Uchwała Nr XXIX/ 181 /2004 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2004 roku
|
|
- Sławomir Skiba
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Uchwała Nr XXIX/ 181 /2004 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz z późn. zm.) i art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz na podstawie 3 ust. 4 Uchwały Nr XIV/120/99 Rady Miasta i Gminy z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowej dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala co następuję: 1. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej do jednej planowanej godziny wykorzystania obiektu dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na rok 2005 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych w wysokości: 1. stadion w Szamotułach 134,70 zł 2. basen w Szamotułach 202,00 zł 3. kąpielisko w Pamiątkowie 13,20 zł 4. arena główna hali Wacław 91,50 zł 5. kryta pływalnia 165,30 zł 6. stadion w Gałowie 44,70 zł 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szamotuły mgr inż. Jan Olszak
2 Uzasadnienie Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/120/99 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowej dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedkładam projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na rok Przy ustalaniu jednostkowych stawek dotacji uwzględniłem wymienione poniżej planowane koszty utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych w roku 2005 wynikające z przedłożonego w dniu 14 grudnia 2004 roku przez Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji wniosku: I. II. STADION W SZAMOTUŁACH Wpływy 1. własne zł Koszty 2. bezpośrednie zł a) wynagrodzenie instruktora sportu: zł x 103 % x 12 m-cy zł b) wynagrodzenie gospodarza obiektu: zł x 103 % x 12 m-cy zł c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: zł x 8,5% zł d) składki na ubezpieczenia społeczne: ( zł zł) x 17,73% zł e) składki na Fundusz Pracy: zł x 2,45% zł f) wynagrodzenie poborowego 650 zł x 12 m-cy zł g) zakup materiałów ( nawozy, środki ochrony roślin, paliwo do kosiarek, części zamienne ) zł h) zużycie wody: 1500 m 3 x 2,00 zł x 104,0% x 107% zł i) opłata za odprowadzenie ścieków: 1500 m 3 x 2,77 zł x 104,0% x 107% zł j) zużycie energii elektrycznej: 3000 kwh x 12 m-cy x 0,40 zł x 104% zł k) pomiary elektryczne zł l) umowy zlecenia zł m) ubezpieczenie obiektu zł n) odpis na ZFŚS: 1.855,15 zł x 37,5% x 2 x 104% zł o) podatek od nieruchomości zł budynki 567,2 m 2 x 5,80 zł zł budowle ,78 zł x 2% zł p) koszty transportu zł 3. 14% narzut kosztów ogólnych: zł x 14% zł 4. (2-1+3) zł 5. Planowany roczny nominalny czas pracy obiektu 1120 godzin 6. Proponowana jednostkowa dotacji na rok zł : 1120 godzin = 134,74 zł / godz. 134,70 zł 2
3 III. BASEN W SZAMOTUŁACH 1. Wpływy własne zł 2. Koszty bezpośrednie zł a) wynagrodzenie gospodarza obiektu: zł x 103% x 12 m-cy zł b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: zł x 8,5% zł c) składki na ubezpieczenia społeczne: ( zł zł) x 17,73% zł d) składki na Fundusz Pracy: ( zł zł) x 2,45% 602 zł f) zakup materiałów do konserwacji, części zamiennych, paliwo do zł kosiarek g) zużycie wody: 7450 m 3 x 2,00 zł x 104,0% 107%x zł h) zużycie energii elektrycznej: kwh x 0,38 zł x 102% zł i) usługi remontowe malowanie basenu i brodzika zł farba chlorokauczukowa 300 l x 26 zł zł rozcieńczalnik 300 l x 10,40 zł zł j) umowa zlecenia ratownicy - 2 osoby x 2 m-ce x zł x 103% zł k) ochrona obiektu (2,5 miesiąca) zł l) pomiary elektryczne zł m) ubezpieczenie obiektów OC, NW zł n) odpis na ZFŚS: 1.855,15 zł x 37,5% x 104% 724 zł o) podatek od nieruchomości zł budynki 906,9m 2 x 5,80 zł zł budowle ,77 zł x 2% zł p) koszty transportu zł 3. 14% narzut kosztów ogólnych: zł x 14% zł 4. (2-1+3) zł 5. Planowany roczny nominalny czas pracy obiektu 620 godzin 6. Proponowana jednostkowa dotacji na rok zł : 620 godzin = 202,02 zł/godz. 202,00 zł III. KĄPIELISKO W PAMIĄTKOWIE 1. Wpływy własne 500 zł 2. Koszty bezpośrednie zł a) zużycie energii elektrycznej: kwh x 0,40 zł x 104% zł b) umowy zlecenia ratownik 1 osoba x zł x 2 m-ce x 104% zł c) remonty bieżące pomost 500 zł d) delegacje służbowe 500 zł e) podatek od nieruchomości 385 zł f) koszty transportu zł 3. 14% narzut kosztów ogólnych: zł x 14% zł 4. (2-1+3) zł 5. Planowany roczny nominalny czas pracy obiektu 620 godzin 6. Proponowana jednostkowa dotacji na rok zł : 620 godzin = 13,22 zł/godz. 13,20 zł 3
4 IV. IV. ARENA GŁÓWNA HALI WACŁAW Wpływy 1. własne zł Koszty 2. bezpośrednie zł a) wynagrodzenie poborowego 650 zł x 12 m-cy zł b) wynagrodzenie osobowe zł z-ca dyrektora kierownik obiektu x 103% x 12 m-cy zł pracownik zaplecza sportowego elektryk: zł x 103% x 12 m-cy zł pracownik zaplecza sportowego sprzątaczka: zł x 103% x 12 m-cy zł nagroda jubileuszowa zł c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: zł x 8,5% zł d) składki na ubezpieczenia społeczne: ( zł zł) x 17,73% zł e) składki na Fundusz Pracy: zł x 2,45% zł h) zakup materiałów: zł środki czystości zł farby zł odzież robocza i środki BHP zł materiały do bieżących napraw zł i) zużycie wody: 2.000m 3 x 2,00 zł x 104% x 107% zł j) opłata za odprowadzenie ścieków 2.000m 3 x 2,77 zł x 104%x 107% zł k) zużycie energii elektrycznej: kwh x 12 m-cy x 0,40 zł x 104% zł l) usługi remontowe konserwacja dachu hali Wacław zł m) pomiary elektryczne zł n) ubezpieczenie obiektu OC, NW zł o) odpis na ZFŚS: 1.855,15 zł x 37,5% x 3 etaty x 104% zł p) podatek od nieruchomości budynki 3430,82m 2 x 5,80 zł zł q) podatek VAT zł r) koszty transportu zł 3. 14% narzut kosztów ogólnych: zł x 14% zł 4. ( 2-1+3) zł 5. Planowany roczny nominalny czas pracy obiektu 2304 godzin 6. Proponowana jednostkowa dotacji na rok zł : 2304 godzin = 91,51 zł/godz. 91,50 zł V. KRYTA PŁYWALNIA 4
5 1. Wpływy własne zł a) sprzedaż usług: osoby fizyczne 12 osób x 15 godz. x 7 zł x 330 dni (bilety normalne ) zł osoby fizyczne 11 osób x 15 godz. x 5 zł x 330 dni (bilety ulgowe) zł b) sprzedaż karnetów: normalny 5 osób dziennie x 50 zł x 330 dni zł ulgowy 5 osób dziennie x 40 zł x 330 dni zł c) grupy zorganizowane 38 osób dziennie x 4 zł x 330 dni zł d) szkoły nauka pływania 364 dzieci tygodniowo x 42 tygodnie x 4 zł zł e) dzierżawa pomieszczeń zł x 12 m-cy x 104% zł 2. Koszty bezpośrednie zł a) wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenie zasadnicze zawiera już planowany na rok % wzrost wynagrodzeń) zł zastępca dyrektora 1 osoba x 4.476,00 zł x 12 m-cy = zł kierownik 1 osoba x 3.292,00 zł x 12 m-cy = zł st. sp. ds. księgowości 1 osoba x 2.639,00 zł x 12 m-cy = zł starszy ratownik 8,5 osoby x 1.820,00 zł x 12 m-cy = zł sprzątaczki 12 osób x 1.436,00 zł x 12 m-cy = zł konserwatorzy 5 osób x 1.878,60 zł x 12 m-cy = zł kasjerki 5 osób x 1.489,00 zł x 12 m-cy = zł zatrudnienie 33,5 osoby fundusz premiowy zł x 3% = zł nagroda jubileuszowa zł b) umowa zlecenia dozorca x 12 m-cy = zł zł c) dodatkowe wynagrodzenie roczne x 8,5% zł d) składki na ubezpieczenia społeczne ( zł zł zł) x 17,73% zł e) składki na Fundusz Pracy zł x 2,45% zł e) zakup materiałów (środki czystości i higieny, środki uzdatniania zł wody, odzież ochronna, napoje zgodnie z przepisami bhp, materiały biurowe) f) energia elektryczna taryfa C 21 (54.160kWh x 12 m-cy x 0,40 zł x 104%) = zł zł g) zużycie gazu dane: średnia cena 1 m 3 gazu 1,31 zł x 104% wg bilansu ciepła moc cieplna wynosi 845,87 KW maksymalne zużycie gazu 44 m 3 /h - wyliczenie: miesięczna opłata 44 m 3 /h x 15h x 30 x 1,31 zł = zł x 104% = zł zł x 12 m-cy = ,24 zł h) zużycie wody, opłata za odprowadzenie ścieków: dane: średnia cena wody i za odprowadzenie ścieków 4,77 zł x 104% wg projektu norma zużycia wody na 1 osobę wynosi 0,035m 3 miesięczne zużycie wody uzupełniającej 48 osób x 15 godz. x 0,035m 3 x 30 = 756m 3 wyliczenie: woda uzupełniająca: 756m 3 x 12 m-cy x 4,77 zł x 104%= zł woda do napełniania niecek basenowych: 600m 3 x 4,77 zł x 104% = zł woda do płukania filtrów w jednym obiegu potrzeba 60m 3 tygodniowo wg projektu wykonawczego 48m 3 x 2 obiegi x 48 tygodni x 4,77 x 104% zł = zł razem zł zł zł = zł zł zł 5
6 j) zakup usług zł naprawy i konserwacja sprzętu zł 1. części zamienne instalacji uzdatniania wody zł 2. wymiana sond zł 3. naprawa odkurzacza podwodnego zł konserwacja obiektu (płot, malowanie, fugowanie) zł serwis systemu komputerowego zł serwis dźwigu zł serwis (kotłownia, klimatyzacja, podbasenie) zł pomiar skuteczności zerowania zł przerwa technologiczna zł system fiskalny 400 zł teren zewnętrzny zł rozmowy telefoniczne zł badanie wody zł i) ubezpieczenie obiektu OC, NW zł j) odpis na ZFŚS: 33,5 etaty x 1.855,15 zł x 37,5% 104% zł k) podatek od nieruchomości zł budynki 1.200,2m 2 x 5,80 zł zł budynki 148,3m 2 x 16,60 zł zł l) podatek VAT zł r) koszty transportu zł 3. 14% narzut kosztów ogólnych: zł x 4,50% zł 4. ( ) zł 5. Planowany roczny nominalny czas pracy obiektu 4620 godzin 6. Proponowana jednostkowa dotacji na rok zł : 4620 godzin = 165,31 zł/godz. 165,30 zł VI. STADION W GAŁOWIE 1. Wpływy własne zł 2. Koszty bezpośrednie zł a) wynagrodzenie gospodarza obiektu (umowa zlecenie) 500 zł x 12 m-cy zł b) zakup materiałów: farby, nawozy, paliwo do kosiarki, trawa zł c) zużycie energii elektrycznej kwh x 0,40 zł x 104% zł d) zużycie wody 1.000m 3 x 2,00 zł x 104% x 107% zł e) ścieki 1.000m 3 x 2.77 zł x 104% x 107% zł f) pomiary elektryczne zł g) opłata za ciepłą wodę i ogrzewanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Galowie zł h) podatek od nieruchomości 994 zł budynek 162 m 2 x 5,80 zł 940 zł budowle 2.700,24 zł x 2% 54 zł i) koszty transportu zł 3. 14% narzut kosztów ogólnych: zł x 14% zł 4. (2-1+3) zł 5. Planowany roczny nominalny czas pracy obiektu 700 godzin 6. Proponowana jednostkowa dotacji na rok zł : 700 godzin = 44,66 zł/godz. 44,70 zł 6
7 Stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej na rok 2005 dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji A) w porównaniu ze mi ustalonymi w Uchwałą Nr XIX/110/2004 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 marca 2004 roku Obiekt % Rok 2004 Rok 2005 wzrostu roczna kwota roczna kwota 4:2 dotacji dotacji 5: Stadion w Szamotułach 125, , ,16 2. Basen w Szamotułach 217, , ,75 3. Kąpielisko w Pamiątkowie 29, , ,44 4. Arena główna hali Wacław 79, , ,24 5. Kryta pływalnia 137, , ,87 6. Stadion w Gałowie 35, , ,63 Razem x x ,27 B) w porównaniu ze zwiększonymi mi (projekt uchwały) Obiekt % Rok 2004 Rok 2005 wzrostu roczna kwota roczna kwota 4:2 dotacji dotacji 5: Stadion w Szamotułach 125, , ,16 2. Basen w Szamotułach 217, , ,75 3. Kąpielisko w Pamiątkowie 29, , ,44 4. Arena główna hali Wacław 85, , ,89 5. Kryta pływalnia 150, , ,69 6. Stadion w Gałowie 35, , ,63 Razem x x ,41 Szamotuły, dnia 16 grudnia 2004 roku 7
Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.
Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu
Bardziej szczegółowoInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2017r.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2017r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach Dział 926 - Kultura Fizyczna Rozdział 92605- Zadania w zakresie
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK
PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (nazwa dysponenta budżetu) AL. CHOPINA 8, 87-800 WŁOCŁAWEK A - DOCHODY w złotych Kategoria zadania (, BP,
Bardziej szczegółowoUchwała Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu samorządowego zakładu budżetowego
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku
ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. Na podstawie 8 ust. 9 Statutu Centrum Sportu i
Bardziej szczegółowoUchwała Nr XXX/411/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku
Uchwała Nr XXX/411/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu samorządowego zakładu
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku
Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok
Bardziej szczegółowoMiejska Biblioteka Publiczna w Mławie
Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.
Bardziej szczegółowoPLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004 Nazwa jednostki /Wydziału/ : Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Sosnowiec, ul.szymanowskiego 5A L.p Zadanie Plan na 2004 rok A. DOCHODY Dział
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r.
Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r. W sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego
Bardziej szczegółowoMiejska Biblioteka Publiczna w Mławie
Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 248/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 27 marca 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 248/18 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017r. Na podstawie art. 265 pkt. 2 oraz art.
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR NR NR NR VII/15/15 BURMISTRZA CZARNEJ WODY. z dnia 14 stycznia 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR NR NR NR VII/15/15 BURMISTRZA CZARNEJ WODY z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie na 2015 rok, przekazania uprawnień Dyrektorowi
Bardziej szczegółowoDOMY DZIECKA Zał Nr 2 do Uchwały Nr XVI/182/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004 r.
DOMY DZIECKA Zał Nr 2 do Uchwały Nr XVI/182/24 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 czerwca 24 r. Nazwa jednostki Dom Dziecka Lp.... 1. Utrzymanie domu 2. Wyżywienie wychowanków 3. Wyposażenie dzieci w artykuły
Bardziej szczegółowo85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35
Załącznik nr 5 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 85154 PA 3020/G Wydatki osobowe nie zaliczone - 969,39 do wynagrodzeń W ramach wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano środki
Bardziej szczegółowoUchwała Nr XXXI/402/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr XXXI/402/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu samorządowego zakładu
Bardziej szczegółowoPLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK (4:3) A 67 środki obrotowe na koniec roku Etaty 49 49
BT- 1 (w złotych) Dział 926 Rozdział 92695 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Poz. Nazwa Przewidywane % Plan budŝ. wykonanie (4:3) 1 2 3 4 5 A 1 Plan finansowy wydatków łącznie 7 638 020 5 110 380 67 środki
Bardziej szczegółowoINFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R. Dział Rozdział Plan przychodów Wykonanie Plan rozchodów
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu
Bardziej szczegółowowojew ód/iwo Szkoła Podstawowa Nr 14 nazwa i adres Jednostki Poz Nazwa Plan-budżet Plan-budżet W^ażnik (4:3) 1 2 3 4 5 44,72 30,72 n 3,00 a
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 801 Dziai. 80101 Rozdziai. dolnośląskie wojew ód/iwo Szkoła Podstawowa Nr 14 nazwa i adres Jednostki Głogów gniinb-miaslo-dzielnica;^v Puhlir^^yc
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku
Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok Na podstawie art.267 ust.1
Bardziej szczegółowoPLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK L.p Zadanie Plan na 2005 rok A pozostałe odsetki 2.
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 Nazwa jednostki /Wydziału/ : Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Sosnowiec, ul.szymanowskiego 5A L.p Zadanie Plan na 2005 rok A. DOCHODY Dział
Bardziej szczegółowo9. Koszty zarządzania zasobami 9.1. Stan osobowy Spółdzielni
9. Koszty zarządzania zasobami 9.1. Stan osobowy Spółdzielni KOMÓRKA ORGANIZACYJNA 16.09.2002r. 08.09.2003r. ILOŚĆ ETATÓW 05.09.2005r. 01.01. 2006r. 01.01.2007r. Dział techniczny 32 32 32,5 32,5 31,5 Księgowość
Bardziej szczegółowoU c h w a ł a Nr XXI 165/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2005 r.
U c h w a ł a Nr XXI 165/2005 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2005 r. W sprawie: zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie: Opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2013 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30
Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie
Bardziej szczegółowoUchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r.
Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu samorządowego zakładu
Bardziej szczegółowo6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.
6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02
Bardziej szczegółowoDZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 9 listopada 2015 r.
UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
Bardziej szczegółowoPROGNOZOWANE DOCHODY W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ - zadania własne, zlecone* NA ROK 2016 (w złotych) DZIAŁ ROZDZIAŁ N A Z W A WYKONANIE na 31.08.2015r.
4 Załącznik Nr 1... /nazwa jednostki/ PROGNOZOWANE DOCHODY W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ - zadania, zlecone* NA ROK 2016 DZIAŁ ROZDZIAŁ N A Z W A WYKONANIE na 31.08.2015r. Przewidywane wykonanie na 31.12.2015r.
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 19/12. Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku z dnia r.
UCHWAŁA NR 19/12 Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku z dnia 18.12.2012r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego Spółdzielni na 2013 rok Działając w
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku
Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia... r.
Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia... r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie na rok 2016. Na podstawie art. 219 ust. 4
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku
Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Na podstawie art.267
Bardziej szczegółowoPrzedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418
województwo Dział 81 Rozdział 814 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku
Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2012 rok Na podstawie art.267 ust.1
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 586/XXX/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok
UCHWAŁA NR 586/XXX/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012
Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r.
UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok
ZARZĄDZENIE NR 4.214 WÓJTA GMINY PIĄTNICA w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 214 rok Na podstawie art. 249 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 poz.
Bardziej szczegółowoPLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006
PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006 3020 PLAN 2006 r. Razem % Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 240,00 232,48 96,87 3020 środki z miasta 240,00 232,48 96,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Bardziej szczegółowoTabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych
Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 9 listopada 2015 r.
UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
Bardziej szczegółowoUchwała Nr XLIII/ /2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 lutego 2010 roku
-Projekt- Uchwała Nr XLIII/ /2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych dotyczącej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których
Bardziej szczegółowoLiceum Ogólnokształcące Nr 56
województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Liceum Ogólnokształcące Nr 56 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r.
Bardziej szczegółowoPlan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść
Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki
Bardziej szczegółowo6.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2006 r.
6.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2006 r. treść plan na 2006r. wykonanie 2006r. 1 2 4 5 6 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Bardziej szczegółowoSZKOŁA PODSTAWOWA NR 360
województwo Dział 801 Rozdział 80101 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 360 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie 2018r. za Plan budżetu na 2019r.
Bardziej szczegółowo85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22
Załącznik nr 10 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 1. WYDATKI BIEŻĄCE 1) Wydatki osobowe 85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe - 547.866,22 W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki
Bardziej szczegółowoPrzedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Głogowie (nazwa i adres jednostki) Wykonanie Plan-budżet Wskaźnik w 2013 r. w 2014 r.
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK Dział 801 Dolnośląskie Głogów (województwo) (gmina-miasto) Rozdział 80104 Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Głogowie (nazwa
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku
UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie
Bardziej szczegółowoSZKOŁA PODSTAWOWA NR 382
województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 382 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik
Bardziej szczegółowoPLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROK Dział 801 Rozdział SZKOŁA PODSTAWOWA NR Wynagrodzenie osobowe
województwo PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROK 219. Dział 81 Rozdział 811 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 BT-1 NA URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik
Bardziej szczegółowo6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016.
851 85156 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 3 000 3 000 0 320 687 320 687 0 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże
Bardziej szczegółowoBT - 1 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK. Dział 801 Dolnośląskie Głogów
BT - 1 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK Dział 801 Dolnośląskie Głogów (województwo) (gmina-miasto) Rozdział 80104 Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Głogowie
Bardziej szczegółowoUchwała Nr XLVI/608/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r.
Uchwała Nr XLVI/608/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu samorządowego zakładu
Bardziej szczegółowoPrzedszkole Nr ,25 25, Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne
województwo Dział 81 Rozdział 814 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Przedszkole Nr 112 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4)
Bardziej szczegółowoz dnia 30 września 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 176/2014 BURMISTRZA Opoczna z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2014. Na podstawie Uchwały
Bardziej szczegółowoDZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości
Bardziej szczegółowoSpółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach
Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK
Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 58/2016 z dnia 26.08.2016 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY
Bardziej szczegółowoUchwała Nr XXIX/169/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008 r.
Uchwała Nr XXIX/169/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 42 NA 2019 ROK
Rozdział:..8115... 13 Liczba uczniów / wychowanków 35 38,74 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 3,74 2, 6, 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 89 41 Wynagrodzenia
Bardziej szczegółowoSzkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki
Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.)
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
Bardziej szczegółowoSprawozdanie za I półrocze 2008 r. z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbąszynku
Sprawozdanie za I półrocze 2008 r. z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbąszynku Dochody i przychody: Plan /zł/ Wykonanie /zł/ Przychody ze sprzedaŝy 40.000,00 26.925,07
Bardziej szczegółowoUchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.
Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013
Bardziej szczegółowoPrzedszkole Nr ,82 19, % Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne
województwo Dział 801 Rozdział 80104 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. Przedszkole Nr 343 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na 2017r. Wskaźnik
Bardziej szczegółowoPlanowane przychody na rok 2019 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł
PRZYCHODY Planowane przychody na rok 2019 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł Tabela Nr 1 Lp Wyszczególnienie 2018 2019 1 Eksploatacja gzm,garaże,parkingi /w tym KD3 97,3 tys. zl/ 1000,0 907,0
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr 52/XIII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 roku
UCHWAŁA Nr 52/XIII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2011 rok proponowanych przez
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 67/270/17 ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.
UCHWAŁA NR 67/27/17 ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 23 lutego 217 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej oraz
Bardziej szczegółowoLiceum Ogólnokształcące Nr 56
województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Liceum Ogólnokształcące Nr 56 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r.
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK
Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 26 /2017 z dnia 30 marca 2017r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie
Bardziej szczegółowoDział 926 Rozdział 92695 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 41-400 Mysłowice ul. K.N. Bończyka 32z
Śląskie województwo Mysłowice miasto dzielnica-gmina (miasto-gmina) PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDśETOWEGO NA 2008 ROK BT-5 str.1 Dział 926 Rozdział 92695 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 41-400 Mysłowice
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół
Bardziej szczegółowoPrzedszkole Integracyjne Nr 137
województwo Dział 801 Rozdział 80104 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. Przedszkole Integracyjne Nr 137 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR V/20/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 11 stycznia 2011 r.
UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Na podstawie art. 4 ust.
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 72/12 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012
ZARZĄDZENIE NR 72/12 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z działalności w roku budżetowym
A. Informacje ogólne: Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.Z.166.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2012r. 1. Nazwa jednostki sprawozdawczej
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 42 NA 2018 ROK
Rozdział:..8115... Liczba oddziałów 1 Liczba uczniów / wychowanków 22 3,16 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 24,66 Liczba etatów pracowników administracji 1, Liczba etatów pracowników
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku
Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznej za 2014 rok Miejskiej Biblioteki Na podstawie art.267
Bardziej szczegółowoPrzedszkole Integracyjne Nr 137
województwo Dział 81 Rozdział 814 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Przedszkole Integracyjne Nr 137 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r.
Bardziej szczegółowoWykaz zadań budżetowych. Jednostek budżetowych Gminy w roku budżetowym 2005
Straż Miejska 1 Egzekwowanie ładu, spokoju i porządku Planowane wydatki bezpośrednie: 01/SM/2005 15,20 35 000,00 550 344,10 585 344,10 publicznego na terenie miasta oraz 1. Zakup umundurowania edukacja
Bardziej szczegółowoKraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 25 marca 2015 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi
Bardziej szczegółowo6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.
6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018. treść plan na 2018 r. wykonanie 2018 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 15 669 15
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.
Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego
Bardziej szczegółowoSZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14
województwo Dział 801 Rozdział 80101 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie 2015r.
Bardziej szczegółowoSprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 roku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku
Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 roku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku Załącznik Nr 2 do Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 11.03.2016 r. I. Wykonanie
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO. 29 czerwca 2011r. Z DNIA.
ZARZĄD i.lowiatu w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 68/2011 UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 29 czerwca 2011r. Z DNIA. Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy
Bardziej szczegółowoSZKOŁA PODSTAWOWA NR 381
województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 381 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik
Bardziej szczegółowoREGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie
Co zmienimy opracowując plan gospodarczo-finansowy na 2018r. REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie Nowa nazwa. Regulamin dotyczy całości
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU
Załącznik do zarządzenia Nr. Wójta Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Bardziej szczegółowo6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.
851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741
Bardziej szczegółowoZałącznik do uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia r. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA
U C H W A Ł A nr 43 /2011 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Bardziej szczegółowoProtokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim.
Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim - do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Stargard
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr XVII/131/2015 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych
UCHWAŁA Nr XVII/131/2015 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Na podstawie art. 219, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
Bardziej szczegółowoLIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015
Załącznik do Zarządzenia 7/2015 Dyrektora Libiąskiego Centrum Kultury z 02.02.2015r. PLAN FINANSOWY LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109
Bardziej szczegółowo