w6rr GMINY tancu'f l:..ancut ul. Mickiewlcza 2 a Uzasadnienie do projektu budzetu na 2013 rok

Podobne dokumenty
DOCHODY- I POLROCZE 2012 r.

wait GMINY LANCUT Lancut ul. Mickiewicza 2 a

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

WYDATKI BUDZETU GMINY LANCUT NA 2014 ROK

WOJT GMINY LANCUT Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r ,72 66, , ,

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r.

won' GMINY LANCUl WYDATKI - I POlROCZE 2012 r Lancut ul!vliclciewicza 2 a Wykonanie Plan Lp Dzial, Rozdzial Nazwa dzialu, rozdzialu

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Układ wykonawczy dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok - DOCHODY

W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok - DOCHODY

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja dochodow gminy za 2012 r.

Objasnienia do tabeli Nr 1

51 Dochody z maj<ttku miasta na kwot(( zl. i stanowi<t 8,4 % planu,

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI

W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA R O K

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI

\ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich 1.146, , , ,0021.

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

z dnia 21 marca 2002roku

ZARZADZENIE Nr 270/2013 Bin-mistr/.;i Prudnika z dnia 26 wrzesnia 2013 r.

ZARZADZENIE Nr 364/2013 Burmistrza Prudnika z 20 grudnia dnia 2013 r.

WOJT GMINY LANCUT lancut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budtetu gminy za I polrocze 2012 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

UCHW ALA Nr XI/77/15 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 26 listopada 2015 r.

Plan finansowy Urz~du Gminy

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

ZARZ1\DZENIE Nr 235' NII/17 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia A5 listopada 2017 r.

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56, , , , , ,00 0,00

ZARZl\DZENIE Nr 85A1 NUIl8 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia '30 maja 2018 r.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

WOJT GMINY LANCUT "'\ 7-1no Lal1cul ul. Mickiewi za 2 a Zalctcznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budzetu za 2011 r.

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

z realizacja zadan zleconych

,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

ZARZ1\DZENIE Nr 8'451 NII/18 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia?jj marca 2018 r. w sprawie zmian budzetu miasta Lodzi na 2018 rok.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00

nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok

ZARZl\DZENIE N r 134/07 W6jta Gnliny Lancut z dnia 31 grudnia 2007 r.

ZARZ1\D ZENIE N r 1-5 i-.6nii/17 PREZYDENT A MIAST A LODZI z dnia 2~ grudnia 2017 r.

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

ZARZ1\DZENIE Nr B.2~1 NII/18 PREZYDENT A MIAST A LODZI

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

/1 UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - DOCHODY

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

z dnia '!I:J maja 2018 r.

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok. Pozostata dziatalnosc

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wydatki budżetu w 2019 r.

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Transkrypt:

w6rr GMINY tancu'f 37-100 l:..ancut ul. Mickiewlcza 2 a Uzasadnienie do projektu budzetu na 2013 rok I Dochody W projekcie budzetu gminy na 2013 r. oszacowano dochody na kwot~ 54.506.384 zl, co stanowi wzrost do przewidywanego wykonania za 2012 r. 02,3 %. Przy szacowaniu dochod6w na 2013 r. kierowano si~ nast~puj'l.cymi danymi: a) informacj'l. Ministra Finans6w 0: ' - rocznych kwotach poszczeg61nych cz~sci subwencji dla gmin, - planowanych dochodach gminy z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych ( PIT). b) cen'l. skupu zyta za trzy pierwsze kwartaly roku poprzedzaj'l.cego rok podatkowy b~d'l.c'l. podstaw'l. ustalenia podatku ro1nego na nast~pny rok. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogloszonym w Monitorze Polskim pod poz 787 z 2012 r. cena zyta wynosi 75,86 zl za 1 dt i jest wyzsza od ceny ustalonej przez Rad~ Gminy na 2012 r. 0 17,86 zl. Proponowana stawka do uchwalenia na 2012 r. przewiduje utrzymanie stawki uchwalonej w 2012 r. tj. 58 zl za 1 dt. c) proponowanymi do uchwalenia przez Rad~ Gminy Lancut stawkami podatkowymi w podatku od nieruchomosci oraz podatku od srodk6w transportowych na 2013 rok, d) informacj'l. Wojewody Podkarpackiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 0 kwotach dotacji celowych z budzetu panstwa na realizacj~ zadan zleconych oraz wlasnych. Zr6dla pozyskiwania dochod6w przedstawiaj'l. si~ nast~puj'l.co: 1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 431.200 zl Planowane w tym dziale dochody wynikaj'l. z : - wplyw6w z oplat za wieczyste uzytkowanie 6.000 zl - dochod6w z najmu i dzierzawy skladnik6w maj'l.tkowych - czynsze 295.000 zl - wplyw6w z uslug (oplat za ogrzewanie w wynajmowanych przez 130.000 zl Gmin~ pomieszczeniach) - odsetki od nieterminowych wplat 200 zl W 2013 r. planowany jest nieznaczny wzrost dochod6w z tytulu czynsz6w 0 5 % w stosunku do 2012 r. 2. Dzialalnosc uslugowa 35.000 zl Srodki w tym dziale planowane z wplat za rozgraniczenia grunt6w realizowane przez Gmin~. 3. Informatyka 470.647 zl Planowane w tym dziale dochody wynikaj'l. z dofinansowania unijnego realizowanego projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej "

2 4. 750 Administracja publiczna 128.773 zl Planowane dochody wynikaj'l z dotacji celowych na zadania zlecone. 5. 751 Urzfdy naczelnych organow wladzy panstwowej, 3.545 zl kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa Planowana kwota wynika z dotacji na zadania zlecone. 6. 756 Docbody od os6b prawnych, od os6b fizyczoych 14.846.701 zl osobowosci prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem z tego: a) wplywy z dochod6w oplacanych w fonnie karty podatkowej 3.000 zl b) wplywy z podatk6w i oplat od os6b prawnych 2.829.000 zl - podatek od nieruchomosci 2.610.000 zl - podatek rolny 100.000 zl - podatek lesny 7.000 zl - podatek od srodk6w transportowych 55.000 zl - podatek od czynnosci cywilnoprawnych 55.000 zl - odsetki od nieterminowych wplat 2.000 zl c) wplywy z podatk6w i oplat od os6b fizycznych 3.186.000 zl w tyn1: - podatek od nieruchomosci l.21 0.000 zl - podatek rolny 1.500.000 zl - podatek Idny 10.000 zl - podatek od srodk6w transportowych 190.000 zl - podatek od spadk6w i darowizn 31.000 zl - podatek od czynnosci cywilnoprawnych 210.000 zl - odsetki od nieterminowych wplat 35.000 zl d) wplywy z innych oplat stanowi'lcych dochody gminy 260.000 zl - wplywy z oplaty skarbowej 25.000 zl - wplywy z oplaty eksploatacyjnej 55.000 zl - wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 180.000 zl e) udzialy gmin w podatkach stanowi'lcych doch6d budzetu pans twa 8.568.701 zl w tyn1: - podatek dochodowy od os6b fizycznych 8.428.70 I zl - podatek dochodowy od os6b prawnych 130.000 zl Dochody z tytulu podatku od nieruchomosci, podatku rolnego, podatku lesnego oraz podatku od srodk6w transportowych zostaly zaplanowane na podstawie propozycji uchwal przedstawianych Radzie Gminy do uchwalenia na 2013 r. W podatkach od nieruchomosci i od srodk6w transportowych nie planowany jest wzrost w stosunku do 2012 r., r6wniez w podatku rolnym dochody zaplanowano na poziomie roku 2012 ( planowane jest obnizenie ceny zyta do wysokosci obowi'lzuj'lcej na terenie gminy w

3 2012 r. ) Wplywy z tytulu oplat planowane s<l. w oparciu o prognozowane wykonanie na 2012 r. Udzialy gmin w podatku dochodowym od os6b fizycznych ( PIT) Gmina planuje na poziomie prognoz Ministerstwa Finans6w. 7. 758 R6i:ne rozliczenia 27.044.136 zl Dochody w tym dziale wynikaj<l. z: a) subwencji oswiatowej 18.993.304 zl b) subwencji wyr6wnawczej 7.960.832 zl c) odsetek od srodk6w na rachunku bankowym 90.000 zl Kwoty subwencji przyj~te do projektu budzetu wynikaj<l. z infonnacji otrzymanych z Ministerstwa Finans6w. Subwencja oswiatowa w stosunku do 2012 r. wzrasta 0 2,4%, natomiast wyr6wnawcza 0 4,1 %. Na nizszym poziomie zaplanowano dochody z tytulu odsetek od lokat w zwi<l.zku z nizsz<l. planowan<l. wysokosci<l. wolnych srodk6w b~d<l.cych w posiadaniu gminy. 8. 801 Oswiata i wychowanie 1.909.942 zl Planowane dochody wynikaj<l. z: - odplatnosci za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych (oplata stala 420.000 zl planowana na podstawie obowi<l.zuj<l.cych stawek i ilosci dzieci ) - wplyw6w za wyzywienie w szkolach i przedszkolach l.092.500 zl - srodki unijne na dodatkowy oddzial w przedszko1u w Soninie 218.203 zl - srodki unijne na projekt w szkole w Wysokiej 179.239 zl 9. 852 Pomoc spoleczna 5.833.660 zl Planowane dochody wynikaj<l. z: - dotacji na zadania zlecone 5.444.800 zl - dochod6w zwi<l.zanych z realizacj<l. zadan zleconych (fundusz 60.000 zl alimentacyjny) - dotacj i na zadania wlasne 295.860 zl - wplyw6w z odplatnosci za uslugi opiekuncze 33.000 zl 10. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 3.255.473 zl Dochody w tym dziale wynikaj<l. z: - planowanych do otrzymania srodk6w unijnych w ramach RPO poprzez zaopatrzenie mieszkanc6w w wod~ pitn<l. 1.958.873 zl - wplyw6w z oplat za korzystanie ze srodowiska 30.000 zl - wplyw6w z oplat za smieci od mieszkanc6w gminy ( wartose 1.266.600 zl szacunkowa - dochody p1anowane od lipca 2013 r. ) 11. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 247.307 zl Planowane dochody wynikaj<l. ze zwrotu srodk6w unijnych z modernizacji Domu Spolecznego w Kraczkowej realizowanej w 2012 r. 12. 926 KuJtura fizyczna 300.000 zl Planowane dochody stanowi<l. dofinansowanie unijne do realizacji budowy plac6w

4 zabaw na terenie gminy. Szczegolowe irodla pozyskiwania dochodow na 2013 r. oraz ich porownanie do planowanego wykonania z 2012 r. przedstawia zalqcznik Nr 1 do uzasadnienia do projektu budzetu. II Wydatki 1. Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 82.000 zl Wydatki w tym dziale proponuje si~ przeznaczyc na: - renowacje rowow gminnych 50.000 zl - wplaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 32.000 zl 2. Dzial 600 Transport i I~cznosc 1.292.000 zl Rezerwowanq kwot~ proponuje si~ przeznaczyc na: a) pomoc finansowq dla Wojewodztwa Podkarpackiego, 250.000 zl w tym na: - budowa chodnika przy drodze wojewodzkiej w Soninie 200.000 zl - budowa chodnika przy drodze wojewodzkiej w Wysokiej 50.000 zl b) pomoc finansowq dla Starostwa Powiatowego w Lancucie 90.000 zl w tym na: - remont drogi powiatowej w Cierpiszu 80.000 zl - projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w Wysokiej 10.000 zl c) utrzymanie drog gminnych 922.000 zl W ramach tych wydatkow zabezpieczono jedynie srodki na najpilniejsze potrzeby zwiqzane z biezqcym utrzymaniem drog, drobne remonty czqstkowe, zimowe utrzymanie drog, wydatki w ramach przyznanego funduszu solecki ego ( kwota 181.836 zl ) oraz podatek od drog ( kwota 390.000 zl ). W ramach wydatkow inwestycyjnych zabezpieczono srodki na opracowanie projektu ciqgow pieszo-jezdnych w Kosinie i Rogoznie ( kwota 100.000 zl ). Zwi~kszenie srodkow w tym dziale na zadania inwestycyjno-remontowe w poszczegolnych miejscowosciach b~dzie uzaleznione od wysokosci planowanej nadwyzki na koniec 2012 r. d) usuwanie skutkow kl~sk zywiolowych - zabezpieczono srodki jako wklad wlasny do dotacji planowanej do otrzymania na usuwanie skutkow powodzi w Kraczkowej ( droga Homowka ) 30.000 zl 3. Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa 456.000 zl Planowane w projekcie budzetu srodki zabezpieczajq najpilniejsze potrzeby zwiqzane z biez'lcym utrzymaniem budynkow komunalnych (przeglqdy okresowe, ekspertyzy, wykonywanie zalecen pokontrolnych itp.) ogrzewaniem, biezqcq eksploatacja budynkow, ubezpieczeniem mienia. W wydatkach uwzgl~dniono srodki w ramach funduszu soleckiego ( 6.548 zl) W ramach zabezpieczonych srodkow przewidziano do realizacji rowniez projekt modemizacji budynku O.Z. w Kraczkowej.

5 W projekcie budzetu na 2013 r. nie zabezpieczono srodk6w na inne zadania inwestycyjno- remontowe zg!aszane we wnioskach z poszczeg61nych miejscowosci w zwiqzku z brakiem srodk6w na ich realizacj~. Ewentualne zwi~kszenie srodk6w na zadania w tyro dziale uzaleznione b~dzie od wysokosci nadwyzki na koniec 2012 r. 4. Dzial 710 Dzialalnosc uslugowa 260.000 zl Planowane w projekcie budzetu srodki proponuje si~ przeznaczyc na: a) zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 170.000 z! b) opracowania geodezyjne i kartograficzne (m.in. podzialy grunt6w, 90.000 z! zakupy i aktualizacja map) W ramach zabezpieczonych srodk6w zarezerwowano pieniqdze na zap!at~ opracowanego studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gmmy. 5. Dzial 720 Informatyka 559.193 zl Planowane srodki rezerwuje si~ na realizacj~ projektu "PSeAP-Podkapacki System e-administracji Publicznej ". Koordynatorem projektu jest Samorzqd Wojew6dztwa Podkarpackiego. 6. Dzial 750 Administracja publiczna 4.194.551 zl Srodki na wydatki w administracji proponuje si~ przeznaczyc na a) realizacj~ zadan z zakresu administracji rzqdowej (m. in. ewidencja ludnosci, dowody osobiste, obrona cywilna, sprawy wojskowe) 326.500 zl - wynagrodzenia i pochodne 326.500 z! b) pokrycie koszt6w diet oraz wydatk6w rzeczowych zwiqzanych 195.000 zl z funkcjonowaniem Rady Gminy i Komisji Rady Gminy c) koszty funkcjonowania Urz~du Gminy 3.368.000 z! - wynagrodzenia i pochodne (w tyro pracownicy interwencyjni 2.717.000 z! i publiczni W ramach srodk6w na funkcjonowanie Urz~du opr6cz wynagrodzen zabezpiecza si~ srodki na oplaty za gaz, energi~ elektrycznq, wod~, scieki, telefony, op!aty pocztowe, zakup paliwa, przeglqdy i ubezpieczenia samochod6w, zakup materia!6w biurowych itp. Na wszystkie te wydatki zaplanowano 3,0% wzrost w stosunku do 2012 r. d) funkcjonowanie komisji poborowych ( zadanie zlecone ) 800 z! e) wydatki zwiqzane z promocjq gminy (w tym wydawanie gazety 57.251 z! Glos Gminy Lancut " ) f) pozosta!q dzia!alnosc ( utrzymanie biur sohys6w, pob6r podatk6w w drodze inkasa i roznoszenie przez sohys6w nakaz6w platniczych, skladki na Z.K. " Wislok " oraz stowarzyszenie - Lokalna Grupa Dzialania " Rozw6j Ziemi Lancuckiej ") 247.000 z!

6 7. Dzial 751 Urzfdy naczelnych organow wladzy 3.545 zl paiistwowej kontroli i ocbrony prawa oraz s~downictwa Srodki planuje sict na utrzymanie stalego rejestru wyborc6w - zadanie realizowane w ramach zadan zleconych. 8. Dzial Bezpieczeiistwo publiczne i ochrona 242.500 zl przeciwpozarowa Planowane w projekcie budzetu srodki proponuje sict wydatkowac na: a) zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Lancucie 2.500 zl b) utrzymanie ochotniczych strazy pozarnych w tym m.in.: utrzymanie obiekt6w OSP, wynagrodzenie komendant6w i kierowc6w OSP, zakup sprzcttu pozarniczego, utrzymanie samochodu itp. 240.000 zl 9. Dzial 757 Obsluga dlugu publicznego 650.000 zl Planowane srodki zostaly przeznaczone na splaty odsetek od kredyt6w i pozyczek zaci~nicttych przez Gminct Lancut we wczesniejszych latach. 10. Dzial 758 Rozne rozliczenia Planowane srodki proponuje sict zarezerwowac na: - rezerwct og61n'\. ( nieprzewidziane wydatki na etapie uchwalania budzetu) - rezerwct na zadania z zakresu zarz'\.dzania kryzysowego - rezerwct na zadania inwestycyjne realizowane przez gminct 620.000 zl 300.000 zl 120.000 zl 200.000 zl 12. Dzial 801 O wiata i wychowanie 30.551.001 zl Planowane srodki na realizacjct zadan w oswiacie proponuje sict przeznaczyc na: a) utrzymanie szk61 podstawowych 13.535.483 zl - wynagrodzenia i pochodne 9.836.750 zl b) utrzymanie przedszkoli 6.143.869 zl - wynagrodzenia i pochodne 4.343.740 zl c) utrzymanie gimnazj6w 6.456.640 zl - wynagrodzenia i pochodne 5.128.000z1 - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzl6wce 420.000 zl d) dowozenie uczni6w do szk61 250.000 zl e) utrzymanie zespolu ekonomiczno-administracyjnego 758.290 zl - wynagrodzenia i pochodne 674.650 zl t) utrzymanie szkoly sredniej w Wysokiej 1.801.530 zl

7 - wynagrodzenia i pochodne 1.426.510 zl g) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 120.500 zl h) utrzymanie sto16wek szkolnych 1.305.450 zl - wynagrodzenia i pochodne 668.380 zl i) pozostala dzialalnosc - realizacja projektu unijnego w szkole w 179.239 zl Wysokiej W przewidywanych wydatkach na oswiat~ zabezpieczono srodki na biez,\:ce utrzymanie szk61. Zarezerwowano srodki na wynagrodzenia uwzgl~dniaj,\:ce awanse zawodowe, skutki podwyzek dla nauczycieli z 2012 r. oraz wzrost wynagrodzen dla pracownik6w obslugi ( 3% ). Wykaz zadan inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania 2013 r. w obiektach oswiatowych na kt6re zabezpieczono srodki zostal zaprezentowany w materialach informacyjnych do projektu budzetu. Ewentualne zwi~kszenie srodk6w na zadania inwestycyjno-remontowe wynikaj,\:ce z propozycji poszczeg61nych solectw b~dzie zalezne od wysokosci nadwyzki na koniec 2012 r. 13. Dzial 851 Ochrona zdrowia 180.000 zl Na ochron~ zdrowia rezerwuje si~ srodki z oplat za wydawane zezwolenia na sprzedaz alkoholu, z tego na: a) zwalczanie narkomanii 2.000 zl b) przeciwdzialanie alkoholizmowi 178.000 zl Zadania, na ktore zostan,\: rozdysponowane srodki b~d,\: wynikac z uchwalonego na 2013 r. Gminnego Programu Przeciwdzialania Alkoholizmowi i Narkomanii. 14. Dzial 852 Pomoc spoleczna 7.540.490 zl Planowane srodki na pomoc spoleczn,\: proponuje si~ przeznaczyc na: a) pokrycie koszt6w pobytu pensjonariuszy kierowanych przez 520.000 zl Gmin~ do dom6w pomocy spolecznej b) rodziny zast~pcze 30.000 zl c) zadania z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie 2.000 zl d) wyplaty swiadczen rodzinnych i swiadczen z funduszu 5.485.490 zl alimentacyj nego - wynagrodzenia i pochodne 274.640 zl e) oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj,\:ce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej 13.200 zl f) wyplaty zasilk6w okresowych 300.400 zl g) wyplat~ dodatk6w mieszkaniowych 9.000 zl h) wyplat~ zasilk6w stalych 80.900 zl i) utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 785.100 zl

, 8 - wynagrodzenia i pochodne 710.500 zl j) pokrycie koszt6w uslug opiekunczych 171.400 zl k) pozostalct dzialalnosc - pokrycie koszt6w posilk6w dla potrzebujctcych ( srodki wlasne budzetu gminy ) 143.000 zl Na zadania z zakresu pomocy spolecznej zabezpieczono srodki umozliwiajctce prawidlowe funkcjonowanie pomocy spolecznej na terenie gminy. W ramach rezerwowanych srodk6w na pomoc spolecznct zaplanowano wzrost srodk6w na biezctce utrzymanie GOPS i wynagrodzenia na poziomie 3% w stosunku do 2012 roku. 15. Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 725.680 zl Planowane srodki proponuje si~ przeznaczyc na: a) utrzymanie swietlic szkolnych 630.680 zl - wynagrodzenia i pochodne 566.000 zl b) wyplaty stypendi6w dla uczni6w z terenu gminy 95.000 zl 16. Dzial 900 Gospodarka komunaina i ochrona srodowiska 5.352.876 zl Planowane srodki proponuje si~ przeznaczyc na: a) zadania inwestycyjne - wodocictgowo-kanalizacyjne 3.583.276 zl Zestawienie poszczeg61nych zadan do realizacji w 2013 r. zostalo uj~te w materialach informacyjnych do projektu budzetu. b) gospodarka odpadami ( zadania wynikajctce z nowej ustawy 1.266.600 zl II p6lrocze 2013 r. ) c) gospodark~ zwictzanct z usuwaniem odpad6w i ochronct srodowiska 50.000 zl ( m.in. zbi6rki odpad6w wielkogabarytowych i niebezpiecznych, likwidowanie dzikich wysypisk, edukacj~ ekologicznct - I p6lrocze 2013 r. ) d) oplaty za pobyt w schroniskach bezpanskich zwierzctt wylapywanych na terenie gminy 30.000 zl e) pokrycie koszt6w energii i konserwacji oswietlen drogowych 420.000 zl e) pozostalct dzialalnosc ( wyw6z i utylizacj~ padlych zwierzctt nieznanego pochodzenia z terenu gminy ) 3.000 zl 17. Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.867.000 zl Planowane na wydatki srodki proponuje si~ zabezpieczyc na: a) dotacje dla Centrum Kultury Gminy Lancut (dotacja organizatora 1.854.000 zl na dzialalnosc Centrum Kultury w tym na utrzymanie bibliotek grninnych) Na rok 2013 zaplanowano wzrost dotacji dla C.K. w stosunku do 2012 r. 0 3% ( bez uwzgl~dnienia cz~sci dodatkowych srodk6w przyznanych w trakcie 2012 r. ) b) remont zabytkowych kapliczek przydroznych na terenie gminy 3.000 zl c) pozostalct dzialalnosc tj. organizacj~ i nagrody w imprezach promujctcych miejscowct kultur~ na terenie gminy 10.000 zl

, 9 18. Dzial 926 Kultura fizyczna i sport 1.003.548 zl Przewidywane srodki rezerwuje si~ na: a) biezqce wydatki zwiqzane z utrzymaniem obiekt6w sportowych 73.548 zl W planowanych wydatkach zabezpieczono srodki w ramach funduszu solecki ego na remont stadionu w Rog6znie - 23.548 zl b) dotacje na realizacj~ zadan sportowych na terenie gminy 309.000 zl c) organizacj~ imprez masowych promujqcych sport 9.000 zl d) budow~ plac6w zabaw i utworzenie miejsca rekreacji na terenie Gminy Lancut 612.000 zl Planujqc wydatki na 2013 r. kierowano si~ mozliwosciami finansowymi gminy. W pierwszej kolejnosci zabezpieczono srodki na wydatki sztywne ( place, koniecznosc utrzymania budynk6w, infrastruktury itp. ) oraz srodki na zadania wynikajqce z juz podj~tych zobowiqzan ( podpisanych w 2012 roku um6w lub uchwal podj~tych przez Rad~ Gminy ). Szczeg6lowy zakres wydatk6w na 2013 r. oraz ich por6wnanie do przewidywanego wykonania z 2012 r. przedstawia zalqcznik Nr 2 do uzasadnienia do projektu budzetu na 2013 r. W budzecie na 2013 r. zabezpieczono srodki na rozchody wynikajqce ze splat rat pozyczek i kredyt6w. Planowane rozchody na 2013 r. wynosz'l 2.280.000 zl i wynikaj'l ze splat pozyczki zaci l.gni~tej w WFOSiG W na kanalizacj~ w Handzl6wce, splaty kredyt6w termomodernizacyjnych zaci l.gni~tych w BOS na termomodernizacj~ Szkoly Podstawowej w Kosinie i Gimnazjum w Wysokiej oraz splaty kredyt6w zaci l.gni~tych na pokrycie deficytu w 2009 r., w 2010 r., 2011 r. oraz planowanego do zaci l.gni~cia kredytu w roku biez'lcym. Ponadto na 2013 r. planuje si~ przychody ( kredyt do zaci l.gni~cia ) w wysokosci 3.360.000 zl na pokrycie deficytu budzetowego na 2013 r. - kwota 1.074.000 zl oraz na splat~ wczesniej zaci l.gni~tych zobowi'lzan z tytulu kredyt6w i pozyczek ( rozchody ) - kwota 2.286.000 zl. W zwi'lzku z ograniczonymi mozliwosciami finansowymi budzetu Gminy Lailcut nie zabezpieczono srodk6w na wiele potrzeb zgloszonych przez poszczeg61ne solectwa na 2013 r. W szczeg61nosci dotyczy to wydatk6w inwestycyjno-remontowych w drogach, w budynkach komunalnych oraz budynkach oswiatowych. Powyzsza sytuacja wynika z faktu niewielkiego wzrostu dochod6w gminy jak i coraz wi~kszej kwoty przeznaczonej na splaty kredyt6w zaci l.gni~tych we wczesniejszych latach oraz placonych od nich odsetek. Ponadto stale wzrastaj'l wydatki biez'lce na utrzymanie juz istniej'lcych obiekt6w komunalnych jak r6wniez wydatki na oswiat~, kt6rych wzrost jest znacznie wi~kszy niz wzrost dochod6w gminy. W budzecie na 2013 r. trzeba r6wniez zabezpieczyc znaczne srodki na realizacj~ zadan wsp6lfinansowanych ze srodk6w unijnych, na kt6re gmina otrzymala dofinansowanie lub zlozyla wnioski 0 dofinansowanie. Ewentua1ne zwi~kszenie srodk6w na dodatkowe zadania b~dzie mozliwe w trakcie 2013 r. po wyliczeniu powstalej nadwyzki budzetowej na koniec 2012 r.