Okres Limity wydatków nakłady finansowe

Podobne dokumenty
odpowiedzialn Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do

INWESTYCJE NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

Zakres rzeczowy wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

UCHWAŁA NR VI/73/2015 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 16 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR XXX/309/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE. Rozdz Lokalny transport zbiorowy Wydatki majątkowe fin. z udziałem środków europejskich

Załącznik 5 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami)

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca. Łączne nakłady finansowe

bazę turystyczną Opracowanie kalendarza imprez Jednostki org. gminy UWAGI KOŃCOWE DO STRATEGII

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639, , ,0

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

Dochody gminne. Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe

zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia. zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna

przygotowanie i budowa Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26) Struktura wydatków

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Adresaci działania komunikacyjnego

WYDATKI MAJĄTKOWE. Wydatki na zadania własne

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od do

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

WYDATKI MAJĄTKOWE. Wydatki na zadania własne

1/11. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 357 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA RZESZOWA z dnia. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

CZĘŚĆ B2 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 7 czerwca 2011 r.

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA Informacja o wykonaniu finansowym zadań inwestycyjnych w 2012 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

WYDATKI MAJĄTKOWE DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD

WYDATKI MAJĄTKOWE. Wydatki na zadania własne

UCHWAŁA NR XXV/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 11 września 2012 r.

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA , ,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

mgr Iwona Adamkiewicz

Instytut Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TORUNIA W I PÓŁROCZU 2012

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ZARZĄDZENIE NR 340/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Prowadzenie badań naukowych. Infrastruktura dydaktyczna. Wewnętrzny system zapewniania jakości. Baza dydaktyczna BRAK RAPORTU BRAK RAPORTU

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA

Plan zadań remontowych

Gdańsk, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/279/2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Źródła finansowania w Koszty Wartość

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA RZESZOWA NA ROK 2015 NR IV/53/2015 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 20 stycznia 2015 r.

Załącznik 2 Przedsięwzięcia bieżące oraz "miękkie" programy unijne

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Warszawa, czerwiec 2014 r.

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZREALIZOWANYCH DO ROKU*

Załącznik 1. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z BADANIA

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dnia

UCHWAŁA NR V/65/2011 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 25 stycznia 2011 r.

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 246, Teresa Pasterz *

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł

zajęcia e-learningowe, w tym 4 e-learning Wymagania wstępne Poziom 4

Krajowy Program Reform na lata

UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia

Załącznik 2 Przedsięwzięcia bieżące oraz "miękkie" programy unijne

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Committee / Commission ITRE. Meeting of / Réunion du 02/09/2010 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edit HERCZOG

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów z perspektywą do roku 2030

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 4 grudnia 2014 r.

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7

KARTA OCENY BIZNES PLANU

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

m y w ó a p z o r. 1 lic d a , A ic k a k a z lis , 1 li m w a a W ła k

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA RZESZOWA NA ROK 2014 NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Transkrypt:

y wydtków nkłdy finnsowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.1 Wydtki n progrmy, projekty lub zdni związne z progrmmi 2 807 331 076 345 853 591 319 273 179 295 128 626 208 923 309 255 120 420 382 095 420 433 958 636 325 482 922 0 0 0 0 0 0 2 219 982 512 relizownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsch publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego: 1.1.1 - WYDATKI BIEŻĄCE 23 121 918 8 580 073 928 954 0 0 0 550 000 550 000 0 0 0 0 0 0 0 2 028 954 w tym: środki UE 19 797 545 7 427 198 824 947 0 0 0 467 500 467 500 0 0 0 0 0 0 0 0 dotcje z budżetu pństw 339 047 90 524 10 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leonrdo d Vinci 2 456 209 531 595 57 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 427 w tym: środki UE 2 456 209 531 595 57 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1 Prktyki zgrniczne dl deptów fryzjerstw Szkolenie i zdobywnie prktycznego doświdczeni orz poznwnie ciekwych rozwiązń, metod i prktyk w zkresie ksztłceni i szkoleni zwodowego ZS Mech. w tym: środki UE 287 136 57 427 1.1.1.2 Nowe doświdczeni - nowe możliwości Szkolenie i zdobywnie prktycznego doświdczeni orz poznwnie ciekwych rozwiązń, metod i prktyk w zkresie ksztłceni i szkoleni zwodowego ZS Elekt. w tym: środki UE 668 637 267 455 2013 2015 287 136 57 427 57 427 2013 2015 668 637 267 455 0 1.1.1.3 Europejskie gotownie Szkolenie i zdobywnie ZSKU 2013 2014 179 737 0 prktycznego doświdczeni orz poznwnie ciekwych rozwiązń, metod i prktyk w zkresie ksztłceni i szkoleni zwodowego w tym: środki UE 179 737 1.1.1.4 Gstronomi bez grnic Szkolenie i zdobywnie prktycznego doświdczeni orz poznwnie ciekwych rozwiązń, metod i prktyk w zkresie ksztłceni i szkoleni zwodowego ZS Spoż. w tym: środki UE 430 078 86 016 1.1.1.5 Grphics Design od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zkresie projektowni Szkolenie i zdobywnie prktycznego doświdczeni orz poznwnie ciekwych rozwiązń, metod i wspomgnego komputerowo prktyk w zkresie w kontekście europejskiego rynku prcy ksztłceni i szkoleni zwodowego ZS Tech. w tym: środki UE 510 671 102 134 2013 2014 430 078 86 016 0 2013 2015 510 671 102 134 0 24

y wydtków nkłdy finnsowe 1.1.1.6 Mobilni w zwodzie Szkolenie i zdobywnie prktycznego doświdczeni orz poznwnie ciekwych rozwiązń, metod i prktyk w zkresie ksztłceni i szkoleni zwodowego ZS Sm. w tym: środki UE 379 950 75 990 Comenius 2013 2014 379 950 75 990 0 447 666 68 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 303 666 68 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.7 Nsz region cząstką wspólnej Europy Wzmcninie europejskiego wymiru edukcji poprzez promownie współprcy międzynrodowej ZS Nr 6 2012 2014 83 555 10 000 0 środki UE 83 555 10 000 1.1.1.8 Odnwiln Europ Wzmcninie GM 8 2012 2014 84 111 20 000 0 europejskiego wymiru edukcji poprzez promownie współprcy międzynrodowej środki UE 84 111 20 000 1.1.1.9 Zdrowe dzieci ndzieją Wzmcninie ZSP 2012 2014 100 000 20 000 0 przyszłości europejskiego wymiru edukcji poprzez promownie współprcy międzynrodowej Nr 6 środki UE 100 000 20 000 1.1.1.10 Różnice łączą ns Wzmcninie europejskiego wymiru edukcji poprzez promownie współprcy międzynrodowej SP Nr 10 w tym: środki UE 18 000 18 000 1.1.1.11 Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywtelskie Wzmcninie europejskiego wymiru edukcji poprzez promownie współprcy międzynrodowej Gm Nr 9 w tym: środki UE 18 000 18 000 Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki 2013 2015 90 000 18 000 18 000 2013 2015 90 000 18 000 0 12 224 034 4 012 738 429 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 10 389 090 3 410 827 364 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dotcj z budżetu pństw 303 031 67 024 9 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.12 Mtemtyk inczej dl Podniesienie ZS 2009 2014 779 346 17 460 0 uczniów i nuczycieli oprcownie i pilotżowe wdrożenie innowcji progrmowej do nuczni mtemtyki w szkole specjlnej trkcyjności i jkości oferty edukcyjnej Specj. w tym: środki UE 661 107 14 841 dotcj z budżetu pństw 118 239 2 619 1.1.1.13 Podkrpcie stwi n zwodowców Podniesienie trkcyjności i jkości oferty edukcyjnej UM 2012 2015 10 473 760 3 565 695 185 680 185 680 w tym: środki UE 8 902 696 3 030 841 157 828 dotcj z budżetu pństw 155 663 51 517 2 682 1.1.1.14 Rozwój III Liceum Ogólnoksztłcącego w Rzeszowie n poziomie europejskim Podniesienie trkcyjności i jkości oferty edukcyjnej III LO 2013 2015 970 928 429 583 243 489 243 489 w tym: środki UE 825 287 365 145 206 965 25

y wydtków nkłdy finnsowe dotcj z budżetu pństw 29 129 12 888 7 305 Lublin i Rzeszów - współprc i wykorzystnie szns rozwojowych 720 315 470 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 612 268 399 500 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dotcj z budżetu pństw 36 016 23 500 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.15 Lublin i Rzeszów - współprc Tworzenie polityki UM 2011 2015 720 315 470 000 20 000 20 000 i wykorzystnie szns rozwojowych rozwoju regionlnego poprzez wspólne dziłni i Lublin w zkresie strtegii pozyskni środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współprcy zgrnicznej w tym: środki UE 612 268 399 500 17 000 dotcj z budżetu pństw 36 016 23 500 1 000 Progrm INTERREG IV B - Progrm dl Europy Środkowej 841 008 40 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 714 856 34 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.16 ClusterCOOP - Wspiernie efektywnej współprcy trnsnrodowej pomiędzy klstrmi w krjch Europy Środkowej Wspiernie rozwoju i promocj klstrów przemysłowych w krjch Europy Środkowej w tym: środki UE 714 856 34 408 Siódmy Progrm Rmowy UM 2011 2014 841 008 40 480 0 399 315 1 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 287 532 1 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.17 Inteligentn segregcj, zbiórk orz zrządznie odpdmi miejskimi Promownie zrównowżonego zrządzni środowiskiem nturlnym orz jego zsobmi w tym: środki UE 287 532 1 169 Progrm Współprcy Trnsgrnicznej Polsk- Biłoruś- Ukrin 2007-2013 UM 2011 2014 399 315 1 559 0 1 737 244 987 092 380 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 1 612 068 917 408 347 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.18 Wspóln sieć współprcy w sferze kultury i opieki społecznej n rzecz rozwoju mist polsko-ukrińskiego pogrnicz Relizcj wspólnych dziłń z zkresu kultury i opieki społecznej orz ułtwieni i podejmowni współprcy w przyszłości UM 2013 2015 1 654 711 906 139 380 958 380 958 w tym: środki UE 1 538 630 845 376 347 837 1.1.1.19 Modernizcj ogrodów Stworzenie nowego ZZM 2013 2014 82 533 80 953 0 zoologicznych w Zmościu i Łucku orz oprcownie koncepcji utworzeni strefy rekrecji w Rzeszowie w celu rozwoju trnsgrnicznej kwlifikownej turystyki przyrodniczej miejsc pełniącego funkcję edukcyjną i rekrecyjną. Rozwój trnsgrnicznej kwlifikownej turystyki przyrodniczej w tym: środki UE 73 438 72 032 Rozbudow inteligentnego systemu trnsportu drogowego n terenie mist 407 744 289 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 346 248 247 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.20 Rozbudow systemu ITS dl komunikcji publicznej w Rzeszowie Zwiększeni poziomu korzystni z komunikcji zbiorowej w tym: środki UE 163 930 151 751 ZTM 2010 2014 191 538 177 208 0 26

y wydtków nkłdy finnsowe 1.1.1.21 Budow Systemu Dynmicznego Wżeni Pojzdów Poprw wrunków i bezpieczeństw ruchu ulicznego MZD 2010 2014 94 308 53 890 0 w tym: środki UE 80 155 45 803 1.1.1.22 Promocj i zrządznie projektem Zwiększeni poziomu korzystni z komunikcji zbiorowej UM 2010 2014 121 898 58 227 0 w tym: środki UE 102 163 49 489 Budow systemu integrującego trnsport publiczny mist i 864 381 629 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 490 787 425 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.23 Przygotownie, obsług i promocj projektu "Budow systemu integrującego trnsport publiczny mist i okolic " Poprw systemu w tym: środki UE 490 787 425 425 Regionlne Centrum Ksztłceni Zwodowego w Zkresie Nowoczesnych Technologii UM 2007 2014 864 381 629 149 0 203 288 5 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 127 790 4 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.24 Regionlne Centrum Ksztłceni Zwodowego w Zkresie Nowoczesnych Technologii Stworzenie wrunków do rozwoju gospodrczego i wzrostu potencjłu innowcyjnego w tym: środki UE 127 790 4 793 Budow regionlnej sieci szerokopsmowej glomercji rzeszowskiej ResMAN - Etp II CKP 2007 2014 203 288 5 643 0 104 539 16 600 23 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 77 886 14 110 19 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.25 Budow regionlnej sieci Poprw infrstruktury szerokopsmowej glomercji teleinformtycznej we rzeszowskiej ResMAN - Etp II wszystkich jednostkch orgnizcyjnych mist UM 2010 2015 104 539 16 600 23 400 23 400 w tym: środki UE 77 886 14 110 19 890 Poprw infrstruktury sportowej poprzez przebudowę stdionu miejskiego w Rzeszowie 18 500 10 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 12 712 7 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.26 Poprw infrstruktury sportowej poprzez przebudowę stdionu miejskiego w Rzeszowie Poprw infrstruktury sportowej Mist w tym: środki UE 12 712 7 364 UM 2007 2014 18 500 10 380 0 Termomodernizcj budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etp II 22 021 1 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 13 449 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.27 Studium wykonlności i Poprw infrstruktury UM 2012 2014 22 021 1 231 0 promocj projektu "Termomodernizcj budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etp II" edukcyjnej mist w tym: środki UE 13 449 903 Oprcownie dokumentów strtegicznych dl Rzeszowskiego Obszru 1 573 562 1 516 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Funkcjonlnego w tym: środki UE 1 416 206 1 364 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

y wydtków nkłdy finnsowe 1.1.1.28 Oprcownie dokumentów strtegicznych dl Rzeszowskiego Obszru Funkcjonlnego Oprcownie wspólnych dokumentów strtegicznych dl Mist i powiąznych z nim funkcjonlnoprzestrzennie jednostek smorz. teryt. w tym: środki UE 1 416 206 1 364 653 UM 2013 2014 1 573 562 1 516 281 0 2 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSeAP - Podkrpcki System e-administrcji Publicznej w tym: środki UE 1 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.29 PSeAP - Podkrpcki System e-administrcji Publicznej Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Mist w celu usprwnieni obsługi mieszkńców w tym: środki UE 1 778 Rewitlizcj obszrów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie UM 2010 2014 2 092 0 500 000 0 0 0 0 0 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 425 000 0 0 0 0 0 212 500 212 500 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.30 Dziłni włączjące Ogrniczenie UM 2019 2020 500 000 250 000 250 000 500 000 koncentrcji ubóstw i wykluczeni społecznego n terench rewitlizownych orz ktywizcj społeczności loklnych w tym: środki UE 425 000 212 500 212 500 Poprw infrstruktury oświtowo dydktycznej w Rzeszowie 600 000 0 0 0 0 0 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 510 000 0 0 0 0 0 255 000 255 000 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.31 Dziłni włączjące Wyrównnie szns edukcyjnych dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu orz upowszechnienie wysokiej jkości edukcji UM 2019 2020 600 000 300 000 300 000 600 000 w tym: środki UE 510 000 255 000 255 000 1.1.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE 2 784 209 158 337 273 518 318 344 225 295 128 626 208 923 309 255 120 420 381 545 420 433 408 636 325 482 922 0 0 0 0 0 0 2 217 953 558 w tym: środki UE 2 343 978 513 233 470 905 265 856 850 249 408 554 174 402 630 212 152 755 324 313 607 368 397 341 276 660 484 0 0 0 0 0 0 dotcje z budżetu pństw 12 734 1 750 6 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lublin i Rzeszów - współprc i wykorzystnie szns rozwojowych 254 685 35 000 121 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 216 482 29 750 103 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dotcj z budżetu pństw 12 734 1 750 6 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.1 Lublin i Rzeszów - współprc Tworzenie polityki UM 2011 2015 254 685 35 000 121 478 121 478 i wykorzystnie szns rozwojowych rozwoju regionlnego poprzez wspólne dziłni i Lublin w zkresie strtegii pozyskni środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współprcy zgrnicznej w tym: środki UE 216 482 29 750 103 256 dotcj z budżetu pństw 12 734 1 750 6 074 28

y wydtków nkłdy finnsowe Progrm Współprcy Trnsgrnicznej Polsk- Biłoruś- Ukrin 2007-2013 128 716 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 114 644 106 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.2 Wspóln sieć współprcy w sferze kultury i opieki społecznej n rzecz rozwoju mist polsko-ukrińskiego pogrnicz Relizcj wspólnych dziłń z zkresu kultury i opieki społecznej orz ułtwieni i podejmowni współprcy w przyszłości w tym: środki UE 7 844 1.1.2.3 Modernizcj ogrodów zoologicznych w Zmościu i Łucku orz oprcownie koncepcji utworzeni strefy rekrecji w Rzeszowie w celu rozwoju trnsgrnicznej kwlifikownej turystyki przyrodniczej Stworzenie nowego miejsc pełniącego funkcję edukcyjną i rekrecyjną. Rozwój trnsgrnicznej kwlifikownej turystyki przyrodniczej. w tym: środki UE 106 800 106 800 UM 2013 2015 8 716 0 ZZM 2013 2014 120 000 120 000 0 Rozbudow inteligentnego systemu trnsportu drogowego n terenie mist 15 612 802 15 526 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 11 382 915 11 329 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.4 Rozbudow systemu ITS dl komunikcji publicznej w Rzeszowie Zwiększeni poziomu korzystni z komunikcji zbiorowej w tym: środki UE 8 269 791 8 231 756 1.1.2.5 Budow Systemu Dynmicznego Wżeni Pojzdów Poprw wrunków i bezpieczeństw ruchu ulicznego w tym: środki UE 3 113 124 3 097 570 ZTM 2010 2014 11 932 839 11 865 007 0 MZD 2010 2014 3 679 963 3 661 662 0 Budow systemu integrującego trnsport publiczny mist i 330 675 453 168 611 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 okolic w tym: środki UE 251 160 831 106 102 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.6 Rozbudow ul. Podkrpckiej i Poprw systemu ul. Dąbrowskiego MZD BGM w tym: środki UE 21 399 528 36 MZD 22 410 860 w tym: środki UE 21 103 622 BGM 897 734 15 589 w tym: środki UE 295 906 36 1.1.2.7 Rozbudow ul. Lubelskiej Poprw systemu MZD BGM w tym: środki UE 30 704 057 328 825 MZD 31 696 103 w tym: środki UE 29 833 287 BGM 1 345 200 497 885 w tym: środki UE 870 770 328 825 1.1.2.8 Rozbudow Al. Rejtn Poprw systemu 2007 2014 23 308 594 15 589 0 2007 2014 33 041 303 497 885 0 MZD 2007 2014 29 807 784 815 181 0 w tym: środki UE 27 731 297 575 354 1.1.2.9 Rozbudow węzł drogowego Poprw systemu MZD 2009 2014 68 352 544 61 070 368 0 Al. Wyzwoleni - ul. Wrszwsk BGM w tym: środki UE 48 287 301 41 028 414 MZD 67 141 144 59 858 968 w tym: środki UE 47 432 295 40 173 408 29

y wydtków nkłdy finnsowe BGM 1 211 400 1 211 400 w tym: środki UE 855 006 855 006 1.1.2.10 Rozbudow i przebudow Poprw systemu MZD 2011 2014 981 846 980 110 0 skrzyżowń n drogch powitowych Mist wrz z wykonniem śluz utobusowych w tym: środki UE 677 646 677 646 1.1.2.11 Rozbudow i przebudow skrzyżowń w ciągu drogi krjowej nr 4 wrz z wykonniem śluz utobusowych Poprw systemu w tym: środki UE 3 208 347 3 208 347 1.1.2.12 Wykonnie Bus-Psów n ulicch Poprw systemu w tym: środki UE 1 371 215 1 371 215 1.1.2.13 Poprw funkcjonlności przystnków komunikcji zbiorowej n terenie Poprw systemu w tym: środki UE 1 999 935 1.1.2.14 Budow Systemu Obszrowego Sterowni Ruchem Drogowym Poprw systemu w tym: środki UE 21 819 876 21 377 830 1.1.2.15 Wdrożenie systemu ITS dl komunikcji miejskiej w Rzeszowie Poprw systemu w tym: środki UE 20 619 555 20 582 319 1.1.2.16 Pltform teleinformtyczn dl systemu ITS Poprw systemu MZD 2006 2014 4 604 020 4 565 688 0 MZD 2011 2014 1 992 781 1 992 781 0 MZD 2011 2013 2 447 935 0 MZD 2009 2014 32 278 013 31 788 792 0 ZTM 2011 2014 38 114 677 38 068 876 0 UM ZTM w tym: środki UE 11 610 493 11 254 478 UM 15 561 913 15 205 898 w tym: środki UE 10 594 277 10 238 262 ZTM 1 970 965 1 970 965 w tym: środki UE 1 016 216 1 016 216 1.1.2.17 Dostw utobusów dl potrzeb komunikcji miejskiej w Rzeszowie Poprw systemu w tym: środki UE 61 373 053 5 490 764 1.1.2.18 Przygotownie, obsług i promocj projektu Poprw systemu w tym: środki UE 358 528 207 153 2011 2014 17 532 878 17 176 863 0 ZTM 2011 2014 71 168 064 9 568 773 0 UM 2007 2014 7 045 014 2 070 609 0 Poprw funkcjonowni komunikcji publicznej w centrum poprzez ogrniczenie ruchu trnzytowego i wprowdzenie strefy płtnego prkowni 184 356 409 101 201 667 82 633 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 155 306 092 86 005 523 69 300 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.19 Budow drogi od ul. Złęskiej do ul. Lubelskiej wrz z budową mostu n rzece Wisłok Poprw systemu MZD 2004 2015 178 356 409 101 101 667 76 733 333 76 733 333 w tym: środki UE 151 159 750 85 936 417 65 223 333 1.1.2.20 Wdrożenie systemu obsługi i zrządzni strefy płtnego prkowni Poprw systemu MATiP 2014 2015 6 000 000 100 000 5 900 000 5 900 000 30

y wydtków nkłdy finnsowe w tym: środki UE 4 146 342 69 106 4 077 236 Progrm Opercyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 31 619 178 15 500 000 15 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 26 350 000 13 175 000 13 175 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.21 Rozbudow Al. Gen. W. Sikorskiego Poprw systemu MZD 2009 2015 31 619 178 15 500 000 15 500 000 15 500 000 w tym: środki UE 26 350 000 13 175 000 13 175 000 Regionlne Centrum Ksztłceni Zwodowego w Zkresie Nowoczesnych 13 321 982 8 877 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Technologii w tym: środki UE 9 635 217 6 135 066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.22 Regionlne Centrum Ksztłceni Zwodowego w Zkresie Nowoczesnych Technologii Stworzenie wrunków do rozwoju gospodrczego i wzrostu potencjłu innowcyjnego w tym: środki UE 9 635 217 6 135 066 CKP 2007 2014 13 321 982 8 877 801 0 Budow regionlnej sieci szerokopsmowej glomercji rzeszowskiej 17 933 574 10 688 075 7 180 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ResMAN - Etp II w tym: środki UE 15 243 536 9 084 863 6 103 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.23 Budow regionlnej sieci Poprw infrstruktury UM 2010 2015 17 933 574 10 688 075 7 180 839 7 180 839 szerokopsmowej glomercji teleinformtycznej we rzeszowskiej ResMAN - Etp II wszystkich jednostkch orgnizcyjnych mist w tym: środki UE 15 243 536 9 084 863 6 103 712 PSeAP - Podkrpcki System e-administrcji Publicznej 5 083 619 1 616 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 4 265 078 1 318 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.24 PSeAP - Podkrpcki System e-administrcji Publicznej Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Mist w celu usprwnieni obsługi mieszkńców w tym: środki UE 4 265 078 1 318 104 UM 2010 2014 5 083 619 1 616 591 0 Poprw infrstruktury sportowej poprzez przebudowę stdionu miejskiego 37 547 181 3 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w Rzeszowie w tym: środki UE 23 814 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.25 Poprw infrstruktury sportowej poprzez przebudowę stdionu miejskiego w Rzeszowie Poprw infrstruktury sportowej Mist w tym: środki UE 23 814 145 UM 2007 2014 37 547 181 3 300 000 0 Termomodernizcj budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etp II 11 477 771 2 343 708 3 485 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 1 982 218 184 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.26 Przebudow budynku Zespołu Poprw infrstruktury UM 2009 2015 2 199 225 274 349 1 266 264 1 266 264 Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukcyjnej mist Szkoły Podstwowej Nr 14 wrz z zgospodrowniem terenu w tym: środki UE 521 567 181 278 1.1.2.27 Przebudow budynku Zespołu Poprw infrstruktury Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukcyjnej mist Przedszkol Nr 10 wrz z zgospodrowniem terenu w tym: środki UE 140 691 2 814 UM 2009 2014 989 303 250 001 0 31

y wydtków nkłdy finnsowe 1.1.2.28 Modernizcj budynku Gimnzjum Nr 1 Poprw infrstruktury edukcyjnej mist w tym: środki UE 566 358 1.1.2.29 Modernizcj budynku Żłobk Nr 9, ul. Podwisłocze 20B Poprw infrstruktury publicznej w tym: środki UE 298 302 1.1.2.30 Modernizcj budynku Żłobk Nr 8, ul. Pułskiego 3B Poprw infrstruktury publicznej w tym: środki UE 211 528 1.1.2.31 Modernizcj budynku Żłobk Nr 3, ul. Rtj 6 Poprw infrstruktury publicznej w tym: środki UE 243 772 Poprw stnu i efektywności infrstruktury energetycznej, poprzez termomodernizcję budynków Szpitl Miejskiego w Rzeszowie 1.1.2.32 Dotcj celow dl SP ZOZ Nr 1 n zdnie inwestycyjne pn. "Poprw stnu i efektywności infrstruktury energetycznej, poprzez termomodernizcję budynków Szpitl Miejskiego w Rzeszowie" Poprw stnu i efektywności infrstruktury energetycznej Progrm Opercyjny Oszczędznie energii i promownie odnwilnych źródeł energii UM 2009 2015 3 999 929 819 358 2 218 943 2 218 943 UM 2003 2010 918 517 0 UM 2009 2012 1 494 452 0 UM 2008 2014 1 876 345 1 000 000 0 2 789 247 1 383 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UM 2013 2014 2 789 247 1 383 869 0 w tym: dotcj z MFEOG 2 593 006 2 687 514 598 038 1.1.2.33 Modernizcj budynku SP Nr 25 1.1.2.34 Modernizcj budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 5 wrz z 1.1.2.35 otoczeniem Modernizcj budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 1.1.2.36 Modernizcj budynku Gimnzjum Nr 11 Rozwój infrstruktury edukcyjnej mist Rozwój infrstruktury edukcyjnej mist Rozwój infrstruktury edukcyjnej mist Poprw infrstruktury edukcyjnej mist Skomunikownie wschodnich i zchodnich terenów poprzez budowę trsy północnej od ul. Złęskiej do ul. Krkowskiej (DK 4) 20 364 418 4 580 000 4 098 000 1 706 798 3 743 745 5 528 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UM 2009 2018 2 746 900 945 000 632 000 200 492 500 000 423 705 1 756 197 UM 2009 2018 6 920 618 1 295 000 1 307 000 536 265 1 000 000 2 466 987 5 310 252 UM 2009 2018 8 400 000 1 995 000 1 800 000 669 639 1 000 000 2 638 251 6 107 890 UM 2009 2017 2 296 900 345 000 359 000 300 402 1 243 745 1 903 147 169 380 000 0 800 000 85 580 000 57 181 667 25 722 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 143 891 451 0 680 000 72 743 000 48 604 417 21 864 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.37 Budow drogi wrz z widuktem (nd ul. Wrszwską i tormi kolejowymi) od ul. Lubelskiej do ul. Miłocińskiej Poprw dostępności komunikcyjnej mist MZD 2011 2018 130 000 000 64 181 667 40 000 000 25 722 393 129 904 060 w tym: środki UE 110 418 451 54 554 417 34 000 000 21 864 034 1.1.2.38 Budow drogi od ul. Poprw dostępności Miłocińskiej do ul. Krkowskiej komunikcyjnej mist MZD 2015 2017 39 380 000 800 000 21 398 333 17 181 667 39 380 000 w tym: środki UE 33 473 000 680 000 18 188 583 14 604 417 Budow drogi wojewódzkiej wrz z mostem n Wisłoku łączącej drogę nr 878 (ul. Sikorskiego) z węzłem S-19 (Rzeszów Płd.) i infrstrukturą TEN-T 584 073 623 73 623 110 000 000 140 000 000 60 000 000 60 000 000 100 000 000 100 000 000 13 382 922 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 495 875 484 0 93 500 000 119 000 000 51 000 000 51 000 000 85 000 000 85 000 000 11 375 484 0 0 0 0 0 0 1.1.2.39 Przygotownie i relizcj budowy odcink drogi wojewódzkiej od grnicy do drogi krjowej nr 9 (ul. Podkrpck w Rzeszowie) Poprw dostępności komunikcyjnej mist MZD 2010 2016 111 322 905 78 900 000 32 070 000 110 970 000 32

y wydtków nkłdy finnsowe w tym: środki UE 94 324 500 67 065 000 27 259 500 1.1.2.40 Przygotownie i relizcj budowy odcink drogi wojewódzkiej pomiędzy grnicą węzłem w Kielnówce drogi ekspresowej S-19 Poprw dostępności komunikcyjnej mist MZD 2010 2016 43 437 796 73 623 23 100 000 20 000 000 43 100 000 w tym: środki UE 36 635 000 19 635 000 17 000 000 1.1.2.41 Przygotownie i relizcj budowy odcink drogi wojewódzkiej wrz z mostem od drogi krjowej nr 9 do drogi woj. 878 Al. Sikorskiego w Rzeszowie Poprw dostępności komunikcyjnej mist MZD 2015 2021 429 312 922 8 000 000 87 930 000 60 000 000 60 000 000 100 000 000 100 000 000 13 382 922 429 312 922 w tym: środki UE 364 915 984 6 800 000 74 740 500 51 000 000 51 000 000 85 000 000 85 000 000 11 375 484 1.1.2.42 Budow i przebudow dróg Poprw dostępności UM 2013 2017 40 100 000 100 000 14 000 000 12 000 000 14 000 000 40 000 000 wrz z budową mostu n rzece komunikcyjnej mist Wisłok, łączącego Rzeszów z Gminą Boguchwł w tym: środki UE 34 000 000 0 11 900 000 10 200 000 11 900 000 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wrz z infrstrukturą komunikcyjną 87 061 077 3 035 000 42 455 000 800 000 0 800 000 12 000 000 15 268 436 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 63 204 671 0 38 666 500 680 000 0 680 000 10 200 000 12 978 171 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.43 Budow drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etp I Poprw dostępności komunikcyjnej mist MZD 2008 2015 42 779 786 2 610 000 31 530 000 31 530 000 w tym: środki UE 29 019 000 29 019 000 1.1.2.44 Budow drogi 2KD-Z do Poprw dostępności terenów inwestycyjnych komunikcyjnej mist Rzeszów - Dworzysko - etp II MZD 2010 2015 14 281 291 10 500 000 10 500 000 w tym: środki UE 8 925 000 8 925 000 0 1.1.2.45 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko Poprw gospodrki wodno-ściekowej n terenie mist UM 2008 2020 30 000 000 425 000 425 000 800 000 0 800 000 12 000 000 15 268 436 29 293 436 w tym: środki UE 25 260 671 722 500 680 000 0 680 000 10 200 000 12 978 171 1.1.2.46 Rozwój systemu trnsportu publicznego w Rzeszowie Poprw dostępności komunikcyjnej mist MZD ZTM 2017 2021 340 000 000 0 3 000 000 40 000 000 70 000 000 120 000 000 107 000 000 340 000 000 w tym: środki UE 289 000 000 0 2 550 000 34 000 000 59 500 000 102 000 000 90 950 000 1.1.2.47 Rzeszowsk Szybk Kolej Podmiejsk Poprw dostępności komunikcyjnej mist UM 2017 2020 10 000 000 0 3 000 000 2 000 000 4 500 000 500 000 10 000 000 w tym: środki UE 8 500 000 0 2 550 000 1 700 000 3 825 000 425 000 1.1.2.48 Poprw systemu UM 2018 2021 220 000 000 0 10 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000 220 000 000 Rzeszowsk kolejk miejsk trnsportu publicznego w w tym: środki UE 187 000 000 0 8 500 000 59 500 000 59 500 000 59 500 000 1.1.2.49 Rzeszowskie Centrum Komunikcyjne Poprw dostępności komunikcyjnej mist UM 2017 2021 253 000 000 0 3 000 000 3 000 000 20 000 000 91 900 000 135 100 000 253 000 000 w tym: środki UE 215 050 000 0 2 550 000 2 550 000 17 000 000 78 115 000 114 835 000 Rewitlizcj obszrów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie 100 622 662 200 000 24 956 641 8 053 232 19 697 897 37 920 000 5 362 500 2 940 200 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 74 223 250 0 19 184 620 5 493 747 15 340 713 29 172 000 2 533 000 2 499 170 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.50 Budow terenów rekrecyjnosportowych przy kąpielisku n bezpieczeństw i Poprw Żwirowni w Rzeszowie podniesienie trkcyjności terenów rekrecyjno-sportowych ZZM 2009 2020 7 111 580 200 000 1 320 000 2 680 000 2 430 200 6 630 200 33

y wydtków nkłdy finnsowe w tym: środki UE 5 635 670 170 000 1 122 000 2 278 000 2 065 670 1.1.2.51 Budow misteczk ruchu drogowego Poprw bezpieczeństw i podniesienie trkcyjności terenów rekrecyjno-sportowych ZZM 2017 2018 660 000 60 000 600 000 660 000 w tym: środki UE 561 000 0 0 51 000 510 000 0 0 1.1.2.52 Poszerzenie ciągu pieszorowerowego wzdłuż rzeki Wisłok odcinek od Al. Powstńców Wrszwy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok Poprw bezpieczeństw i podniesienie trkcyjności terenów rekrecyjno-sportowych ZZM 2012 2015 2 936 420 2 870 000 2 870 000 w tym: środki UE 2 439 500 2 439 500 0 0 0 0 0 1.1.2.53 Zgospodrownie funkcjonlno-przestrzenne Prku Kultury i Wypoczynku (zgospodrownie terenów n Bulwrch) Poprw bezpieczeństw i podniesienie trkcyjności terenów rekrecyjno-sportowych ZZM 2017 2018 6 500 000 200 000 6 300 000 6 500 000 w tym: środki UE 5 525 000 0 0 170 000 5 355 000 0 0 1.1.2.54 Budow ciągu pieszo rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok Etp I i II, odcinek 2 Poprw bezpieczeństw i podniesienie trkcyjności terenów rekrecyjno-sportowych ZZM 2016 2018 17 500 000 1 000 000 8 000 000 8 500 000 17 500 000 w tym: środki UE 14 875 000 0 850 000 6 800 000 7 225 000 0 1.1.2.55 Budow przystni dl sprzętu pływjącego wrz z wypożyczlnią sprzętu Utrkcyjnienie, wzbogcenie rekrecji i wypoczynku w Rzeszowie ROSi R 2017 2018 1 100 000 500 000 600 000 1 100 000 w tym: środki UE 935 000 425 000 510 000 0 1.1.2.56 Budow kłdki pieszo - rowerowej nd Zlewem, n przedłużeniu ulic: Strżckiej i Grbskiego Poprw dostępności komunikcyjnej mist MZD 2013 2018 17 200 000 200 000 17 000 000 17 200 000 w tym: środki UE 14 620 000 170 000 0 0 14 450 000 0 0 1.1.2.57 Przebudow ulic: 3 Mj, Kościuszki i Grunwldzkiej Poprw bezpieczeństw i podniesienie trkcyjności terenu MZD 2013 2015 5 000 000 5 000 000 5 000 000 w tym: środki UE 4 250 000 4 250 000 0 0 0 0 0 1.1.2.58 Przebudow knlizcji deszczowej ul. 3 Mj Poprw gospodrki wodno-ściekowej n terenie mist UM 2013 2015 1 500 000 70 000 1 420 000 1 420 000 w tym: środki UE 1 207 000 1 207 000 0 0 0 0 0 1.1.2.59 Przebudow knlizcji deszczowej ul. Kościuszki Poprw gospodrki wodno-ściekowej n terenie mist UM 2015 2016 900 000 100 000 800 000 900 000 w tym: środki UE 765 000 85 000 680 000 0 0 0 0 1.1.2.60 Przebudow knlizcji deszczowej ul. Grunwldzkiej Poprw gospodrki wodno-ściekowej n terenie mist UM 2015 2016 500 000 60 000 440 000 500 000 w tym: środki UE 425 000 51 000 374 000 0 0 0 0 1.1.2.61 Przebudow oświetleni ulic: 3 Poprw Mj, Dekert, Zmkowej, Al. bezpieczeństw i Lubomirskich i Al. Pod podniesienie Ksztnmi trkcyjności terenu MZD 2019 2020 810 000 300 000 510 000 810 000 w tym: środki UE 688 500 255 000 433 500 1.1.2.62 Rewitlizcj ogrodu miejskiego im. Solidrności przy ul. Dąbrowskiego Podniesienie trkcyjności terenów rekrecyjnych ZZM 2009 2015 7 154 400 6 972 791 6 972 791 w tym: środki UE 5 926 872 5 926 872 34

y wydtków nkłdy finnsowe 1.1.2.63 Budow Domu Kultury n os. Dąbrowskiego Poprw infrstruktury kultury mist UM 2009 2017 5 970 000 1 500 000 1 500 000 2 969 988 5 969 988 w tym: środki UE 5 074 490 1 275 000 1 275 000 2 524 490 1.1.2.64 Budow bsenu wód minerlnych (uzdrowiskoworehbilitcyjnego) przy Szpitlu Miejskim w Rzeszowie Poprw bezpieczeństw zdrowotnego mieszkńców UM 2010 2019 8 999 000 130 000 806 500 350 000 1 650 000 3 600 000 2 382 500 8 789 000 w tym: środki UE 7 470 650 685 525 297 500 1 402 500 3 060 000 2 025 125 0 1.1.2.65 Modernizcj pomieszczeń Poprw dostępności i bloku opercyjnego w Szpitlu jkości świdczeń Miejskim ul. Rycersk zdrowotnych UM 2009 2017 12 615 000 3 100 000 2 963 232 6 317 909 12 381 141 w tym: środki UE 10 523 970 2 635 000 2 518 747 5 370 223 0 0 0 1.1.2.66 Zgospodrownie zdegrdownego prku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie Podniesienie trkcyjności terenów rekrecyjnych ZZM 2010 2016 4 166 262 2 727 350 1 000 000 3 727 350 w tym: środki UE 3 168 248 2 318 248 850 000 0 0 0 0 Modernizcj i rozbudow systemu gospodrki ściekowej w Rzeszowie 10 435 680 80 000 2 613 727 5 188 596 1 000 000 1 149 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 8 526 696 0 2 289 668 4 410 307 850 000 976 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.67 Porządkownie knlizcji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformckiej, Lngiewicz, Przemysłowej i Boy Żeleńskiego Poprw gospodrki wodno-ściekowej n terenie mist UM 2001 2016 5 392 780 30 000 1 000 000 4 188 596 5 188 596 w tym: środki UE 4 435 807 875 500 3 560 307 1.1.2.68 Uzbrojenie ternu w rejonie ul. Bł. Kroliny i terenów przyległych Poprw gospodrki wodno-ściekowej n terenie mist UM 2011 2018 5 042 900 50 000 1 613 727 1 000 000 1 000 000 1 149 084 4 762 811 w tym: środki UE 4 090 889 1 414 168 850 000 850 000 976 721 Likwidcj zgrożeń nturlnych n terenie Gminy Misto Rzeszów 200 000 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 170 000 0 0 170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.69 Rozbudow systemu monitoringu n rzekch i potokch n terenie mist Zpobiegnie zgrożeniom powodziowym UM 2015 2016 200 000 200 000 200 000 w tym: środki UE 170 000 0 0 170 000 1.1.2.70 Wspiernie efektywności Rozwój infrstruktury UM 2008 2020 130 271 081 0 1 000 000 25 800 000 25 800 000 25 800 000 25 800 000 25 800 000 130 000 000 energetycznej wrz z wykorzystniem odnwilnych źródeł energii w budynkch publicznych poprzez utworzenie Centrum Administrcji publicznej mist w tym: środki UE 110 500 000 0 850 000 21 930 000 21 930 000 21 930 000 21 930 000 21 930 000 Poprw infrstruktury oświtowo dydktycznej w Rzeszowie 64 000 000 0 8 000 000 13 400 000 18 500 000 13 200 000 3 882 920 7 000 000 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 54 385 482 0 6 800 000 11 390 000 15 725 000 11 220 000 3 300 482 5 950 000 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.71 Budow Zespołu Oświtowego n os. Drbinink Rozwój infrstruktury edukcyjnej mist UM 2009 2017 9 000 000 2 000 000 2 000 000 4 982 920 8 982 920 w tym: środki UE 7 635 482 1 700 000 1 700 000 4 235 482 1.1.2.72 Budow przedszkol n terenie osiedl mieszkniowego Zwiszy Rozwój infrstruktury edukcyjnej mist UM 2015 2017 3 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 3 500 000 w tym: środki UE 2 975 000 850 000 1 275 000 850 000 35

y wydtków nkłdy finnsowe 1.1.2.73 Budow Zespołu Oświtowego n os. Wilkowyj Rozwój infrstruktury edukcyjnej mist UM 2015 2020 33 500 000 4 000 000 2 300 000 3 117 080 13 200 000 3 882 920 7 000 000 33 500 000 w tym: środki UE 28 475 000 3 400 000 1 955 000 2 649 518 11 220 000 3 300 482 5 950 000 1.1.2.74 Budow Zespołu Oświtowego n terenie Stromieście Ogrody Rozwój infrstruktury edukcyjnej mist UM 2015 2017 18 000 000 1 000 000 7 600 000 9 400 000 18 000 000 w tym: środki UE 15 300 000 850 000 6 460 000 7 990 000 1.1.2.75 Przebudow stdionu miejskiego w Rzeszowie etp II Poprw infrstruktury sportowej Mist UM 2018 2019 100 000 000 30 000 000 70 000 000 100 000 000 w tym: środki UE 85 000 000 25 500 000 59 500 000 Termomodernizcj budynków oświtowych w Rzeszowie 3 900 000 0 1 500 000 2 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: środki UE 3 315 000 0 1 275 000 2 040 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.76 Termomodernizcj budynku Zespołu Szkół Nr 6 Rozwój infrstruktury edukcyjnej mist UM 2015 2016 2 900 000 1 000 000 1 900 000 2 900 000 w tym: środki UE 2 465 000 850 000 1 615 000 1.1.2.77 Termomodernizcj budynku Szkoły Podstwowej Nr 16 Rozwój infrstruktury edukcyjnej mist UM 2015 2016 1 000 000 500 000 500 000 1 000 000 w tym: środki UE 850 000 425 000 425 000 0 0 36