z dnia 21 marca 2002roku



Podobne dokumenty
OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci zl. wg

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY

Układ wykonawczy dochodów

Uchwala Nr VII/41/03 Rady Gminy Regnów z dnia 26 czerwca 2003 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok - DOCHODY

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok - DOCHODY

Uchwala NrXXXl144/02 Rady Gminy Regnów z dnia 29 sierpnia 2002 roku. w sprawie zmian wielkosci planu dochodów i wydatków w budzecie gminy na 2002 rok

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok.

Realizacja Wydatków Budzetowych

nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok.

-zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wode wraz z uzdatnieniem 2. Limity wydatków na program inwestycyjny okresla zalacznik do niniejszej uchwaly.

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI

u c " wal a Nr XVIIII 09108

Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice. z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI

Uchwala Nr XVII/l 00/04 Rady Gminy Regnów z dnia 02 grudnia 2004 roku

Uchwala Nr VIII/46/03 Rady Gminy Regnów z dnia 04 wrzesnia 2003 roku. Wsprawie zmian wielkosci planu dochodów i wydatków w budzecie gminy na 2003 rok

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Uchwala Nr 0051/03 Rady Gminy Regnów z dnia 30 pazdziernika 2003 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

Uchwala Nr X/61103 Rady Gminy Regnów z dnia 04 grudnia 2003 roku

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag

Uchwala Nr XVIl93/04 Rady Gminy Regnów z dnia 28 pazdziernika 2004 roku

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Uchwala Nr XIV/85/04 Rady Gminy Regnów z dnia 17 czerwca 2004 roku. w sprawie zmian wielkosci planu dochodów i wydatków w budzecie gminy na 2004 rok

Zarzadzenie Nr Burmistrza Ujazdu z dnia 10 stycznia 2014 roku. w sprawie przekazania planów finansowych na 2014 rok

Objasnienia do tabeli Nr 1

Uchwala Nr XV/88/04 Rady Gminy Regnów z dnia 16 wrzesnia 2004 roku. w sprawie zmian wielkosci planu dochodów i wydatków w budzecie gminy na 2004 rok

Zarzad Powiatu Nowodworskiego

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

uc h wal a Nr XLW/307/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2010 r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r.

L 1. Zmniejsza sie prognozowane dochody biezace gminy o kwote ,-zl; w tym:

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE. z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 30 maja 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

/1 UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - DOCHODY

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Uch wala NrXX/132/08 Rady Gminy Niebylec

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

u c h wal a Nr L/336/10

ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r.

Uchwala NrXXVII/166/2013

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWALA NR 22/2009. Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK. Treść

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 142, Infrastruktura wodociągowa

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

UCHWAŁA NR XXX/157/08 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 30 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.

u c h wal a Nr XXXI /216/09

Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2009 ROKU Klasyfikacja

. Zwiekszenie dochodów. Zwiekszenie wydatków

UCHWAŁA NR XV/80/16 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2016

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

Uchwala Nr XXXIII/186/2005 Rady Gminy w Baranowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Baranów na 2005 rok

Uchwala NrXXVI/161/2013

UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

Transkrypt:

w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2002 rok Uchwala Nr XXVD/131102 Rady Gminy Regnów z dnia 21 marca 2002roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkta i 9 lit.d i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.u. z 2001r Nr 142,poz.1591 i z 2002 r. Nr 23,poz.220) oraz art. 109, art.116, ust. 1 i 4, art.124, art.128 ust.2, art.135 i art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 z 1999r. Nr 38, poz.360, Nr 49, poza85, Nr 70, poz.778 i Nr 110, poz.1255 z 2000r Nr 6, poz.69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz.550 i Nr 95, poz.1041,nr 119,poz. 1251, Nr 122, poz.1315 z 2001 r Nr 45, poz. 497, Nr 46,poz. 499, Nr 88, poz. 1070, Nr 100,poz.1082,Nr 102, poz.1116,nr 125,poz.1368,Nr, 145,poz.1623 uchwala sie, co nastepuje: ) l Uchwala sie budzet gminy na okres roku kalendarzowego 2002. 2 Okresla sie dochody gminy na 2002 rok w wysokosci 2.331.776,-zgodnie z zalacznikiemnr 1 3 Okresla sie wydatki budzetu gminy na 2002 rok w wysokosci 2.287.326-,zgodnie z zalacznikiem Nr 2 4 Tworzy sie rezerwe ogólna w wysokosci 22.068 - tj. do 1% wydatków budzetu. Dochody budzetu zwiazane z realizacja zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych gminie ustawami wynosza 214.046,- zgodnie z zalacznikiemnr 3 Dochody budzetu zwiazane z realizacja zadan wlasnych gmin wynosza 4.636,- zgodnie z zalacznikiem Nr4 7 Dochody budzetu zwiazane z realizacja zadan biezacych z funduszy celowych wynosza1.500,-wg zalacznika Nr 5 5 6 8 l. Przypadajace do splaty kwoty kredytów oraz zródlo pokrycia deficytu okresla zalacznik Nr 6. Z wolnych srodków oraz dochodów roku biezacego pochodzacych z podatku rolnego i od nieruchomosci zostana sfinansowane splaty raty kredytów. --- - -

n _.-- - --- - --- -.- --. - - - - u - ---- 9 Wydatki budzetu zwiazane z realizacja zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych ustawami gminie w wysokosci 214.046-,pzredstawia zalacznik Nr 7 10 Wydatki budzetu zwiazane z realizacja zadan biezacych wlasnych gmin WYnosza4.636,- wg zalacznika Nr8 11 Wydatki budzetu zwiazane z realizacja zadan biezacych z funduszy celowych WYnosza 1.500,- wg zalacznika Nr 9 12 Okresla sie dochody z tytulu zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych w wysokosci 18.673,- i wydatki na realizacje zadan okreslonych w paragrafie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w wysokosci 23.184,- 13 Wykaz zadan inwestycyjnychrealizowanych w roku budzetowym okresla zalacznik Nr 10 14 Okresla sie plan przychodów i wydatków srodków specjalnych wg zalacznika Nrll 15 Okresla sie plan przychodów i wydatków Gminnego Wodnej w /g zalacznika Nr 12 Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki 16 Okresla sie prognoze dlugu w/g zalacznikanr 13 17 Dochody budzetu panstwa zwiazane z realizacja zadan zleconych gminie z zakresu administracji rzadowej, które podlegaja zwrotowi do budzetu panstwa to kwota 2.068 wg zalacznika Nr 14 - - - - - - - - -- ---

18 Upowaznia sie Zarzad Gminy do zaciagniecia kredytu krótkotenninowego na pokrycie wystepujacego w ciagu roku niedoboru budzetowego do wysokosci 60.000 zl. 19 Okresla sie wysokosc sumy do której Zarzad Gminy moze zaciagnac samodzielnie zobowiazania na kwote 60.000,-. 20 Upowaznia sie Zarzad Gminy do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków miedzy rozdzialami i paragrafami w ramach dzialu 2. Informacje o wprowadzonych zmianach Zarzad przedlozy Radzie Gminy lacznie z informacja opisowa o przebiegu wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego za I pólrocze 2002 roku w szczególowosci nie mniejszej niz w uchwale budzetowej do 31 sierpnia oraz sprawozdania rocznego z wykonania budzetu zawierajacego zestawienie dochodów i wydatków za 2002 rok do 31 marca roku nastepnego takze nie mniejszejniz w uchwale budzetowej. Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Gminy. 21 22 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca obowiazujaca od l stycznia 2002 roku i podlega ogloszeniu w trybie wlasciwym dla aktów prawa miejscowego. - - - - - -

- - - - ------ 1 Zalacznik Nr l Do Uchwaly Rady Gminy Regnów Nr.XXVII/131/02 z 21 marca 2002 roku PLAN DOCHODÓW BUDZETU GMINY NA 2002 ROK Dz. Zródla dochodów Kwota zl. OtO ROLNICTWO I LOWIECTWO 3.750 Wplywy z uslug w tym : 3.750 -wplata za swiadectwa m.poch.zw.-2.500 - Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa jednostek samorzad.terytonal.lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /za obwody low.! -1.250 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE 37.304 ELEKT. GAZ IWODE, - wplywy z uslug!za wode/ 31.270 -wplywy z róznych oplat /koszty upom.opl.stala/ 5.800 - odsetki od nieterminowych wplat 234 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 878 -Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu 878 Panstwa jednostek samorzad.tereytonal. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze/kiosk Ruchu! 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66.658 -Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 37.188 biezacych z zakresu administ. rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami /w tym akcja kunerska-l 00/ -Wplywy z róznych oplat /koszty upom. specyf.przetarg.! 600 - Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa jednostek samorzad.tereytonal. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 27.800 podobnym charakterze.-wplywyz róznych dochodów!z lat ubieglych,prowizje/ l. 000 - - -- - - - - - -

2 -Odsetki od nieterminowych wplat 70 751 UEDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY 276 panstwowej,kontroli I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA -Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 276 biezacych z zakresu administracjirzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 1aktualiz.spisów wyborc.l 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 500 PRZECIWPOZAROWA -Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 500 biezacych z zakresu administracjirzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH,OD OSOB FIZYCZNYCH 480.081 I OD INNYC]I JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ -Podatek od nieruchomosci 164.000 -Podatek rolny 180.100 -Podatek lesny 4.400 -Podatek od srodków transportowych 30.500 -Podatek od spadków i darowizn 800 -Wplywy z oplaty skarbowej 6.000 -Wplywy z oplaty administrac. za czynnosci urzedowe 1.455 -Podatek od czynnosci cywilno prawnych 4.500 -Zaleglosci z podatków zniesionych 200 -Wplywy z róznych oplat 600 -Odsetki od nietermin. wplat z tytulu podatków i uslug 3.300 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 73.926 -Podatek dochodowy od osób prawnych 300 -Podatek od dzialalnosci gospodarczej od osób fizycznych oplaconych 10.000 w fonnie karty podatkowej 758 RÓZNE ROZLICZENIA 1.525.724 -Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dlajednostek samorzadu 1.043.135 terytorialnego -Czesc podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 376.437 -Czesc rekompensujaca subwencji ogólnej w tym : 104.152 Isubwencjadrogowa- 89.152 z tytulu ulg - 15.0001 --

3 -Rózne rozliczenia finansowej odsetki na rach.bankow./ 2.000 801 OSWIA TA I WYCHOWANIE 15.114 -Wplywy z uslug /czynsz za c.o BS Regnów/ 15.114 851 OCHRONA ZDROWIA 18.673 -Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 18.673 853 OPIEKA SPOLECZNA 165.236 -Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 158.500 biezacych z zakresu administracjirzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budzetu pa nstwa na realizacje wlasnych 4.636 zadan biezacych gmin -Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadan 1.500 biezacychjednostek sektora finansów publicznych dla kombatantów -Wplywy z uslugi doplata do uslug opiekunczych! 600 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 17.582 -Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 17.582 biezacych z zakresu administracjirzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami RAZEM DOCHODY 2.331.776 Pnychody - kredyt 40.000 Wolne srodki z lat ubieglych 87.550 OGÓLEM 2.459.326 - - - - - -

1 Zalacznik Nr 2 Do Uchwaly Rady Gminy Nr XXVW131/02 z 21 marca 2002 roku PLAN WYDATKÓW BUDZETU GMINY NA 2002 ROK DZ. ROZDZ. NAZWA - RODZAJWYDATKOW KWOTA WZL 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO 11.400 01030 Izby Rolnicze 3.800 Wydatki biezace w tym: 3.800 -pozostale wydatki biezace 3.800 01095 Pozostala dzialalnosc 7.600 Wydatki biezace w tym: 7.600 - pozostale wydatki biezace 7.600 020 LESNICTWO 400 02095 Pozostala dzialalnosc 400 Wydatki biezace w tym: 400 -pozostale wydatki biezace 400 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE 34.600 ELEKT, GAZ I WODE 40002 Dostarczanie wody 34.600 Wydatki biezace w tym: 34.600 - pozostale wydatki biezace 34.600 600 TRANSPORTILACZNOSC 80.000 60016 Drogi publiczne gminne 80.000 Wydatki biezace w tym: 80.000 - pozostale wydatki biezace 80.000 710 DZIALALNOSC USLUGOW A 1.070 71004 Plan zagospodarowania przestrzenngo 1.070 Wydatki biezace w tym: 1.070 -pozostale wydatki biezace 1.070 - - - - - --

._. u. - -.- -- --- ------- 2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 540.325 75011 Urzedy wojewódzkie 22.088 Wydatki biezace w tym: 22.088 - wynagrodzenia i pochodne 19.643 - pozostale wydatki biezace Iw tym akcja kunerska - 1001 2.445 75022 Rady gmin 24.500 Wydatki biezace w tym: 24.500 - pozostale wydatki biezace 24.500 75023 Urzedy gmin 454.867 Wydatki biezace w tym: 436.474 - wynagrodzeniai pochodne 343.352 - pozostale wydatki biezace 93. 122 - wydatki na zakupy inwestycyjne 18.393 75045 Komisje poborowe 100 Wydatki biezace w tym: 100 -pozostale wydatki biezace 100 75047 Pobór podatków 23.670 Wydatki biezace w tym 23.670 - wynagrodzenia i pochodne 22.632 - pozostale wydatki biezace 1.038 75056 Spis powszechny i inne 15.100 Wydatki biezace w tym: 15.100 -pozostale wydatki biezace 15.100 751 UIaEDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA.276 ORAZ SADOWNICTWA 75101 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej kontroli i 276 ochrony prawa Wydatki biezace w tym: 276 - pochodneod umowyzlecenia 51 - pozostale wydatki biezace 225 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 18100 PRZECIWPOZAROWA - - - - - - - ----- - -- ---

3 75412 Ochotnicze straze pozarne 17.600 Wydatki biezace w tym: 17.600 - pozostale wydatki biezace 17.600 75414 Obrona cywilna 500 Wydatki biezace w tym: 500 - pozostale wydatki biezace 500 757 OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO 73.185 75702 Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek 73.185 jednostek samorzadu terytorialnego Wydatki biezace w tym 73. 185 - obsluga dlugu publicznego 73.185 758 ROZNE ROZLICZENIA 22.068 75818 Rezerwy ogólne i celowe - do l% wydatków 22.068 Wydatki biezace w tym: 22.068 - pozostale wydatki biezace 22.068 801 OSWIA TA I WYCHOWANIE 1.140.627 80101 Szkoly podstawowe 735.600 Wydatki biezace w tym: 709.600 - wynagrodzenia i pochodne 540.300 - pozostalewydatkibiezace 169.300 - wydatki na zakupy inwestycyjne 26.000 80104 Oddzialy klas O" w przedszkolach l szkolach 34.510 " podstawowych Wydatki biezace w tym: 34.510 - wynagrodzenia i pochodne 29.410 - pozostale wydatki biezace 5.100 80110 Gimnazja 291.367 Wydatki biezace w tym: 291.367 - wynagrodzenia i pochodne 239.270 - pozostale wydatki biezace 52.097 80113 Dowozenie uczniów do szkól 79.150 - --- - - - - - - - -

4 Wydatki biezace w tym: 79.150 - wynagrodzenia i pochodne 48.176 - pozostale wydatki biezace 30.974 851 OCHRONA ZDROWIA 25.184 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 23.184 Wydatki biezace w tym: 23.184 - pozostale wydatki biezace 23.184 85195 Pozostala dzialalnosc 2.000 Wydatki biezace w tym 2.000 - pozostale wydatki biezace 2.000 853 OPIEKA SPOLECZNA 208.663 85313 Skladki na ubez.zdrowotne oplacane za osoby pobierajace 2.800 niektóre swiadczenia zpomocy spolecznej Wydatki biezace w tym; 2.800 -pozostale wydatki biezace 2.800 85314 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 82.400 spoleczne i zdrowotne Wydatki biezace w tym : 82.400 - pozostale wydatki biezace 82.400 85315 Dodatki mieszkaniowe 1.231 Wydatki biezace w tym: 1.231 - pozostale wydatki biezace 1.231 85316 Zasilki rodzinne, pielegnacyjnei wychowawcze 20.800 Wydatki biezace w tym: 20.800 - pozostale wydatki biezace 20.800 85319 Osrodki pomocy spolecznej 68.690 Wydatki biezace w tym : 68.690 - wynagrodzenia i pochodne 56.592 - pozostale wydatki biezace 12.098 85328 Uslugi opiekuncze i specjalistyczneuslugi opiekuncze 19.800

5 Wydatki biezace w tym : 19.800 - wynagrodzenia i pochodne 14.470 - pozostale wydatki biezace 5.330 85395 Pozostala dzialalnosc 12.942 Wydatki biezace w tym : 12.942 - pozostale wydatki biezace 12.942 854 EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13.120 85401 Swietlice szkolne 13.120 Wydatki biezace w tym : 13.120 - wynagrodzenia i pochodne 13.120 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 98.500 90003 Oczyszczanie miast i wsi 8.500 Wydatki biezace w tym : 8.500 - pozostale wydatki biezace 8.500 90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg 90.000 Wydatki biezace w tym : 90.000 - pozostale wydatki biezace 50.000 Wydatki inwestycyjne 40.000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 4.803 NARODOWEGO 92116 Biblioteki 4.003 Wydatki biezace w tym: 4.003 -wynagrodzenia i pochodne 2.620 - pozostale wydatki biezace 1.383 92195 Pozostala dzialalnosc 800 Wydatki biezace w tym: 800 -pozostale wydatki biezace 800 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 15.005 92605 Zadania z zakresu kultury fizyczneji sportu 15.005 --- I --

6 Wydatkibiezacew tym : 15.005 - pochodneod wynagrodzen 586 - pozostale wydatki biezace 14.419 RAZEM WYDATKI 2.287.326 ROZCHODY - splata zobowiazan 172.000 WYDATKI OGÓLEM 2.459.326 -- - - - - - - ------- - -- - --- - - - --- - - - -

- - - -- - - - --- ----------------- -- _.- 1 Zalacznik Nr 3 Do Uchwaly Rady Gminy Regnów Nr XXVW131/02 z 21marca 2002 r. Dochody zwiazane z realizacja zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych gminom ustawami. Dz Rozdzial Nazwa Kwota 750 Administracja Publiczna 37.188 75011 Urzedy Wojewódzkie 22.088 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 22.088 realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej ustawami oraz innych zadan zleconych gminom 75056 Spis Powszechny i inny 15.100 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 15.100 realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz ustawami innych zadan zleconych gminom 751 Urzedy Naczelnych Organów Wladzy 276 Panstwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sadownictwa 75101 Urzedy Naczelnych Organów Wladzy Panstwowej, 276 Kontroli i Ochrony Prawa Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 276 realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej ustawami oraz innych zadan zleconych gminom 754 Bezpieczenstwo Publiczne i Ochrona 500 Przeciwpozarowa 75414 Obrona cywilna 500 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 500 realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej ustawami oraz innych zadan zleconych gminom 853 Opieka Spoleczna 158.500 85313 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za 2.800 osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 2.800 realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz ustawami innych zadan zleconych gminom 85314 Zasilki 1 pomoc w naturze oraz skladki na 76.400 ubezpieczenia spoleczne ----------- - - -

2 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 76.400 realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej ustawami oraz innych zadan zleconych gminom 85316 Zasilki rodzinne, pielegnacyjnei wychowawcze 20.800 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 20.800 realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej ustawami oraz innych zadan zleconych gminom 85319 Osrodki Pomocy Spolecznej 58.500 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 58.500 realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej ustawami oraz innych zadan zleconych gminom 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Srodowiska 17.582 90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg 17.582 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 17.582 realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej ustawami oraz innych zadan zleconych gminom RAZEM 214.046 I PR'lL.-'.cr"TI', '~",CY R/D':' (A,~ - - - -

Zalacznik Nr 4 Do Uchwaly Rady Gminy Regnów Nr XXVW131/02 z 21 marca 2002 r. Dochody zwiazane z realizacja zadan biezacych otrzymanych z budzetu panstwa na realizacje zadan wlasnych gmin DZ Rozdz. Nazwa Kwota 853 OPIEKA SPOLECZNA 4.636 85315 Dodatki mieszkaniowe 331 Dotacje celowe otrzymane z budzetu 331 panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin 85395 Pozostala dzialalnosc 4.305 Dotacje celowe otrzymane z budzetu 4.305 panstwa na realizacjewlasnych zadan biezacych gmin - - - - - - -- - - - -

Zalacznik Nr 5 Do Uchwaly Rady Gminy Regnów Nr XXVII/131/02 z dnia 21 marca 2002 roku Dochody otrzymane z funduszy celowych Dz. Rozdz. Nazwa Kwota 853 OPIEKA SPOLECZNA 1.500 85395 Pozostala dzialalnosc 1.500 Dotacje celowe z funduszy celowych na 1.500 realizacje zadan biezacychjednostek sektora finansów publicznych/dla Kombatantów/ ------------- - - -----

Zalacznik Nr 6 Do Uchwaly Rady Gminy Regnów NrXXVII/131/02z dnia21 marca2002roku Przychody i rozchody zwiazane z finansowaniem niedoboru 1. Przychody 952-40.000 /kredyt/ 2. Wolne srodki 957 87.550 3. Dochody roku biezacego przewyzszajace wydatki 84.450 1. Rozchody 992 /splata kredytuj 172.000 2. Pokrycie niedoboru 40.000 Hi '.,' - - - '--------- - - - -

l Zalacznik Nr.7 Do UchwalyRadyGminy Nr XXVIIl131/02 z dnia21 marca2002 roku WYDATKI ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAN BIEZACYCH ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI DZ. ROZDZ.. NAZWA KWOTA WZL 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 37.188 75011 Urzedy wojewódzkie 22.088 Wydatki biezace w tym: 22.088 - wynagrodzenia i pochodne 19.643 -pozostale wydatki biezace 2.445 75056 Spis powszechny i inne 15.000 Wydatki biezace w tym; -pozostale wydatki biezace 15.000 15.000 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANOW 276 WLADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 75101 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej 276 kontroli i ochrony prawa Wydatki biezace w tym: 276 - pochodne od umowy zlecenia 51 - pozostale wydatki biezace 225 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I 500 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 75414 Obrona cywilna 500 Wydatki biezace w tym: 500 -pozostale wydatki biezace 853 OPIEKA SPOLECZNA 158.500 - - - -----------

2 I 85313 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za 2.800 osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej Wydatki biezace w tym; -pozostale wydatki biezace 2.800 2.800 85314 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 76.400 ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne Wydatki biezace w tym: 76.400 - pozostale wydatki biezace 76.400 85316 Zasilki rodzinne, pielegnacyjnei wychowawcze 20.800 Wydatki biezace w tym: 20.800 -pozostale wydatki biezace 20.800 85319 Osrodki pomocy spolecznej 58.500 Wydatki biezace w tym: 58.500 - wynagrodzenia i pochodne 49.500 - pozostale wydatki biezace 9.000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 17.582 SRODOWISKA 90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg 17.582 Wydatki biezace w tym: 17.582 - pozostale wydatki biezace 17,582 RAZEM 214.046 PRZEWODNICZACY RAOY GMiNY - - - - --------------- - - -

Zalacznik Nr 8 Do Uchwaly Rady Gminy Regnów Nr XXVW131/02 z 21 marca 2002 r. Wydatki zwiazane z realizacja zadan wlasnych biezacych gmin DZIAL ROZDZ. NAZWA KWOTA 853 OPIEKA SPOLECZNA 4.636 85315 Dodatki mieszkaniowe 331 Wydatki biezace w tym; 331 -pozostale wydatki biezace 331 85395 Pozostala dzialalnosc 4.305 Wydatki biezace w tym; 4.305 -pozostale wydatki biezace 4.305 PRZEWODNICZACY RADY GMiNY - - - - --- - ------

ZalacznikNr.9 Do Uchwaly Rady Gminy Nr XXVII/131/02z 21 marca2002r. Wydatki zwiazane z realizacja zadan biezacych z funduszy celowych DZ. ROZDZ. NAZWA KWOTA 853 OPIEKA SPOLECZNA 1.500 85395 Pozostala dzialalnosc 1.500 Wydatki biezace w tym: 1.500 -pozostale wydatki biezace 1.500 RAZEM 1.500 r,,:,;~~")~~" '2'?/,C\ J -- - - - - - - - - - --- - --- - - - - - - - - - --

Zalacznik Nr 10 Do Uchwaly Rady Gminy Nr XXVW131/02 z dnia21marca2002roku PLAN NAKLADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2002 ROK DZ. TRANSPORTILACZNOSC Data Plan nakladów Finansowanie wszczecia na 2002r inwestycji 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona 2002rok 40.000 40.000 Srodowiska /kredyt! -modernizacja oswietlenia ulicznego we wsi: Rylsk, Rylsk D. Wólka Stronska 750 Administracja publiczna 2002rok 18.393 srodki wlasne Wydatki inwestycyjne/zakup komputerów/ 801 Oswiata i wychowanie 2002rok 26.000 12.000/Agencja Wydatki inwestycyjne/zakup 14.000sr. wlas. komputerów/ -----

Zalacznik Nr 11 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SRODKÓW SPECJALNYCH NA 2002 ROK Dzial 600 TRANSPORT I LACZNOSC 4.964 Rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne l. Stan srodków obrotowych na poczatek roku 3.964 2.Przychody 1.000 3.Wydatki 4.964 4. Stan srodków obrotowych na koniec roku o Dzial 801 - OSWIA TA I WYCHOWANIE Rozdzial 80101- Szkoly podstawowe 52.450 l. Stan srodków obrotowych na poczatek roku 6.700 2. Przychody 45.750 3. Wydatki ogólem 52.450 4.Stan srodków obrotowych na koniec roku o... " -.. -".T!""' \... - --- ------

Zalacznik Nr 12 Plan DI-zvchodów Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok Stan na poczatek roku Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Rozdzial 90011 Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 296 przelewy redystrybucyjne Raz em Plan WYdatków Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Rozdzial 90011 Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 4210 zakup materialów i wyposazenia 1.924,- 1.000,- 2.924,- 2.924,- 2.924,- 2.924,- - - - -

PROGNOZA DLUGU PUBLICZNEGO URZEDU GMINY W ROKU 2002 r.i W LATACH NASTEPNYCH Zalacznik Nr 13 Nazwa Rok zaciagniecia Pozostalo Splata Stan na Splata na Stan na Splata w Stan na Splata Stan na Splata Stan Banku Pozyczki,kredytu do splaty W 2002r. 31.12. 31.12. 31.12. 2005 r. 31.12. 2006r. na Kwota na 31.12.01r. 2002r 2003 r. 2003 r 2004 r. 2004 r. 2005r. 2001 PKO 1998r - 200.000 80.000 40.000 40.000 40.000 - - - - - - - Rawa Maz BS Regnów 1999r- 72.000 24.000 24.000 - - - - - - - - - PKO 2000r- 260.000 210.000 50.000 160.000 50.000 110.000 50.000 60.000 60.000 - - - Rawa Maz BS Biala - - - - - - Rawska 2000r - 60.000 30.000 30.000 - - OdzRegnów B.S.Biala 2001 r. - 140.000 140.000 28.000 112.000 28.000 84.000 28.000 56.000 28.000 28.000 28.000 - Rawska O/Regnów OGOLEM 484.000 172..000 312.000 118.000 194.000 78.000 116.000 88.000 28.000 28.000 - Planowany kredyt w 2002 roku - - 40.000 40.000 - - 40.000,- Planowane splaty odsetek: 73.185 62.000 50.270 36.524 36.524 -..' ".,..,.Ii

- -- -- - - Zalacznik Nr 14 Dochody budzetu panstwa zwiazane z realizacja zadan zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego,które podlegaja zwrotowi Dz. Rozdz. Tresc Kwota 750 ADMINISTRACJAPUBLICZNA 2.068 75011 Urzedy wojewódzkie 2.068 235 Dochodybudzetupanstwazwiazanez 2.068 realizacjazadanzleconychjednostkom samorzaduterytorialnego/wplywyz oplatza wydanedowodyosobistej - - - - - --