 6 500,00 Wydatki majątkowe 3 000,00 3 000,00 dotacje na inwestycje 3 000,00 3 000,00 Rozdz.85111 Szpitale ogólne 3 000,00 3 000,00 Wydatki majątkowe 3 000,00 3 000,00 dotacje na inwestycje 3 000,00 3 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 475 192,00 10 969,00 486 161,00 Wydatki bieżące 475 192,00 10 969,00 486 161,00 wynagrodzenia i składki 243 936,00 10 969,00 254 905,00 wydatki na realizację zadań statutowych 43 513,00 43 513,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 187 743,00 187 743,00 Rozdz.85206 Wspieranie rodziny 12 192,00 10 969,00 23 161,00 Wydatki bieżące 12 192,00 10 969,00 23 161,00 wynagrodzenia i składki 11 356,00 10 969,00 22 325,00 wydatki na realizację zadań statutowych 836,00 836,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 373 233,00 30 000,00 403 233,00 Wydatki bieżące 373 233,00 30 000,00 403 233,00 wynagrodzenia i składki 50 919,00 50 919,00 wydatki na realizację zadań statutowych 322 026,00 30 000,00 352 026,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 288,00 288,00 Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 86 890,00 30 000,00 116 890,00 Strona 2 Id: 859B9505-F436-4AF2-AAD6-52174A26079A. Podpisany Strona 2
Wydatki bieżące 86 890,00 30 000,00 116 890,00 wydatki na realizację zadań statutowych 86 890,00 30 000,00 116 890,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem 815 666,00 352 410,00 463256,00 środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Wydatki bieżące 55 000,00 55 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 55 000,00 55 000,00 Wydatki majątkowe 760 666,00 352 410,00 408 256,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 760 666,00 352 410,00 408 256,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 760 666,00 352 410,00 408 256,00 Wydatki majątkowe 760 666,00 352 410,00 408 256,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 760 666,00 352 410,00 408 256,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 760 666,00 352 410,00 408 256,00 Wydatki majątkowe 760 666,00 352 410,00 408 256,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 760 666,00 352 410,00 408 256,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji 1 499 358,44 508,32 1 499866,76 rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące 1 499 358,44 508,32 1 499 866,76 wynagrodzenia i składki 88 281,40 508,32 88 789,72 wydatki na realizację zadań statutowych 295 631,04 295 631,04 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 115 446,00 1 115 446,00 Dział 750 Administracja publiczna 31 138,00 508,32 31 646,32 Wydatki bieżące 31 138,00 508,32 31 646,32 wynagrodzenia i składki 31 138,00 508,32 31 646,32 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 31 138,00 508,32 31 646,32 Wydatki bieżące 31 138,00 508,32 31 646,32 wynagrodzenia i składki 31 138,00 508,32 31 646,32 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 Strona 3 Id: 859B9505-F436-4AF2-AAD6-52174A26079A. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Rybczewice BUDŻET NA ROK 2015: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/podmiotu w złotych Kwota dotacji Przedmiotowej Podmiotowej Celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 1 720 72095 2320 Powiat łęczyński - Centrum Zarządzania Siecią 0,00 0,00 34 437,00 2 851 85111 6220 SPZOZ Świdnik - Zakup sprzętu medycznego 0,00 0,00 3 000,00 3 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach 0,00 74 956,00 0,00 4 921 92195 2310 Gmina Mełgiew - "Marka lokalna gwarantem rozwoju przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego" 0,00 0,00 64 667,00 5 921 92195 2310 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Gmina Piaski - "Wymocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w wojewdztwie lubelskim" Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 1 952,00 1 851 85154 2360 Przeciwdziałanie patologiom społecznym 0,00 0,00 6 500,00 2 926 92605 2360 Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej 0,00 0,00 24 000,00 Ogółem 0,00 74 956,00 134 556,00
Gmina Rybczewice Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2015: Inwestycje gminne Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2015 Wydatki razem 990 666,00 352 410,00 60 149,00 698 405,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 785 666,00 352 410,00 433 256,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 785 666,00 352 410,00 433 256,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 492 478,00 242 586,00 249 892,00 UG EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ącieków w gminie rybczewice" 492 478,00 242 586,00 249 892,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 268 188,00 109 824,00 158 364,00 UG EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rybczewice" 268 188,00 109 824,00 158 364,00 Dział 600 Transport i łączność 100 000,00 60 149,00 160 149,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 60 149,00 160 149,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 60 149,00 160 149,00 UG modernizacja mostów drogowych 100 000,00 60 149,00 160 149,00 Strona 1
Gmina Rybczewice Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2015: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2015 Wydatki razem 1 681 506,00 352 410,00 1 329 096,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 760 666,00 352 410,00 408 256,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 760 666,00 352 410,00 408 256,00 wsi 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ącieków w gminie rybczewice" 492 478,00 242 586,00 249 892,00 492 478,00 242 586,00 249 892,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rybczewice" 268 188,00 109 824,00 158 364,00 268 188,00 109 824,00 158 364,00 Strona 1