PREZYDET MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDET MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ"

Transkrypt

1 PREZYDET MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Bielsko-Biała, dnia 14 grudnia 2018 roku AUTOPOPRAWKA do przedstawionego Radzie Miejskiej projektu budżetu Bielska-Białej na 2019 rok i wieloletniej prognozy finansowej Bielska-Białej W wyniku konieczności wprowadzenia zmian w przedłożonym projekcie budżetu Bielska-Białej na 2019 rok, składam autopoprawkę. 1. W projekcie budżetu Bielska-Białej na 2019 rok została zaplanowana rezerwa celowa w kwocie ,00 zł, na wydatki związane z Budżetem Obywatelskim, w tym na wydatki majątkowe kwota ,00 zł oraz na wydatki bieżące kwota ,00 zł. W związku z określeniem listy projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok oraz określeniem kwot przeznaczonych na te projekty, konieczne jest przeniesienie środków z rezerwy celowej na wybrane projekty do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Wybrano i zatwierdzono do realizacji projekty ogólnomiejskie i osiedlowe na kwotę ,00 zł, w tym w działach: 1) 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł, 2) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł, 3) 801 Oświata i wychowanie ,00 zł, 4) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł, 5) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł, 6) 926 Kultura fizyczna ,00 zł. W wyniku tego podziału pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy celowej w wysokości ,00 zł, w tym na wydatki majątkowe ,00 zł i na wydatki bieżące ,00 zł.

2 2. W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, dokonuje się przeniesienia kwoty ,00 zł pomiędzy grupami wydatków, na wpłaty Bielska-Białej na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), w celu prawidłowej klasyfikacji. 3. W Dziale 600 Transport i łączność, dokonuje się następujących zmian: 1) przenosi się kwotę ,00 zł z rozdziału Drogi publiczne gminne, z zadania pn. Przebudowa ulic w rejonie Starówki do rozdziału Drogi publiczne w ch na prawach powiatu, na zadanie pn. Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych, 2) dodatkowo w ramach rozdziału Drogi publiczne w ch na prawach powiatu, przenosi się środki w kwocie ,00 zł z zadania pn. Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od Węzła Rosta do ul. Hałcnowskiej wraz z rozbudową przyległego układu komunikacyjnego na zadanie pn. Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych. W wyniku zmian opisanych w ppkt 1 i 2 na zadaniu pn. Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych zwiększa się środki o ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł w projekcie budżetu, do kwoty ,00 zł, 3) ponadto w ramach rozdziału Drogi publiczne w ch na prawach powiatu, przenosi się środki w kwocie ,00 zł z zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej Etap I na zadanie pn. Budowa połączenia drogowego Alei gen. Władysława Andersa z ul. Piastowską w Bielsku-Białej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tego zadania. 4. W Dziale 630 Turystyka, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki. 5. W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Pozostała działalność, zwiększa się środki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dokumentacja przyszłościowa dla budynku pl. Rynek 11 w Bielsku-Białej, w związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy z wykonawcą. 6. W Dziale 750 Administracja publiczna, dokonuje się następujących zmian: 1) w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): a) zwiększa się środki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń garażowo-magazynowych przy ul. Hugona Kołłątaja 12 na archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego, na dokumentację projektowo-kosztorysową, b) zwiększa się środki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi ,00 zł i na zadanie inwestycyjne pn. Infrastruktura Sieci Szerokopasmowej ,00 zł, c) przenosi się środki w kwocie 9.460,00 zł pomiędzy dysponentami środków, tj. z Biura Funduszy Europejskich do Biura Regionalnych Inwestycji 2

3 Terytorialnych, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 2) w rozdziale Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł, w związku z wyższymi niż zakładano kosztami wydania periodyków w BIELSKU-BIAŁEJ Magazyn Samorządowy oraz PEŁNA KULTURA Bielski Magazyn Aktualności. 7. W Dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł otrzymaną w formie dotacji z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem, jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę wydatki bieżące w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej. 8. W Dziale 852 Pomoc społeczna, wprowadza się następujące zmiany: 1) przenosi się środki w kwocie ,00 zł z rozdziału Ośrodki wsparcia do rozdziału Pozostała działalność, w związku z włączeniem od stycznia 2019 roku Klubu Senior+ przy ul. Jesionowej 13 w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, 2) w rozdziale Pozostała działalność, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,52 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o tę kwotę. Dodatkowo w ramach środków własnych na tym zadaniu przenosi się kwotę ,48 zł pomiędzy grupami wydatków. 9. W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się następujące zmiany: 1) w rozdziale Utrzymanie zieleni w ch i gminach, zwiększa się środki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Amfiteatr w Lipniku leśne miejsce wypoczynku i zabawy, 2) w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się środki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem dla Biura Zarządzania Energią w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności, 3) w rozdziale Pozostała działalność: a) zwiększa się środki o kwotę ,00 zł na zadaniu pn. Dokumentacja przyszłościowa z przeznaczeniem na projekt basenu na Osiedlu Polskich Skrzydeł, b) zwiększa się środki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie rozbudowy kompleksu górskich ścieżek rowerowych Enduro Trails w Bielsku-Białej, c) zwiększa się środki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na niezrealizowane w 2018 roku zadania z budżetu obywatelskiego, w tym na: 3

4 Osiedle Beskidzkie: Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, Osiedle Mikuszowice Krakowskie: Rozbudowa placu zabaw i siłowni w Mikuszowicach Krakowskich oraz zakup sprzętu sportowego, dydaktycznego dla Przedszkola nr 33, Szkoły Podstawowej nr 24 i Parafialnego KS Barbara, Osiedle Straconka: Zagospodarowanie terenu zielonego na cele sportowo-rekreacyjne w Straconce: 1. Zielony Zakątek, 2. Przystanek dla Turysty, Osiedle Lipnik: Plac zabaw dla dzieci i fitness pod chmurką Pod Gaikami. 10. W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się następujące zmiany: 1) w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury, 2) w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: a) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 17 zaadaptowanego na potrzeby Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz II etap, b) wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. Hala namiotowa i równocześnie zmniejsza się środki o kwotę ,00 zł, 3) w rozdziale Biblioteki, zwiększa się środki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa istniejącego szybu windy towarowej na szyb windy osobowej w Książnicy Beskidzkiej, 4) w rozdziale Pozostała działalność, zwiększa się środki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: FotoArtFestiwal ,00 zł, Bielską Zadymkę Jazzową ,00 zł oraz Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej ,00 zł. 11. W Dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej, wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się środki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na organizację FIFA U-20 WORLD CUP 2019, w tym wydatki bieżące ,00 zł, a wydatki majątkowe ,00 zł, 2) zwiększa się środki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla seniorów w dyscyplinach indywidualnych oraz na stypendia dla dzieci i młodzieży. 12. Wprowadza się korektę dochodów (0,48 zł) celem zaokrąglenia ogólnej kwoty dochodów do pełnych złotych. 13. W Dziale 757 Obsługa długu publicznego, wprowadza się korektę wydatków o kwotę ,52 zł celem zaokrąglenia kwoty zwiększonego, w wyniku autopoprawki, kredytu bankowego do pełnych tysięcy złotych. 4

5 14. Ponadto w Dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział Szpitale ogólne, z zadania pn. Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, przenosi się środki w kwocie ,00 zł na zadanie pn. Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna ecaremed Telemedycyna i eksploatacja danych medycznych, w celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Proponowane zmiany w autopoprawce, skutkujące zwiększeniem dochodów o kwotę ,00 zł, a także wydatków o kwotę ,00 zł, powodują konieczność zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,00 zł i równocześnie zwiększenia kredytu bankowego z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. W związku z autopoprawką do projektu budżetu Bielska-Białej na 2019 rok, zmianie ulega także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Bielska-Białej. Konsekwencją zmian 2019 roku są odpowiednio skorygowane dane dotyczące lat następnych. Zaproponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków na 2019 rok przedstawiają poniższe zestawienia. PROPONOWANA ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2019 ROK: Dz. : OGÓŁEM DOCHODY: , ,00 1) Dochody bieżące , ,00 w tym z tyt. dotacji i środków na fin. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 27 sierpnia 2009 r. o fin. publicz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1) dochody bieżące ,52 0,48 0,48 0,00 w tym z tyt. dotacji i środków na fin. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 27 sierpnia 2009 r. o fin. publicz. z tego: -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,48 5 gmina powiat gmina powiat 0,00

6 Dz. : 801 Oświata i wychowanie ,00 1) dochody bieżące ,00 w tym z tyt. dotacji i środków na fin. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 27 sierpnia 2009 r. o fin. publicz. z tego: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące relalizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 852 Pomoc społeczna ,52 1) dochody bieżące ,52 w tym z tyt. dotacji i środków na fin. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 27 sierpnia 2009 r. o fin. publicz. z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b. ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskic realizowanych przez jednostki samorządu terytor. (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach") - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b. ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskic realizowanych przez jednostki samorządu terytor. (środki z budżetu państwa na projekt "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach") gmina powiat gmina powiat , , ,02 0, ,00 6

7 PROPONOWANA ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK: OGÓŁEM WYDATKI , , , , , ,00 1. Wydatki bieżące , , , , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 ich statutowych zadań , , , , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 50,00 d) wydatki na programy finansowane z 27 sierpnia 2009 r. o finansach ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,52 f) obsługa długu (dla inwestycji zakończonych) ,52 2. Wydatki majątkowe , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 7

8 01030 Izby rolnicze , ,00 (Wydział Dochodów Budżetowych) 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań ,00 b) dotacje na zadania bieżące , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne w ch na prawach powiatu ,00 Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne gminne ,00 Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , TURYSTYKA ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 (Wydział Spraw Obywatelskich) 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 8

9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 (Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich) 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00 1. Wydatki bieżące , , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , , ,00 ich statutowych zadań , , , ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,00 (Wydział Inwestycji) 9

10 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 (Wydział Informatyki) 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 (Biuro Funduszy Europejskich) 1. Wydatki bieżące 1 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 ich statutowych zadań 1 000, ,00 (Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych) 1. Wydatki bieżące 1 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 ich statutowych zadań 1 000, , Pozostała działalność , (Magazyn Samorządowy w B-B) 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 10

11 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Ochotnicze straże pożarne ,00 (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,52 1. Wydatki bieżące ,52 f) obsługa długu (dla inwestycji zakończonych) , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,52 (Wydział Budżetu) 1. Wydatki bieżące ,52 f) obsługa długu (dla inwestycji zakończonych) , RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Rezerwy ogólne i celowe ,00 11

12 (Biuro Rady Miejskiej) 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 ich statutowych zadań , ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Szkoły podstawowe ,00 Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 (Wydział Inwestycji) 1. Wydatki bieżące ,00 12

13 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań , Przedszkola ,00 Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 ich statutowych zadań , POMOC SPOŁECZNA , , ,00 1. Wydatki bieżące , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,48 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 ich statutowych zadań , ,48 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50,00 50,00 d) wydatki na programy finansowane z 27 sierpnia 2009 r. o finansach ,00 13

14 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Ośrodki wsparcia ,00 Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 ich statutowych zadań ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50, Pozostała działalność , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1. Wydatki bieżące , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,48 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 ich statutowych zadań , ,48 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50,00 d) wydatki na programy finansowane z 27 sierpnia 2009 r. o finansach ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,52 14

15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Utrzymanie zieleni w ch i gminach ,00 (Wydział Inwestycji) 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 (Wydział Gospodarki Miejskiej) 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 (Biuro Zarządzania Energią) 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań , Pozostała działalność ,00 Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 15

16 ich statutowych zadań ,00 (Wydział Inwestycji) 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 (Wydział Gospodarki Miejskiej) 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 2. Wydatki majątkowe , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , (Wydział Spraw Obywatelskich) 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 16

17 (Wydział Kultury i Sztuki) 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - Bielskie Centrum Kultury ,00 (Wydział Inwestycji) 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - Miejski Dom Kultury , Biblioteki ,00 (Wydział Kultury i Sztuki) 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 (Wydział Inwestycji) 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 (Wydział Kultury i Sztuki) 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań ,00 17

18 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 (Wydział Inwestycji) 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 (Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki) 1. Wydatki bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 18

19 Wszystkie zmiany zostały odpowiednio uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej Bielska-Białej na 2019 rok i w projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej Bielska-Białej, które przedkładam wraz z autopoprawką. Proszę o przyjęcie autopoprawki do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu budżetu Bielska-Białej na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Bielska-Białej. PREZYDENT MIASTA JAROSŁAW KLIMASZEWSKI 19

Bielsko-Biała, dnia 14 grudnia 2015 roku

Bielsko-Biała, dnia 14 grudnia 2015 roku Bielsko-Biała, dnia 14 grudnia 2015 roku AUTOPOPRAWKA do przedstawionego Radzie Miejskiej projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok i wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej W wyniku

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dnia 14 grudnia 2017 roku

Bielsko-Biała, dnia 14 grudnia 2017 roku Bielsko-Biała, dnia 14 grudnia 2017 roku AUTOPOPRAWKA do przedstawionego Radzie Miejskiej projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej W wyniku

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dnia 16 grudnia 2014 roku

Bielsko-Biała, dnia 16 grudnia 2014 roku Bielsko-Biała, dnia 16 grudnia 2014 roku AUTOPOPRAWKA do przedstawionego Radzie Miejskiej projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok i wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej W wyniku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 469 994,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 375 588,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 375 588,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2926.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 5 LUTY 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.51.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 42 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 42 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Autopoprawka do projektu budżetu na 2017 rok

Autopoprawka do projektu budżetu na 2017 rok Autopoprawka do projektu budżetu na 2017 rok Autopoprawka Nr 1 Zmienia się brzmienie 1 jak niżej: (wzrost wysokości dochodów ogółem i dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł) 1. Ustala się dochody budżetu

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok Druk nr 1267 Projekt z dnia 22 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.384.2019.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 14 MAJA 2019 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 listopada 2018 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR LVIII/489/18 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016 WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 150,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2690 UCHWAŁA NR XVII/136/2016 RADY GMINY JAWORZE w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Działając na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia...... r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku

UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 552 811 856 250 530 860,20 45,32 Wydatki bieżące 375 254 230 178 579 676,60 47,59 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 184 460 395 93 829 680,61

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17%

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17% Strona 1 WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo 49 158,00 48 260,11 98,17% 01009 Spółki wodne 8 000,00 8 000,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu na zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/364/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVI/364/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok UCHWAŁA NR XVI/364/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V II/48/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 24 kwietnia 2007r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Dz. Rozdz. Parag raf Wyszczególnienie Plan na 2006 rok

Bardziej szczegółowo

postanawiam 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

postanawiam 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3539.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 14 LISTOPADA 2018 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.204.2019.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 LUTEGO 2019 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2147.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 6 96 9 1 246 274 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 19 851 114 39 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2 427 138 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 zmiany. Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e w tym: w tym:

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 zmiany. Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e w tym: w tym: 3003_zał.2 str. 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 zmiany w zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 74 223 990 74 223 990 4 947 911 623 457 4 324 454

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2004 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/ 181/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 46 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/181/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok

UCHWAŁA NR XII/181/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok UCHWAŁA NR XII/181/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 02.01.2019 r Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Tarczynie - Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 406

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/129/16 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2016

UCHWAŁA NR XXV/129/16 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2016 UCHWAŁA NR XXV/129/16 RADY GMINY ŚWIESZYNO w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2016 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2017 r. Poz. 3228 UCHWAŁA NR 190/XXV/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2660.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY BESTWINA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo