UCHWAŁA NR XXI/234/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR XX/223/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

UCHWAŁA NR XXII/248/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

UCHWAŁA NR XXIII/.../17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

UCHWAŁA NR XXVIII/.../18 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

UCHWAŁA NR XXVII/.../18 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

Strona 1 z 15. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :34)

UCHWAŁA NR XXVIII/195/2018 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

za organ stanowiący Janusz Wawer

Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Chmielewski

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIII/221/2018 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr 511/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r.

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXII/160/2017 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

UCHWAŁA NR XVIII/189/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR IV/20/2019 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 31 stycznia 2019 r.

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR II/16/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 6 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 13 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/270/18 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXV/A/2017 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 23 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/237/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 18 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2451/18 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 7 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIV/304/17 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żurawica

UCHWAŁA NR XLIII/293/17 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żurawica

UCHWAŁA NR XXV/293/18 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia28 listopada 2017r.

UCHWAŁA NR XXXI/263/18 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec

UCHWAŁA NR XLIII/293/17 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żurawica

za organ stanowiący Krzysztof Szopa

UCHWAŁA NR VII/27/19 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH. z dnia 28 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR XL/284/18 RADY GMINY DĄBROWA. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXV/300/18 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec

za organ wykonawczy Urszula Ciężka

Uchwała Nr XXVII/285/17 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2017

za organ stanowiący Krystian Flegel

z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

za organ stanowiący Paweł Siwak

UCHWAŁA Nr XXXV/239/2018. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata

Uchwała Nr XXX/304/17 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2017

UCHWAŁA NR XXIV/270/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA Nr XXXV/186/17. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA Nr XLI/216/17. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XXXVI/307/18 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec

UCHWAŁA NR XXXI/197/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/189/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 22 lutego 2018 r.

za organ stanowiący Aleksander Tomalak

UCHWAŁA NR XXVI/215/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR 3/2019 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 19 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/366/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 16 lipca 2018 r.

Strona 1 z 15. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :04)

UCHWAŁA NR XXXII/255/2014 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W BOGORII. z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA Nr.. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR XXX/289/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 10 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/249/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec

UCHWAŁA Nr XLIX/243/18. z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR IV/.../2019 RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY. z dnia 18 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 6 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR LII/651/18 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 25 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr LIV/288/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH. z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XXI/142/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło

Strona 1 z 16. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :28)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy na lata

UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy na lata

UCHWAŁA NR XXVIII/.../2018 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 6 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Filipów na lata

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR XXX/201/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy na lata

UCHWAŁA NR LIII/.../17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 marca 2013 r

UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR IX/42/2015 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XL/295/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 7 grudnia 2016 r.

Transkrypt:

UCHWAŁA NR XXI/234/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.229 art. 230 ust.6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U., poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn Zbigniew Banaszak Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C04005. Podpisany Strona 1

z tego: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/234/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 27 czerwca 2017 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2014 25 896 593,23 23 239 486,51 6 049 242,00 94 873,51 6 614 740,53 4 137 423,26 7 251 569,00 2 550 492,45 2 657 106,72 380 278,96 2 554 389,26 Wykonanie 2015 28 160 069,36 24 201 382,48 6 718 154,00 134 812,38 6 473 037,56 4 138 828,38 7 606 800,00 2 817 169,28 3 958 686,88 102 072,06 3 856 614,82 Plan 3 kw. 2016 30 420 700,03 27 635 193,60 6 721 831,00 120 000,00 7 716 984,54 4 487 147,00 6 928 029,00 6 148 349,06 2 785 506,43 1 217 400,00 1 568 106,43 2017 35 348 455,69 29 887 702,13 7 158 484,00 120 000,00 7 279 293,00 4 566 147,00 7 874 698,00 7 455 227,13 5 460 753,56 1 219 000,00 4 241 753,56 2018 36 270 172,58 30 086 854,40 7 304 707,56 121 500,00 7 188 024,37 4 542 118,00 8 114 350,72 7 358 271,75 6 183 318,18 1 120 590,00 5 067 728,18 2019 35 663 418,93 30 748 942,06 7 450 801,71 123 000,00 7 450 104,77 4 587 539,00 8 357 781,24 7 367 254,34 4 914 476,87 0,00 0,00 2020 32 093 268,33 31 671 410,33 7 599 817,75 124 500,00 7 674 605,82 4 633 415,00 8 608 514,68 7 663 972,08 421 858,00 0,00 0,00 2021 32 831 037,64 32 621 552,64 7 751 814,10 126 000,00 7 959 716,89 4 679 749,00 8 866 770,12 7 917 251,53 209 485,00 0,00 0,00 2022 33 966 873,22 33 600 199,22 7 906 850,38 127 500,00 8 209 314,06 4 726 546,00 9 132 773,22 8 223 761,55 366 674,00 0,00 0,00 Strona 1 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C04005. Podpisany Strona 1

z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wykonanie 2014 25 340 948,93 18 049 962,90 0,00 0,00 0,00 251 753,36 251 753,36 12 000,00 0,00 7 290 986,03 Wykonanie 2015 24 889 210,52 19 395 869,60 0,00 0,00 0,00 197 764,66 197 764,66 12 000,00 0,00 5 493 340,92 Plan 3 kw. 2016 30 003 790,05 25 337 923,33 0,00 0,00 0,00 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 4 665 866,72 2017 37 810 204,17 26 922 924,69 0,00 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 9 000,00 0,00 10 887 279,48 2018 36 141 124,69 26 484 714,70 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 18 000,00 0,00 9 656 409,99 2019 33 554 686,96 26 749 561,84 0,00 0,00 x 100 000,00 100 000,00 9 000,00 0,00 6 805 125,12 2020 31 245 768,33 27 017 057,47 0,00 0,00 x 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 4 228 710,86 2021 31 983 537,64 27 287 228,04 0,00 0,00 x 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 4 696 309,60 2022 33 629 373,22 27 560 100,32 0,00 0,00 x 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 6 069 272,90 Strona 2 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C04005. Podpisany Strona 2

z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2014 555 644,30 3 096 425,63 0,00 0,00 791 717,52 0,00 2 254 708,11 935 248,75 50 000,00 0,00 Wykonanie 2015 3 270 858,84 1 406 706,83 0,00 0,00 1 391 929,97 0,00 14 776,86 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 416 909,98 1 015 732,01 0,00 0,00 215 732,01 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2017-2 461 748,48 4 207 845,88 0,00 0,00 1 417 845,88 0,00 2 790 000,00 2 461 748,48 0,00 0,00 2018 129 047,89 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2019 2 108 731,97 859 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 459 249,00 0,00 2020 847 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 847 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 337 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C04005. Podpisany Strona 3

z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 Wykonanie 2014 1 449 176,88 1 449 176,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 844 152,34 0,00 5 189 523,61 5 981 241,13 Wykonanie 2015 3 416 940,29 3 416 940,29 1 904 431,62 1 904 431,62 0,00 0,00 0,00 4 659 019,25 0,00 4 805 512,88 6 197 442,85 Plan 3 kw. 2016 1 432 641,99 1 423 392,99 0,00 0,00 0,00 0,00 9 249,00 3 235 626,26 0,00 2 297 270,27 2 513 002,28 2017 1 746 097,40 1 296 097,40 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 4 729 528,86 0,00 2 964 777,44 4 382 623,32 2018 1 129 047,89 1 129 047,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 480,97 0,00 3 602 139,70 3 602 139,70 2019 2 967 980,97 2 967 980,97 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 032 500,00 0,00 3 999 380,22 3 999 380,22 2020 847 500,00 847 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185 000,00 0,00 4 654 352,86 4 654 352,86 2021 847 500,00 847 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 500,00 0,00 5 334 324,60 5 334 324,60 2022 337 500,00 337 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 040 098,90 6 040 098,90 Strona 4 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C04005. Podpisany Strona 4

Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wykonanie 2014 6,57% 6,52% 0,00 6,52% 21,51% x x x x Wykonanie 2015 12,84% 6,03% 0,00 6,03% 17,43% x x x x Plan 3 kw. 2016 5,37% 5,37% 0,00 5,37% 11,55% x x x x 2017 4,15% 4,12% 0,00 4,12% 11,84% 16,83% 19,51% TAK TAK 2018 3,50% 3,45% 0,00 3,45% 13,02% 13,61% 16,28% TAK TAK 2019 8,60% 2,97% 0,00 2,97% 11,21% 12,14% 14,81% TAK TAK 2020 2,80% 2,80% 0,00 2,80% 14,50% 12,02% 12,02% TAK TAK 2021 2,67% 2,67% 0,00 2,67% 16,25% 12,91% 12,91% TAK TAK 2022 1,05% 1,05% 0,00 1,05% 17,78% 13,99% 13,99% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C04005. Podpisany Strona 5

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wykonanie 2014 0,00 0,00 9 193 387,59 2 313 049,24 6 707 234,57 219 091,15 6 488 143,42 4 552 828,41 4 224 787,46 19 500,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 9 622 128,25 2 741 945,32 1 215 203,00 144 002,47 1 071 200,53 402 415,25 4 873 811,39 13 663,34 Plan 3 kw. 2016 0,00 416 909,98 10 786 933,91 3 055 000,00 1 666 014,00 102 485,00 1 563 529,00 423 850,00 4 242 016,72 160 113,00 2017 0,00 0,00 11 048 158,12 3 081 500,00 9 456 619,04 130 342,03 9 326 277,01 3 220 000,00 7 554 594,34 112 685,14 2018 129 047,89 129 047,89 11 200 460,65 3 096 407,00 9 156 409,99 0,00 9 156 409,99 7 075 321,00 2 347 576,40 0,00 2019 2 108 731,97 2 108 731,97 11 424 469,86 3 104 991,00 4 429 810,00 0,00 4 429 810,00 5 485 000,00 1 320 125,12 0,00 2020 847 500,00 847 500,00 11 652 959,26 3 147 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 847 500,00 847 500,00 11 886 018,44 3 179 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 337 500,00 337 500,00 12 123 738,81 3 210 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C04005. Podpisany Strona 6

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2014 202 640,15 202 640,15 202 640,15 1 710 678,08 1 710 678,08 860 678,08 219 091,15 219 015,15 219 091,15 Wykonanie 2015 155 532,56 155 532,56 155 532,56 2 872 939,82 2 872 939,82 2 872 939,82 155 532,56 155 532,56 155 532,56 Plan 3 kw. 2016 85 900,00 85 900,00 85 900,00 1 090 188,29 1 090 188,29 1 090 188,29 85 900,00 85 900,00 85 900,00 2017 95 000,00 95 000,00 95 000,00 3 633 152,80 3 633 152,80 260 956,80 130 342,03 66 200,00 130 342,03 2018 0,00 0,00 0,00 2 531 144,41 2 531 144,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 1 996 952,00 1 996 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C04005. Podpisany Strona 7

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2014 5 516 327,21 5 516 327,21 5 516 327,21 2 719 509,11 2 529 509,01 2 529 509,01 2 529 509,01 262 310,73 262 310,73 Wykonanie 2015 1 071 200,53 1 071 200,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 1 201 529,00 1 201 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 8 109 500,00 4 237 652,80 340 000,00 3 935 989,23 59 043,00 3 935 989,23 59 043,00 600 000,00 0,00 2018 8 681 187,00 3 831 442,41 0,00 4 849 744,59 0,00 4 849 744,59 0,00 0,00 0,00 2019 3 929 810,00 1 646 952,00 0,00 2 282 858,00 0,00 2 282 858,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C04005. Podpisany Strona 8

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2014 1 215 597,11 1 215 597,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C04005. Podpisany Strona 9

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2014 1 449 176,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 774,50 Wykonanie 2015 3 416 940,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782 969,66 Plan 3 kw. 2016 1 423 392,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1 296 097,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 619 047,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 420 480,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C04005. Podpisany Strona 10

kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 24 368 977,03 9 456 619,04 9 156 409,99 4 429 810,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące 232 827,03 130 342,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 24 136 150,00 9 326 277,01 9 156 409,99 4 429 810,00 0,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 21 782 977,03 8 239 842,03 8 681 187,00 3 929 810,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 232 827,03 130 342,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1 1.1.1.2 Drużyna Powiatu - wzrost zdolności do zatrudnienia klientów pomocy z terenu powiatu, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Olsztyn - Możliwość aplikowania o środki unijne poprzez opracowanie dokumentu planistycznego dla gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2016 2017 190 027,03 96 542,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 42 800,00 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 21 550 150,00 8 109 500,00 8 681 187,00 3 929 810,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach - poprawa jakości zycia mieszkańców wsi Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy - poprawa jakości życia i ochrona środowiska naturalnego Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz zapleczem w Olsztynie - Upowszechnianie kultury fizycznej Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn - poprawa jakości obsługi mieszkańców Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach - poprawa estetyki Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn - poprawa efektywności oświetlenia w gminie Olsztyn Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy - poprawa jakości zycia mieszkańców Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa w gminie Olsztyn Urząd Gminy Olsztyn 2016 2018 600 000,00 300 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2018 5 700 000,00 2 800 000,00 2 885 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2015 2019 7 000 000,00 1 500 000,00 3 500 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2013 2019 1 550 000,00 0,00 0,00 934 310,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2015 2017 326 150,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2015 2018 2 660 000,00 1 800 000,00 682 187,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 190 000,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 474 000,00 150 000,00 324 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2019 2 000 000,00 4 500,00 1 000 000,00 995 500,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 2 586 000,00 1 216 777,01 475 222,99 500 000,00 0,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C04005. Podpisany Strona 1

L.p. Limit 2022 Limit zobowiązań 1 0,00 23 240 652,03 1.a 0,00 130 342,03 1.b 0,00 23 110 310,00 1.1 0,00 21 048 652,03 1.1.1 0,00 130 342,03 1.1.1.1 0,00 96 542,03 1.1.1.2 0,00 33 800,00 1.1.2 0,00 20 918 310,00 1.1.2.1 0,00 590 000,00 1.1.2.2 0,00 5 685 000,00 1.1.2.3 0,00 7 000 000,00 1.1.2.4 0,00 934 310,00 1.1.2.5 0,00 340 000,00 1.1.2.6 0,00 2 660 000,00 1.1.2.7 0,00 185 000,00 1.1.2.8 0,00 474 000,00 1.1.2.9 0,00 2 000 000,00 1.1.2.10 0,00 1 050 000,00 1.2 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 1.3 0,00 2 192 000,00 1.3.1 0,00 0,00 Strona 2 z 4 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C04005. Podpisany Strona 2

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3.2 - wydatki majątkowe 2 586 000,00 1 216 777,01 475 222,99 500 000,00 0,00 0,00 1.3.2.1 Budowa remizy OSP w Kusiętach - poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 930 000,00 608 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: droga Turów Przymiłowice. - poprawa jakości życia rolników z Przymiłowic i Turowa Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olszty (ul. Górzysta) - poprawa bezpieczeństwa na drogach Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie - poprawa jakości życia Budowa urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Olsztynie ul. Zielona 70 - poprawa jakości życia Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. Budowa drogi gminnej - dz. nr 854/15 k.m.5 w Kusietach - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Karlińskiego w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1042 S w m. Kusięta - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie - poprawa bezpieczenstwa mieszkanców Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach - poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Przymiłowice Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2014 2017 102 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2019 200 000,00 24 777,01 75 222,99 100 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2019 1 000 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C04005. Podpisany Strona 3

L.p. Limit 2022 Limit zobowiązań 1.3.2 0,00 2 192 000,00 1.3.2.1 0,00 608 000,00 1.3.2.2 0,00 260 000,00 1.3.2.3 0,00 30 000,00 1.3.2.4 0,00 200 000,00 1.3.2.5 0,00 50 000,00 1.3.2.6 0,00 8 000,00 1.3.2.7 0,00 9 000,00 1.3.2.8 0,00 20 000,00 1.3.2.9 0,00 7 000,00 1.3.2.10 0,00 1 000 000,00 Strona 4 z 4 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C04005. Podpisany Strona 4