Dotacje przekazane z budŝetu gminy i powiatu za 2005 rok

Podobne dokumenty
Dotacje z budŝetu gminy i powiatu na 2006 rok

Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok

Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2006 rok

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

Jednostki budŝetowe. Wynagrodzenia i składki. Zadania statutowe

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

WYDATKI BUDśETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2011

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY


Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku

Wydatki na zadania gminne

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne

Plan wydatków na 2006 rok. ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,59 87,92

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

UCHWAŁA NR /XLII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Plan wydatków na 2018 rok

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , Pozostała działalność

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wydatki pozostałych jednostek

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

Zmiany do budżetu na 2007 rok

Budżet na rok 2008 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie. Wydatki bieżące

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

UCHWAŁA NR /XXXII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

Wydatki budżetu w 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

UCHWAŁA NR /XII/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

UCHWAŁA NR /VI/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

01008 Melioracje wodne 3 900

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

Transkrypt:

Dotacje przekazane z budŝetu gminy i powiatu za 2005 rok w zł Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan ogółem Wykonanie ogółem w tym: Zadania gminy Zadania powiatu % wyk. - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9-600 Transport i łączność 67 549 000 67 549 000 67 549 000-100,0 60004 Lokalny transport zbiorowy 39 958 000 39 958 000 39 958 000-100,0 - dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji 39 958 000 39 958 000 39 958 000-100,0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 18 675 000 18 675 000 18 675 000-100,0 - dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji 18 675 000 18 675 000 18 675 000-100,0 60016 Drogi publiczne gminne 8 750 000 8 750 000 8 750 000-100,0 - dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji 8 750 000 8 750 000 8 750 000-100,0 60017 Drogi wewnętrzne 166 000 166 000 166 000-100,0 - dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji 166 000 166 000 166 000-100,0 630 Turystyka 30 000 29 800 29 800-99,3 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30 000 29 800 29 800-99,3

30 000 29 800 29 800-99,3 801 Oświata i wychowanie 24 547 221 24 544 935 18 484 823 6 060 112 100,0 80101 Szkoły podstawowe 1 593 920 1 593 919 1 593 919-100,0 - dla szkół podstawowych niepublicznych 1 593 920 1 593 919 1 593 919-100,0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 87 632 87 623 87 623-100,0 - dla szkół podstawowych niepublicznych 87 632 87 623 87 623-100,0 80104 Przedszkola 15 505 555 15 503 281 15 503 281-100,0 2310 dotacje celowe przekazane gminie na na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta 43 274 41 068 41 068-94,9 - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 14 502 281 14 502 215 14 502 215-100,0

2590 dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jednostka samorządu oraz przez osobę fizyczną 960 000 959 998 959 998-100,0 - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne 80110 Gimnazja 1 300 000 1 300 000 1 300 000-100,0 - dla gimnazjów niepublicznych 1 300 000 1 300 000 1 300 000-100,0 80120 Licea ogólnokształcące 1 965 854 1 965 853-1 965 853 100,0 - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych 1 965 854 1 965 853-1 965 853 100,0 80123 Licea profilowane 614 599 614 599-614 599 100,0 - dla niepublicznych liceów profilowanych 614 599 614 599-614 599 100,0 80130 Szkoły zawodowe 3 479 661 3 479 660-3 479 660 100,0 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu - dla okręgowego ośrodka dokształcania zawodowego, na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych 31 443 31 443-31 443 100,0

- dla niepublicznych szkół zawodowych 3 448 218 3 448 217-3 448 217 100,0 803 Szkolnictwo wyŝsze 1 328 901 1 319 900-1 319 900 99,3 80309 Pomoc materialna dla studentów 1 328 901 1 319 900-1 319 900 99,3 2328 2329 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu - Kujawsko- Pomorski System Stypendialny "Szansa dla śaka" dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu - Kujawsko- Pomorski System Stypendialny "Szansa dla śaka" 996 675 989 925-989 925 99,3 332 226 329 975-329 975 99,3 851 Ochrona zdrowia 970 820 967 020 851 200 115 820 99,6 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 70 000 70 000-70 000 100,0 - dla Zakładu Opiekuńczo-pielęgnacyjnego przy ul.smukalska 70 000 70 000-70 000 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 786 600 782 800 782 800-99,5 2560 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 80 000 80 000 80 000-100,0 2810 realizacji fundacjom 60 680 60 680 60 680-100,0

402 830 402 830 402 830-100,0 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 243 090 239 290 239 290-98,4 85195 Pozostała działalność - promocja zdrowia 114 220 114 220 68 400 45 820 100,0 2810 realizacji fundacjom 23 040 23 040 9 040 14 000 100,0 67 780 67 780 38 760 29 020 100,0 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 23 400 23 400 20 600 2 800 100,0 852 Pomoc społeczna 3 563 346 3 556 426 816 266 2 740 160 99,8 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 747 080 2 740 160-2 740 160 99,7 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 2 747 080 2 740 160-2 740 160 99,7 85203 Ośrodki wsparcia 357 000 357 000 357 000-100,0

357 000 357 000 357 000-100,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 64 771 64 771 64 771-100,0 64 771 64 771 64 771-100,0 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 24 495 24 495 24 495-100,0 24 495 24 495 24 495-100,0 85295 Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych 370 000 370 000 370 000-100,0 370 000 370 000 370 000-100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 112 600 4 112 600 4 112 600-100,0 85305 śłobki 4 112 600 4 112 600 4 112 600-100,0 - dla Zespołu śłobków Miejskich 4 112 600 4 112 600 4 112 600-100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 043 256 493 256 43 781 449 475 47,3 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 232 000 232 000-232 000 100,0

2810 realizacji fundacjom 116 000 116 000-116 000 100,0 116 000 116 000-116 000 100,0 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 43 781 43 781 43 781-100,0 2810 realizacji fundacjom 7 199 7 199 7 199-100,0 36 582 36 582 36 582-100,0 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 217 475 217 475-217 475 100,0 - dla Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego 217 475 217 475-217 475 100,0 85420 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze 550 000 0-0 0,0 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 550 000 0-0 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 487 000 8 487 000 8 487 000-100,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 926 000 7 926 000 7 926 000-100,0

- dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji 7 926 000 7 926 000 7 926 000-100,0 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 561 000 561 000 561 000-100,0 - dla Zakładu Robót Publicznych 561 000 561 000 561 000-100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 143 683 11 137 819 3 703 319 7 434 500 99,9 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 605 000 599 136 599 136-99,0 2330 2810 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu realizacji fundacjom 300 000 294 271 294 271-98,1 61 500 61 455 61 455-99,9 2830 - dla stowarzyszeń, związków artystycznych i kulturalnych realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 240 000 239 910 239 910-100,0 3 500 3 500 3 500-100,0 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 4 271 000 4 271 000-4 271 000 100,0 2480 samorządowej instytucji kultury 4 271 000 4 271 000-4 271 000 100,0

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 293 183 1 293 183 1 293 183-100,0 2480 samorządowej instytucji kultury 1 293 183 1 293 183 1 293 183-100,0 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 978 500 978 500-978 500 100,0 2480 samorządowej instytucji kultury 978 500 978 500-978 500 100,0 92116 Biblioteki 1 300 000 1 300 000 1 300 000-100,0 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu -dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 1 300 000 1 300 000 1 300 000-100,0 92118 Muzea 2 185 000 2 185 000-2 185 000 100,0 2480 samorządowej instytucji kultury 2 185 000 2 185 000-2 185 000 100,0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 511 000 511 000 511 000-100,0 2720 dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 391 000 391 000 391 000-100,0 2730 dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 120 000 120 000 120 000-100,0

926 Kultura fizyczna i sport 8 838 800 8 789 630 8 789 630-99,4 92601 Obiekty sportowe 3 060 000 3 051 431 3 051 431-99,7 3 060 000 3 051 431 3 051 431-99,7 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5 778 800 5 738 199 5 738 199-99,3 5 778 800 5 738 199 5 738 199-99,3 RAZEM 131 614 627 130 987 386 112 867 419 18 119 967 99,5