Idea integracji, zasada działania, specyfikacja formatu wymiany danych pomiędzy Pc-Market7 a aplikacją Sklepu
|
|
- Bogdan Pawłowski
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Idea integracji, zasada działania, specyfikacja formatu wymiany danych pomiędzy Pc-Market7 a aplikacją Sklepu Internetowego Wersja: 1.3 z dnia Interfejs: Wersja: 1.2 z dnia Interfejs: Wersja: 1.1 z dnia Interfejs: S t r o n a
2 Spis treści Lista zmian w specyfikacji:... 3 Wstęp... 7 Nazewnictwo plików... 8 Przykład pliku xml eksportu wykazów Opis pól formatu plików xml danych wykazów: Dane konfiguracji interfejsu: Dane wykazów cech, towarów i kontrahentów: Dane wykazów kontrahentów: Dane wykazów towarów: Przykład pliku xml importu dokumentu zamówienia: Opis pól formatu plików xml importu dokumentu zamówienia: Przykład pliku xml eksportu potwierdzenia dokumentu zamówienia: Opis pól formatu plików xml eksportu potwierdzenia zamówienia Przykładowe pliki danych Eksport wykazów Dokument importu zamówienia Plik potwierdzenia zamówienia S t r o n a
3 Lista zmian w specyfikacji: Wersja v1.3 z dnia : 1) Zmodyfikowano przykład pliku Potwierdzenia Zamówienia nowy format pliku. 2) Zmodyfikowano opis pól formatu plików xml eksportu potwierdzenia zamówienia nowy format pliku. 3)Dodano przykłądowe pliki: a)eksportu wykazów b)dokument importu zamówienia c)pliku potwierdzenia zamówienia Wersja v1.2 z dnia : 1)Zmiany w eksporcie wykazów <grupy_towarowe> - Rozbudowano powiązanie grupy towarowej z jedną kategorią i parametrem do wielu <kategorii> i <parametrów> z listą wartości. <grupy_towarowe> <grupa> <grupa_id/> <do_usuniecia/> <grupa_nazwa/> <grupa_opis/> <grupa_wartosc/> <kategorie> <kategoria_id> </kategorie> <parametry> <parametr> <paremtr_id> <wartosci> <wartosc> </wartosci> </parametr> </parametry> </grupa> </grupy_towarowe> 2)Zmiany w eksporcie wykazów <parametry> - Dodano własność parametru o nazwie <typ_parametru>. - Dodano <wartos_min> i <wartosc_max> paremetru. - Rozbudowano <listy_wartosci> parametru z jednej do wielu. <paremtry> <parametr> <paremtr_id> 3 S t r o n a
4 4 S t r o n a <do_usuniecia> <typ_parametru> <nazwa_paremtru> <wartosc_min> <wartosc_max> <listy_wartosci> <lista_wartosci> <kolejnosc> <wartosc> <tekst> </lista_wartosci> </listy_wartosci> </paremtry> 3)Zmiany w eksporcie wykazów <kontrahent> - Usunięto własność kontrahenta <czy_indywidualny> - dodano pole <kod_kth/>, <komentarz>, <uwagi> - do sekcji <dane_dostawy> dodano nowe pola: <nr_rozliczeniowy>, <osoba_kontaktowa>, <telefon_kontaktowy>, < _kontaktowy> - usunięto z sekcji <dane_faktury_vat> wartości: <bez_zmian>, <nazwa_odbiorcy>, <NIP>, dodano <komentarz> <komentarz/> <uwagi/> </nowy_kontrahent> <dane_dostawy> <bez_zmian/> <nazwa_odbiorcy/> <miasto/> <ulica/> <numer_domu/> <kod_pocztowy/> <kod_kraju/> <rodzaj_dostawy/> <kurier_dostawy/> <koszt_dostawy/> <czy_pobranie/> <nr_rozliczeniowy/> <osoba_kontaktowa/> <telefon_kontaktowy/> < _kontaktowy/> </dane_dostawy> <dane_faktury_vat> <miasto/> <ulica/> <numer_domu/> <kod_pocztowy/> <Komentarz/>
5 </dane_faktury_vat> 4)Zmiany w eksporcie wykazów <towary> - dodano informacje w towarze o cenach sprzedaży aktualnych i cenach sprzed promocji <cena_zakupu/> <cena_detal/> <cena_hurtowa/> <cena_nocna/> <cena_dodatkowa/> <cena_detal_przed_prom/> <cena_hurtowa_przed_prom/> <cena_nocna_przed_prom/> <cena_dodatkowa_przed_prom/> - w sekcji towaru <promocja> dodano możliwość przypisania wielu promocji do jednego towaru - w sekcji towaru <promocja> pojawiała się <data_aktualizacji> dla promocji. <promocje> <promocja> <id_promocji/> <do_usuniecia/> <typ_promocji/> <opis_promocji/> <termin_prom_od/> <termin_prom_do/> <cena_prom_detaliczna/> <cena_prom_hurtowa/> <cena_prom_nocna/> <cena_prom_dodatkowa/> <data_aktualizacji/> </promocja> <promocje> 5)Zmiany w imporcie dokumentu zamówienia - z dokumentu zamówienia z sekcji <czy_nowy_kontrahent> usunięto pole <do_usuniecia> - z dokumentu zamówienia z sekcji <czy_nowy_kontrahent> i podsekcji <nowy_kontrahent> usunięto pola <czy_indywidualny> 5 S t r o n a
6 - z dokumentu zamówienia z sekcji <czy_nowy_kontrahent> i podsekcji <dane_faktury_vat> usunięto pola: <bez_zmian>, <nazwa_odbiorcy>, <nip> <dane_faktury_vat> <nazwa_odbiorcy/> <miasto/> <ulica/> <numer_domu/> <kod_pocztowy/> </dane_faktury_vat> - sekcje <czy_faktura/>, <czy_faktura_proforma/>, <czy_proforma_rez_stan/>, <czy_paragon/>, <czy_faktura_do_paragonu/> zbijamy w jedną skecję o nazwie <dokumnet_finansowy> w której będzie mogłą być jedna wartość do wyboru: WZ-ka WZ-ka paragonowa MW w cenach sprzedaży MW w cenach zakupu Paragon Faktura sprzedaży Faktura ProForma <dokument_finansowy/> - do pozycji zamówienia dodano możliwość dodania wielu poycji do tego dokumentu <pozycja_zamówienia> <pozycje_zamowienia> <pozycja_zamowienia>... </pozycja_zamowienia> </pozycje_zamowienia> 6) Usunięto pliki potwierdzeń komunikacji. 7) Sprecyzowano format daty aktualizacji wykazów i dokumentów - typ danych(datetime): Format daty dokumentu: YYYY-MM-DD Format daty aktualizacji wykazów : YYYY-MM-DD GG:MM:SS 6 S t r o n a
7 Wstęp Zadaniem aplikacji jest integracja programu Pc-Market7 z dowolną Aplikacją Sklepu Internetowego na zasadzie komunikacji dwukierunkowej poprzez pliki wymiany danych. Poniższy dokument precyzuje format wymiany danych z aplikacją Sklepu Internetowego oraz możliwości wymiany. Informacje (dane) wejściowe/wyjściowe do/z aplikacji Sklepu Internetowego będą wprowadzane poprzez import/eksport danych z plików xml. Komunikacja Interfejs będzie programem pracującym jako aplikacja w Systra u Windowsa, która po połączeniu z bazą programu Pc-Market7 będzie wg zdefiniowanego interwału czasowego listować zmiany w naszej bazie danych, zmiany w katalogach wymiany i na tej podstawie wykonywać akcje wymiany danych. Interfejs będzie z bazy Pc-Market7 eksportował plik wykazów (dane towarów, kontrahentów, dane opisowe, itd.). Te dane posłużą do zasilenia bazy Aplikacji Sklepu Internetowego. Aplikacja sklepu Internetowego będzie generować plik dokumentu Zamówienia, który po zaimportowaniu przez interfejs będzie zapisany w bazie Pc-Market7 jako dokument Zamówienie od Odbiorcy. Po zapisaniu tego zamówienia dokumentu Zamówienia od Odbiorcy jak również po każdym zmianie statusem (zależne od konfiguracji interfejsu) interfejs generuje Potwierdzenia Zamówienia, który jest wysyłany w postaci pliku xml do Aplikacji Sklepu Internetowego. Możliwości interfejsu będą zależne od typu licencji jaką będzie posiadał użytkownik. 7 S t r o n a
8 Nazewnictwo plików Nazwy plików obsługiwanych przez interfejs mają postać: exp_wyk_xxxx_yyyymmddhhmmss.xml exp_wyk_xxxx_yyyymmddhhmmss.zip exp_wyk_xxxx_yyyymmddhhmmss.xml_arch exp_wyk_xxxx_yyyymmddhhmmss.zip_arch exp_dok_xxxx_yyyymmddhhmmss.xml exp_dok_xxxx_yyyymmddhhmmss.zip exp_dok_xxxx_yyyymmddhhmmss.xml_arch exp_dok_xxxx_yyyymmddhhmmss.zip_arch imp_dok_xxxx_yyyymmddhhmmss.xml imp_dok_xxxx_yyyymmddhhmmss.zip imp_dok_xxxx_yyyymmddhhmmss.xml_arch imp_dok_xxxx_yyyymmddhhmmss.zip_arch err_dok_xxxx_yyyymmddhhmmss.xml err_dok_xxxx_yyyymmddhhmmss.zip err_dok_xxxx_yyyymmddhhmmss.xml_arch err_dok_xxxx_yyyymmddhhmmss.zip_arch gdzie: exp_wyk imp_dok exp_dok err_dok *.xml *.zip oznacza plik eksportu wykazów z Pc-Market7 do aplikacji sklepu internetowego oznacza plik importu dokumentu zamówienia z aplikacji sklepu internetowego do bazy Pc-Market7 oznacza plik eksportu dokumentu potwierdzenia zamówienia z Pc-Market7 do aplikacji sklepu internetowego oznacza plik powstały na wskutek niepowodzenia wczytania pliku zamówienia imp_dok_xxxx_yyyymmddhhmmss.xml format plików importowych i eksportowych pliki eksportowe i importowe spakowane programem przez interfejs Pcm2www za pomocą programu 7-zip.exe. Pakowanie plików jest na opcje konfiguracji *.xml_arch format plików importowych i eksportowych przeniesionych do katalogu archiwum *.zip_arch format plików importowych i eksportowych spakowanych programem 7-zip, które zostały przeniesionych do katalogu archiwum xxxx numer sklepu (zawsze 4 znaki), yyyymmddhhmmss data wygenerowania pliku 8 S t r o n a
9 Przykłady nazw plików: exp_wyk_0005_ xml exp_wyk_0005_ zip exp_wyk_0005_ xml_arch exp_wyk_0005_ zip_arch imp_dok_0005_ xml imp_dok_0005_ zip imp_dok_0005_ xml_arch imp_dok_0005_ zip_arch exp_dok_0005_ xml exp_dok_0005_ zip exp_dok_0005_ xml_arch exp_dok_0005_ zip_arch 9 S t r o n a
10 Przykład pliku xml eksportu wykazów Eksportowany plik wykazów w formacie xml ma następującą strukturę: <dane> <transmisja_id/> <dane_sklepu> <nazwa1/> <nazwa2/> <ulica/> <kod_pocztowy/> <miasto/> < /> <telefon/> <fax/> <bank1/> <konto1/> <bank2/> <konto2/> <nip/> <nr_sklepu/> <nr_seryjny/> </dane_sklepu> <konfiguracja_interfejsu> <nazwa_bazy_odbc/> <okres_szukania_zmian_towarow/> <okres_szukania_zmian_kontrahentow/> <okres_szukania_zmian_potw_zamowien/> <komunikacja_lokalna> <katalog_wymiany/> <katalog_archiwum_wymiany/> <katalog_dok_pdf/> <katalog_archiwum_dok_pdf/> <katalog_zdjec/> <okres_listowania_katalogu/> </komunikacja_lokalna> <komunikacja_ftp> <czy_aktywna/> <adres_serwera/> <login/> <haslo/> <port/> <timeout/> <katalog_wymiany/> <katalog_archiwum_wymiany/> <katalog_dok_pdf/> <katalog_archuwum_dok_pdf/> <katalog_zdjec/> 10 S t r o n a
11 <okres_listowania_katalogu/> </komunikacja_ftp> <komunikacja_http> <czy_aktywna/> <adres_serwera/> <login/> <haslo/> <port/> <timeout/> <katalog_wymiany/> <katalog_archiwum_wymiany/> <katalog_dok_pdf/> <katalog_archiwum_dok_pdf/> <katalog_zdjec/> <okres_listowania_katalogu/> </komunikacja_http> </konfiguracja_interfejsu> <wykazy> <jednostki_miary> <jm> <jm_id/> <do_usuniecia/> <jm_nazwa/> <jm_precyzja/> </jm> </jednostki_miary> <stawki_vat> <vat> <vat_id/> <do_usuniecia/> <procent_vat/> <nazwa_vat/> <czy_stawka_zw/> </vat> </stawki_vat> <formy_platnosci> <forma_platnosci> <planosc_id/> <do_usuniecia/ <nazwa_platnosci/> <typ_platnosci/> <reszta_dozwolona/> </forma_platnosci> </formy_platnosci > <waluty> <waluta> <waluta_id/> <do_usuniecia/> <waluta_nazwa/> <waluta_symbol/> 11 S t r o n a
12 12 S t r o n a <waluta_kurs/> </waluta> </waluty> <magazyny> <magazyn> <magazyn_id/> <do_usuniecia/> <magazyn_nazwa/> </magazyn> </magazyny> <uzytkownicy> <uzytkownik> <użytkownik_id/> <do_usuniecia/> <login/> <nazwa/> <nr_kasjera/> </uzytkownik> </uzytkownicy> <asortymenty> <asortyment> <asortyment_id/> <do_usuniecia/> <asortyment_nazwa/> <folder_zdjec/> <asortyment_zdjecie/> <kategoria_id/> <pod_asortymenty> <pod_asortyment> <asortyment_id/> <asortyment_nazwa/> </pod_asortyment> <pod_asortymenty> </asortyment> </asortymenty> <grupy_towarowe> <grupa> <grupa_id/> <do_usuniecia/> <grupa_nazwa/> <grupa_opis/> <grupa_wartosc/> <kategorie> <kategoria_id> </kategorie> <parametry> <parametr> <paremtr_id> <wartosci>
13 13 S t r o n a <wartosc> </wartosci> </parametr> </parametry> </grupa> </grupy_towarowe> <paremtry> <parametr> <paremtr_id> <do_usuniecia> <typ_parametru> <nazwa_paremtru> <wartosc_min> <wartosc_max> <listy_wartosci> <lista_wartosci> <kolejnosc> <wartosc> <tekst> </lista_wartosci> </listy_wartosci> </paremtry> <kategorie> <kategoria> <kategoria_id/> <do_usuniecia/> <nazwa_kategorii/> <folder_zdjec/> <zdjecie_kategorii/> <parametry_kategorii> <parametr_kategorii> <parametr_id/> <kolejnosc/> </parametr_kategorii> </parametry_kategorii> </kategoria> </kategorie> <artykuly> <artykul> <artykul_id/> <artykul_nazwa/> </artykul> </artykuly> <kontrahenci> <kontrahent> <kontrahent_id/> <do_usuniecia/> <czy_dostawca/> <czy_producent/>
14 <czy_odbiorca/> <czy_staly_klient/> <czy_kontakt_staly/> <czy_kontakt_tymczasowy/> <czy_kontakt_umowa/> <czy_sklep_w_sieci/> <nr_sklepu/> <nr_seryjny_sklepu/> <nazwa/> <nazwa_na_przelewie1/> <nazwa_na_przelewie2/> <skrot/> <ulica/> <kod_pocz/> <miejscowosc/> <nip/> <bank/> <nr_konta/> <telefon/> <fax/> < /> <kod_kth/> <kod/> <nr_analityki/> <nr_karty_klienta/> <stan_punkow_sl/> <ma_u_nas_rabat/> <wiek/> <poziom_cen/> <platnosci_id/> <termin_platnosci/> <osoby_upowaznione/> <adres_ftp/> <login_ftp/> <haslo_ftp/> <katalog_lokalny/> <katalog_zdalny/> <notatki/> <komentarz/> <uwagi/> </nowy_kontrahent> <dane_dostawy> <bez_zmian/> <nazwa_odbiorcy/> <miasto/> <ulica/> <numer_domu/> <kod_pocztowy/> <kod_kraju/> <rodzaj_dostawy/> <kurier_dostawy/> 14 S t r o n a
15 15 S t r o n a <koszt_dostawy/> <czy_pobranie/> <nr_rozliczeniowy/> <osoba_kontaktowa/> <telefon_kontaktowy/> < _kontaktowy/> </dane_dostawy> <dane_faktury_vat> <miasto/> <ulica/> <numer_domu/> <kod_pocztowy/> <Komentarz/> </dane_faktury_vat> <data_aktualizacji/> </kontrahent> </kontrahenci> <towary> <towar> <towar_id/> <kod/> <cku/> <do_usuniecia/> <czy_opakowanie/> <nazwa/> <skrot/> <typ_towaru/> <vat_id/> <pkwiu/> <sww_indeks/> <asortyment_id/> <grupa_id/> <jm_id> <waga/> <wysokosc/> <szerokosc/> <glebokosc/> <il_w_zgrzewce/> <il_paleta/> <il_warstwa/> <il_kg_litrow/> <cena_zakupu/> <cena_detal/> <cena_hurtowa/> <cena_nocna/> <cena_dodatkowa/> <cena_detal_przed_prom/> <cena_hurtowa_przed_prom/> <cena_nocna_przed_prom/> <cena_dodatkowa_przed_prom/> <marza_suger/>
16 <narzut_nocny/> <rabat_hurtowy/> <rabat_dodatkowy/> <status_ceny/> <opakowanie_id/> <ilosc_w_opakowaniu/> <czy_tandem/> <czy_karton/> <czy_artykul/> <artykul_id/> <kategoria_id/> <producent_id/> <dostawca_id/> <opis1/> <opis2/> <opis3/> <opis4/> <notatki/> <uwagi_do_dostaw/> <nr_drukarki/> <folder_zdjec/> <plik_zdjecia/> <magazyny> <magazyn> <magazyn_id/> <stan_magazynu/> <stan_magazynu_min/> <stan_magazynu_max/> <blokada_stanu/> <rezerwacja_ilosci/> </magazyn> </magazyny> <kody_dodatkowe> <kod_dodatkowy> <kod/> <ilosc_w_kodzie/> <opis/> <poziom_cen/> </kod_dodatkowy> </kody_dodatkowe> <parametry> <parametr> <parametr_id/> <parametr_wartosc/> </parametr> </parametry> <promocje> <promocja> <id_promocji/> <do_usuniecia/> <typ_promocji/> 16 S t r o n a
17 <opis_promocji/> <termin_prom_od/> <termin_prom_do/> <cena_prom_detaliczna/> <cena_prom_hurtowa/> <cena_prom_nocna/> <cena_prom_dodatkowa/> <data_aktualizacji/> </promocja> <promocje> <data_aktualizacji/> </towar> </towary> </wykazy> </dane> 17 S t r o n a
18 Opis pól formatu plików xml danych wykazów: Dane konfiguracji interfejsu: sekcja/podeskcja <dane> <dane_sklepu> </dane_sklepu> <konfiguracja_interfejsu> element typ danych wyma gane przy dodaw aniu transmisja_id varchar(255) x x nazwa1 nazwa2 varchar(255) varchar(255) wyma gane przy edycji opis unikalny identyfikator transmisji zawarty w pliku importowym pierwsza cześć nazwy firmy programu Pc-Market7 druga cześć nazwy firmy programu Pc-Market7 ulica varchar(255) ulica siedziby firmy kod_pocztowy varchar(255) kod pocztowy siedziby firmy miasto varchar(255) miasto siedziby firmy varchar(255) adres do firmy telefon varchar(255) telefon do firmy fax varchar(255) fax do firmy bank1 varchar(255) nazwa banku konta głównego konto1 varchar(255) numer konta bankowego głównego bank2 varchar(255) nazwa banku konta dodatkowego konto2 varchar(255) numer konta bankowego dodatkowego nip varchar(255) x numer identyfikacji podatkowej firmy nr_sklepu varchar(255) numer w sieci sklepów nr_seryjny varchar(255) x x numer seryjny programu Pc- Market7 nazwa_bazy_odbc x x okres_szukania_zmian_towarow smalint x x okres_szukania_zmian_kontrahentow smalint x x okres_szukania_zmian_potw_zamowien int x x nazwa bazy Pc-Market7 na której pracuje interfejs Interwał czasowy szukania zmian towarów w bazie Pc- Market7 Interwał czasowy szukania zmian kontrahentów w bazie Pc-Market7 Interwał czasowy szukania zmian dokumentów potwierdzeń zamówień w bazie Pc-Market7 18 S t r o n a
19 </konfiguracja_interfejsu> <komunikacja_lokalna> </komunikacja_lokalna> <komunikacja_ftp> </komunikacja_ftp> <komunikacja_http> katalog_wymiany varchar(60) x x katalog_archiwum_wymiany varchar(60) katalog_dok_pdf varchar(60) x x katalog_archiwum_dok_pdf varchar(60) katalog_zdjec varchar(60) x x okres_listowania_katalogu int x x czy_aktywna Y/N x x lokalny katalog na dysku gdzie/skąd eksportowane/importowane są pliki *xml lokalny katalog na dysku gdzie pliki *xml są archiwizowane po operacji importu/eksportu lokalny katalog na dysku gdzie zapisywane są dokumnety w postaci plików *.pdf lokalny katalog na dysku gdzie archiwizowane są dokumnety w postaci plików *.pdf lokalny katalog na dysku w którym zrzucone są plik zdjęć towarów interwał czasu listowania katalogu w celu poszukiwaniu plików importu do bazy Pc- Market7 czy komunikacja odbywa się przez serwer FTP adres_serwera varchar(60) x x adres serwera FTP login varchar(60) login do serwera FTP haslo varchar(50) hasło do serwera FTP port numeric(9) port wykorzystywany do połączenia z FTP timeout int x x timeout połączenia z FTP katalog_wymiany varchar(60) x x zdalny katalog na FTP gdzie/skąd eksportowane/importowane są pliki *xml katalog_archiwum_wymiany varchar(60) zdalny katalog FTP gdzie pliki *xml są archiwizowane po operacji importu/eksportu katalog_dok_pdf varchar(60) x x zdalny katalog FTP gdzie zapisywane są dokumnety w postaci plików *.pdf katalog_archiwum_dok_pdf varchar(60) zdalny katalog FTP gdzie archiwizowane są dokumnety w postaci plików *.pdf katalog_zdjec varchar(60) x x zdalny katalog FTP w którym zrzucone są plik zdjęć towarów okres_listowania_katalogu int x x interwał czasu listowania katalogu FTP w celu poszukiwaniu plików importu do bazy Pc-Market7 czy_aktywna Y/N x x czy komunikacja odbywa się przez serwer HTTP 19 S t r o n a
20 </komunikacja_http> </konfiguracja_interfejsu> adres_serwera varchar(60) x x adres serwera HTTP login varchar(60) login do serwera HTTP haslo varchar(50) hasło do serwera HTTP port numeric(9) x x port wykorzystywany do połączenia z HTTP timeout int timeout połączenia z HTTP katalog_wymiany varchar(60) x x zdalny katalog serwera HTTP gdzie/skąd eksportowane/importowane są pliki *xml katalog_archiwum_wymiany varchar(60) zdalny katalog serwera HTTP gdzie pliki *xml są archiwizowane po operacji importu/eksportu katalog_dok_pdf varchar(60) x x zdalny katalog serwera HTTP gdzie zapisywane są dokumnety w postaci plików *.pdf katalog_archiwum_dok_pdf varchar(60) zdalny katalog serwera HTTP gdzie archiwizowane są dokumnety w postaci plików *.pdf katalog_zdjec varchar(60) x x zdalny katalog serwera HTTP w którym zrzucone są plik zdjęć towarów okres_listowania_katalogu int x x interwał czasu listowania katalogu serwera HTTP w celu poszukiwaniu plików importu do bazy Pc-Market7 20 S t r o n a
21 Dane wykazów cech, towarów i kontrahentów: sekcja/podeskcja element typ danych <wykazy> <jednostki_miary> <jm> </jm> </jednostki_miary> <stawki_vat> <vat> </vat> </stawki_vat> <formy_platnosci> <forma_platnosci> </forma_platnosci> </formy_platnosci> <waluty> <waluta> </waluta> </waluty> 21 S t r o n a wyma gane przy doda waniu wyma gane przy edycji jm_id numeric(9) x x unikalny identyfikator jednostki miary do_usuniecia Y/N x Y=do usunięcia, N=aktywna jednostka miary jm_nazwa varchar(10) x nazwa jednostki miary jm_precyzja smallint x precyzja jednostki miary (1.0, 0.1, 0.01, 0.001) vat_id numeric(9) x x unikalny identyfikator stawki VAT do_usuniecia Y/N x Y=do usunięcia, N=aktywna jednostka miary procent_vat smallint x wartość procentowa stawki VAT nazwa_vat nie istniejące obecnie w Pc-Market7 czy_stawka_zw Y/N x opis Przy dodawaniu stawki vat musi być wypełnione pole "procent_vat" lub "czy_stawka_zw" platnosc_id smallint x x unikalny identyfikator formy płatności do_usuniecia Y/N x Y=do usunięcia, N=aktywna forma płatności nazwa_platnosci varchar(40) x nazwa formy płatności typ_platnosci varchar(20) wzorzec(typ) płatności(bon, czek, karta) reszta_dozwolona Y/N x czy można wydawać resztę waluta_id numeric(9) x x unikalny idnetyfikator waluty do_usuniecia Y/N x Y=do usunięcia, N=aktywna waluta waluta_nazwa varchar(40) x nazwa waluty waluta_symbol varchar(10) x symbol waluty waluta_kurs decimal(15,4) x aktualny kurs waluty
22 <magazyny> <magazyn> </magazyn> </magazyny> <uzytkownicy> <uzytkownik> </uzytkownik> </uzytkownicy> <asortymenty> <asortyment> <pod_asortymenty> <pod_asortyment> </pod_asortyment> </pod_asortymenty> </asortyment> </asortymenty> <grupy_towarowe> <grupa> <kategorie> </kategorie> <parametry> magazyn_id numeric(9) x x unikalny identyfikator magazynu do_usuniecia Y/N x Y=do usunięcia, N=aktywna magazyn magazyn_nazwa varchar(40) x nazwa magazynu uzytkownik_id numeric(9) x x unikalny identyfikator użytkownika do_usuniecia Y/N x Y=do usunięcia, N=aktywny użytkownik login varchar(60) x login użytkownika nazwa varchar(60) x nazwa użytkownika(nazwisko) nr_kasjera smallint numer kasjera na kasie asortyment_id numeric(9) x x unikalny identyfikator asortymentu do_usuniecia Y/N x Y=do usunięcia, N=aktywny asortyment asortyment_nazwa varchar(40) x nazwa asortymentu folder_zdjec varchar(255) pełna ścieżka katalogu zdjęć asortymentów asortyment_zdjecie varchar(255) nie istniejące obecnie w Pc-Market7 kategoria_id asortyment_id numeric(9) numeric(9) asortyment_nazwa varchar(40) identyfikator kategorii w przypadku włączenia przydziałau kategorii do asortymentu w Pc-Market7 unikalny identyfikator drzewka asortymentu(poda sortymentu) nazwa poda sortymentu grupa_id numeric(9) x x unikalny identyfikator grupy towarowej do_usuniecia Y/N x Y=do usunięcia, N=aktywna grupa grupa_nazwa varchar(40) x nazwa grupy towarowej grupa_opis varchar(255) opis grupy towarowej grupa_wartosc int wartość grupy towarowej kategoria_id numeric(9) identyfikator dowiązanej kategorii 22 S t r o n a
23 <parametr> <wartosci> </wartosci> </parametr> </parametry> </grupa> </grupy_towarowe> <parametry> <parametr> <listy_wartosci> <lista_wartosci> </lista_wartosci> </listy_wartosci> </parametr> </parametry> <kategorie> <kataegoria> <parametry_kategorii> <parametr_kategorii> </parametr_kategorii> </parametry_kategorii> </kategoria> <kategorie> <artykuly> <artykul> 23 S t r o n a parametr_id numeric(9) identyfikator powiązanego parametru wartosc numeric(9) Lista wartości parametrów grupy parametr_id numeric(9) x x unikalny identyfikator parametru do_usuniecia Y/N x Y=do usunięcia, N=aktywna parametr typ_parametru int x Typ parametru: 0=lista wartości, 1=zakres liczbowy nazwa_parametru varchar(40) x nazwa parametru wartosc_min int wartość parametru Wartosc_max int x wartość parametru kolejnosc int x Nr porządkowy wartości parametru z listy wartości wartosc int x Wartość licznowa listy wartości parametru tekst varchar(40) x Wartość tekstowa listy wartości parametru kategoria_id numeric(9) x x unikalny identyfikator kategorii do_usuniecia Y/N x Y=do usunięcia, N=aktywna kategoria nazwa_kategorii varchar(40) x nazwa kategorii folder_zdjec varchar(255) pełna ścieżka katalogu zdjęć asortymentów zdjecie_kategorii varchar(255) nie istniejące obecnie w Pc-Market7 parametr_id numeric(9) x kolejnosc smallint x identyfikator parametu powiązanego z kategorią kolejność na liscie parametrów tej kategorii
24 </artykul> </artykuly> artykul_id numeric(9) x x unikalny identyfikator artykułu artykul_nazwa varchar(120) x nazwa artykułu 24 S t r o n a
25 Dane wykazów kontrahentów: sekcja/podeskcja element typ danych <kontrahenci> <kontrahent> 25 S t r o n a wyma gane przy doda waniu wyma gane przy edycji kontrahent_id numeric(9) x x unikalny identyfikator kontrahenta do_usuniecia Y/N x Y=do usunięcia, N=aktywny kontrahent czy_dostawca Y/N x czy kontrahent jest dostawcą towaru czy_producent Y/N x czy kontrahent jest producentem towaru czy_odbiorca Y/N X czy kontrahent jest odbiorcą towaru czy_staly_klient Y/N X czy kontrahent jest stałym klientem czy_kontakt_staly Y/N X czy kontakt z kontrahentem jest stały czy_kontakt_tymczasowy Y/N X czy kontakt z kontrahentem jest tymczasowy czy_kontakt_umowa Y/N X czy kontakt z kontrahentem jest umową czy_sklep_w_sieci_sklepow Y/N X czy kontrahent jest skelpem w sieci sklepów jeżeli powyższy parametr nr_sklepu numeric(5) X "czy_sklep_w_sieci_sklepów" jest na Y musimy zdefiniować w tym polu nr sklepu nr_seryjny_sklepu varchar(10) jeżeli powyższy parametr "czy_sklep_w_sieci_sklepów" jest na Y możemy zdefiniować nr seryjny programu nazwa varchar(120) X nazwa kontrahenta nazwa_na_przelewie1 varchar(40) nazwa kontrahenta na przelewie 1 nazwa_na_przelewie2 varchar(40) nazwa kontrahenta na przelewie 2 skrot varchar(40) x nazwa skrócona kontrahenta ulica varchar(60) x ulica siedziby kod_pocztowy varchar(10) x kod pocztowy siedziby miejscowosc varchar(40) x miasto/miejscowość siedziby nip varchar(40) Numer Identyfikacji podatkowej bank varchar(40) nazwa banku kontrahenta nr_konta varchar(40) nr konta bankowego telefon varchar(40) numer telefonu fax varchar(40) numer faxu varchar(40) adres kod_kth numeric(9) x Kod kontrahenta z karty kontrahen. kod varchar(20) x x kod kontrahenta w Aplikacji sklepu Internetowego. Pole niedostępne do edycji od strony Pc-Market7. Po opis
26 tym polu nasz interfejs będzie uzgadniał (wiązał) kontrahentów <dane_dostawy> </dane_dostawy> nr_analityki varchar(20) numer analityczny kontrahenta w FiK nr_karty_klienta varchar(20) numer karty stałego klienta stan_punktow varchar(20) liczba punków systemu lojalnościowego ma_u_nas_rabat decimal(10,4) rabat procentowy jaki posiada ten odbiorca wiek smallint wiek kontrahenta poziom_cen platnosc_id smallint smallint nr domyślnego poziomu cen z karty towaru(1=detaliczny, 2=hurtowy, 3=nocny, 4=dodatkowy) identyfikator domyslnej formypłatności tego odbiorcy termin_platnosci smalint domyślny termin płatności tego odbiorcy osoby_upowaznione varchar(60) osoby upowaznione do podpisu FV adres_serwera_ftp varchar(60) adres serwera FTP(pole do dowolnego wykorzystania), np. adres strony Producenta login_ftp haslo_ftp varchar(60) varchar(50) adres serwera FTP(pole do dowolnego wykorzystania) adres serwera FTP(pole do dowolnego wykorzystania) katalog_lokalny varchar(60) pole do dowolnego wykorzystania katalog_zdalny varchar(60) pole do dowolnego wykorzystania Notatki varchar(255) Notatki kontrahenta Komentarz varchar(255) Komentarz kontrahenta Uwagi varchar(255) Uwagi kontrahenta bez_zmian Y/N x Flaga aktualizująca dane dostawy nazwa_odbiorcy varchar(255) Nazwa odbiorcy dostawy miasto varchar(255) Miasto dostawy ulica varchar(255) Ulica dostawy numer_domu varchar(255) Ne domu dostawy kod_pocztowy varchar(20) Kod pocztowy kod_kraju varchar(255) Kod kraju rodzaj_dostawy varchar(255) Docelowo: osobisty, paczka, list, polecone, itd.. kurier varchar(255) Docelowo: Poczta, Ups, itd.. czy_pobranie Y/N czy wysyłka za pobraniem Nr_rozliczeniowy varchar(255) Nr rozliczeniowy Osoba_kontaktowa varchar(255 Osoba kontaktowa Telefon_kontaktowy varchar(255 Telefon kontaktowy _kontaktowy varchar(255 a kontaktowy 26 S t r o n a
27 <dane_do_faktury_vat> </dane_do_faktury_vat> </kontrahent> </kontrahenci> miasto varchar(255) Adres do faktury ulica varchar(255) Adres do faktury numer_domu varchar(255) Adres do faktury kod_pocztowy varchar(20) Adres do faktury komentarz varchar(255) Komentarz do adres do faktury data_aktualizacji datetime x data i czas ostatniej zmiany danych w kartotece kontrahenta 27 S t r o n a
28 Dane wykazów towarów: sekcja/podsekcja element typ danych <towary> <towar> wyma gane przy dodaw aniu wyma gane przy edycji towar_id numeric(9) x x unikalny identyfikator towaru kod varchar(20) x kod/kod kreskowy główny towaru opis cku varchar(20) x identyfikator centralny towaru w przypadku sieci Sklepów opartych na Pc-Market 28 S t r o n a do_usuniecia Y/N x Y=do usunięcia, N=aktywny towar czy_opakowanie Y/N x Y=opakowanie, N=nie opakowanie nazwa varchar(120) x Nazwa pełna skrot varchar(40) x nazwa skrócona typ_towaru smallint x typ towaru(towar-zwykły, towar-prasa, towar-paliwo, towar-wineta, towar-karton, usługa, prepaid) vat_id smallint x identyfikator stawki vat pkwiu varchar(40) x numer klasyfikacji PKWiU sww_indeks varchar(40) x Identyfikator towaru z aplikacji sklepu internetowego. asortyment_id numeric(9) x identyfikator asortymentu grupa_id numeric(9) x identyfikator grupy towarowej jm_id numeric(9) x identyfikator jednostki miary waga int dane logistyczne - waga wysokosc int dane logistyczne - wysokość szerokosc int dane logistyczne - szerokość glebokosc int dane logistyczne - głebokość il_w_zgrzewce decimal(15,4) dane logistyczne - ilość w zgrzewce il_paleta int dane logistyczne - ilość w palecie il_warstw int dane logistyczne - ilość warstw il_kg_litrow varchar(20) dane logistyczne - przelicznik do jednostki podstawowej kg, litry. cena_zakupu decimal(15,4) cena zakupu (ewidencyjna) cena_detal decimal(15,4) x cena detaliczna sprzedaży cena_hurtowa decimal(15,4) cena hurtowa sprzedaży cena_nocna decimal(15,4) cena nocna sprzedaży cena_dodatkowa decimal(15,4) cena dodatkowa sprzedaży cena_detal_przed_prom decimal(15,4) x Cena detaliczna sprzedaży sprzed promocji cena_hurtowa_przed_prom decimal(15,4) Cena hurtowa sprzedaży sprzed promocji cena_nocna_przed_prom decimal(15,4) Cena nocna sprzedaży sprzed promocji cena_dodatkowa_przed_prom decimal(15,4) Cena dodatkowa sprzedaży sprzed promocji marza_sugerowana decimal(15,4) marża procentowa sugerowana narzut_nocny decimal(15,4) narzut nocny procentowy
29 <magazyny> <magazyn> </magazyn> </magazyny> <kody_dodatkowe> <kod_dodatkowy> </kod_dodatkowy> </kody_dodatkowe> <parametry> 29 S t r o n a rabat_hurtowy decimal(15,4) rabat hurtowy procentowy rabat_dodatkowy decimal(15,4) dodatkowy rabat na kasach - dowolne wykorzystanie status_ceny smallint x status ceny(otwarta, zamknięta, rabat tylko z karty) opakowanie_id numeric(9) identyfikator powiazanego opakowania zwrotnego ilosc_w_opakowaniu decimall(15,4) ilość w opakowaniu opakowań czy_tandem Y/N czy sprzedaż w tandemie(towar z opakowaniem/butelką) czy_karton Y/N czy towar jest kartonem czy_artykul Y/N czy towar jest artykułem artykul_id numeric(9) identyfikator artykułu kategoria_id numeric(9) identyfikator kategorii producent_id numeric(9) identyfikator producenta towaru dostawca_id numeric(9) identyfikator dostawcy towaru opis1 varchar(60) Opis1 opis2 varchar(60) Opis2 opis3 varchar(60) Opis3 opis4 varchar(60) Opis4 notatki varchar(255) notatki uwagi_do_dostaw varchar(255) uwagi do dostaw towaru nr_drukarki smallint dodatkowe pole do wykorzystania folder_zdjec varchar(255) pełna ścieżka katalogu zdjęć towarów plik_zdjecia varchar(255) plik zdjecia towaru magazyn_id numeric(9) identyfikator magazynu stan_magazynu decimall(15,4) stan w magazynie stan_min_magazynu decimall(15,4) definicja stanu minimalnego stan_max_magazynu decimall(15,4) definicja stanu maksymalnego blokada_stanu decimall(15,4) blokada stanu towaru rezerwacja_ilosci decimall(15,4) zarezerwowana ilość towaru kod varchar(20) x kody dodatkowe towaru ilosc_w_kodzie decimall(15,4) ilość w kodzie dodatkowym(zbiorczym) przy sprzedaży opis varchar(40) x opis dodatkowego kodu kreskowego poziom_cen smallint x nr domyślnego poziomu cen dla kodu dodatkowego(1=detaliczny, 2=hurtowy, 3=nocny, 4=dodatkowy)
30 <parametr> </parametr> </parametry> <promocje> <promocja> parametr_id numeric(9) identyfikator parametru parametr_wartosc int wartość parametru id_promocji numeric(9) identyfikator dokumnetu promocji (HZC) </promocja> </promocje> do_usuniecia Y/N Y=promocja do usunięcia, N=promocja aktywna typ_promocji smallint typ promocji(1=jednorazowa zmian cen, 2=promocja czasowa) opis_promocji varchar(40) nazwa promocji termin_prom_od datetime czas rozpoczecia promocji termin_prom_do datetime czas zakończenia promocji cena_prom_detaliczna decimall(15,4) cena promocyjna detaliczna cena_prom_hutrowa decimall(15,4) cena promocyjna hurtowa cena_prom_nocna decimall(15,4) cena promocyjna nocna cena_prom_dodatkowa decimall(15,4) cena promocyjna dodatkowa data_aktualizacji datetime data i czas ostatniej zmiany(edycji) dokumentu promocji data_aktualizacji datetime x x data i czas ostatniej zmiany danych w kartotece towaru </towar> </towary> </wykazy> </dane> 30 S t r o n a
31 Przykład pliku xml importu dokumentu zamówienia: <dane> <transmisja_id/> <dokumenty_zamowien> <dokument_zamowienia> <dok_id/> <numer_dokumnetu/> <nr_sklepu/> <nr_seryjny_sklepu/> <data_zamowienia/> <data_realizacji_zamowienia/> <wymagac_pelnej_realizacji/> <do_usuniecia/> <magazyn_id/> <uzytkownik_id/> <poziom_cen/> <rabat_procentowy/> <kwota_netto/> <kwota_vat/> <kwota_brutto/> <kwota_do_zaplaty/> <platnosc_id/> <platnosc_w_dniach/> <czy_rozliczone/> <kwota_rozliczona/> <waluta_id/> <dokument_finansowy/> <kontrahent_id/> <czy_nowy_kontrahent/> <nowy_kontrahent> <czy_dostawca/> <czy_producent/> <czy_odbiorca/> <czy_staly_klient/> <czy_kontakt_staly/> <czy_kontakt_tymczasowy/> <cz_kontakt_umowa/> <czy_sklep_w_sieci/> <nr_sklepu/> <nr_seryjny_sklepu/> <nazwa/> <skrot/> <nazwa_na_przelewie1/> <nazwa_na_przelewie2/> <ulica/> <kod_pocztowy/> <miejscowosc/> 31 S t r o n a
32 <nip/> <nr_konta/> <telefon/> <fax/> < /> <kod_kth/> <kod/> <nr_analityki/> <nr_karty_klienta/> <stan_punkow_sl/> <ma_u_nas_rabat/> <wiek/> <poziom_cen/> <płatność_id/> <termin_platnosci/> <osoby_upowaznione/> <adres_serwera_ftp/> <login_do_serwera/> <haslo_do_serwera/> <katalog_lokalny/> <katalog_zdalny/> <notatki/> <komentarz/> <uwagi/> </nowy_kontrahent> <dane_dostawy> <bez_zmian/> <nazwa_odbiorcy/> <miasto/> <ulica/> <numer_domu/> <kod_pocztowy/> <kod_kraju/> <rodzaj_dostawy/> <kurier_dostawy/> <koszt_dostawy/> <czy_pobranie/> <nr_rozliczeniowy/> <osoba_kontaktowa/> <telefon_kontaktowy/> < _kontaktowy/> </dane_dostawy> <dane_faktury_vat> <miasto/> <ulica/> <numer_domu/> <kod_pocztowy/> <Komentarz/> </dane_faktury_vat> <opis_zamowienia> <komentarz/> 32 S t r o n a
33 <dotyczy_dokumnetu/> <tekst1/> <tekst2/> <tekst3/> <tekst4/> <tekst5/> <tekst6/> <tekst7/> <tekst8/> <tekst9/> <tekst10/> </opis_zamowienia> <pozycje_zamowienia> <pozycja_zamowienia> <numer_pozycji/> <towar_id/> <ilosc/> <il_opak_zbiorczych/> <cena_po_rabacie/> <rabat_procentowy/> <wartosc_netto/> <wartosc_vat/> <wartosc_brutto/> <komentarz1/> <komentarz2/> </pozycja_zamowienia> </pozycje_zamowienia> <data_aktualizacji/> </dokument_zamowienia> </dokumenty_zamowien> </dane> 33 S t r o n a
34 Opis pól formatu plików xml importu dokumentu zamówienia: <dane> sekcja/podeskcja element typ danych <dokumenty_zamowien> <dokument_zamowienia> 34 S t r o n a wymag ane przy dodaw aniu transmisja_id varchar(255) x x wyma gane przy edycji opis unikalny identyfikator transmisji zawarty w pliku importowym dok_id numeric(9) x x unikalny identyfikator dokumentu zamówienia numer_dokumnetu varchar(60) x x numer dokumentu zamówienia nr_sklepu varchar(255) x numer sklepu do którego jest kierowane zamówienie nr_seryjny_sklepu varchar(255) x nr_seryjny bazy sklepu data_zamowienia datetime x data wystawienia dokumentu zamówienia data_realizacji_zamowienia datetime x data postulowana realizacji zamówienia wymagac_pelnej_realizacji Y/N x x czy to zamówienia ma być zrealizowane w całości do_usuniecia Y/N x Y=do usunięcia, N=aktywne zamówienie magazyn_id numeric(9) x unikalny nr ID magazynu sklepu do którego kierowane jest zamówienie. Wartość '0' = domyslny magazyn w Pc-Market7. uzytkownik_id numeric(9) x unikalny nr ID uzytkownika wystawiającego zamówienie. poziom_cen smallint x poziom cen wybrany na zamówieniu. (1=detaliczny, 2=hurtowy, 3=nocny, 4=dodatkowy) rabat_procentowy decimal(10,4) rabat jaki ma być uwzgledniony przy sprzedaży kwota_netto decimal(10,4) wartość netto zamówienia kwota_vat decimal(10,4) wartość podatku kwota_brutto decimal(10,4) x wartość brutto zamówienia kwota_do_zaplaty decimal(10,4) kwota zapłaty za dokument platnosc_id numeric(9) x identyfikator formy płatności platnosc_w_dniach int x ilosci dni do zapłaty czy_rozliczone Y/N x Y=dokument zamówienia został przedpłacony lub zaliczka
35 <nowy_kontrahent> kwota_rozliczona decimal(10,4) x waluta_id numeric(9) x dokument_finansowy varchar(255) x kontrahent_id numeric(9) x czy_nowy_kontrahent Y/N x czy_dostawca Y/N x czy_producent Y/N x czy_odbiorca Y/N x jeśli 'czy_rozliczone=y' to podajemy wartość przedpłaty identyfikator waluty użytej do transakcji Dokumnet, który będzie realizował zmówienie. Pole może mieć wartości: WZ-ka WZ-ka paragonowa MW w cenach sprzedaży MW w cenach zakupu Paragon Faktura sprzedaży Faktura ProForma identyfikator kontrahenta dokonującego zamówienia w Sklepie Internetowym Y=nowy klient. Wybranie tej opcji wymaga wypełnienia sekcji<nowy_kontrahent>. N=klient istniejący w systemie. czy kontrahent jest dostawcą towaru czy kontrahent jest producentem towaru czy kontrahent jest odbiorcą towaru czy_staly_klient Y/N x czy kontrahent jest stałym klientem czy_kontakt_staly Y/N x czy kontakt z kontrahentem jest stały czy_kontakt_tymczasowy Y/N x czy kontakt z kontrahentem jest tymczasowy czy_kontakt_umowa Y/N x czy kontakt z kontrahentem jest umową czy_sklep_w_sieci_sklepow Y/N x czy kontrahent jest skelpem w sieci sklepów jeżeli powyższy parametr nr_sklepu numeric(5) x "czy_sklep_w_sieci_sklepów" jest na Y musimy zdefiniować w tym polu nr sklepu nr_seryjny_sklepu varchar(10) jeżeli powyższy parametr "czy_sklep_w_sieci_sklepów" jest na Y możemy zdefiniować nr seryjny programu nazwa varchar(120) x nazwa kontrahenta nazwa_na_przelewie1 varchar(40) nazwa kontrahenta na przelewie 1 nazwa_na_przelewie2 varchar(40) nazwa kontrahenta na przelewie 2 skrot varchar(40) x nazwa skrócona kontrahenta 35 S t r o n a
36 ulica varchar(60) x ulica siedziby kod_pocztowy varchar(10) x kod pocztowy siedziby miejscowosc varchar(40) x miasto/miejscowość siedziby nip varchar(40) Numer Identyfikacji podatkowej bank varchar(40) nazwa banku kontrahenta nr_konta varchar(40) nr konta bankowego telefon varchar(40) numer telefonu fax varchar(40) numer faxu varchar(40) adres kod_kth numeric(9) x Kod kontrahenta z karty kontrahen. kod varchar(20) x x kod kontrahenta w Aplikacji sklepu Internetowego. Pole niedostępne do edycji od strony Pc-Market7 nr_analityki varchar(20) numer analityczny kontrahenta w FiK nr_karty_klienta varchar(20) numer karty stałego klienta stan_punktow varchar(20) liczba punków systemu lojalnościowego ma_u_nas_rabat decimal(10,4) rabat procentowy jaki posiada ten odbiorca wiek smallint wiek kontrahenta poziom_cen smallint nr domyślnego poziomu cen z karty towaru(1=detaliczny, 2=hurtowy, 3=nocny, 4=dodatkowy) platnosc_id smallint identyfikator domyslnej formypłatności tego odbiorcy termin_platnosci smalint domyślny termin płatności tego odbiorcy osoby_upowaznione varchar(60) osoby upowaznione do podpisu FV adres_serwera_ftp varchar(60) adres serwera FTP(pole do dowolnego wykorzystania), np. adres strony Producenta login_ftp varchar(60) adres serwera FTP(pole do dowolnego wykorzystania) haslo_ftp varchar(50) adres serwera FTP(pole do dowolnego wykorzystania) katalog_lokalny varchar(60) pole do dowolnego wykorzystania katalog_zdalny varchar(60) pole do dowolnego wykorzystania Notatki varchar(255) Notatki kontrahenta Komentarz varchar(255) Komentarz kontrahenta 36 S t r o n a
37 Uwagi varchar(255) Uwagi kontrahenta <dane_dostawy> bez_zmian Y/N x Flaga aktualizująca dane dostawy nazwa_odbiorcy varchar(255) Nazwa odbiorcy dostawy miasto varchar(255) Miasto dostawy ulica varchar(255) Ulica dostawy numer_domu varchar(255) Ne domu dostawy kod_pocztowy varchar(20) Kod pocztowy kod_kraju varchar(255) Kod kraju rodzaj_dostawy varchar(255) Docelowo: osobisty, paczka, list, polecone, itd.. kurier varchar(255) Docelowo: Poczta, Ups, itd.. czy_pobranie Y/N czy wysyłka za pobraniem Nr_rozliczeniowy varchar(255) Nr rozliczeniowy Osoba_kontaktowa varchar(255 Osoba kontaktowa Telefon_kontaktowy varchar(255 Telefon kontaktowy </dane_dostawy> <dane_do_faktury_vat> </dane_do_faktury_vat> <opis_zamowienia> </opis_zamowienia> <pozycje_zamowienia> <pozycja_zamowienia> _kontaktowy varchar(255 a kontaktowy miasto varchar(255) Adres do faktury ulica varchar(255) Adres do faktury numer_domu varchar(255) Adres do faktury kod_pocztowy varchar(20) Adres do faktury komentarz varchar(255) Komentarz do adres do faktury komentarz Komentarz zamówienia dotyczy_dokumnetu varchar(255) pole opisowe do wykorzystania tekst1 varchar(255) pole opisowe do wykorzystania tekst2 varchar(255) pole opisowe do wykorzystania tekst3 varchar(255) pole opisowe do wykorzystania tekst4 varchar(255) pole opisowe do wykorzystania tekst5 varchar(255) pole opisowe do wykorzystania tekst6 varchar(255) pole opisowe do wykorzystania tekst7 varchar(255) pole opisowe do wykorzystania tekst8 varchar(255) pole opisowe do wykorzystania tekst9 varchar(255) pole opisowe do wykorzystania tekst10 varchar(255) pole opisowe do wykorzystania numer_pozycji int x x numer pozycji towaru dokumentu zamówienia towar_id numeric(9) x identyfikator towaru zamawianego 37 S t r o n a
38 </pozycja_zamowienia> </pozycje_zamowienia> </dokument_zamowienia> </dokumenty_zamowien> </dane> ilosc decimal(15,4) x ilość towaru zamawianego il_opak_zbiorczych decimal(15,4) ilość opakowań zbiorczych towaru cena_po_rabacie decimal(15,4) x cena pozycji po rabacie brutto rabat_procentowy decimal(15,4) rabat procentowy wartosc_netto decimal(15,4) wartość netto pozycji wartosc_vat decimal(15,4) wartość podatku vat z pozycji wartosc_brutto decimal(15,4) x wartość brutto pozycji komentarz1 varchar(40) komentarz1 do pozycji zamówienia komentarz2 varchar(40) komentarz2 do pozycji zamówienia data_aktualizacji datetime x x data aktualizacji poprawy(edycji) dokumnetu 38 S t r o n a
39 Przykład pliku xml eksportu potwierdzenia dokumentu zamówienia: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <dane> <transmisja_id/> <potwierdzenia> <potwierdzenie> <dok_id/> <nr_dokumentu_zamowienia/> <nr_sklepu/> <nr_seryjny_sklepu/> <data_zamowienia/> <data_realizacji_zamowienia/> <ilosc_dni_opoznienia/> <status_zamowienia/> <uzytkownik_id/> <nr_dok_realizujacego/> <opis_potwierdzenia> <komentarz/> <dotyczy_dok/> <tekst1/> <tekst2/> <tekst3/> <tekst4/> <tekst5/> <tekst6/> <tekst7/> <tekst8/> <tekst9/> <tekst10/> </opis_potwierdzenia> <zgodnosc_zamowienia/> <zrealizowane_pozycje> <zrealizowana_pozycja> <tow_id/> <ilosc/> <il_opak_zbiorczych/> <komentarz1/> <komentarz2/> </zrealizowana_pozycja> <zrealizowana_pozycja> <tow_id/> <ilosc/> <il_opak_zbiorczych/> <komentarz1/> <komentarz2/> </zrealizowana_pozycja> </zrealizowane_pozycje> <data_aktualizacji/> </potwierdzenie> </potwierdzenia> </dane> 39 S t r o n a
40 <dane> Opis pól formatu plików xml eksportu potwierdzenia zamówienia sekcja/podeskcja element typ danych <potwierdzenia> <potwierdzenie> wymag ane przy dodaw aniu transmisja_id varchar(255) x x wyma gane przy edycji opis unikalny identyfikator transmisji zawarty w pliku importowym <opis_potwierdzenia> dok_id numeric(9) x x unikalny identyfikator potwierdzenia zamówienia z Pc-Market7 nr_dokumnetu_zamowienia varchar(60) numer dokumentu zamówienia nr_sklepu varchar(255) x numer w sieci sklepów nr_seryjny_sklepu varchar(255) x x numer seryjny programu Pc- Market7 data_zamowienia datetime x data złożenia dokumentu zamówienia data_realizacji_zamowienia datetime x data realizacji zamówienia z zamówienia ilosc_dni_opoznienia int x x ilość dniu wykraczających poza datę realizacji zamówienia status_zamowienia int x x nie istniejące obecnie w Pc- Market7 uzytkownik_id numeric(9) x identyfikator użytkownika w Pc-Market7 generujący dokument potwierdzenia nr_dokumentu_realizujacego varchar(60) x x numer dokumnetu finansowego(paragon, faktura, idt.) rozliczającego zamówienie. komentarz dotyczy_dokumnetu tekst1 tekst2 tekst3 tekst4 varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) nie istniejące obecnie w Pc- Market7 pole opisowe do wykorzystania pole opisowe do wykorzystania pole opisowe do wykorzystania pole opisowe do wykorzystania pole opisowe do wykorzystania 40 S t r o n a
41 </opis_zamowienia> <zrealizowane_pozycje> <zrealizowana_pozycja> </zrealizowana_pozycja> </zrealizowane_pozycje> </potwierdzenie> </potwierdzenia> </dane> tekst5 varchar(255) tekst6 varchar(255) tekst7 varchar(255) tekst8 varchar(255) tekst9 varchar(255) tekst10 varchar(255) zgodnosc_z_zamowieniem Y/N x towar_id numeric(9) x x ilosc decimal(15,4) x il_opak_zbiorczych decimal(15,4) komentarz1 varchar(40) komentarz2 varchar(40) data_aktualizacji datetime x x pole opisowe do wykorzystania pole opisowe do wykorzystania pole opisowe do wykorzystania pole opisowe do wykorzystania pole opisowe do wykorzystania pole opisowe do wykorzystania czy realizacja zamówienia jest zgodna z dokumentem zamówienia? Wartość 'N' oznacza, że w sekcji 'braki_w_pozycjach' będą listowane niezgodności identyfikator towaru zamawianego ilość różnicy pomiędzy zamówieniem a realizacją ilość opakowań zbiorczych towaru pole nieistniejące w Pc- Market7 pole nieistniejące w Pc- Market7 data aktualizacji poprawy(edycji) dokumentu 41 S t r o n a
42 Przykładowe pliki danych Eksport wykazów <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <dane> <transmisja_id> </transmisja_id> <dane_sklepu> <nazwa1>market Złoty</nazwa1> <nazwa2></nazwa2> <ulica>ul. Chrobrego 19</ulica> <kod_pocztowy>25-100</kod_pocztowy> <miasto>podstolice</miasto> < ></ > <telefon> </telefon> <fax></fax> <bank1>pko BP </bank1> <konto1> </konto1> <bank2></bank2> <konto2></konto2> <nip> </nip> <nr_sklepu>0</nr_sklepu> <nr_seryjny>m </nr_seryjny> </dane_sklepu> <wykazy> <jednostki_miary> <jm> <jm_id>1</jm_id> <do_usuniecia>n</do_usuniecia> <jm_nazwa>szt</jm_nazwa> <jm_precyzja>0</jm_precyzja> </jm> </jednostki_miary> <stawki_vat> <vat> <vat_id>-1</vat_id> <do_usuniecia>n</do_usuniecia> <procent_vat>0</procent_vat> <nazwa_vat>zw</nazwa_vat> <czy_stawka_zw>y</czy_stawka_zw> </vat> </stawki_vat> <formy_platnosci> <forma_platnosci> <platnosc_id>0</platnosc_id> <do_usuniecia>n</do_usuniecia> <nazwa_platnosci>gotówka</nazwa_platnosci> <typ_platnosci>gotówka</typ_platnosci> <reszta_dozwolona></reszta_dozwolona> </forma_platnosci> </formy_platnosci> <waluty> <waluta> <waluta_id>2</waluta_id> <do_usuniecia>n</do_usuniecia> <waluta_nazwa>złoty</waluta_nazwa> <waluta_symbol>pln</waluta_symbol> <waluta_kurs>1</waluta_kurs> </waluta> </waluty> <magazyny> <magazyn> <magazyn_id>1</magazyn_id> <do_usuniecia>n</do_usuniecia> <magazyn_nazwa>mag nr 1</magazyn_nazwa> </magazyn> 42 S t r o n a
43 43 S t r o n a </magazyny> <uzytkownicy> <uzytkownik> <uzytkownik_id>1</uzytkownik_id> <do_usuniecia>n</do_usuniecia> <login>admin</login> <nazwa>99 Administrator</nazwa> <nr_kasjera>99</nr_kasjera> </uzytkownik> </uzytkownicy> <asortymenty> <asortyment> <asortyment_id>1</asortyment_id> <do_usuniecia>n</do_usuniecia> <asortyment_nazwa>waga serowa</asortyment_nazwa> <folder_zdjec></folder_zdjec> <asortyment_zdjecie></asortyment_zdjecie> <kategoria_id>-1</kategoria_id> <pod_asortymenty></pod_asortymenty> </asortyment> </asortymenty> <parametry> <parametr> <parametr_id>1</parametr_id> <do_usuniecia>n</do_usuniecia> <typ_parametru>0</typ_parametru> <nazwa_parametru>rodzaj zmiany</nazwa_parametru> <wrtosc_min>0</wrtosc_min> <wartosc_max>0</wartosc_max> <listy_wartosci> <lista_wartosci> <kolejnosc>1</kolejnosc> <wartosc>0</wartosc> <tekst>7 na 23</tekst> </lista_wartosci> </listy_wartosci> </parametr> </parametry> <kategorie> <kategoria> <kategoria_id>1</kategoria_id> <do_usuniecia>n</do_usuniecia> <nazwa_kategorii>internet</nazwa_kategorii> <folder_zdjec></folder_zdjec> <zdjecie_kategorii></zdjecie_kategorii> <parametry_kategorii> <parametr_kategorii> <parametr_id>1</parametr_id> <kolejnosc>1</kolejnosc> </parametr_kategorii> </parametry_kategorii> </kategoria> </kategorie> <kontrahenci> <kontrahent> <kontrahent_id>217</kontrahent_id> <do_usuniecia>n</do_usuniecia> <czy_indywidualny></czy_indywidualny> <czy_dostawca>y</czy_dostawca> <czy_producent>n</czy_producent> <czy_odbiorca>y</czy_odbiorca> <czy_staly_klient>n</czy_staly_klient> <czy_kontakt_staly>y</czy_kontakt_staly> <czy_kontakt_tymczasowy>n</czy_kontakt_tymczasowy> <czy_kontakt_umowa>n</czy_kontakt_umowa> <czy_sklep_w_sieci>n</czy_sklep_w_sieci> <nr_sklepu>0</nr_sklepu> <nr_seryjny_sklepu></nr_seryjny_sklepu> <nazwa>dhl EXPRESS (POLAND) Sp z o.o.</nazwa>
44 44 S t r o n a <nazwa_na_przelewie1>dhl EXPRESS</nazwa_na_przelewie1> <nazwa_na_przelewie2>o.o.</nazwa_na_przelewie2> <skrot>dhl EXPRESS (POLAND) Sp z o.o.</skrot> <ulica>warszawa ul.osmańska 2</ulica> <kod_pocz>02-823</kod_pocz> <miejscowosc></miejscowosc> <nip> </nip> <bank></bank> <nr_konta></nr_konta> <telefon></telefon> <fax></fax> < ></ > <kod_kth></kod_kth> <kod></kod> <nr_analityki>1441</nr_analityki> <nr_karty_klienta></nr_karty_klienta> <stan_punktow_sl>0</stan_punktow_sl> <ma_u_nas_rabat>0</ma_u_nas_rabat> <wiek></wiek> <poziom_cen>1</poziom_cen> <platnosci_id>0</platnosci_id> <termin_platnosci>0</termin_platnosci> <osoby_upowaznione></osoby_upowaznione> <adres_ftp></adres_ftp> <login_ftp></login_ftp> <haslo_ftp></haslo_ftp> <katalog_lokalny></katalog_lokalny> <katalog_zdalny></katalog_zdalny> <notatki></notatki> <komentarz></komentarz> <uwagi></uwagi> <dane_dostawy></dane_dostawy> <dane_faktury_vat></dane_faktury_vat> <data_aktualizacji> :19:02</data_aktualizacji> </kontrahent> </kontrahenci> <towary> <towar> <towar_id>23760</towar_id> <kod>29586</kod> <cku></cku> <do_usuniecia>n</do_usuniecia> <czy_opakowanie>n</czy_opakowanie> <nazwa>mlecznik szklany</nazwa> <skrot>mlecznik szklany</skrot> <typ_towaru>0</typ_towaru> <vat_id>2300</vat_id> <pkwiu></pkwiu> <sww_indeks></sww_indeks> <asortyment_id>12</asortyment_id> <jm_id>1</jm_id> <waga>0</waga> <wysokosc>0</wysokosc> <szerokosc>0</szerokosc> <glebokosc>0</glebokosc> <il_w_zgrzewce>0</il_w_zgrzewce> <il_paleta>1</il_paleta> <il_warstwa></il_warstwa> <il_kg_litrow>0</il_kg_litrow> <cena_zakupu>2.68</cena_zakupu> <cena_detal>4.59</cena_detal> <cena_hurtowa>0</cena_hurtowa> <cena_nocna>0</cena_nocna> <cena_dodatkowa>0</cena_dodatkowa> <cena_detal_przed_prom></cena_detal_przed_prom> <cena_hurtowa_przed_prom></cena_hurtowa_przed_prom> <cena_nocna_przed_prom></cena_nocna_przed_prom> <cena_dodatkowa_przed_prom></cena_dodatkowa_przed_prom> <marza_suger>0.35</marza_suger>
45 <narzut_nocny>0</narzut_nocny> <rabat_hurtowy>0</rabat_hurtowy> <rabat_dodatkowy>0</rabat_dodatkowy> <status_ceny>2</status_ceny> <opakowanie_id>-1</opakowanie_id> <ilosc_w_opakowaniu>1</ilosc_w_opakowaniu> <czy_tandem>n</czy_tandem> <czy_karton>n</czy_karton> <czy_artykul>n</czy_artykul> <artykul_id>-1</artykul_id> <kategoria_id></kategoria_id> <producent_id>-1</producent_id> <dostawca_id></dostawca_id> <opis1></opis1> <opis2></opis2> <opis3></opis3> <opis4></opis4> <notatki></notatki> <uwagi_do_dostaw></uwagi_do_dostaw> <nr_drukarki>0</nr_drukarki> <folder_zdjec></folder_zdjec> <plik_zdjecia></plik_zdjecia> <magazyny> <magazyn> <magazyn_id>1</magazyn_id> <stan_magazynu>0</stan_magazynu> <stan_magazynu_min>0</stan_magazynu_min> <stan_magazynu_max>0</stan_magazynu_max> <blokada_stanu>0</blokada_stanu> <rezerwacja_ilosci>0</rezerwacja_ilosci> </magazyn> <magazyn> <magazyn_id>2</magazyn_id> <stan_magazynu>0</stan_magazynu> <stan_magazynu_min>0</stan_magazynu_min> <stan_magazynu_max>0</stan_magazynu_max> <blokada_stanu>0</blokada_stanu> <rezerwacja_ilosci>0</rezerwacja_ilosci> </magazyn> </magazyny> <kody_dodatkowe> <kod_dodatkowy> <kod>1805</kod> <ilosc_w_kodzie>1</ilosc_w_kodzie> <opis>mlecznik szklany 1</opis> <poziom_cen>1</poziom_cen> </kod_dodatkowy> </kody_dodatkowe> <parametry></parametry> <data_aktualizacji> :29:12</data_aktualizacji> </towar> </towary> </wykazy> </dane> 45 S t r o n a
Idea integracji, zasada działania, specyfikacja formatu wymiany danych pomiędzy Pc-Market7 a aplikacją Sklepu Internetowego
Idea integracji, zasada działania, specyfikacja formatu wymiany danych pomiędzy Pc-Market7 a aplikacją Sklepu Internetowego Wersja: 1.2 z dnia 08-06-2011 Wersja: 1.1 z dnia 26-04-2011 Autor: Adam Bartosz
Instrukcja obsługi i konfiguracji Interfejsu Pcm2www
Instrukcja Interfejsu Pcm2www Wersja instrukcji: 1.3 z dnia 20-02-2012 Wersja interfejsu: 7.2.113.223 Wersja instrukcji: 1.2 Wersja interfejsu: 7.2.113.194 1 S t r o n a Spis Treści Wstęp... 3 Lista zmian
Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI:
Eksport Symplex EDI Menu: Miesiące > Eksport-import danych > Eksport Symplex EDI Przeznaczenie Opcja umożliwia eksport danych z programu do pliku tekstowego. Plik następnie można wykorzystać w celu zaimportowania
Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows
Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.2.0 z dnia 04.10.2010 (obowiązuje od wersji 7.60.0 wydanie II) Asseco Business Solutions SA Oddział
ShopGold Integrator by CTI. Instrukcja
ShopGold Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 3. Eksport grup towarowych... 6 4. Eksport towarów... 7 5. Eksport zdjęć... 9 6. Pobieranie zamówień...
... Wstęp Instalacja Dostęp do danych Procedury integrujące...4 PRC_WDEC_GETMAGAZYN...5 PRC_WDEC_GETODBIORCY...
HERMESWDEC WYMIANA DANYCH E-COMMERCE ERFEJS WYMIANY DANYCH WER. 1.1 2009.10.07 SYRIUSZ SP. Z O.O. RZESZÓW 2009 HermesWDEC str. 2 SPIS TREŚCI... Wstęp...3 1. Instalacja...3 2. Dostęp do danych...3 3. Procedury
Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14
HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...
Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym
ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem
VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA
VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia
WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja
WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...
Instrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
Obsługa EDI Makro Wersja
Obsługa EDI Makro Wersja 7.3.115.0 2012 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a tel. (012) 415-23-72 wew. 11 e-mail: market@insoft.com.pl http://www.insoft.com.pl PC-Market 7 wciąganie dokumentu dostawy
Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA Dokument MM oraz CENNIK w formacie XML. Copyright 2007 COMARCH SA
Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 12.0. Dokument MM oraz CENNIK w formacie XML Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2 STRUKTURA PLIKU MM.XML - WERSJA (12.0)...3 STRUKTURA PLIKU CENNIK.XML -
INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna
INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji
Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows
Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.3.2 z dnia 06.07.2015 (obowiązuje od wersji 8.00.8) Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie
Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu
e-faktura implementacja w oprogramowaniu Korzystaj w pełni z e-faktury Spis treści 1. Wstęp 2. Zawartość e-faktury 3. Błędy podczas eksportu e-faktury 4. Ostrzeżenia podczas eksportu e-faktury 1. Wstęp
Eksport dokumentów do systemu ECOD
System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681
Syriusz Sp. z o.o Rzeszów, Sportowa 3 NIP Opracował: Aleksander Smyk Rzeszów,
Program: Merkury-Quattro Opcja: Opis: Zaopatrzenie (F1) Poczta Wczytanie z pliku dokumentu dostawy Opis struktury pliku dbase z fakturami zakupu przekazywanego przez dostawcę. Struktura pliku z danymi
Zmiany w programie VinCent 1.28
Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania
Instrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5
ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja
ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.
III. Dane podstawowe definiowanie organizacji
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne
Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0
Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia
OPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A.
1/9 OPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A. Wstęp Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i jest przeznaczony dla klientów korzystających
Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016
Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach
Parametryzacja wstępna systemu ISOF
HEUTHES Sp. z O.O. ul. Koński Jar 8/30 02-785 Warszawa marketing@isof.pl www.isof.pl Adres do korespondencji: ul. Metalowa 6 70-744 Szczecin Tel./fax: (+48 91) 460 89 74 KRS 0000184163, Sąd Rejonowy dla
Struktura pliku importu do bazy Shark6
Struktura pliku importu do bazy Shark6 Plik importu ma postać tekstową. Składa się z nagłówka oraz rekordów (danych). Dane odwzorowują tabele w relacji jeden do wielu. Rekordy oddzielone są znakiem nowej
Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2
Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:
SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA
SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie
Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82
Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają
Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient
Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja
PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA
PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.
CLICK SHOP INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI
CLICK SHOP INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI 1. Opis programu Click Shop Integrator by CTI to pełna integracja sklepu internetowego Click Shop z systemem Comarch ERP Optima. Wszelkie operacje wymiany
Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)
Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem
Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.
Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji
System Symfonia e-dokumenty
System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym
Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6
Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia
Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)
Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z
Instrukcja obsługi programu
Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka
Zmiany w programie VinCent 1.29
Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon
1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego
Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer
B2B by CTI. Lista funkcjonalności
B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:
Instrukcja do programu DoUPS 1.0
Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym
Dokumentacja API BizIn
Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu
Integracja Allegro Menadż er Sprżedaż y DHL ecas
Integracja Allegro Menadż er Sprżedaż y DHL ecas I n t e g r a c j a A l l e g r o M S D H L e C A S Strona 1 Spis treści 1. Opis rozwiązania... 3 2. Ustawienia Listy Wysyłkowej w Menadżerze Sprzedaży
Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4
Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4 M M M M InvoiceNumber_1
FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.
SOTE Integrator by CTI. Instrukcja
SOTE Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Tworzenie użytkownika API w SOTE... 4 3. Konfiguracja połączenia... 5 3.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 3.2. Nawiązanie połączenia
Wersja 3.40 Firmy++C/S
Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego
Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt
Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Instrukcja do programu DoDHL 1.5
Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym
SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA
SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6
SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA
SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie
Instrukcja do programu Do7ki 1.0
Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu
Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5
Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie
Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com
Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com wersja dokumentu: 1.1 6 października 2015 r. Spis treści Informacje ogólne...3 Dane autoryzacyjne...3 Wywoływanie funkcji i format danych...3 Autoryzacja i sesja...4
Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...
Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów
B2B XL by CTI. Instrukcja
B2B XL by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Program do wymiany danych - Morfeusz... 4 2.1. Pierwsze uruchomienie... 4 2.1.1. Krok 1 nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL... 4 2.1.2.
V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany
SHOPER INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI
SHOPER INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI 1. Opis programu Shoper Integrator by CTI to pełna integracja sklepu internetowego Shoper.pl z systemem Comarch ERP Optima. Wszelkie operacje wymiany danych
MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA
MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7
MAGENTO INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA
MAGENTO INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL... 7 2.3.
SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci
Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Kontrahenci służy do importowania i aktualizowania danych kontrahentów w systemie
Instrukcja użytkownika. Panel Partnera CreamCRM
Instrukcja użytkownika Panel Partnera CreamCRM Spis treści Rozdział I Konfiguracja konta... 3 Informacje... 4 Adresy... 5 Numery telefonów... 5 Konta bankowe... 6 Odbiorcy indywidualni... 6 Lista zamówień...
Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej
Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW
ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż
ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie
Kurier DPD dla Subiekt GT
Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy
Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2
Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows
Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Ul. J. Olbrachta 94 01-102 Warszawa www.assecobs.pl/wapro Copyright
SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft
SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej
Dokumentacja API BizIn
Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu
Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt
Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format
SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA
SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w
Importy wyciągów bankowych krok po kroku
Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:
Import dokumentów z plików XML część II
Import dokumentów z plików XML część II (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis treści 1 Wstęp...
SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3
strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...
EuroFirma Sklep Internetowy do programów
EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu
Instrukcja do programu DoDPD 1.0
Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem
Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9
Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy o świadczenie usług z dnia...
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy o świadczenie usług z dnia....... Instrukcja obsługi ehurtowni dla dystrybutorów Po podpisaniu przez dystrybutora umowy obsługa ehurtowni zakłada konto użytkownika przy kontrahencie-administratorze
Instrukcja obsługi do programu i-impkhexl GT wersja 1.00
2016 Instrukcja obsługi do programu i-impkhexl GT wersja 1.00. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe...
Hierarchia cen w systemie humansoft HermesSQL
Wersja: 3.15 Aktualizacja: 04.08.2009 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail: biuro@humansoft.pl 1 Promocje... 2 Gazetki
System sprzedaży mobilnej Mobilny Przedstawiciel Handlowy (MPH) Instrukcja użytkownika ver 112 (15-08-2015)
System sprzedaży mobilnej Mobilny Przedstawiciel Handlowy (MPH) Instrukcja użytkownika ver 112 (15-08-2015) MPH to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona dla pracowników
Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
1 z 5 2013-07-24 12:18
1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,
V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy
V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu
Fakturowanie+ Obsługa małej firmy. Wersja: 3 2013-06-27. ECLSOFT Sp. z o.o. ul. Kawia 4/16 42-200 Częstochowa www.eclsoft.com eclsoft@eclsoft.
Fakturowanie+ Obsługa małej firmy Wersja: 3 2013-06-27 ECLSOFT Sp. z o.o. ul. Kawia 4/16 42-200 Częstochowa www.eclsoft.com eclsoft@eclsoft.com Copyright 2001-2013 ECLSOFT Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza
O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu
O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie
Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.4)
Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.4) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.4 / 22.10.2014 Prawa autorskie : INFINITE
SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA
SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu... 4 2. Konfiguracja połączenia... 5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima... 8 2.3. Połączenie
Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6)
Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.6 / 18.02.2015 Prawa autorskie : INFINITE
ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ARPI ERP
Gorlice 28.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ARPI ERP Ogłoszone przez F.P.H.U. ARPI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 38-300 Gorlice ul. Dukielska 83m NIP: 738 214 51 02 KRS: 0000444908
InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi
InPost dla PrestaShop kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6 Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost... 2 2. Instalacja wtyczki... 2 2.1 Aktualizacja modułu... 2 3. Konfiguracja... 3 3.1 Informacje
W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.
CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,
Instrukcja do programu DoGLS 1.0
Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym
1. Wstęp Kontrahenci Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM) Definicje banków Przelewy Bank
1 1. Wstęp... 3 2. Kontrahenci... 5 3. Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM)... 6 4. Definicje banków... 8 5. Przelewy... 9 6. Bank... 11 7. Okno Należności i zobowiązań... 12 8. Rozrachunki z kont...
Wymagania funkcjonalne systemu CRM
Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję