PROJEKT BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA 2018 ROK
|
|
- Janusz Stachowiak
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA 2018 ROK
2 Informacje ogólne Ludność Powierzchnia Mienie komunalne mieszkańców (pobyt stały - stan na dzień r.) ROK mieszkańców ROK mieszkańców 1034 ha (stan na dzień r.) zł (stan na dzień r.) zł (stan na dzień r.)
3 PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK W budżecie miasta Kętrzyn na rok 2018 zaplanowano: Dochody w wysokości zł Wydatki w wysokości zł Deficyt zł
4 PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK FINANSE MIASTA Dochody miasta Kętrzyn za okres (plan) 2018 (plan)
5 PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok Dział Planowane wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Handel w tym przebudowa targowiska Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa w tym środki na adaptację pomieszczeń parteru na mieszkania komunalne Chrobrego Działalność usługowa Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem w tym: - wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z podatków od osób fizycznych udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z innych opłat (skarbowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)
6 PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok Dział Planowane wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Różne rozliczenia w tym: - subwencja oświatowa subwencja wyrównawcza (Janosikowe) subwencja równoważąca Oświata i wychowanie w tym: środki pozyskane na termomodernizację obiektów oświatowych Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina
7 PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok Dział Planowane wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Kultura i ochrona środowiska w tym renowacja Zamku w Kętrzynie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym opłata za odpady komunalne Kultura fizyczna i sport w tym zagospodarowanie Górki Poznańskiej OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU
8 PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK FINANSE MIASTA Wydatki miasta Kętrzyn za okres (plan) 2018 (plan)
9 PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok Dział Planowane wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie
10 PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok Dział Przewidywane wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU
11 PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 (w zł) 1. Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie Budowa chodnika wzdłuż bloków ulicy Reymonta 15, 13, 11 zadanie z Budżetu Obywatelskiego Budowa sięgacza ulicy Górnej Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ul. Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta Kętrzyn Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym Słoneczko zadanie z Budżetu Obywatelskiego Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej
12 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje 2018 Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Wierzbowej
13 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje 2018 Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Wierzbowej
14 PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku Nazwa zadania inwestycyjnego Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn termomodernizacja budynku Przedszkola Puchatek Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn termomodernizacja budynku Przedszkola Krasnal Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ul. Mielczarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących zadanie z Budżetu Obywatelskiego Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Mielczarskiego od nr 1 do nr 9 zadanie z Budżetu Obywatelskiego Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej oraz montaż ławeczek od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Bony 6A zadanie z Budżetu Obywatelskiego Rok budżetowy 2018 (w zł) Rozbudowa oświetlenia ulicznego
15 PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 (w zł) Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskiem na rowery wodne i łódki zadanie z Budżetu Obywatelskiego Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie I etap Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie II etap Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie Ogółem
16 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje 2018 Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem Założenia projektu: 8. Zakup wyposażenia: 1. Konserwacja murów obronnych zamku Interaktywny system projekcji, 2. Remont i docieplenie dachu Scena do imprez plenerowych, 3. Wymiana okien Interaktywna makieta zamku, 4. Remont drzwi zewnętrznych System nagłośnienia i oświetlenia przenośnej sceny, 5. Remont elewacji Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (system 6. Modernizacja instalacji c.w.u. i c.o. w budynku 7. Wymiana instalacji elektrycznych audio deskrypcji, gumowe chodniki, ) Tablica multimedialna, komputery Wartość projektu: ,19 zł, w tym dofinansowanie ,95 zł (80%)
17 PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 (w zł) Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskiem na rowery wodne i łódki zadanie z Budżetu Obywatelskiego Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie I etap Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie II etap Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie Ogółem
18 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje 2018 Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina II etap
19 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje 2018 Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina II etap Trybuny Trybuny Trybuny
20 PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 (w zł) Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskiem na rowery wodne i łódki zadanie z Budżetu Obywatelskiego Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie I etap Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie II etap Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie Ogółem
21 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje 2018 Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie
22 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje 2018 Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie Skatepark Linarium
23 PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Środki zewnętrzne pozyskane na realizację projektów inwestycyjnych w 2018 roku Nazwa projektu inwestycyjnego wartość dofinansowanie wkład własny Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie Zmiana sposobu użytkowania części budynku poprzez adaptację na lokale komunalne Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku krzyżackiego wraz z jego otoczeniem Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej w Kętrzynie * dofinansowanie do maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych możliwych do pozyskania Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego w Kętrzynie - I etap (Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego) % dofinan sowania , , ,00 39, , , ,33 80, , , ,37 45, , , ,00 80, , , ,24 80, , ,00 * ,22 75,50 * , , ,00 28,61 Ogółem (projekty inwestycyjne) , , ,16
24 PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań bieżących Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2018 roku Nazwa projektu wartość dofinansowanie wkład własny % dofinan sowania 1. Zrozumieć Świat , , ,00 93,81 2. Zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Górna , , ,84 40, Kętrzyńskie maluszki - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn , , ,26 85, , , ,56 40,00 5. Zrób to dla Siebie , , ,00 Ogółem (zadania bieżące) , , ,66 Ogółem środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań: ,08 zł
25 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Podatek od nieruchomości w okresie Stawki podatku od nieruchomości Stawki max Stawki wg uchwały Stawki max. Stawki wg uchwały Stawki max. Stawki wg uchwały Stawki max. Stawki wg uchwały Stawki max. Stawki wg uchwały Stawki max. Stawki wg uchwały 1. od budynków zw. z prowadzeniem działalności 22,82 16,28 23,03 16,28 23,13 16,28 22,86 gospodarczej od m 2 17,09 / 22,86 22,66 17,09 / 22,66 23,10 17,41 / 23,10 2. od gruntów zw. z prowadzeniem działalności 0,88 0,56 0,89 0,56 0,90 0,56 0,89 0,63 0,89 0,63 0,91 0,64 gospodarczej za m 2 3. od pozostałych gruntów od m 2 0,45 0,14 0,46 0,14 0,47 0,14 0,47 0,19 0,47 0,19 0,48 0,20 4. od budynków mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne 0,73 0,47 0,74 0,47 0,75 0,47 0,75 0,56 0,75 0,56 0,77 0,57
26 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m² (dane na 2018 rok) Kętrzyn 17,41 zł Wyszczególnienie Kętrzyn Miasto porównywane Różnica (zł) Iława 22,30 4,89 Szczytno 17,56 zł Ełk 22,99 5,58 Ostróda 17,41 20,35 2,94 Szczytno 17,56 0,15 Ostróda Ełk 20,35 zł 22,99 zł Mrągowo 20,55 3,14 Iława 22,30 zł Mrągowo 20,55 zł
27 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości działalność gospodarcza (dane na 2018 rok) zł Kętrzyn (17,41 zł/m 2 ) Mrągowo (20,55 zł/m 2 ) Ełk (22,99zł/m 2 ) zł zł Duża firma X Różnica Ełk Mrągowo Kętrzyn Średnia firma Y Różnica zł zł zł zł zł zł Mała firma Z Różnica Duża firma X Średnia firma Y Mała firma Z (grunty 85 tys. m 2 ) (budynki 47 tys. m 2 ) (budowle 5,8 mln zł) (grunty 30 tys. m 2 ) (budynki 11 tys. m 2 ) (budowle 0,4 mln zł) (grunty 0,6 tys. m 2 ) (budynki 0,4 tys. m 2 ) (budowle 3 tys. zł)
28 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od budynków mieszkalnych za 1 m² (dane na 2018 rok) Kętrzyn 0,57 zł Wyszczególnienie Kętrzyn Miasto porównywane Różnica (zł) Szczytno 0,65 zł Iława 0,73 0,16 Ełk 0,70 0,13 Ostróda 0,65 zł Ostróda 0,57 0,65 0,08 Szczytno 0,65 0,08 Mrągowo 0,74 0,17 Ełk Iława 0,70 zł 0,73 zł Mrągowo 0,74 zł
29 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości mieszkania bez gruntu 50 m² (dane na 2018 rok) Kętrzyn 28,00 zł Wyszczególnienie Kętrzyn Miasto porównywane Różnica (zł) Szczytno 33,00 zł Iława 37,00 9,00 Ełk 35,00 7,00 Ostróda 33,00 zł Ostróda 28,00 33,00 5,00 Szczytno 33,00 5,00 Mrągowo 37,00 9,00 Ełk Iława 35,00 zł 37,00 zł Mrągowo 37,00 zł
30 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Opłaty za dostarczaną wodę i odbiór ścieków (rok 2017r. ceny brutto) Miasto Woda Kanalizacja Razem woda+kanalizacja Abonament Dopłata do ceny z Gminy Kętrzyn 3,25 3,89 7,14 nie występuje brak Biskupiec 3,28 5,86 9,14 4,75 brak Olsztyn 3,99 5,96 9,95 nie występuje brak Ełk 3,96 5,88 9,84 nie występuje brak Giżycko 3,37 4,44 7,71 od brak Reszel 3,93 5,63 9,56 od 7,68 0,32 zł/m 3 wody i 0,57 zł/m 3 ścieków Mrągowo 2,44 5,31 7,75 7,23 brak Węgorzewo 3,83 10,11 13,94 od 15,88 0,36 zł/m 3 ścieków Korsze 3,48 4,08 7,56 nie występuje brak
31 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Zestawienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ceny obowiązujące w 2018r.) Miasto za selektywną zbiórkę odpadów Opłata za osobę (w zł) za nieselektywną zbiórkę odpadów Kętrzyn 7,68 13,58 Korsze 9,00 15,00 Barciany 10,50 19,00 Reszel 9,50 + dzierżawa pojemników 14,50 + dzierżawa pojemników Srokowo 10,00 13,00 Kętrzyn Gmina Wiejska 8,85 15,00 Giżycko 10,00 13,00 Mrągowo 11,00 16,00 Bartoszyce 10,00 20,00 Olsztyn 9,80 14,41 Biskupiec 7,50 12,00 Bisztynek 8,00 13,00 Pisz 10,00 13,00 Orzysz 10,00 13,00 Ostróda 8,50 11,00
32 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje - zamierzenia na przyszłość Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 Kętrzynie Budynek SP nr 3 Hala sportowa
33 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje - zamierzenia na przyszłość Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie Zaplecze (szatnie, toalety, natryski, magazyny) Trybuny Płyta boiska
34 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje - zamierzenia na przyszłość Samorządowy Dom Seniora
35 Inwestycje - zamierzenia na przyszłość Samorządowy Dom Seniora PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK
36 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
DOCHODY 31 123 409,00 WYDATKI 30 279 269,00 WYNIK BUDŻETOWY + 844 140,00
2015 rok DOCHODY 31 123 409,00 WYDATKI 30 279 269,00 WYNIK BUDŻETOWY + 844 140,00 WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT 2015 Udziały w PIT 4 012 147,00 Udziały w CIT 120 000,00 Podatek od nieruchomości 5 127 620,00
Wykonanie budżetu 2017
Wykonanie budżetu 2017 PLAN PO ZMIANACH NA 2017 ROK WYKONANIE NA 31.12.2017 ROK WYKONANIE W % DOCHODY: 86 474 000,51 zł WYDATKI: 90 582 176,99 zł DOCHODY: 82 324 509,34 zł WYDATKI: 82 974 215,16 zł DOCHODY:
UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.
UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz
UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 27 października 2016 r.
UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R.
PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R. ZARZĄDZENIE NR 288/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 listopada 2016 r. UCHWAŁA Nr II-00310-35/16
PROJEKT ,00 95,90% Dochody bieżące ,00 4,10% Dochody majątkowe ,00 100% RAZEM
2017 rok Dochody bieżące Dochody majątkowe RAZEM PROJEKT 2017 38.894.916,00 95,90% 1.661.905,00 4,10% 40.556.821,00 100% 4,10% Dochody bieżące 38.894.916,00 95,90% Dochody majątkowe 1.661.905,00 WYSZCZEGÓLNIENIE
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI PROJEKT BUDŻETU ORAZ ZADANIA PLANOWANE NA 2019 ROK
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI PROJEKT BUDŻETU ORAZ ZADANIA PLANOWANE NA 2019 ROK Czarnków 13 grudnia 2018 r. 1 Projekt budżetu na 2019 rok DOCHODY 53.511.130 WYDATKI 53.511.130 PRZYCHODY 2.700.000 zł ROZCHODY
Dotacje oraz pomoc finansowa po stronie dochodów
Dotacje oraz pomoc finansowa po stronie dochodów Lp Wyszczególnienie Plan na 27.10.2015r. Projekt na 2016 rok V Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz zadania i zakupy inwestycyjne
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61
UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 marca 2019 r.
UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf 600 60004 60011 60013 60015 60016 Treść
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2015 ROKU
Dział 020 Leśnictwo 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy za dzierżawę terenów łowieckich 3 000,00 3 000,00 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III / 29 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18
UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014
UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok
PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. (dane w tys. zł) INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 DOCHODY PLAN: 61.458 WYKONANIE: 33.708 54,8% INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2016
UCHWAŁA NR XXIII/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
UCHWAŁA NR XXIII/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie
Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł
Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł Źródła dochodów Plan Wykonanie DOCHODY OGÓŁEM /I+II+III/ 35 733 354,57 36 105 922,35 Wykonanie / %/ 101,04% I. Razem dochody własne (A+B+C+D) 9
UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok
Projekt z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art.
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2017 ROKU
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/333/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 Dział Nazwa działu klasyfikacji
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
Uchwała Nr 0007..2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy
Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15
PROJEKT ,00 97,20% Dochody bieżące ,00 2,80% Dochody majątkowe ,00 100% RAZEM
2016 rok Dochody bieżące Dochody majątkowe RAZEM PROJEKT 2016 29.559.422,00 97,20% 850.000,00 2,80% 30.409.422,00 100% WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT 2016 Udziały w PIT 4.228.234,00 Udziały w CIT 170.000,00
Olsztyn, dnia 20 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/196/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 30 maja 2017 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 czerwca 2017 r. Poz. 2757 UCHWAŁA NR XXX/196/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie
Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok
Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO
BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO 2019 2 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości 58.125.091,67 zł, z czego: dochody bieżące dochody majątkowe 57.859.791,67 zł 265.300,00 zł 3
UCHWAŁA NR 84/XIV/2016 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
UCHWAŁA NR 84/XIV/2016 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015
Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku
Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,
UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r.
UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckigo na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4
UCHWAŁA NR XXXVII/274/2017 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 5 października 2017 r.
UCHWAŁA NR XXXVII/274/2017 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.
Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172
UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r
UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o
Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.
Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 412/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 04.07.2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo
Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku
Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11
BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU
BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU Budżet wykonanie 2011 r. DOCHODY 2 081 295 758 WYDATKI 2 543 287 727 DEFICYT SFINANSOWANY KREDYTAMI, OBLIGACJAMI I WOLNYMI ŚRODKAMI *) - 461 991 969 Budżet - wykonanie
Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2018 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf 600 60004 60011 60013 60015 Treść Przebudowa z rozbudową drogi
Szczecin, dnia 7 lutego 2018 r. Poz. 741 UCHWAŁA NR LI/527/2018 RADY GMINY SZCZECINEK. z dnia 30 stycznia 2018 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 7 lutego 2018 r. Poz. 741 UCHWAŁA NR LI/527/2018 RADY GMINY SZCZECINEK w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018
Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758
Opole, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/158/16 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR XXV/158/16 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r
Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000
UCHWAŁA NR XLVII/346/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
UCHWAŁA NR XLVII/346/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Olsztyn, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 883 UCHWAŁA NR XVI/96/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 16 lutego 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 883 UCHWAŁA NR XVI/96/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu
Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r
Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na
Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.
Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 5 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00
Gmina Rabka-Zdrój 2014-2018 BUDŻET 2015 MGR INŻ. EWA PRZYBYŁO M G R INŻ. ROBERT WÓJCIAK MGR INŻ. MARIA DASZKIEWICZ
BURMISTRZ RABKI-ZDROJU MGR INŻ. EWA PRZYBYŁO Z -CA BURMISTRZA M G R INŻ. ROBERT WÓJCIAK SKARBNIK M G R GRAŻYNA DZIECHCIOWSKA SEKRETARZ MGR INŻ. MARIA DASZKIEWICZ DOCHODY 45 281 492,98 ZŁ W T Y M DOCHODY
Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok
Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
DOCHODY-I PÓŁROCZE 2015 r.
WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Łańcut za I półrocze 2015 r. DOCHODY-I PÓŁROCZE 2015 r. Lp. Dział Nazwa działu 1. 010 Rolnictwo
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan
Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok. zwiększa się o kwotę
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2014 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2014r. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok ogółem o kwotę z tego: 129.542zł Dział 600 Rozdział 60014 TRANSPORT
I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1
DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku
DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2017 Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 163.984,47 163.984,47 163.984,47 100 Transport i łączność 600 - - - - Gospodarka
UCHWAŁA NR XXIX/200/2013 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXIX/200/2013 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24
UCHWAŁA NR XXII/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
UCHWAŁA NR XXII/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/307/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 28 marca 2018 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2018 r. Poz. 1943 UCHWAŁA NR XLIII/307/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r.
ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów
SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok
SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2016 ROKU
Dział 020 Leśnictwo 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy za dzierżawę terenów łowieckich 2 500,00 2 500,00 630 Turystyka 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 700
Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016
Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2017 2018 2019 2020 2021 2022 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 60.580 62.698
Uchwała Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r.
Uchwała Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
UCHWAŁA NR XLII/305/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
UCHWAŁA NR XLII/305/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy
Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z
Uchwała Nr XXI/194/08 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2008 roku.
Uchwała Nr XXI/194/08 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2008 roku. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity:
Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 542/LIX/18 z dnia 26 września 2018 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie w złotych Plan
UCHWAŁA NR XXX/218/2018 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
UCHWAŁA NR XXX/218/2018 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 6 96 9 1 246 274 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 19 851 114 39 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2 427 138 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku
DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2014 Rolnictwo i łowiectwo 010 - +248.680,03 248.680,03 248.680,03 100 Transport i łączność 600 - + 25.000,00 25.000,00
UCHWAŁA NR XXIV/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
UCHWAŁA NR XXIV/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
UCHWAŁA NR XXVII/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
UCHWAŁA NR XXVII/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Dochody gminne. Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015. Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236
Tabela Nr 1 Dochody gminne Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015 Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 102 037 337 Dochody bieżące
Zarządzenie Nr 150/15
Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1
UCHWAŁA NR XLIV/429/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r.
UCHWAŁA NR XLIV/429/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
UCHWAŁA Nr XVIII/179/04 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2004 rok
UCHWAŁA Nr XVIII/179/04 w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700
UCHWAŁA NR XXIX/309/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
UCHWAŁA NR XXIX/309/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok Na podstawieart.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów
UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:
,28 zł BUDŻET MIASTA AUGUSTOWA W LATACH DŁUG DOCHODY/WYDATKI NADWYŻKA/DEFICYT. Zmniejszenie długu w latach
BUDŻET MIASTA AUGUSTOWA W LATACH 2010 2016 mln zł 140 120 100 80 60 40 20 0-20 DOCHODY/WYDATKI 70 837 354,25 zł 79 604 171,45 zł 73 790 316,91 zł 70 681 797,18 zł 75 208 078,97 zł 74 517 452,15 zł NADWYŻKA/DEFICYT
Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Dz. Rozdz Treść Przewidywane wykonanie 2015 rok Plan na 2016 rok bieżące z tego:
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.
Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:
PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK ZARZĄDZENIE NR 458/17 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 listopada 2017r.
PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2018 ZARZĄDZENIE NR 458/17 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 listopada 2017r. Dochody budżetu 109.579.996 zł Wydatki budżetu 121.031.903
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo
UCHWAŁA NR V-23/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
UCHWAŁA NR V-23/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4, 6 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
UCHWAŁA NR VI/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok
UCHWAŁA NR VI/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
UCHWAŁA NR 529/XXV/13 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
UCHWAŁA NR 529/XXV/13 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013
Uchwała Nr XXXVI/900/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 października 2005 roku.
Uchwała Nr XXXVI/900/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 października 2005 roku. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,
Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 229 UCHWAŁA NR XVII/86/15 RADY GMINY W DOBRYSZYCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce na
Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r.
Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 050 Rybołówstwo i rybactwo 80 000,00 0,00 80 000,00 05011 Program Operacyjny Zrównoważony
UCHWAŁA Nr XLVI/510/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018
UCHWAŁA Nr XLVI/510/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz. 6894 UCHWAŁA NR XXII/186/16 RADY GMINY KOZY z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/15 Rady Gminy Kozy
Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2015 roku
Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie dochodów za DOCHODY GMINY I.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25
Uchwała Nr XIV/118/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r.
Uchwała Nr XIV/118/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
DOCHODY 34 500 874,00 WYDATKI 33 749 654,00 WYNIK BUDŻETOWY + 751 220,00
2014 rok DOCHODY 34 500 874,00 WYDATKI 33 749 654,00 WYNIK BUDŻETOWY + 751 220,00 WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT 2014 Udziały w PIT 3 460 788,00 Udziały w CIT 100 000,00 Podatek od nieruchomości 4 952 941,00