Wykaz dokumentów do kontroli. Rodzaj dokumentów

Podobne dokumenty
DWP-IV /2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 31 stycznia 2018 r.

Warmia i Mazury na lata

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012

DWP-IV /2008. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

ZARZĄDZENIE NR 136/2015 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 31 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 81/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia r.

Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 22 czerwca2017 r.

Kraków, styczeń 2010 r.

Zasady archiwizacji dokumentów związanych realizacją projektów finansowanych ze środków

Podstawa przeprowadzenia kontroli

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność

z wykonania zadania publicznego zgodnie z umową... (tytuł zadania publicznego)

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Dowiedz się jak przebiega kontrola

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW (PROGRAMÓW) DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE / KOŃCOWE ) z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

Urząd Miejski w Pruszkowie

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, Gorzów Wlkp.

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Załącznik nr Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Człowiek najlepsza inwestycja

Przeprowadzanie czynności kontrolnych na miejscu planowanej lub zrealizowanej operacji w ramach PROW Procedura KP ARiMR/5/z

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca

WNIOSEK* O PŁATNOŚĆ. w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Wniosek o refundację kosztów kwalifikowalnych w ramach Planu Działania KSOW na lata Plan operacyjny na lata

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

A. CZĘŚĆ OGÓLNA (wypełnia Biuro LGD).

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR /11 Mikroprojekt 334/14

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

Obowiązki beneficjenta

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

Punkty kontrolne oraz najczęściej występujące błędy we wnioskach o płatnośd

SPRAWOZDANIE ZA OKRES

UCHWAŁA NR XIII/163/12 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie:

Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Aneta Winciorek Monika Gering

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU ZAWIERAJĄCY SPRAWOZDANIE

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Zespół Kontroli MCP Kraków, 18 grudnia 2012r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Magdalena Sowińska Aneta Winciorek

Procedura wnioskowania beneficjenta o płatność pośrednią i końcową Wydział Budżetu

Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata REGON -

ZARZĄDZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR /11-00

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zasady udzielania zamówień oraz realizacji projektów w ramach Działań 1.2 i 2.5 RPOWŚ na lata

RAPORT KOŃCOWY 1 z wykonania zadania w ramach programu Wolontariat dla dziedzictwa

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WNIOSEK* O PŁATNOŚĆ. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Znak sprawy Nr telefonu Adres www. 3.6 Nr lokalu. 4.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki Darłowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

UCHWAŁA NR 808/VII/18 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 14 czerwca 2018 r.

Transkrypt:

na miejscu realizacji projektu współfinansowanego z RPO WSL 2007 2013. http://rpo.silesia-region.pl/?str=dokumenty-do-kontroli& Rodzaj finansowe dot. wskaźników 1. Potwierdzenia przelewów i wyciągi bankowe z wszystkich rachunków bankowych jednostki, z których regulowano płatności na realizację projektu, dokumentujące wpływy i wydatki, 2. Zakładowy plan kont wraz z ewentualnymi zmianami; Instrukcja kontroli i obiegu ; Procedury kontroli finansowej projektu wraz z wewnętrznymi zarządzeniami wprowadzającymi w życie ww. dokumenty, 3. Ewidencja księgowa projektu: wyodrębniona (obowiązująca od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu), ewidencja księgowa Jednostki obejmująca wydatki na realizację projektu (wydruki), wydruki obrotów i sald kont, na których dokonywano zapisów dotyczących projektu, 4. finansowo-księgowe (faktury VAT, rachunki, listy płac i inne równoważne dokumenty finansowo-księgowe) potwierdzające poniesione, określone w umowie, wydatki na realizację projektu. Należy przedstawić wszystkie dokumenty wykazane w tabeli C1 wniosków o płatność, uporządkowane w kolejności zgodnej z tabelą C1. 5. poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan (księgi inwentarzowe, dowody OT/PT, ewidencja księgowa zespołu "0", spis z natury). Kontroli podlegać będzie także oznakowanie numerami inwentarzowymi poszczególnych składników majątkowych przyjętych na stan. 1. podane przez beneficjenta w kolumnie p.n. Źródło pozyskania informacji we wniosku o dofinansowanie, które potwierdzają uzyskane wartości wskaźników produktu i rezultatu, oraz dokumenty przedstawiające sposób, w jaki prowadzono monitoring wskaźników (jak pozyskiwano dane monitoringowe w trakcie realizacji projektu). 2. Dla kontroli na zakończenie realizacji projektu - dokumenty potwierdzające utworzenie założonej we wniosku o dofinansowanie liczby miejsc pracy lub oświadczenie wskazujące w jakim okresie zostanie ta liczba osiągnięta.

Rodzaj bezpośrednio związane z realizacją projektu 1. Oryginał wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem załączników (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem). 2. Oryginał umowy o dofinansowanie wraz z oryginałami wszystkich zawartych do niej aneksów. 3. Oryginały korespondencji dotyczącej projektu, w szczególności informacje dotyczące zmian niewymagających aneksu do umowy oraz informacje o poświadczeniu wniosków o płatność, dokonaniu płatności, zatwierdzeniu sprawozdań itp. 4. Oryginały wniosków o płatność wraz z załącznikami (także wniosków o płatność pełniących tylko funkcję sprawozdawczą). 5. Oryginały umów (i ewentualnych aneksów do tych umów) zawartych w związku z realizowanym projektem, także aktów notarialnych związanych z realizowanym projektem, np. w przypadku zakupu nieruchomości. 6. Umowy o pracę i zakresy obowiązków pracowników finansowanych w ramach projektu (w przypadku kwalifikowalnych kosztów wynagrodzeń), karty czasu pracy jeżeli osoby były zatrudniane w niepełnym wymiarze etatu. 7. Pełna dokumentacja postępowań dla wszystkich trybów o udzielenie zamówień publicznych. 8. Oświadczenie o kompletności do kontroli dotyczących zamówień publicznych (wzór poniżej). 9. Oryginały, których koszt sporządzenia ujęty był w budżecie projektu: analizy, certyfikaty, dedykowana dokumentacja, opinie, pozwolenia, kosztorysy, raporty doradcze itp.(także umowy na wykonanie tych i protokoły odbioru). 10. dotyczące zorganizowanych w ramach projektu targów, misji gospodarczych, szkoleń, konferencji, wystaw, innych działań o charakterze promocyjnym ( zaproszenia, potwierdzenia uczestnictwa, listy uczestników, materiały szkoleniowe i konferencyjne, programy targów, szkoleń, certyfikaty i zaświadczenia, przewodniki targowe, zdjęcia, nagrania, oryginały materiałów promocyjnych np. ulotka, plakat, notes, długopis, kalendarz).

Rodzaj związane z inwestycją Pozostałe dokumenty 1. Koszty projektu - kosztorysy inwestorskie i inne dokumenty stanowiące podstawę oszacowania wartości inwestycji (zamówienia). 2. Dokumentacja projektowa (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - STWiOR). 3. Kosztorysy ofertowe. 4. Dziennik budowy. 5. Kosztorysy powykonawcze. 6. potwierdzające odbiór robót, usług, urządzeń. 7. Dokumentacja projektowa powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 8. Niezbędne pozwolenia, zgłoszenia i inne decyzje administracyjne (jeśli są wymagane prawem krajowym i wspólnotwymi np. pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie wodno-prawne) 1. potwierdzające dochowanie zasad polityk wspólnoty oraz wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu (np. artykuły prasowe - oryginały gazet i czasopism, w których były zamieszczane informacje dot. projektu, również nagrania radiowe i telewizyjne jeżeli tą drogą informowano o projekcie, wydruki ze stron internetowych). 2. Do wglądu podstawowe dokumenty jednostki kontrowanej (np. statut, wypis KRS, powołanie Kierownika jednostki kontrolowanej, zarządzenia np. w sprawie archiwizacji, instrukcje kancelaryjne, wewnętrzne regulaminy np. wynagradzania, jeśli dotyczy). 3. Oryginały informacji z kontroli projektu przeprowadzonych przez uprawnione do tego podmioty (informacje pokontrolne, protokoły, wyniki kontroli, wystąpienia pokontrolne, zalecenia pokontrolne, potwierdzenie wykonania zaleceń itp.). Uwagi ogólne: Wydruki obrotów i sald oraz wszelkie zestawienia winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby; Pozostałe dokumenty powinny być udostępnione w oryginale do wglądu w siedzibie beneficjenta;

Na wniosek kontrolującego Beneficjent zobowiązany jest do sporządzenia kopii dokumentacji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby a także zestawień i oświadczeń dotyczących poszczególnych wydatków; Kontrolujący ma prawo żądać od Beneficjenta przedstawienia spoza niniejszego wykazu, jeśli dotyczą one realizacji projektu - w szczególności, gdy mogą one mieć wpływ na wynik kontroli; Zaleca się, aby Kierownik jednostki kontrolowanej w sposób pisemny wyznaczał pracowników do kontaktów roboczych w ramach kontroli; Powyższy wykaz może być wykorzystany również w procesie obowiązkowej archiwizacji związanych z realizacją projektu.

miejscowość, DD-MM-RRRR r. Oświadczenie o kompletności do kontroli dotyczących zamówień publicznych Oświadczam, że przedstawiona zespołowi kontrolującemu Instytucji Zarządzającej RPO WSL dokumentacja dotycząca zamówień publicznych związanych z realizacją przez [nazwa Beneficjenta] projektu [nr umowy i tytuł projektu] jest kompletna..... (podpis osoby uprawnionej)