REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU w zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU w zł"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU w zł Dział Rozdział grupy paragrafów Wyszczególnienie Plan Wykonanie za I półrocze Wsk. wyk. w % 6/5 Struktura w % Wydatki razem ,58 100, Rolnictwo i łowiectwo ,37 2, Biura geodezji i terenów rolnych ,00 0, zakupów inwestycyjnych zakładów ,00 0, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,50 2,67 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,66 2,03 - pozostałe wydatki bieżące ,65 0, Wydatki inwestycyjne jednostek ,24 0, ,79 0, Melioracje wodne ,76 0, Wydatki inwestycyjne jednostek ,76 0, Pozostała działalność ,62 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,67 0,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, Przetwórstwo przemysłowe ,73 1, Rozwój przedsiębiorczości ,73 1,02 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie ,25 1, Promocja przedsiębiorczości ,44 0, ,62 0, ,30 0, ,72 0, ,26 0, ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ,50 0, ,00 0,00

2 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do Działanie 4.1 Wsparcie procesów wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Organizacja posiedzeń Komisji Oceny ,00 0,00 Projektów w Działaniach 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie - pozostałe wydatki bieżące ,00 0,00 ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Zatrudnienie personelu i wynajem ,00 0,00 powierzchni do wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR - pozostałe wydatki bieżące ,00 0,00 Wyposażenie dla wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie ,00 0, ,00 0,00 Szkolenia pracowników zaangażowanych ,00 0,00 we wdrażanie dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie - pozostałe wydatki bieżące ,00 0,00

3 promocyjne, Projekt Punkt informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR ,00 0, ,00 0,00 ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, promocyjne, Projekt Szkolenia dla ,00 0,00 Beneficjentów Działań 2.5 i 3.4 ZPORR - pozostałe wydatki bieżące ,00 0,00 ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, promocyjne, Projekt Punkt informacyjny dla ,00 0,00 Działań 2.5 i 3.4 ZPORR - pozostałe wydatki bieżące ,00 0, Transport i łączność ,51 46, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,45 16, jednostek niezaliczanych do ,96 10, ,12 6,16 - pozostałe wydatki bieżące ,92 0,02 SPO Transport Priorytet I Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach ,00 0,00 między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach ,00 0, ,00 0, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,90 10,52 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek 2630 niezaliczanych do ,90 10, Drogi publiczne wojewódzkie ,53 18,29 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,19 2,11 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: ,26 4,78 bieżące utrzymanie dróg i mostów ,79 3, Wydatki inwestycyjne jednostek ,87 0, Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,67 0,11 ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego ,37 11, Wydatki inwestycyjne jednostek ,20 10, Wydatki inwestycyjne jednostek ,98 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,06 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,06

4 60016 Drogi publiczne gminne ,29 0,05 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,29 0,05 i zakupów inwestycyjnych Infrastruktura portowa ,00 0,53 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6010 fundusz statutowy banków państwowych i ,00 0,53 innych instytucji finansowych Pozostała działalność ,26 0,17 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6610 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,26 0, Turystyka ,59 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,61 0,05 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0, ,25 0,05 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,00 0,00 i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność ,38 0,01 - pozostałe wydatki bieżące ,38 0, Gospodarka mieszkaniowa ,17 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,17 0,06 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,48 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,23 0, Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, Działalność usługowa ,07 0, Biura planowania przestrzennego ,91 0,50 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,65 0,44 - pozostałe wydatki bieżące ,70 0, ,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,14 - pozostale wydatki bieżące ,00 0, Nauka ,02 0, Pozostała działalność ,02 0,49 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i ,02 0,49 transfer wiedzy Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2808 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,41 0,16 publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2809 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,37 0,05

5 ,00 0, ,00 0, ,72 0, ,67 0, ,70 0, ,67 0,03 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę 2888 samorządu terytorialnego będącą instytucją ,04 0,04 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę 2889 samorządu terytorialnego będącą instytucją ,15 0,01 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 750 Administracja publiczna ,66 6, Samorządowe sejmiki województw ,66 0,22 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,69 0, Urzędy marszałkowskie ,54 5,60 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,76 3,45 - pozostałe wydatki bieżące ,86 1, ,33 0,11 ZPORR Priorytet I, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, ,00 0,00 Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego: ,17 0,09 A. Projekt STIMENT 1N0005R ,01 0,02 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,78 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,92 0,02 B. Projekt UNDERSTAND 2E0044I ,58 0,05 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,22 0,01 - pozostałe wydatki bieżące ,49 0,04 C. Projekt 3-CIP 2E0002I-B ,71 0,01 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,02 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,21 0,01 D. Projekt TEICO ,37 0,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,22 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,84 0,00

6 E. Projekt SUFALNET ,57 0,01 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,97 0,01 - pozostałe wydatki bieżące ,55 0,00 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Zatrudnienie osób zaangażowanych we ,97 0,13 wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,97 0,13 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Wynagrodzenia ekspertów z listy instytucji ,67 0,00 regionalnych oraz z listy Urzędu Marszałkowskiego w 2006 roku - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,67 0,00 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Koszty ,76 0,00 posiedzeń ekspertów - pozostałe wydatki bieżące ,76 0,00 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Koszty obsługi posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego ,20 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,20 0,00 Zakup sprzętu komputerowego i ,43 0,00 wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w 2006 roku - pozostałe wydatki bieżące ,30 0, ,00 0, ,00 0,00 Kurs języka angielskiego pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR ,58 0,01 - pozostałe wydatki bieżące ,58 0,01 Podnoszenie kwalifikacji pracowników ,28 0,00 zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez udział w różnych formach szkoleń oraz studiach podyplomowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,84 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,60 0,00

7 Szkolenia dla ekspertów odpowiedzialnych ,78 0,00 za merytoryczno-techniczną ocenę projektów - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,78 0,00 Udział pracowników zaangażowanych we ,00 0,00 wdrazanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji - pozostałe wydatki bieżące ,00 0, ,00 0,00 Szkolenia dla ekspertów odpowiedzialnych za ocenę merytoryczną - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 0,00 Działanie 4.3 Działanie informacyjne i promocyjne, Projekt Konferencje ,30 0,00 szkoleniowe dla beneficjentów, organizowane przez Urząd Marszałkowski - pozostałe wydatki bieżące ,30 0,00 promocyjne, Projekt Publikacja biuletynu ,27 0,01 informacyjnego ZPORR województwa wielkopolskiego - pozostałe wydatki bieżące ,27 0,01 promocyjne, Projekt Punkty informacyjne ZPORR - utrzymanie i zatrudnienie osób ,71 0,02 zaangażowanych w informację i promocję ZPORR - pozostałe wydatki bieżące ,91 0,01 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,65 0,01 promocyjne, Projekt Wydawanie i ,32 0,00 upowszechnianie materiałów promujących ZPORR w 2006 roku - pozostałe wydatki bieżące ,32 0,00 promocyjne, Projekt Organizacja ,20 0,00 warsztatów dla beneficjentów i organizacji pozarządowych - pozostałe wydatki bieżące ,89 0,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,33 0,00 promocyjne, Projekt Promocja wybranych projektów, współfinansowanych z ERDF w ,15 0,01 ramach ZPORR, podczas "Majówki z książką" na Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu - pozostałe wydatki bieżące ,45 0,01 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 0,00

8 promocyjne, Projekt Utrzymanie punktów informacyjnych ZPORR oraz zatrudnienie ,21 0,00 osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR - pozostałe wydatki bieżące ,00 0,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,24 0,00 promocyjne, Projekt Przygotowanie i ,00 0,00 upowszechnienie materiałów promocyjnch ZPORR - pozostałe wydatki bieżące ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,35 0,18 - pozostałe wydatki bieżące ,59 0,16 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,82 0,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,38 0,02 publicznych ,00 0, Pozostała działalność ,14 0,10 - pozostałe wydatki bieżące ,43 0, zakupów inwestycyjnych zakładów ,33 0,01 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego: ,00 0,00 A. Projekt STIMENT 1N0005R ,00 0, ,00 0, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,79 0, Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,00 0,00 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań ,00 0,00 inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6620 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,18 0, ,18 0, Obsługa długu publicznego ,27 0,27 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,27 0,27

9 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartościowych oraz od krajowych ,54 0,10 pożyczek i kredytów Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8079 papierów wartościowych oraz od krajowych ,29 0,17 pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia ,78 0, Różne rozliczenia finansowe ,32 0,13 - pozostałe wydatki bieżące ,32 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy, z tego: ,00 0,00 - rezerwa ogólna ,00 0,00 - rezerwa celowa ,00 0,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z 6800 tego: ,00 0,00 - rezerwa celowa ,00 0, Oświata i wychowanie ,70 8, Gimnazja specjalne ,44 0,06 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,59 0,05 - pozostałe wydatki bieżące ,60 0, Licea ogólnokształcące ,53 0,04 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,22 0,03 - pozostałe wydatki bieżące ,16 0, Szkoły zawodowe ,10 3,63 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,73 2,96 - pozostałe wydatki bieżące ,49 0, Wydatki inwestycyjne jednostek ,81 0, ,00 0, Szkoły zawodowe specjalne ,00 0,03 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,01 0,02 - pozostałe wydatki bieżące ,76 0, Zakłady kształcenia nauczycieli ,67 1,46 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,06 1,20 - pozostałe wydatki bieżące ,24 0, Wydatki inwestycyjne jednostek ,91 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,57 1,22 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,35 0,97 - pozostałe wydatki bieżące ,21 0, Wydatki inwestycyjne jednostek ,09 0,00 SPO RZL Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem ,27 0,03 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,11 0,02 - pozostałe wydatki bieżące ,68 0, Biblioteki pedagogiczne ,66 1,50 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,47 1,21 - pozostałe wydatki bieżące ,64 0, Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,80 0, Pozostała działalność ,20 0,22 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,91 0,04 - pozostałe wydatki bieżące ,43 0, Szkolnictwo wyższe ,81 0, Pomoc materialna dla studentów ,88 0,67 - pozostałe wydatki bieżące ,68 0,11

10 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych ,10 0,56 poprzez programy stypendialne - pozostałe wydatki bieżące ,97 0,00 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę 2888 samorządu terytorialnego będącą instytucją ,36 0,42 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę 2889 samorządu terytorialnego będącą instytucją ,05 0,14 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Pozostała działalność ,00 0,00 uczelni 2520 publicznej ,00 0, Ochrona zdrowia ,33 1, Szpitale ogólne ,26 0, zakupów inwestycyjnych zakładów ,79 0, ,47 0,27 sektora fianansów publicznych Medycyna pracy ,00 1,18 samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę ,00 1,18 samorządu terytorialnego Programy polityki zdrowotnej ,00 0,00 samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę ,00 0,00 samorządu terytorialnego Zwalczanie narkomanii ,00 0, Rezerwy, z tego: ,00 0,00 - rezerwa celowa ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,68 0,02 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,86 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,87 0,02 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 terytorialnego samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0, jednostek niezaliczanych do ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

11 ,00 0, sektora fianansów publicznych 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6610 na podstawie porozumień (umów) między ,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,28 0,05 - pozostałe wydatki bieżące ,56 0, ,00 0, Pomoc społeczna ,87 1, Domy pomocy społecznej ,30 0,53 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,30 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,33 0, Wydatki inwestycyjne jednostek ,28 0, Regionalne ośrodki polityki społecznej ,42 0,37 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,75 0,26 - pozostałe wydatki bieżące ,45 0,11 SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Kształcąc siebie - pomagasz innym ,00 0,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,00 0,00 SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Warsztaty z zakresu kontraktu socjalnego ,00 0,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,00 0, Pozostała działalność ,15 0, ,00 0,02

12 ,10 0, ,29 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,01 4, Wojewódzkie urzędy pracy ,01 4,96 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,46 0,65 - pozostałe wydatki bieżące ,74 0,28 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów w 2006 roku ,93 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,93 0,00 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt ,37 0,01 Wsparcie prac Komisji Oceny Projektów w WUP w Poznaniu w 2006 roku - pozostałe wydatki bieżące ,37 0,01 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt ,60 0,11 Wsparcie kadrowe dla WUP w Poznaniu w 2006 roku - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,69 0,10 - pozostałe wydatki bieżące ,95 0,01 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt ,53 0,01 Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli - pozostałe wydatki bieżące ,53 0,01 Wzrost kwalifikacji pracowników WUP w ,49 0,01 Poznaniu gwarancją skuteczności wdrażania ZPORR - pozostałe wydatki bieżące ,49 0,01 Wsparcie techniczne dla Instytucji Wdrażającej ZPORR 2006 rok ,20 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,20 0,00 promocyjne, Projekt Szkolenie dla ,56 0,00 beneficjentów jako metoda promocji ZPORR - pozostałe wydatki bieżące ,56 0,00 promocyjne, Projekt Informacja i promocja w WUP w Poznaniu ,62 0,01

13 - pozostałe wydatki bieżące ,61 0,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,13 0,01 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i ,48 1,46 możliwości kształcenia ustawicznego w regionie - pozostałe wydatki bieżące ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2318 (umów) między jednostkami samorządu ,80 0,00 terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2319 (umów) między jednostkami samorządu ,96 0,00 terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2328 porozumień (umów) między jednostkami ,82 0,05 samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2329 porozumień (umów) między jednostkami ,82 0,02 samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,45 1, ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2318 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2319 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,23 0, ,00 0, ,00 0, ,42 0, ,64 0,02

14 ,30 0, ,15 0, ,89 0, ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi ,92 0, ,36 1, ,94 0, ,15 0, ,00 0, ,00 0, ,32 0, ,15 0,28 SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO ,88 0,00 RZL, Schemat d) Audyt - pozostałe wydatki bieżące ,88 0,00 SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.2 Informacja i promocja działań SPO RZL, Schemat c) Informacja i Promocja ,32 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,32 0,00 SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.3 Zakup sprzętu ,89 0,00 komputerowego, Projekt Zakup sprzętu - pozostałe wydatki bieżące ,89 0,00 SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.2 Perspektywy dla ,00 0,01 młodzieży - pozostałe wydatki bieżące ,00 0,01

15 SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długoterminowego bezrobocia ,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,71 4, Internaty i bursy szkolne ,71 0,70 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,68 0,50 - pozostałe wydatki bieżące ,50 0, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,68 0,31 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,42 0,23 - pozostałe wydatki bieżące ,92 0, ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,74 3,57 - pozostałe wydatki bieżące ,72 0,17 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych ,11 3,40 poprzez programy stypendialne - pozostałe wydatki bieżące ,81 0, pozostałych jednostek Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 0, ,72 2,29 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę 2889 samorządu terytorialnego będącą instytucją ,34 1,08 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,99 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,99 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,71 0, Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,90 0,07 środowiska - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,77 0,07 - pozostałe wydatki bieżące ,52 0, ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,83 14, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,02 0,45 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,42 0,06

16 ,21 0, ,76 0, ,91 0, Teatry ,68 6, samorządowej instytucji kultury ,00 6, ,80 0,03 ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, ,35 0,05 Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury 2489 samorządowej instytucji kultury ,00 0, ,49 0, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,23 1, samorządowej instytucji kultury ,38 1, ,31 0, Centra kultury i sztuki ,24 1, samorządowej instytucji kultury ,49 1, ,00 0, Pozostałe instytucje kultury ,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,00 0, Biblioteki ,00 1, samorządowej instytucji kultury ,00 1, Muzea ,97 3,59 - pozostałe wydatki bieżące ,49 0, samorządowej instytucji kultury ,43 3, ,54 0,32 ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, ,00 0,00 Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury 2489 samorządowej instytucji kultury ,00 0,00

17 ,00 0, ,00 0,00 SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa ,00 0,00 kulturowego 2489 samorządowej instytucji kultury ,00 0, ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,84 0,11 dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych ,90 0,11 przekazane jednostkom niezaliczanym do dofinansowanie prac remontowych i 2730 konserwatorskich obiektów zabytkowych, ,38 0,00 przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,87 0,10 - pozostałe wydatki bieżące ,87 0, Kultura fizyczna i sport ,03 1, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,64 1, Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,25 0, ,67 0, ,59 1, ,00 0, ,08 0, Pozostała działalność ,08 0,04 - pozostałe wydatki bieżące ,08 0,04 Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,37 5, Rolnictwo i łowiectwo ,75 1, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0,00

18 - pozostałe wydatki bieżące ,00 0, Melioracje wodne ,00 1,62 - pozostałe wydatki bieżące ,80 0, Wydatki inwestycyjne jednostek ,24 0,06 SPO ROL, Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami ,78 0,84 wodnymi 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek ,49 0, Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów ,61 0,03 wiejskich SPO ROL Priorytet III Pomoc techniczna ,61 0,03 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,44 0, ,08 0, ,40 0, Górnictwo i kopalnictwo ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,00 0, Działalność usługowa ,60 0, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,64 0,10 - pozostałe wydatki bieżące ,64 0, Administracja publiczna ,73 0, Urzędy wojewódzkie ,73 0,14 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,71 0,13 - pozostałe wydatki bieżące ,00 0, Ochrona zdrowia ,28 1, Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej ,00 0,00 samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,86 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,86 0, Staże i specjalizacje medyczne ,42 1,96 - pozostałe wydatki bieżące ,00 0,01 samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ,27 1, pozostałych jednostek ,93 0,28 jednostek 2580 niezaliczanych do ,81 0, Pomoc społeczna ,17 0,02 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,17 0,02 społecznego - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,76 0,01 - pozostałe wydatki bieżące ,21 0,01

19 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,28 1, Wojewódzkie urzędy pracy ,28 1,15 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,85 0,08 - pozostałe wydatki bieżące ,89 1,07 Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,52 0, Oświata i wychowanie ,52 0, Szkoły zawodowe ,52 0,00 - pozostałe wydatki bieżące ,52 0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/816/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/800/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/850/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/893/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/709/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji wydatków w 2005 roku

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji wydatków w 2005 roku Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji wydatków w 2005 roku w tym: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok Wydatki,

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie. Klasyfikacja budżetowa Plan

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie. Klasyfikacja budżetowa Plan Załącznik nr 7 REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku wynosi łącznie 290.191.045 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku wynosi łącznie 295.347.012 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/45/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kategorie interwencji. strukturalnych

Kategorie interwencji. strukturalnych Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr / /06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 roku Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/64/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2007 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej)

REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1a REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej) w zł L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b. REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł

Załącznik nr 1b. REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł Załącznik nr 1b REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie za I półrocze Wsk. wyk. w % 6/5 Struktura w % 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY OGÓŁEM

DOCHODY OGÓŁEM Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/ 21 /06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody Województwa Wielkopolskiego L.p. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006r. Zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok

Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok Poznań, listopad 2005 r. SPIS TREŚCI I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok 3 1. Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

Razem SPO RZL, SPO ROL oraz SPO Transport. Razem realizowane programy. Razem ZPORR. Wsk. wyk. w %

Razem SPO RZL, SPO ROL oraz SPO Transport. Razem realizowane programy. Razem ZPORR. Wsk. wyk. w % Załącznik nr 10 REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2007

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Wydatki Województwa Lubelskiego na rok - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 8 października r. Województwa - BW Wydatki razem 1 278 535 659,34 189 488 488,63 71 008 468,55

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - WYDATKI

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - WYDATKI Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Wydatki razem 1 237 508 992,07 Bieżące 606 823 338,24 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 1 237 509 139,17 878 132,82 8 261 618,29

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

% plan wykonanie plan wykonanie wykonania. pozostałe dotacje celowe ( 2888, 2889) 21 394 575 17 973 857 84,01

% plan wykonanie plan wykonanie wykonania. pozostałe dotacje celowe ( 2888, 2889) 21 394 575 17 973 857 84,01 otrzymane dotacje i pomoc finansowa udzielone dotacje i pomoc finansowa % plan wykonanie plan wykonanie wykonania % wykonania dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 1 227 901 874 866 dotacje

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

- pozostałe wydatki bieżące

- pozostałe wydatki bieżące Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/445/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 marca r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2009 rok

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok z tego: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wykonania dochodów województwa w 2002 roku (wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia)

Zestawienie wykonania dochodów województwa w 2002 roku (wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia) Zestawienie dochodów województwa w 2002 roku (wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia) Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34 683 411 32 530 335 93,79 01006 ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 250 000

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego za I półrocze 2015 Dział Rozdział Treść PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 Plan na 01.01.2015

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Wydatki pozostałych jednostek

Wydatki pozostałych jednostek Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 53 / 03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 69 121 500 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na rok - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada r. Województwa - BW Wydatki razem 362 755 434,48 3 445 426,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na rok - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 8 października r. Województwa - BW Wydatki razem 382 791 825,33 34 308

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM

WYDATKI OGÓŁEM Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr III/45/06 z dnia 28.12.2006 r. W załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2006" do uchwały Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2011 r. Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Bardziej szczegółowo

realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM

realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/240/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku I. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 lipca r. Województwa - BW Wydatki razem 321 342 619,45 5 489 251,75 1

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Załącznik nr 4 Dział Rozdział Paragraf REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie za I półrocze Wsk. wyk. w % 6/5 Plan WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 257 680 308,71 6 620

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 162 15411 Poz. 2778 2778 UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Plan wydatków budżetu na 2006 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 marca r. Województwa - BW Wydatki razem 314 758 742,39 3 896 400,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Zmiany do budżetu na 2007 rok

Zmiany do budżetu na 2007 rok Zmiany do budżetu na 2007 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/100/07 z dnia 30.11.2007r. Wydatki - plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 878,00 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 552 811 856 250 530 860,20 45,32 Wydatki bieżące 375 254 230 178 579 676,60 47,59 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 184 460 395 93 829 680,61

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 348 777 193,12 0,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 161/2005 z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2005 rok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, sierpień 2014 rok Spis treści Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU 05-01- Budzet Województwa Lubelskiego na rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/191/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Symbol na rok Wydatki razem

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH OGÓŁEM POWIATU 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 620 20

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016 WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 150,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tab Nr 7.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 512 042 693 189 773 344,22 37,06 Wydatki bieżące 361 893 913 165 160 902,48 45,64 wynagrodzenia i pochodne 177 496 225 88 553 054,17 49,89 dotacje 21

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym:

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym: Dotacje na 2013 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku Dział Rozdział Treść Plan na 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 335 450 2 110 000

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi Załącznik Nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH, ZADAŃ STATUTOWYCH, DOTACJI NA

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 441,00 12 049,24 49,30 01030 Izby rolnicze 16 40 4 106,44 25,04 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo