1. Dotacje na zadania zlecone ustawami zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Dotacje na zadania zlecone ustawami zł"

Transkrypt

1 IV. Dotacje z budŝetu państwa plan wykonanie tj zł zł 99,4% planu Pierwotnie uchwalony plan dotacji na 2005 rok w kwocie zł, w trakcie roku zwiększono per saldo o zł, tj. do wysokości zł. Planowane dotacje dla gminy z budŝetu państwa wzrosły o zł, w tym: - na zadania zlecone gminie per saldo wzrosły o zł, - na dofinansowanie realizacji bieŝących zadań własnych przyznane zostały dotacje w kwocie zł, - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrosły o kwotę zł, - dotacje celowe otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wzrosły o zł. Planowane dotacje dla powiatu zwiększono o zł, w tym: - na zadania zlecone powiatu zwiększono per saldo o zł, - na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały przyznane w kwocie zł, - na dofinansowanie zadań własnych wzrosły o zł - na realizację zadań StraŜy PoŜarnej wzrosły o zł. Dotacje z budŝetu państwa wykonano w kwocie zł tj. 99,4% planu. RóŜnicę pomiędzy kwotą dotacji planowanych i wykonanych stanowią zwroty niewykorzystanych środków w tym głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych. 1. Dotacje na zadania zlecone ustawami plan wykonanie tj zł zł 99,2% planu Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie na przestrzeni ubiegłego roku wzrósł per saldo o zł, a w powiecie o zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości zł, co stanowi 99,2% planu ( zł) z tego: w gminie otrzymano zł, co stanowi 99,1% planu ( zł), w tym na: zadania bieŝące zł, co stanowi 99,1% planu ( zł) oraz na zadania inwestycyjne w kwocie zł,

2 co stanowi 98,9% planu ( zł), w powiecie otrzymano zł, co stanowi 99,8% planu ( zł), w tym na: zadania bieŝące zł, co stanowi 99,9% planu ( zł), natomiast na zadania inwestycyjne kwocie zł, co stanowi 96,2% planu ( zł). Dotacje na zlecone zadania bieŝące w gminie otrzymano w: 1) dziale Administracja publiczna w kwocie zł, tj. 100,0% planu ( zł) na dofinansowanie zadań administracji rządowej w zakresie prowadzenia ewidencji ludności oraz zadań Urzędu Stanu Cywilnego; 2) dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w łącznej kwocie zł, co stanowi 97,8% planu ( zł) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu oraz na Prezydenta RP. 3) dziale 851 Ochrona zdrowia w łącznej kwocie zł, co stanowi 100,0% planu (1.006 zł) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, 4) dziale 852 Pomoc społeczna w łącznej kwocie zł, co stanowi 48,3% planu ( zł), z tego na : - działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Niezapominajka przy ul. Ogrody i Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. ŁomŜyńskiej, w kwocie zł, tj. 100,0% planu, - świadczenia rodzinne i ich obsługę obejmującą wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz pozostałe wydatki bieŝące, łącznie w wysokości zł, tj. 99,0% planu ( zł), - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze i gwarantowane zasiłki okresowe oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie zł, co stanowi 99,3% planu ( zł), - realizację ustawowych świadczeń obligatoryjnych, tj. zasiłków stałych w wysokości zł, tj. 100,0% planu.

3 Dotacje na zlecone zadania bieŝące w powiecie otrzymano w: 1) dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości zł, na ewidencję gruntów i budynków wraz z gleboznawczą klasyfikacją gruntów rolnych, tj. 100% planu. 2) dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie zł, co stanowi 99,0% planu ( zł) na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa oraz na wypłatę odszkodowań za drogi publiczne przejęte z mocy prawa. 3) dziale 710 Działalność usługowa w łącznej kwocie w wysokości zł, co stanowi 100,0% planu ( zł) na: - wynagrodzenia i bieŝącą działalność Powiatowego Nadzoru Budowlanego w kwocie zł, co stanowi 100,0% planu ( zł), - aktualizację komputerowych baz danych mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej miasta Bydgoszczy w kwocie zł, co stanowi 100,0% planu. 4) dziale 750 Administracja publiczna w łącznej kwocie zł, co stanowi 100,0% planu ( zł) na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone oraz na pozostałe wydatki bieŝące w kwocie zł, tj.100,0% planu ( zł) - sfinansowanie działalności Powiatowej Komisji Poborowej w kwocie zł, co stanowi 100% planu; 5) dziale 851- Ochrona zdrowia w kwocie zł, co stanowi 100,0% planu ( zł) na uregulowanie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 5) dziale Pomoc społeczna w kwocie zł, tj. 99,69% planu ( zł), na świadczenia rodzinne dla funkcjonariuszy Powiatowej StraŜy PoŜarnej. 6) dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano kwotę zł, tj. 100,0% planu ( zł), z tego na: - sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na wynagrodzenie członków zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności w wysokości zł, tj. 100,0% planu ( zł), - na pokrycie kosztów zatrudnienia trzech repatriantów w wysokości zł, tj.100% planu ( zł).

4 Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne w powiecie w: 1) dziale 750 Administracja Publiczna - na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie informatycznym w kwocie zł, co stanowi 95,0% planu ( zł); 2) dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - na pierwsze wyposaŝenie Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w sprzęt teleinformatyczny w kwocie zł, tj. 100,0% planu ( zł). 2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan zł wykonanie zł tj. 100,0% planu Pierwotnie uchwalony plan dotacji w kwocie zł w trakcie realizacji budŝetu zwiększono łącznie o kwotę zł, tj. do wysokości zł. Na podstawie porozumień z Ministerstwem Edukacji i Sportu przyznano dotację na następujące zadania bieŝące: - organizację,,xxv Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i MłodzieŜy Bydgoszcz 05 w wysokości zł, - organizację imprezy XXVIII Bydgoskie Impresje Muzyczne w Bydgoszczy w wysokości zł. Na podstawie porozumień z Ministerstwem Kultury przyznano dotację na następujące zadania bieŝące: - IV Festiwal Prapremier Bydgoszcz 2005 organizowany przez Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy w kwocie zł, - wystawę Socrealizm przygotowaną przez Biuro Wystaw Artystycznych, w wysokości zł. Na podstawie porozumień z Ministerstwem Polityki Społecznej przyznano dotację na realizację programu Opieka nad dzieckiem i rodziną realizowane przez Pogotowie Opiekuńcze w wysokości zł, Na podstawie porozumień z Ministerstwem Infrastruktury przyznano dotacje na następujące zadania inwestycyjne: - przebudowę odcinka ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyŝowania z ulicą Rumińskiego w wysokości zł, - przebudowę odcinka ul. Twardzickiego w Bydgoszczy od skrzyŝowania Twardzickiego Kleina Albrychta do przejścia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyŝowaniem Twardzickiego Lehmana w kwocie zł.

5 Dotacje celowe na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie w łącznej kwocie zł, tj. 100% planu otrzymano w: 1) dziale 710 Działalność usługowa w kwocie zł, tj. 100,0% planu na utrzymanie i konserwację grobownictwa wojennego, 2) dziale Oświata i wychowanie w kwocie zł, tj. 100% planu na zorganizowanie XXVIII Bydgoskich Impresji Muzycznych, Dotacje celowe na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień w powiecie w łącznej kwocie zł, tj. 100% planu otrzymano w: 1) dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie zł, tj. 100% planu na organizację XXV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i MłodzieŜy Bydgoszcz 05, 2) dziale 852 Pomoc Społeczna w kwocie zł tj. 100,0% planu ( zł) na działalność Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Traugutta, 3) dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie zł, tj. 100,0% planu, z tego na: - organizację IV Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2005 w wysokości zł, - realizację wystawy Socrealizm kwocie zł. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień w gminie w dziale 600 Transport i łączność w łącznej kwocie zł, tj.100,0% planu, z tego na: przebudowę odcinka ul. Jagiellońskiej w wysokości zł oraz przebudowę odcinka ul. Twardzickiego w kwocie zł. 3. Dotacje celowe z budŝetu państwa na dofinansowanie zadań własnych plan wykonanie tj zł zł 99,7% planu W uchwale budŝetowej dotacje z budŝetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieŝących zaplanowane zostały w kwocie zł. W toku realizacji budŝetu plan dotacji uległ zwiększeniu per saldo o zł, z tego w gminie o zł, a w powiecie o zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie zł, co stanowi 99,7% planu ( zł), z tego

6 w gminie zł tj. 99,5% planu ( zł) i w powiecie zł, co stanowi 100,0% planu ( zł). Dotacje celowe na dofinansowanie bieŝących zadań własnych gminy otrzymano w: 1) dziale 801 Oświata i wychowanie w łącznej wysokości zł, tj. 72,5% planu ( zł) na : - sfinansowanie programu rządowego Wyprawka szkolna w kwocie zł - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości zł, - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego w kwocie zł. Otrzymana dotacja celowa nie została w pełni wykorzystana, bowiem wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników złoŝyło tylko trzech pracodawców, z tego dwa wnioski oddalono do uzupełnienia. 2) dziale 852 Pomoc społeczna w łącznej kwocie zł, tj. 100,0% planu na: - wypłatę zasiłków okresowych w kwocie zł, - wydatki związane z bieŝącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie zł, - prowadzenie terapii i udzielanie porad dla dzieci, młodzieŝy i osób dorosłych przez ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie zł, - posiłki wydane w ramach realizacji rządowego programu Posiłek dla potrzebujących w kwocie zł. 3) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie zł, tj. 98,9% planu ( zł) na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie lub zasiłku szkolnego dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Niepełne wykorzystane otrzymanej dotacji spowodowane zostało następującymi okolicznościami: rezygnacją ucznia/słuchacza z dalszego kształcenia, niewłaściwym udokumentowaniem poniesionych przez beneficjanta wydatków (niemoŝność refundacji) oraz niezgłoszenia się ucznia po przyznane stypendium. Dotacje celowe na dofinansowanie bieŝących zadań własnych powiatu otrzymano w dziale 852 Pomoc społeczna w łącznej wysokości zł, tj.100,0% planu na: - dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem trzech domów

7 pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w kwocie zł, - działalność Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny w kwocie zł. 4. Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan wykonanie tj zł zł 100,0% planu Pierwotnie uchwalony plan dotacji na zadania gminy w ramach tego tytułu wynosił zł i został zwiększony per saldo o zł. Zwiększenia dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczyły: - budowy basenu przy SP Nr 65 przy ul. Duracza w kwocie zł, - modernizacji pawilonu sportowo socjalnego w MKS Gwiazda w kwocie zł,. Jednocześnie dotacja celowa z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości zł w ciągu 2005 roku została zmniejszona o zł i wyniosła zł. Na zadania inwestycyjne otrzymano w 2005 roku z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwa Infrastruktury dotacje w łącznej kwocie zł, co stanowi 100,0% planu, z tego na: - budowę basenu przy SP 65 w wysokości zł, - budowę basenu dla dzieci niepełnosprawnych przy integracyjnej SP Nr 25 w wysokości zł, - przebudowę budynku przy ul. Stolarskiej z przeznaczeniem na lokale socjalne z Ministerstwa Infrastruktury otrzymano w kwocie zł. - modernizacji pawilonu sportowo socjalnego w MKS Gwiazda w kwocie zł,. 5. Dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację zadań StraŜy PoŜarnej plan zł wykonanie zł tj. 100,0% planu W pierwotnej uchwale budŝetowej dotacje na ten cel zaplanowane zostały w łącznej kwocie zł, które w trakcie 2005 roku uległy zwiększeniu o zł, tj. do kwoty zł. Plan dotacji na zadania bieŝące zwiększono o zł do kwoty

8 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie odpraw emerytalnych i świadczeń rocznych funkcjonariuszy oraz koszty bieŝącej działalności Komendy. Ponadto zwiększono plan dotacji na inwestycje tj. na zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego, na dofinansowanie zakupu samochodu poŝarniczego oraz na zakup i montaŝ agregatu prądotwórczego dla KMPSP o zł, tj. do kwoty zł. W 2005 roku. otrzymano dotacje w łącznej kwocie zł, co stanowi 100,0% planu ( zł) z tego na: - działalność bieŝącą Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w wysokości zł, tj. 100,0% planu ( zł), - na wydatki inwestycyjne związane z budową Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 2 przy ul. Produkcyjnej, na dofinansowanie zakupu poŝarniczego samochodu oraz na inne zakupy inwestycyjne dla KMPSP w wysokości zł, tj. 99,9% planu ( zł).

D O C H O D Y Dotacje celowe na realizację bieŝących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

D O C H O D Y Dotacje celowe na realizację bieŝących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: Dotacje celowe na realizację bieŝących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: Dotacje celowe na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY OGÓŁEM: ,00 z tego: Dochody gminy ogółem: ,00

DOCHODY OGÓŁEM: ,00 z tego: Dochody gminy ogółem: ,00 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: DOCHODY OGÓŁEM: 15 164 858,00 z tego: Dochody gminy ogółem: 1 702 756,00 D. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU Dział OGÓŁEM GMINA I POWIAT 37 181 299,00 37 181 299,00 36 287 890,80 36 287 890,80 35 805 445,89 35 805 445,89 98,67 98,67 GMINA 26 648 765,00 26 648 765,00 24 260 123,80 24 260 123,80 23 808 240,72 23

Bardziej szczegółowo

Prace geodezyjne i kartograficzne Zadanie zlecone powiatu - dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Szczecina.

Prace geodezyjne i kartograficzne Zadanie zlecone powiatu - dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Szczecina. 3.2.2.5. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Dotacje celowe na zadania zlecone 107 980 563 Dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji zleconych ustawami oraz

Bardziej szczegółowo

BudŜet uchwalony na 2012 r.

BudŜet uchwalony na 2012 r. 335 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 113.481.932 852 Pomoc społeczna 113.481.932 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Bardziej szczegółowo

1.2.5. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Wyszczególnienie Gospodarka gruntami i nieruchomościami 159 576 149 791 93,9 Zadanie zlecone powiatu - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2014 r.

Projekt budŝetu na 2014 r. 295 Biuro ds. Zarządzania Kadrami 5.813.281 750 Administracja publiczna 5.743.065 75011 Urzędy wojewódzkie 5.655.065 2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Planowane wydatki

Bardziej szczegółowo

Dotacje. Zadania statutowe

Dotacje. Zadania statutowe 93 Wydatki i budŝetu miasta Łodzi na 2 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zadań realizowanych w drodze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dotacje. Zadania statutowe

Dotacje. Zadania statutowe 91 Wydatki i budŝetu miasta Łodzi na 212 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zadań realizowanych w

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4471/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 4471/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 4471/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2014 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

C z ę ś ć V I. I n f o r m a c j a o p i s o w a W Y D A T K I - Z A D A N I A Z L E C O N E

C z ę ś ć V I. I n f o r m a c j a o p i s o w a W Y D A T K I - Z A D A N I A Z L E C O N E 329 Załącznik Nr 28 do Uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. C z ę ś ć V I I n f o r m a c j a o p i s o w a W Y D A T K I - Z A D A N I A Z L E C O N E Tytuł 331 Biuro Informatyki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4426/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 4426/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 4426/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2014 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

BudŜet uchwalony na 2011 r.

BudŜet uchwalony na 2011 r. 325 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 112.019.492 852 Pomoc społeczna 112.019.492 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57

Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57 TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 12 136,00 12 136,00 11 897,84 11 897,84 98,04 O1095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki finansowe z funduszy międzynarodowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA doch

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki finansowe z funduszy międzynarodowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA doch PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA SZCZECINA W LATACH 2003-2006 WEDŁUG DYSPONENTÓW, DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 653 053 14 964 500 12 313 500 12 313 500 700

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. 44 Budżet miasta Łodzi na 2010 rok. Dochody miasta Łodzi na 2010 rok związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe na zadania własne 18 104 100

Dotacje celowe na zadania własne 18 104 100 3.2.1.7. DOTACJE Dotacje celowe na zadania własne 18 104 100 Dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Kwoty na 2008 rok zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) WYDATKI OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 1 335 645,98 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

DOTACJE. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł.

DOTACJE. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł. 3.2.1.3. DOTACJE Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacja na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH I. DOCHODY BIEśĄCE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ Załacznik Nr 2 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007

Bardziej szczegółowo

w tym : Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie podstawie porozumień - razem razem

w tym : Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie podstawie porozumień - razem razem na zlecone i na zlecone i 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 284 3 284 x 3 249,55 3 249,55 x 99,0 99,0 x dochody bieżące 3 284 3 284 x 3 249,55 3 249,55 x 99,0 99,0 x Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7?./19. ' w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7?./19. ' w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 7?./19 PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA z dnia ' w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok Plan wydatków Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31-12-2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- wydatków przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna

750 Administracja publiczna Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XXVI/79/0 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 200 r. Miasta Łodzi na 200 r. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU w zł DOCHODY

Bardziej szczegółowo

do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK Zadania gminy Strona 1

do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK Zadania gminy Strona 1 do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 563 703,97 60004 Lokalny transport zbiorowy

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna

750 Administracja publiczna Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr LX/111/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. uchwalony miasta Łodzi na Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: DOCHODY OGÓŁEM: ,00 z tego:

W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: DOCHODY OGÓŁEM: ,00 z tego: W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: DOCHODY OGÓŁEM: -4 340 787,00 z tego: Dochody gminy ogółem: -5 309 455,00 B. Subwencja ogólna z budŝetu państwa 171 347,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 69 089,52 68 648,58 Pozostała działalność 69 089,52 68 648,58 Dochody z najmu

Bardziej szczegółowo

Paragraf 1. Paragraf 2

Paragraf 1. Paragraf 2 BP.I.3012-2-34/09 arządzenie Nr 2899/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 września 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Budżet uchwalony na 2010 r.

Budżet uchwalony na 2010 r. 385 Biuro Informatyki 35.000 750 Administracja publiczna 35.000 75011 Urzędy wojewódzkie 35.000 2143231 - Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna

750 Administracja publiczna Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XLII/77/0 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 200 r. Miasta Łodzi na Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU

WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto Nowy Sącz

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto Nowy Sącz Wydatki Dz Rozdz Nazwa Plan początkowy Plan po zmianach (w złotych) Wykonanie na 31.12.2006 r. Załącznik Nr 4 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez

Bardziej szczegółowo

2.3. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH

2.3. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH 2.3. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH Lp. Data pisma Nr ewid. Nadawca Treść pisma Kwota Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 153/07 z dn. 30.03.2007 r. -59 500 zł 1. 19.03.2007

Bardziej szczegółowo

Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a

Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a dokonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Lp. Dział Zmiany / zł / Rozdział Podstawa dokonania zmiany w budżecie zwiększ.

Bardziej szczegółowo

postanawiam RAZEM DOCHODY: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, ,43

postanawiam RAZEM DOCHODY: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, ,43 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3512.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE POWIATU

ZADANIA WŁASNE POWIATU ZADANIA WŁASNE POWIATU Na zadania własne powiatu zaplanowane zostały w budŝecie miasta na 2012 rok środki w wysokości 281 058 072,- Kwota ta wydatkowana zostanie w ciągu roku budŝetowego w sposób następujący:

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku Uchwała Nr XXX/1/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r.

INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r. 1 INFORMACJA z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2015 r. 30.06.2015 r. Plan dotacji na 2015 r. ustalono w kwocie 2.412.123,87 zł, wykonanie za I półrocze 2015r wyniosło 1.470.964,57 zł tj. 60,98%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 kw ietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 kw ietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 kw ietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Załącznik Nr 4.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2007 Wydatki razem 205 803 209 Wydatki bieżące 154 320 435 wynagrodzenia i pochodne 98 792 490 dotacje 21 697 025 Wydatki majątkowe 51 482 774 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/533/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby Rolnicze

Bardziej szczegółowo

C z ę ś ć V I. I n f o r m a c j a o p i s o w a W Y D A T K I - Z A D A N I A Z L E C O N E

C z ę ś ć V I. I n f o r m a c j a o p i s o w a W Y D A T K I - Z A D A N I A Z L E C O N E 255 Załącznik Nr 25 do Uchwały Nr XLII/747/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2004 r. C z ę ś ć V I I n f o r m a c j a o p i s o w a W Y D A T K I - Z A D A N I A Z L E C O N E Tytuł 256 257

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale budŝetowej gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 600

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 600 Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia. "Projekt" Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Jednostki budŝetowe. Wynagrodzenia i składki. Zadania statutowe

Jednostki budŝetowe. Wynagrodzenia i składki. Zadania statutowe 58 Wydatki budŝetu miasta Łodzi na 212 rok w układzie działów i rozdziałów do Uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 211 r. 1 2 5 4 6 13 195 21 22 595 42 495 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 (według źródeł)

KALKULACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 (według źródeł) KALKULACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 (według źródeł) w zł DOCHODY OGÓŁEM 554 329 130 677 430 697 122,2 I. Dochody własne 212 950 428 318 352 662 149,5 1. Wpływy z podatków 67 557

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Tabela nr 1 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta nr... z dnia... PLAN DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ( w złotych ) Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2006 rok. ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,59 87,92

Plan wydatków na 2006 rok. ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,59 87,92 TABELA NR 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2006 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 15 022,00 11 042,00 13 207,84 10 831,59 87,92 O1030 Izby rolnicze 1 980,00 1 973,71 99,68

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 438/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 20 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 438/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 20 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 48/5 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia listopada 5 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 5 r. Na podstawie art. ust. 4, art. 7 ust. pkt i, art. 57 pkt i,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Budżet uchwalony na 2008 r.

Budżet uchwalony na 2008 r. 329 Biuro Informatyki 35.000 750 Administracja publiczna 35.000 75011 Urzędy wojewódzkie 35.000 2102461 - Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem "Ewidencja ludności" wydatki majątkowe Środki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki pozostałych jednostek

Wydatki pozostałych jednostek Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 192/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 17 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 192/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 17 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 192/2018 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBANIE. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBANIE. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2016 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ogółem Dochody zadania własne

Ogółem Dochody zadania własne Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność 615 - Drogi publiczne w miastach na

Bardziej szczegółowo

Wydatki razem ,31

Wydatki razem ,31 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r.

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za rok Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od 01.01. r.do 31.12. r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 056,00 3 054,68 99,96% 01095

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność Dochody 1 - zadania własne 615 - Drogi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 329/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 329/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r. ZARZĄDZENIE NR 329/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r ,00-57, , , , ,36

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r ,00-57, , , , ,36 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/ z dnia 27 sierpnia r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 97 045,55 95 988,06 Pozostała działalność 97 045,55 95 988,06 Dochody z najmu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Plan wydatków budżetu na 2006 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura

Bardziej szczegółowo

3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.5.1. GMINA MIASTO SŁUPSK Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł 75011-OK/G Urzędy wojewódzkie 520 200 Środki przewidziane na pokrycie wydatków osobowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz Dochody Dział Rozdz Treść Plan początkowy Plan po zmianach Załącznik Nr 3 (w złotych) Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 490/16 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 490/16 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz. 4878 UCHWAŁA NR 490/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 października 2012 roku. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 października 2012 roku. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział Określenie zmniejszenie zwiększenie (-) (+)

w złotych Dział Rozdział Określenie zmniejszenie zwiększenie (-) (+) ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.510.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.235.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.11.2012 r. w sprawie dokonania

Bardziej szczegółowo

3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.5.1. GMINA MIASTO SŁUPSK Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł 75011-OK/G Urzędy wojewódzkie 549 800 Środki przewidziane na pokrycie wydatków osobowych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały RADY MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały RADY MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2009 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Załącznik do uchwały Nr XVI/80/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 marca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

F I N A N S O W Y. Dz. 750 rozdz. 75011 2350-19 100 zł

F I N A N S O W Y. Dz. 750 rozdz. 75011 2350-19 100 zł Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Radomsko Nr V/32/2007 z dnia 9 marca 2007 r w sprawie budŝetu gminy na 2007 rok P L A N F I N A N S O W Y dochód z realizacji zadań zleconych, które podlegają przekazaniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy 600 Transport i łączność 12 468

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2005 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2005 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXX/129/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2005 ROK 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000 01030 Izby rolnicze 10 000 wydatki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku Dział Rozdz Nazwa (w złotych) Plan O10 Rolnictwo i łowiectwo 178 002 O1021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 Wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r. Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

D A N E O G Ó L N E ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

D A N E O G Ó L N E ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł B. DANE OGÓLNE BudŜet miasta Bielska-Białej na rok 2009 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/849/2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku, dochody dochody gminy dochody powiatu przychody kredyt bankowy

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , ,

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , , Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2017 z 17.08.2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2017r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 743 085,16 782 442,58 44,9 767 442,58 15 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2011 r. Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Bardziej szczegółowo