Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budŝecie Miasta Krakowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budŝecie Miasta Krakowa"

Transkrypt

1 Tabela Nr 5 Tabela porównawcza wydatków budŝetu finansujących bezpośrednie i pośrednie koszty realizacji zadań budŝetowych w latach Plan wydatków na r. Plan wydatków na r. Biuro Inwestycji (BI) ,1 Inwestycje Miasta - w tym planowanie, monitoring inwestycji miejskich oraz nadzorowanie realizacji wybranych zadań inwestycyjnych ,1 Wydział Kontroli Wewnętrznej (BK) ,9 Wydatki bieŝące ,9 Rozpatrywanie skarg i wniosków ,7 Kontrola funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych ,8 Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budŝecie Miasta Krakowa ,5 Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa Pełna inwentaryzacja ciągła składników majątkowych będących na stanie Urzędu Miasta Krakowa Koordynacja wykonania oraz nadzór nad realizacją wniosków i wystąpień pokontrolnych sporządzonych przez organy kontroli zewnętrznej Biuro Planowania Przestrzennego (BP) ,3 116,0 Wydatki bieŝące ,3 116,0 Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa ,3 124,2 Obsługa organizacyjna planowania przestrzennego Biuro Współ Zagranicznej (WZ) ,4 100,3 Wydatki bieŝące ,4 100,3 Współpraca zagraniczna ,8 86,3 Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze ,1 133,7 PrzynaleŜność Krakowa do organizacji międzynarodowych ,5 167,2 Kancelaria Prezydenta (KP) ,0 100,5 Wydatki bieŝące ,0 100,5 Obsługa spotkań Prezydenta Miasta Krakowa z mieszkańcami ,3 Obsługa Miejskiej Prezentacji Internetowej ,7 145,8 Kontakty publiczne ,7 93,9 Obsługa sekretariatów Prezydenta Miasta, Zastępców i Sekretarza Miasta oraz nadawanie odznaczeń Prezydenta Miasta Krakowa ,6 95,8 Informacja wewnętrzna PrzynaleŜność Krakowa do organizacji krajowych ,9 94,0 Kancelaria Tajna ,9 Informacja medialna Kolumna informacyjno - ogłoszeniowa pn. Tygodnik Grodzki Prowadzenie spraw związanych z budŝetem Kancelarii Prezydenta Informacja medialna - organizacja i obsługa konferencji prasowych oraz informacja publiczna w zł

2 Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR) ,2 85,4 Wydatki bieŝące ,2 85,4 Obsługa Rady Miasta Krakowa ,7 95,6 Finansowanie Klubów Radnych ,0 100,0 Obsługa dzielnic ,2 98,3 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,9 112,9 Remonty siedzib Rad Dzielnic Obsługa siedzib i wydatki Dzielnic Skarbnik Miasta (SK) ,3 102,3 Wydatki bieŝące ,3 102,3 Obsługa zadłuŝenia miasta, współpraca z instytucjami finansowymi, koordynacja i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę finansową miasta, systemami informatyczno - finansowymi oraz współpraca z doradcami finansowymi ,3 102,3 Zespół Radców Prawnych ,9 Obsługa prawna ,9 Wydział Architektury i Urbanistyki (AU) ,0 104,3 Wydatki bieŝące ,0 104,3 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ,4 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń ,3 176,1 Czynności kancelaryjne Wydziału Koordynacja zadań wynikających z wydawanych decyzji administracyjnych Wydział BudŜetu Miasta (BM) ,7 Wydatki bieŝące ,7 BudŜet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość ,6 Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość budŝetu Miasta Krakowa ,1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC) ,8 99,7 Wydatki bieŝące ,8 99,7 Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności ,7 142,8 Krakowa Realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ,6 52,6 Zapewnienie realizacji bieŝących zadań Miejskiego Centrum Zarządzania ,7 156,1 Kryzysowego związanych z zagroŝeniami kryzysowymi Zapewnienie gotowości bojowe jednostek OSP z terenu Krakowa ,5 106,7 Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne ,5 106,3 Obsługa zadań powierzonych "Bezpieczny Kraków" i zadań priorytetowych Dzielnic ,0 123,0 Wspólne patrole w ramach programu "Bezpieczny Kraków" Ochrona przed powodzią ,3 Ochrona przeciwpoŝarowa obiektów Gminy Kraków ,7 Realizacja zadań obronnych ,4 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,0 93,0 Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydział Edukacji (EK) ,8 113,3 Wydatki bieŝące ,8 113,3 Nadzór merytoryczny nad samorządowymi przedszkolami Nadzór merytoryczny nad samorządowymi szkołami podstawowymi, gimnazjami i zespołami szkół ogólnokształcących

3 Nadzór merytoryczny nad samorządowymi szkołami ponadgimnazjalnymi i szkołami muzycznymi Nadzór merytoryczny nad samorządowymi placówkami specjalnymi Nadzór merytoryczny nad samorządowymi placówkami oświatowowychowawczymi i bursami Obsługa i dotowanie placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Krakowa Stypendia i zasiłki szkolne Obsługa programów realizowanych ze środków unijnych oraz innych środków pozabudŝetowych Nadzór nad majątkiem samorządowych szkół i placówek oświatowowychowaczych Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Nadzór nad doradztwem metodycznym i dokształcaniem nauczycieli Obsługa pozostałych zadań oświatowych finansowanych i dofinansowanych przez Gminę Miejską Kraków Nadzór finansowy nad zadaniami oświatowymi Nadzór nad sprawozdawczością statystyczną i Systemem Informacji Oświatowej Nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzonymi przez Miasto Obsługa zadań dotyczących remontów placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Dotacje dla placówek oświatowych - zadania Miasta Nadzór nad realizacją pozostałych zadań oświatowych współfinansowanych przez Miasto Obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie edukacji Obsługa zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe w zakresie edukacji Zespół Ekonomiki Oświaty - Wschód (ZEO WSCHÓD) ,3 100,3 Wydatki bieŝące ,3 100,3 Prowadzenie Ŝłobków ,5 107,5 Prowadzenie przedszkoli ,5 101,5 Prowadzenie szkół podstawowych ,5 98,5 Prowadzenie gimnazjów ,2 95,2 Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) ,7 Prowadzenie ZEO ,6 102,6 Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką ,3 106,3 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,8 103,8 Kompetencje decyzyjne dzielnic ,5 149,5 Realizacja programów unijnych ,0 520,0 Zespół Ekonomiki Oświaty - Zachód (ZEO ZACHÓD) ,6 95,6 Wydatki bieŝące ,6 95,5 Prowadzenie Ŝłobków ,9 107,9 Prowadzenie przedszkoli ,0 103,0 Prowadzenie szkół podstawowych ,5 92,5 Prowadzenie gimnazjów ,1 89,1 Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) ,9 102,9 Prowadzenie ZEO ,4 94,4 Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką ,1 99,1 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,2 104,2 Kompetencje decyzyjne dzielnic ,1 107,1 Realizacja programów unijnych ,1 496,1 Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych UzaleŜnień Remonty w tym: remonty izb harcerskich

4 Zespół Ekonomiki Oświaty - Południe (ZEO POŁUDNIE) ,2 92,2 Wydatki bieŝące ,2 92,2 Prowadzenie Ŝłobków ,4 108,4 Prowadzenie przedszkoli ,1 107,1 Prowadzenie szkół podstawowych ,0 81,0 Prowadzenie gimnazjów ,1 89,1 Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) ,0 91,0 Prowadzenie ZEO ,0 109,0 Prowadzenie ośrodka psychologiczno - pedagogicznego ,0 104,0 Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką ,0 105,0 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,7 134,7 Kompetencje decyzyjne dzielnic ,5 132,5 Realizacja programów unijnych ,2 101,2 MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców (MOW) Prowadzenie jednostki Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10) Prowadzenie placówki Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24) Prowadzenie placówki Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26) Prowadzenie placówki Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55) Prowadzenie placówki Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64) Prowadzenie placówki Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117) Prowadzenie placówki Realizacja programów unijnych Gimnazjum Nr 6 (G 6) Prowadzenie placówki Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Gimnazjum Nr 35 (G 35) Prowadzenie placówki Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) I Liceum Ogólnokształcące (I LO) ,5 95,5 Prowadzenie placówki ,5 95,5 II Liceum Ogólnokształcące (II LO) ,3 106,3 Prowadzenie placówki ,8 105,8 Realizacja programów unijnych ,6 381,6 V Liceum Ogólnokształcące (V LO) ,3 98,3 Prowadzenie placówki ,3 98,3

5 VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO) ,1 99,1 Prowadzenie placówki ,7 98,7 Realizacja programów unijnych ,6 310,6 VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO) ,5 105,5 Prowadzenie placówki ,4 105,4 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,5 187,5 VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO) ,9 101,9 Prowadzenie placówki ,1 101,1 Realizacja programów unijnych ,2 346,2 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO) ,4 105,4 Prowadzenie placówki ,2 105,2 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,5 187,5 X Liceum Ogólnokształcące (X LO) ,5 102,5 Prowadzenie placówki ,7 102,7 Realizacja programów unijnych XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO) ,4 93,4 Prowadzenie placówki ,0 93,0 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,7 145,7 Realizacja programów unijnych ,1 355,1 XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO) ,3 93,3 Prowadzenie placówki ,8 92,8 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,0 200,0 XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO) ,8 96,8 Prowadzenie placówki ,0 97,0 Realizacja programów unijnych XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO) ,9 102,9 Prowadzenie placówki ,9 102,9 XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO) ,6 111,6 Prowadzenie placówki ,6 111,6 XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO) ,4 111,4 Prowadzenie placówki ,7 110,7 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,0 400,0 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2) ,9 108,9 Prowadzenie placówki ,9 108,9 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3) ,7 95,7 Prowadzenie placówki ,7 99,7 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,1 23,1 Remonty Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4) ,2 96,2 Prowadzenie placówki ,2 96,2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6) ,5 96,5 Prowadzenie placówki ,5 96,5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7) ,5 97,5 Prowadzenie placówki ,7 97,7 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,0 100,0 Realizacja programów unijnych

6 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9) ,8 99,8 Prowadzenie placówki ,6 100,6 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,8 3,8 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10) ,2 94,2 Prowadzenie placówki ,1 94,1 Realizacja programów unijnych ,1 204,1 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11) ,6 110,6 Prowadzenie placówki ,7 109,7 Realizacja programów unijnych ,8 536,8 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12) ,0 92,0 Prowadzenie placówki ,0 92,0 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS) ,1 108,1 Prowadzenie placówki ,6 104,6 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7) Prowadzenie placówki Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA) ,9 96,9 Prowadzenie placówki ,9 96,9 Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA) ,4 94,4 Prowadzenie placówki ,4 94,4 w tym: zakup sprzętu muzycznego Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW) ,8 96,8 Prowadzenie placówki ,8 96,8 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,0 100,0 Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10) ,6 101,6 Prowadzenie placówki ,8 100,8 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14) ,9 90,9 Prowadzenie placówki ,9 90,9 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1) ,8 99,8 Prowadzenie placówki ,8 99,8 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2) ,2 107,2 Prowadzenie placówki ,2 107,2 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3) ,8 96,8 Prowadzenie placówki ,8 96,8

7 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4) ,8 108,8 Prowadzenie placówki ,5 108,5 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,0 500,0 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5) ,7 99,7 Prowadzenie placówki ,0 100,0 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6) ,1 102,1 Prowadzenie placówki ,1 102,1 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,0 100,0 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY) ,1 96,1 Prowadzenie placówki ,1 96,1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-UL.GROCHOWA) ,8 99,8 Prowadzenie placówki ,8 99,8 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA) ,4 100,4 Prowadzenie placówki ,6 98,6 Realizacja programów unijnych ,7 521,7 Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1) ,6 105,6 Prowadzenie placówki ,6 105,6 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,0 100,0 Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2) ,8 93,8 Prowadzenie placówki ,8 93,8 Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3) ,1 101,1 Prowadzenie placówki ,8 100,8 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS) ,6 62,6 Prowadzenie placówki ,6 62,6 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Krowodrza (MOS-K) Prowadzenie placówki Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Podgórze (MOS-P) Prowadzenie placówki Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Śródmieście (MOS-S) Prowadzenie placówki Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Nowa Huta (MOS-NH) Prowadzenie placówki Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO) ,0 101,0 Prowadzenie placówki ,0 101,0 Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE) ,7 108,7 Prowadzenie placówki ,7 108,7 Szkolne Schronisko MłodzieŜowe (SSM) ,0 98,0 Prowadzenie placówki ,0 98,0

8 Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) ,2 93,2 Prowadzenie placówki ,1 90,1 Realizacja programów unijnych Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) ,4 107,4 Prowadzenie placówki ,4 107,4 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych (PPP DD GERTRUDY) ,0 105,0 Prowadzenie placówki ,0 105,0 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1) ,4 96,4 Prowadzenie placówki ,4 96,4 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2) ,9 103,9 Prowadzenie placówki ,9 103,9 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,0 100,0 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3) ,8 99,8 Prowadzenie placówki ,4 99,4 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,0 250,0 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4) ,1 99,1 Prowadzenie placówki ,2 99,2 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,0 69,0 Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP) ,5 112,5 Prowadzenie placówki ,5 112,5 Krakowski Ośrodek Terapii (KOT) ,3 107,3 Prowadzenie placówki ,3 107,3 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1) ,3 95,3 Prowadzenie placówki ,5 96,5 Realizacja programów unijnych ,8 50,8 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2) ,4 96,4 Prowadzenie placówki ,3 96,3 Realizacja programów unijnych ,6 98,6 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3) ,0 104,0 Prowadzenie placówki ,0 104,0 Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN) ,2 90,2 Prowadzenie placówki ,2 90,2 Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1) ,5 95,5 Prowadzenie placówki ,5 95,5 Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2) ,7 99,7 Prowadzenie placówki ,7 99,7 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1) ,4 92,4 Prowadzenie placówki ,4 92,4 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2) ,3 103,3 Prowadzenie placówki ,6 108,6 Remonty Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3) ,7 70,7 Prowadzenie placówki ,7 70,7

9 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4) ,1 90,1 Prowadzenie placówki ,1 90,1 Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH) ,0 104,0 Prowadzenie placówki ,0 104,0 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego (ZSOPSK) ,8 89,8 Prowadzenie placówki ,7 89,7 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,0 120,0 Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1) ,2 90,2 Prowadzenie placówki ,0 90,0 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 (ZSB NR 2) ,5 100,5 Prowadzenie placówki ,5 100,5 Zespół Szkół OdzieŜowych Nr 1 (ZSODZ NR 1) ,3 91,3 Prowadzenie placówki ,1 91,1 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,0 450,0 Zespół Szkół OdzieŜowych i Ekonomicznych (ZSODE) ,9 88,9 Prowadzenie placówki ,9 88,9 Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1) ,8 96,8 Prowadzenie placówki ,9 94,9 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Realizacja programów unijnych Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2) ,5 99,5 Prowadzenie placówki ,6 99,6 Realizacja programów unijnych Zespół Szkół Łączności (ZSŁ) ,8 104,8 Prowadzenie placówki ,8 104,8 Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK) ,3 100,3 Prowadzenie placówki ,9 98,9 Realizacja programów unijnych ,2 736,2 Zespół Szkół Przemysłu SpoŜywczego (ZSPSP) ,4 100,4 Prowadzenie placówki ,5 99,5 Realizacja programów unijnych Remonty ,0 18,0 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW) ,7 97,7 Prowadzenie placówki ,8 95,8 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ##### ##### Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG) ,7 83,7 Prowadzenie placówki ,7 83,7 Zespół Szkół InŜynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM) ,2 99,2 Prowadzenie placówki ,3 101,3 Realizacja programów unijnych Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1) ,3 92,3 Prowadzenie placówki ,1 92,1 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące)

10 Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 (ZSZ 3) ,6 91,6 Prowadzenie placówki ,7 91,7 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1) ,3 96,3 Prowadzenie placówki ,9 94,9 Realizacja programów unijnych ##### ##### Centrum Edukacyjne (CE) ,4 102,4 Prowadzenie placówki ,5 102,5 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,9 93,9 MłodzieŜowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA) ,1 105,1 Prowadzenie placówki ,8 105,8 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,6 80,6 MłodzieŜowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU ) ,9 106,9 Prowadzenie placówki ,9 107,9 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,8 78,8 MłodzieŜowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA) ,4 104,4 Prowadzenie placówki ,7 104,7 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,2 88,2 MłodzieŜowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE) ,4 107,4 Prowadzenie placówki ,1 106,1 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,7 141,7 MłodzieŜowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA) ,8 103,8 Prowadzenie placówki ,9 99,9 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ##### ##### MłodzieŜowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA) ,9 99,9 Prowadzenie placówki ,8 99,8 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,2 102,2 MłodzieŜowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA) ,4 97,4 Prowadzenie placówki ,5 98,5 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,2 47,2 MłodzieŜowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA) ,4 104,4 Prowadzenie placówki ,2 104,2 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,0 140,0 Staromiejskie Centrum Kultury MłodzieŜy (SCKM) ,6 100,6 Prowadzenie placówki ,5 101,5 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,1 71,1 Realizacja programów unijnych Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK") ,9 87,9 Prowadzenie placówki ,8 86,8 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Wydział Finansowy (FK) ,0 109,0 Wydatki bieŝące ,0 109,0 Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa ,9 Windykacja naleŝności ,0 409,1

11 Wydział Geodezji (GD) ,9 120,8 Wydatki bieŝące ,9 120,8 Regulacja stanów prawnych nieruchomości ,8 99,1 Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków ,0 89,1 Ewidencja gruntów i budynków ,3 108,8 Prowadzenie i gromadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,3 186,2 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GO) ,6 100,8 Wydatki bieŝące ,6 100,8 Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ,3 98,9 Przygotowanie i realizacja projektu unijnego CARAVEL/ CIVITAS II Monitoring zaopatrzenia w media ,9 81,3 Działania w zakresie gospodarki odpadami Planowanie i programowanie rozwoju systemu transportu ,7 97,1 Zarządzanie drogami, ulicami, placami i mostami ,9 90,8 Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu transportu zbiorowego Kształtowanie środowiska oraz gospodarka terenami zieleni i lasami ,9 100,7 Ochrona zieleni ,0 96,7 Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie geologii i gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza ,5 95,6 Zarządzanie środkami Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, monitoring realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami, postępowania w sprawie pozwoleń zintegrowanych ,5 Promocja i edukacja ekologiczna ,4 80,6 Koordynacja zagadnień z zakresu rolnictwa ,8 96,5 Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych Kompetencje decyzyjne dzielnic - remonty dróg, chodników i oświetlenia ,0 100,7 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) ,0 100,0 Utylizacja odpadów Organizacja komunikacji zbiorowej WdraŜanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Zarząd Gospodarki Komunalnej (ZGK) Wydatki bieŝące Oczyszczanie Miasta Krakowa Utrzymanie i remonty szaletów Utrzymanie i konserwacja zieleni Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich Naprawa, remont, oznakowanie ulic i obiektów mostowych Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Utrzymanie Toru Kajakarstwa Górskiego Dekoracja miasta Obsługa zadań powierzonych i priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Krakowski Zarząd Komunalny (KZK) Wydatki bieŝące Oczyszczanie Miasta Krakowa Utrzymanie i remonty szaletów

12 Utrzymanie i konserwacja zieleni Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich Utrzymanie, remonty, oznakowanie ulic i obiektów mostowych Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Utrzymanie obiektów kubaturowych i sportowych Dekoracja miasta Obsługa zadań powierzonych i priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych Obsługa programów unijnych Obsługa administarcyjno-techniczna zadań 13 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Zarząd Dróg i Komunikacji (ZDiK) Wydatki bieŝące Utrzymanie dróg Utrzymanie obiektów inŝynierskich ( w tym most w Branicach oraz koncepcje zagospodarowania terenów i obiektów) Oświetlenie i sygnalizacja Organizacja komunikacji zbiorowej Utrzymanie infrastruktury tramwajowej Programowanie rozwoju i modernizacji systemów transportowych Zarządzanie ruchem Uzgodnienia i opiniowanie projektów inwestycji drogowych Wydawanie decyzji administracyjnych Nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieŝące) Energetyka Krakowski Zarząd Dróg (KZD) Wydatki bieŝące Utrzymanie dróg Utrzymanie obiektów inŝynierskich Oświetlenie i sygnalizacja Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Programowanie rozwoju i modernizacji systemów transportowych, nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych Zarządzanie ruchem Uzgadnianie i opiniowanie projektów inwestycji drogowych Wydawanie decyzji administracyjnych Obsługa administracyjno-techniczna zadań 9 Zarząd Transportu Publicznego (ZTP) Transport publiczny Wydział Informatyki i Infrastruktury (IT) ,7 107,0 Wydatki bieŝące ,7 107,0 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu Infrastruktura i obsługa Magistratu 2 Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego ,7 131,9 Remonty budynków UMK ,0 138,9 Obsługa Dzielnic System telekomunikacyjny w jednostkach miejskich Gminy ,4 179,3

,0 Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budŝecie Miasta Krakowa

,0 Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budŝecie Miasta Krakowa Tabela Nr 5 Tabela porównawcza wydatków budŝetu finansujących bezpośrednie i pośrednie koszty realizacji zadań budŝetowych w latach 2008-2009 Plan wydatków na 01.01.2008 r. Biuro Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

80101 Szkoły podstawowe Ogółem

80101 Szkoły podstawowe Ogółem 3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Dział Rozdział Wyszczególnienie RAZEM Ogółem 1 683 533 15 257 867 15 793 597 1 147 803 16 941 400 1 778 188 13 214 278 12 766 245 2 226

Bardziej szczegółowo

Kontrole przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych w II semestrze roku szkolnego 2006/07

Kontrole przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych w II semestrze roku szkolnego 2006/07 1 XIII Liceum Ogólnokształcące styczeń 2 Centrum Kształcenia Praktycznego styczeń, luty Kontrole w ramach postępowania wyjaśniającego zarzuty zawarte w pisamach dotyczących funkcjonowania szkoły. 3 Samorządowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 386/0 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 0--0 WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE w zakresie par. ust.

Bardziej szczegółowo

2007/2008. Termin kontroli (data zakończenia kontroli w formacie dd-mm-rrrr)

2007/2008. Termin kontroli (data zakończenia kontroli w formacie dd-mm-rrrr) 1 nr 17 28-09-2007 2 Sportowych nr 2 10-10-2007 3 Gimnazjum nr 14 11-10-2007 4 Szkoła Podstawowa nr 119 11-10-2007 5 Szkoła Podstawowa nr 162 15-10-2007 6 nr 51 15-10-2007 7 Szkoła Podstawowa nr 29 16-10-2007

Bardziej szczegółowo

Kontrole przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych w II semestrze roku szkolnego 2007/2008

Kontrole przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych w II semestrze roku szkolnego 2007/2008 Kontrole przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych w II semestrze roku szkolnego 2007/2008 Lp Nazwa szkoły/placówki Termin kontroli (data zakończenia kontroli w formacie ddmm-rrrr)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Dział GMINNE WŁASNE 25 851 241,39 25 851 241,39 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 851 241,39 25

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Dział GMINNE WŁASNE 25 858 976,18 25 858 976,18 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 858 976,18 25

Bardziej szczegółowo

GMINNE WŁASNE , ,54

GMINNE WŁASNE , ,54 Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK BUDśETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDśETOWYCH Dział GMINNE WŁASNE 26 325 463,54 26 323 303,54 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 26 325 463,54 26

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 84 87 719 958,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 84 87 4 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 84 87 4 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/148/15 Rady Miasta Białystok z dnia 2 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2005 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2005 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXX/129/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2005 ROK 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000 01030 Izby rolnicze 10 000 wydatki

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI

WYKAZ KONTROLI WYKAZ KONTROLI komórek Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych oraz dotacji podlegających kontroli Prezydenta Miasta w 2010 roku. L.p. Jednostka kontrolowana Zakres kontroli

Bardziej szczegółowo

Plan zadań remontowych

Plan zadań remontowych Tabela Nr 4 Plan zadań remontowych plan roku 2013 Wydatki na zadania własne 5 067 511 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 455 640 Rozdz.01008 Melioracje wodne 455 640 UM Konserwacja urządzeń melioracji wodnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Dział GMINNE WŁASNE 25 572 289,32 25 569 363,92 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 572 289,32 25

Bardziej szczegółowo

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH OGÓŁEM POWIATU 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 620 20

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK, W KTÓRYCH ZOSTAŁY ZAWIESZONE ZAJĘCIA W CZWARTEK, 11 KWIETNIA 2019 STAN NA , GODZ.

LISTA SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK, W KTÓRYCH ZOSTAŁY ZAWIESZONE ZAJĘCIA W CZWARTEK, 11 KWIETNIA 2019 STAN NA , GODZ. LISTA SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK, W KTÓRYCH ZOSTAŁY ZAWIESZONE ZAJĘCIA W CZWARTEK, 11 KWIETNIA 2019 STAN NA 11.04.2019, GODZ. 8:00 Samorządowe Przedszkole 5 Samorządowe Przedszkole 6 Samorządowe Przedszkole

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007 r. 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM

Bardziej szczegółowo

1. Środki specjalne gminy:

1. Środki specjalne gminy: ŚRODKI SPECJALNE W związku z koniecznością likwidacji środków specjalnych, wynikającą z zapisów ustawy z dnia 25 listopada 2005 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 roku w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 14 277,00 34 277,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 20 00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr SM/0151/357/07 Prezydenta Miasta Jaworzna. z dnia 30 listopada 2007 r.

Zarządzenie Nr SM/0151/357/07 Prezydenta Miasta Jaworzna. z dnia 30 listopada 2007 r. Zarządzenie Nr SM/0151/357/07 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta Jaworzna na 2007 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

4.3 Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe

4.3 Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe 4.3 Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe RAZEM: 1 545 300 I TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 539 600 1 IX 2 IX 3 IX 4 IX 5 X 6 XI Budowa sięgacza

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CIV/686/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR CIV/686/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR CIV/686/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wydatki na finansowanie inwestycji na rok RAZEM: IX Ul. Faustyny - modernizacja KZK

Wydatki na finansowanie inwestycji na rok RAZEM: IX Ul. Faustyny - modernizacja KZK 2. 1 Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe L.p. RAZEM: 1 626 400 I TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 497 000 1 III Budowa trasy rowerowej w ciągu ulic: Strzelców,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 6 96 9 1 246 274 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 19 851 114 39 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2 427 138 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 288 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 288 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 0151/ 288 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budŝecie i w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2008 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia... 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 86 728 046,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 57 376 621,00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem nr 1230/Or/2013 z dnia 15.01.2013 r. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK, OKRE

PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK, OKRE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011 r. PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W UCHWALE NR LIII/1549/10 RADY MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 28 PAŻDZERNIKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/680/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

UCHWAŁA NR XLII/680/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r. UCHWAŁA NR XLII/680/7 RADY MIASTA TYCHY z dnia 0 listopada 07 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 07 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA 1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 630 TURYSTYKA 18 720 18 720 100,0

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku Dział Rozdz Nazwa (w złotych) Plan O10 Rolnictwo i łowiectwo 178 002 O1021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 Wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany 2494_zał.2 str.1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany w zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 553 814 7 704 064 12 849 750 60015 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXVII/676/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr LXVII/676/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwała Nr LXVII/676/2010 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmian uchwały budŝetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 28 911,00 1 855 Rodzina 28 911,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK. w zł % 5 : 4.

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK. w zł % 5 : 4. REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK w zł Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Ogółem Wydatki wykonane w tym: WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/157/2003 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 października 2003 r.

UCHWAŁA NR XIV/157/2003 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 października 2003 r. UCHWAŁA NR XIV/157/2003 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 października 2003 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2003 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 268 25 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 173\2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2017 roku D O C H O D Y Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok w zł. Dział, Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wydatki. Paragraf na dzień. Plan. gmina 1 240 100 1 782 000 196 093 11,0 9 312 675 071 powiat 305 200 438 100 317 184 72,4 7 000 384 184

Wydatki. Paragraf na dzień. Plan. gmina 1 240 100 1 782 000 196 093 11,0 9 312 675 071 powiat 305 200 438 100 317 184 72,4 7 000 384 184 2.1 na zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe Załącznik Nr 4.2.1 w zł Nr Realizacja wg stanu XII - 2 Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7% Struktura dochodów Dochody majątkowe 253 691 597 24,3% Dochody bieżące 789 525 183 75,7% Dochody ogółem 1 043 216 780 171 Struktura dochodów bieżących według źródeł Dotacje z budżetu państwa 54 014 957

Bardziej szczegółowo

Dochody w łasne i w ydatki nimi sfinansow ane w 2009 roku w jednostkach budŝetow ych, które utw orzyły rachunki dochodów w łasnych.

Dochody w łasne i w ydatki nimi sfinansow ane w 2009 roku w jednostkach budŝetow ych, które utw orzyły rachunki dochodów w łasnych. Lp Dochody w łasne i w ydatki nimi sfinansow ane w 2009 roku w jednostkach budŝetow ych, które utw orzyły rachunki dochodów w łasnych. w złotych Dochody Wydatki Nazw a jednostki budŝetow ej Plan roczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 roku

UZASADNIENIE do Uchwały nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 roku UZASADNIENIE do Uchwały nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 roku BudŜet gminy 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.077.010,17 zł w tym: -dz.700 Gospodarka mieszkaniowa o 240.000 zł wpływy

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na II kwartał 2005 roku

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na II kwartał 2005 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 3336/05 z dnia 31 marca 005 roku Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na II kwartał 005 roku Dochody Lp. Wyszczególnienie Harmonogram na II kwartał

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 7 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 7 marca 2019 r. WOK.0..09 Wołomin, dnia 7 marca 09 r. ZARZĄDZENIE NR 0..09 STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 7 marca 09 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury wewnętrznej wydziałów i liczby etatów w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/257/2009 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 29 października 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/257/2009 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 29 października 2009r. Uchwała Nr XXXVI/257/2009 W sprawie: korekty uchwały nr XXXII/231/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie korekty podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2009 Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/594/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/594/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 r. UCHWAŁA NR XLVIII/594/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie reorganizacji jednostki budŝetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upowaŝnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Dział Wydatki razem 2 899 967,62 2 899 967,62 Zadania własne 2 892 586,00 2 892 586,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 631 809,00 632 009,00 60004 LOKALNY TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność Dochody 1 - zadania własne 615 - Drogi

Bardziej szczegółowo

Wydatki pozostałych jednostek

Wydatki pozostałych jednostek Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 1 335 645,98 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5000,00 5000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 0,00 5 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na III kwartał 2004 roku

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na III kwartał 2004 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2014/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2004r. Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na III kwartał 2004 roku Dochody Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt Prezydenta Miasta. UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia

Projekt Prezydenta Miasta. UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia Druk Nr Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2011 r. Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania / zakres rzeczowy RAZEM:

Nazwa zadania / zakres rzeczowy RAZEM: 4.3 Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe L.p. RAZEM: 1 207 400 I TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 422 000 1 IX Budowa sięgacza w rejonie ul. S.

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0151/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmian budŝetu i układu wykonawczego budŝetu miasta Tychy na 2007 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok Dział Rozdział Treść Własne Zlecone Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5 000,00 5 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2011

WYDATKI BUDśETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2011 Załącznik nr 2a do uchwały nr 54/V/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.02.2011r Dział 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDśETU GMINY PIASECZNO NA ROK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/604/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XLV/604/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 29 listopada 2017 r. Uchwała Nr XLV/604/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

ETU GMINY STRZELCE WIELKIE J.

ETU GMINY STRZELCE WIELKIE J. Załącznik 1 Dochody i wydatki budŝetu gminy Strzelce Wielkie DOCHODY BUDśETU GMINY STRZELCE WIELKIE J. m. 2003 2004 2005 Dochody budŝetu gminy ogółem zł 6 109 094 6 508 086 7 219 751 Dochody własne budŝetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/789/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XLIV/789/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XLIV/789/16 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 853 i 921 oraz zmian w planie wydatków

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 523 266 3 37 564 1 6 Transport i łączność 1 5 695 Pozostała działalność 1 5 92 Pozostałe odsetki 1 5 2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Ogółem Dochody zadania własne

Ogółem Dochody zadania własne Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność 615 - Drogi publiczne w miastach na

Bardziej szczegółowo