DOCHODY OGÓŁEM: ,00 z tego: Dochody gminy ogółem: ,00
|
|
- Szczepan Skiba
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: DOCHODY OGÓŁEM: ,00 z tego: Dochody gminy ogółem: ,00 D. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa ,00 D.I. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania własne gmin ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 Rozdział Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin zwiększa się o kwotę ,00 - znak: FB.I /07 z 1 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza) - znak: FB.I /07 z 2 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i mlodzieŝy realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieŝy do miejsc pamięci narodowej - PodróŜe historyczno-kukturowe w czasie i przestrzeni" - znak: FB.I /07 z 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdraŝania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego - znak: FB.I /07 z 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 w sprawie Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" - znak: FB.I /07 z 26 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników , , , , ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Rozdział Ośrodki wsparcia 1 500, Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin
2 zwiększa się o kwotę 1 500,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /07 z 17 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc społeczną, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku Rozdział Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin zwiększa się o kwotę ,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /07 z 10 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji projektu wieloletniego "pomoc państwa w zakresie doŝywiania". Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin zwiększa się o kwotę ,00 - znak: FB.I /07 z 26 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - znak: FB.I /07 z 18 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - znak: FB.I /07 z 26 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów" - znak: FB.I /07 z 26 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów" , , , ,00
3 D.II. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Rozdział Pozostała działalność ,00 zwiększa się o kwotę ,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /07 z 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawarego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Dział 750 Administracja publiczna ,00 Rozdział Urzędy wojewódzkie ,00 zwiększa się o kwotę ,00 Zgodnie z pismami Wojewody: - znak: FB.I /07 z 8 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych o kwotę: - znak: FB.I /07 z 12 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów wyboru ławników o kwotę: Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,00 Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu ,00
4 zwiększa się o kwotę ,00 Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu znak DPZ /2007 z 8 października 2007 r. wprowadza się dotację z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu RP Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zmniejsza się o kwotę ,00 Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /07 z 28 września 2007 r. oraz znak FB.I /07 z 12 października 2007 r. zmienia się plan dotacji celowej. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zwiększa się o kwotę ,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /07 z 28 września 2007 r.zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych. Dochody powiatu ogółem: ,00 D./P Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa ,00 D.I./P Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania własne powiatów ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 Rozdział Pozostała działalność ,00
5 zwiększa się o kwotę ,00 - znak: FB.I /07 z 2 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieŝy realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieŝy do miejsc pamięci narodowej - PodróŜe historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" - znak: FB.I /07 z 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 w sprawie Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" , ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,00 zwiększa się o kwotę ,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:znak: FB.I /07 z dnia 17 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc społeczną, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku Rozdział Domy pomocy społecznej ,00 zwiększa się o kwotę ,00 - znak: FB.I /07 z dnia 17 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc społeczną, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku znak: FB.I /07 z 28 września 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej z uwagi na wzrost kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej o 10% , ,00
6 Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 zwiększa się o kwotę ,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:znak: FB.I /07 z dnia 17 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc społeczną, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku Rozdział Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 3 000,00 zwiększa się o kwotę 3 000,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /07 z dnia 17 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc społeczną, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 500,00 zwiększa się o kwotę 3 500,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:znak: FB.I /07 26 października 2007 r. wprowadza się plan dotacji celowej na realizację programu opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepłynnością mowy Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego ,00
7 zwiększa się o kwotę ,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:znak: FB.I /07 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadanie ujete w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" Rozdział Pomoc materialna dla uczniów ,00 zwiększa się o kwotę ,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:znak: FB.I /07 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministróww sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 Rozdział Szpitale ogólne , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę ,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /07 z 17 października 2007 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto". Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Rozdział Domy pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę ,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /07 z 12 października 2007 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej
8 D.II./P Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat zwiększa się o kwotę ,00 - znak: FB.I /07 z 12 października 2007 r. zwiększa się dotację celową na zwrot uregulowanego odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Poznania z 17 lipca 2007 r. na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r. przez miasto na prawach powiatu nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe. - znak: FB.I /07 z 22 października 2007 r. zwiększa się dotację celową na zwrot uregulowanego odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Poznania z 30 lipca 2007 r., 10 sierpnia 2007 r. i 30 sierpnia 2007 r. oraz osoby fizyczne za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe i krajowe 694, ,00 Dział 710 Działalność usługowa ,00 Rozdział Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat zwiększa się o kwotę ,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /07 z 16 października 2007 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie od 1 stycznia 2007 r. wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatków bieŝących o charakterze jednorazowym Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,00 Rozdział Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat
9 zwiększa się o kwotę ,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /07 z 22 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 6 407,00 Rozdział Pomoc dla repatriantów 6 407, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat zwiększa się o kwotę 6 407,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /07 z 19 października 2007 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów przejazdu i bieŝące zagospodarowanie.
W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: DOCHODY OGÓŁEM: ,00 z tego:
W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: DOCHODY OGÓŁEM: -4 340 787,00 z tego: Dochody gminy ogółem: -5 309 455,00 B. Subwencja ogólna z budŝetu państwa 171 347,00
2.3. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH
2.3. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH Lp. Data pisma Nr ewid. Nadawca Treść pisma Kwota Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 153/07 z dn. 30.03.2007 r. -59 500 zł 1. 19.03.2007
postanawiam RAZEM DOCHODY: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, ,43
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3512.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU
Dział OGÓŁEM GMINA I POWIAT 37 181 299,00 37 181 299,00 36 287 890,80 36 287 890,80 35 805 445,89 35 805 445,89 98,67 98,67 GMINA 26 648 765,00 26 648 765,00 24 260 123,80 24 260 123,80 23 808 240,72 23
Dotacje. Zadania statutowe
91 Wydatki i budŝetu miasta Łodzi na 212 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zadań realizowanych w
Dotacje. Zadania statutowe
93 Wydatki i budŝetu miasta Łodzi na 2 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zadań realizowanych w drodze
ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 października 2015r.
ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2015. Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
ZARZĄDZENIE NR 102/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 102/15 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r.
44 Budżet miasta Łodzi na 2010 rok. Dochody miasta Łodzi na 2010 rok związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami
ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 października 2012 roku. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBANIE. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok
ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2016 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
ZARZĄDZENIE NR 80/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015
ZARZĄDZENIE NR 0/1 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 30 listopada 201 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 201 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. ustawy z dnia marca 1990 r. o samorządzie gminnym
D O C H O D Y Dotacje celowe na realizację bieŝących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:
Dotacje celowe na realizację bieŝących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: Dotacje celowe na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Do załącznika nr 5. Sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2008r. tacje na zadania zlecone. Do Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.
DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 69 089,52 68 648,58 Pozostała działalność 69 089,52 68 648,58 Dochody z najmu
1.2.5. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Wyszczególnienie Gospodarka gruntami i nieruchomościami 159 576 149 791 93,9 Zadanie zlecone powiatu - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu
ZARZĄDZENIE NR 198/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 29 października 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 198/2018 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75
REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK
REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.
UCHWAŁA NR XXXII/213/2013. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
UCHWAŁA NR XXXII/213/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 24 października 2013 roku. w sprawie: zmiany budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.
ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 23 października 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 23 października 2018 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 257
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 października 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
750 Administracja publiczna
Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr LX/111/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. uchwalony miasta Łodzi na Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
ZARZĄDZENIE NR 17/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 17/18 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
Wydatki pozostałych jednostek
Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 1 335 645,98 60004 Lokalny
01008 Melioracje wodne 3 900
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje
2.1. ZMIANY W BUDśECIE MIASTA SZCZECIN - DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
2.1. ZMIANY W BUDśECIE MIASTA SZCZECIN - DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ I. DOCHODY BIEśĄCE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 600 0 0 0 5 293 6 893 - dzierŝawa za obwody łowieckie 1 600
Plan wydatków budżetu na 2006 rok
Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura
Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57
TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 12 136,00 12 136,00 11 897,84 11 897,84 98,04 O1095 Pozostała działalność
INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r.
1 INFORMACJA z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2015 r. 30.06.2015 r. Plan dotacji na 2015 r. ustalono w kwocie 2.412.123,87 zł, wykonanie za I półrocze 2015r wyniosło 1.470.964,57 zł tj. 60,98%
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami zł
IV. Dotacje z budŝetu państwa plan wykonanie tj. 99.913.388 zł 99.274.948 zł 99,4% planu Pierwotnie uchwalony plan dotacji na 2005 rok w kwocie 90.066.000 zł, w trakcie roku zwiększono per saldo o 9.847.388
ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
ZARZĄDZENIE NR 135/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 135/16 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,
Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2015 roku
Zarządzenie Nr 55/215 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 215 Na podstawie art.3 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 213 r., poz. 594 ze zm.), oraz
DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42
DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z
do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK Zadania gminy Strona 1
do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 563 703,97 60004 Lokalny transport zbiorowy
ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 kw ietnia 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 kw ietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 0 5-252 D Ą B R Ó W K A ul. T. Kościuszki 14 pow. wołomiński, woj. mazowieckie Nr 0050.41.2015 ZARZĄDZENIE NR 4 1 /2 0 1 5 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie:
ZARZĄDZENIE NR 147/2017 Burmistrza Mieroszowa z dnia 31 października 2017 roku
ZARZĄDZENIE NR 147/2017 Burmistrza Mieroszowa z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca
ZARZĄDZENIE NR 140/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 lipca 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 140/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok Na
Prace geodezyjne i kartograficzne Zadanie zlecone powiatu - dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Szczecina.
3.2.2.5. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Dotacje celowe na zadania zlecone 107 980 563 Dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji zleconych ustawami oraz
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2017 r. Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
Wydatki razem ,31
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki
Wydatki budŝetu gminy na 2011 r.
Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Wydatki budŝetu gminy na 2011 r. Rozdzia Dział * Nazwa działu, rozdziału, paragrafu ł Plan na 2011 r. (6+12) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia
Zarządzenie Nr 93 / V / 2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2008 r.
Zarządzenie Nr 93 / V / 2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012
załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ plan po zmianach wykonanie % wykonania 010
Wskaźnik wykonania Źródło dochodów Plan Wykonanie
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/16 Burmistrza Orzysza z dnia 11 marca 2016 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 406 329,79 406
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie
700 Gospodarka mieszkaniowa
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 600
Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia. "Projekt" Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK
PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 1 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 20 000,00
****************************************************************
**************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,
w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto Nowy Sącz
Wydatki Dz Rozdz Nazwa Plan początkowy Plan po zmianach (w złotych) Wykonanie na 31.12.2006 r. Załącznik Nr 4 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dotacje Wydatki
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dotacje Wydatki 010 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLIII/./2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 września 2018 r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Grodziec na 2018 rok.
z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r.
ZARZĄDZENIE Nr 166/2016 WÓJTA GMINY TUŁOWICE z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
ZARZĄDZENIE NR 16/F/2014 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 27 października 2014 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 16/F/2014 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 27 października 2014 r. Na podstawie art.51 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym ( tekst
Jednostki budŝetowe. Wynagrodzenia i składki. Zadania statutowe
58 Wydatki budŝetu miasta Łodzi na 212 rok w układzie działów i rozdziałów do Uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 211 r. 1 2 5 4 6 13 195 21 22 595 42 495 Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4
ZARZĄDZENIE NR 290/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
ZARZĄDZENIE NR 290/18 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.
Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.
Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R. DOCHODY w złotych Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan na 2005 r. Wykonanie za
ZARZĄDZENIE NR 231/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 12 października 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 231/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61
PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 164 262,42 18 162,61 1 182 425,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 545
Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej
załacznik nr 2 do wykonania budŝetu za 2007 r. Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej Dział Rozdział Treść Plan 2007 r. Wykonanie % 010 Rolnictwo
Zmiany do budżetu na 2007 rok
Zmiany do budżetu na 2007 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/100/07 z dnia 30.11.2007r. Wydatki - plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 878,00 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin
Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku
Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa
B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93%
Tab. Nr 3 Dz./Rozdz. Treść B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 250,00 421 252,35 416 733,21 98,93% 400 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24
UCHWAŁA NR XXXVII/238/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
UCHWAŁA NR XXXVII/238/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,
Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydatki budżetu miasta na rok 2007. w zł Dział Rozdz. Nazwa działu - rozdziału Kwota 010 01030 Izby rolnicze 6.600,00 6.600,00 01095 Pozostała
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz Dochody Dział Rozdz Treść Plan początkowy Plan po zmianach Załącznik Nr 3 (w złotych) Wykonanie
Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok
Zarządzenie nr ORo.0050.583.2014 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018.
Zarządzenie Nr 164.2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8
U Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały RADY MIASTA POZNANIA
U Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2009 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja
UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku
UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok Plan wydatków
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31-12-2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- wydatków przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00
Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 192.201 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 1 grudnia 201r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 201 rok. Na podstawie art. 0,ust.2 pkt, ustawy z dnia marca 1990 roku
Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku
Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30
z tego: Wykonanie ogółem razem Wydatki bieżące wynagrodzenia
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna Załącz Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w złotych
Zarządzenie Nr 4426/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 maja 2014 roku
Zarządzenie Nr 4426/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2014 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust.
Plan wydatków na 2006 rok. ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,59 87,92
TABELA NR 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2006 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 15 022,00 11 042,00 13 207,84 10 831,59 87,92 O1030 Izby rolnicze 1 980,00 1 973,71 99,68
Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na
Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Dz. Rozdz Treść Przewidywane wykonanie 2015 rok Plan na 2016 rok bieżące z tego:
ZARZĄDZENIE NR 178/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 30 października 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 178/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,95
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2656.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4
010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , ,
Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2017 z 17.08.2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2017r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 743 085,16 782 442,58 44,9 767 442,58 15 000,00 01010 Infrastruktura
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 40 00 296 82 40 00 296 82 1 852 Pomoc społeczna niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
ZARZĄDZENIE NR 329/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
ZARZĄDZENIE NR 329/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00
Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie
Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 115,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 615,00
Zarządzenie Nr 45/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 listopada 2013r.
Zarządzenie Nr 45/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o
ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 marca 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 302.2018 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.
Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00
Wydatki na zadania gminne
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015
ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016
ZARZĄDZENIE NR 9/201 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 października 201 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 201 Na podstawie art. 2 i art 222 ust. ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 r. o finansach